索引号: | 11341823092877634e/202009-00310 | 组配分类: | 部门决算 |
发布机构: | 青阳县市场监督管理局 | 主题分类: | 市场监管、安全生产监管 |
名称: | 2019年度青阳县市场监督管理局决算公开 | 文号: | |
成文日期: | 发布日期: | 2020-09-28 | |
废止日期: |
目 录
第一部分 青阳县市场监督管理局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 青阳县市场监督管理局2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 青阳县市场监督管理局2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
青阳县市场监督管理局2019年部门决算情况
第一部分 青阳县市场监督管理局概况
一、部门职能
主要职责:贯彻执行国家、省、市有关工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理等方面的法律法规、规章政策和标准规范;依法开展市场监督管理和行政执法的有关工作。制定并组织实施市场监督管理事业发展规划和技术机构建设规划;参与制定商品交易市场发展规划;负责辖区内市场监督管理信息化建设工作。一、食品安全监管;二、药品安全监管;三、特种设备安全监管;四、产品质量安全监管;五、市场秩序管理;六、注册许可管理;七、商标广告监管;八、标准化、计量管理;九、消费维权保护;十、打击传销;十一、承担县政府和上级部门交办的其他事项。
二、机构设置
从决算单位构成看,青阳县市场监督管理局2019年度部门决算包括:局本级决算和局属事业单位决算,与预算比较,无增加和减少。纳入青阳县市场监督管理局2019年度部门决算编制范围的二级单位共2个,详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
青阳县市场监督管理局本级 |
2 |
青阳县市场监管稽查大队 |
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
公开01表 |
部门:安徽省池州市青阳县市场监督管理局 |
|
|
|
|
单位:元 |
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
22,796,993.16 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
18,754,013.64 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
三、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
四、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
五、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
0.00 |
七、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
41 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
1,573,161.17 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
43 |
1,355,035.35 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
52 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
1,114,783.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
55 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
56 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、债务还本支出 |
57 |
0.00 |
|
24 |
|
二十四、债务付息支出 |
58 |
0.00 |
|
25 |
|
|
59 |
|
|
26 |
|
|
60 |
|
本年收入合计 |
27 |
22,796,993.16 |
本年支出合计 |
61 |
22,796,993.16 |
用事业基金弥补收支差额 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
62 |
0.00 |
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
63 |
0.00 |
|
30 |
|
|
64 |
|
总计 |
31 |
22,796,993.16 |
总计 |
65 |
22,796,993.16 |
第二部分 青阳县市场监督管理局2019年部门决算表
|
|
|
|
|
收入决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
部门:安徽省池州市青阳县市场监督管理局 |
|
|
|
|
|
单位:元 |
|||||
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
小计 |
其中:教育收费 |
||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
合计 |
22,796,993.16 |
22,796,993.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
18,754,013.64 |
18,754,013.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20113 |
商贸事务 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2011308 |
招商引资 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20138 |
市场监督管理事务 |
18,704,013.64 |
18,704,013.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013801 |
行政运行 |
14,381,109.55 |
14,381,109.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013850 |
事业运行 |
1,764,005.36 |
1,764,005.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
2,558,898.73 |
2,558,898.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
1,573,161.17 |
1,573,161.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
1,449,077.03 |
1,449,077.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
108,552.00 |
108,552.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,340,525.03 |
1,340,525.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20808 |
抚恤 |
117,948.00 |
117,948.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080801 |
死亡抚恤 |
117,948.00 |
117,948.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
6,136.14 |
6,136.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
6,136.14 |
6,136.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
卫生健康支出 |
1,355,035.35 |
1,355,035.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21004 |
公共卫生 |
913,582.63 |
913,582.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100402 |
卫生监督机构 |
913,582.63 |
913,582.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
441,452.72 |
441,452.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101101 |
行政单位医疗 |
361,695.14 |
361,695.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101102 |
事业单位医疗 |
79,757.58 |
79,757.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
1,114,783.00 |
1,114,783.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
1,114,783.00 |
1,114,783.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
1,114,783.00 |
1,114,783.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||
部门:安徽省池州市青阳县市场监督管理局 |
|
单位:元 |
|||||||
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
22,796,993.16 |
20,456,993.16 |
2,340,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
18,754,013.64 |
16,414,013.64 |
2,340,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20113 |
商贸事务 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2011308 |
招商引资 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20138 |
市场监督管理事务 |
18,704,013.64 |
16,364,013.64 |
2,340,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013801 |
行政运行 |
14,381,109.55 |
14,381,109.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013850 |
事业运行 |
1,764,005.36 |
1,764,005.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
2,558,898.73 |
218,898.73 |
2,340,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
1,573,161.17 |
1,573,161.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
1,449,077.03 |
1,449,077.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
108,552.00 |
108,552.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,340,525.03 |
1,340,525.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20808 |
抚恤 |
117,948.00 |
117,948.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080801 |
死亡抚恤 |
117,948.00 |
117,948.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
6,136.14 |
6,136.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
6,136.14 |
6,136.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
卫生健康支出 |
1,355,035.35 |
1,355,035.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21004 |
公共卫生 |
913,582.63 |
913,582.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100402 |
卫生监督机构 |
913,582.63 |
913,582.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
441,452.72 |
441,452.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101101 |
行政单位医疗 |
361,695.14 |
361,695.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101102 |
事业单位医疗 |
79,757.58 |
79,757.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
1,114,783.00 |
1,114,783.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
1,114,783.00 |
1,114,783.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
1,114,783.00 |
1,114,783.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
部门:安徽省池州市青阳县市场监督管理局 |
|
|
单位:元 |
||||
收 入 |
支 出 |
||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
22,796,993.16 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
18,754,013.64 |
18,754,013.64 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
1,573,161.17 |
1,573,161.17 |
0.00 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
1,355,035.35 |
1,355,035.35 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
1,114,783.00 |
1,114,783.00 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、债务还本支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
24 |
|
二十四、债务付息支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
本年收入合计 |
25 |
22,796,993.16 |
本年支出合计 |
54 |
22,796,993.16 |
22,796,993.16 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
56 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
|
57 |
|
|
|
总计 |
29 |
22,796,993.16 |
总计 |
58 |
22,796,993.16 |
22,796,993.16 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||||||||
公开05表 |
||||||||||||||||
部门:安徽省池州市青阳县市场监督管理局 |
单位:元 |
|||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22,796,993.16 |
20,456,993.16 |
2,340,000.00 |
22,796,993.16 |
20,456,993.16 |
2,340,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18,754,013.64 |
16,414,013.64 |
2,340,000.00 |
18,754,013.64 |
16,414,013.64 |
2,340,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20113 |
商贸事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2011308 |
招商引资 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
50,000.00 |
50,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20138 |
市场监督管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18,704,013.64 |
16,364,013.64 |
2,340,000.00 |
18,704,013.64 |
16,364,013.64 |
2,340,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013801 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
14,381,109.55 |
14,381,109.55 |
0.00 |
14,381,109.55 |
14,381,109.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013850 |
事业运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,764,005.36 |
1,764,005.36 |
0.00 |
1,764,005.36 |
1,764,005.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013899 |
其他市场监督管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,558,898.73 |
218,898.73 |
2,340,000.00 |
2,558,898.73 |
218,898.73 |
2,340,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,573,161.17 |
1,573,161.17 |
0.00 |
1,573,161.17 |
1,573,161.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,449,077.03 |
1,449,077.03 |
0.00 |
1,449,077.03 |
1,449,077.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
108,552.00 |
108,552.00 |
0.00 |
108,552.00 |
108,552.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,340,525.03 |
1,340,525.03 |
0.00 |
1,340,525.03 |
1,340,525.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20808 |
抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
117,948.00 |
117,948.00 |
0.00 |
117,948.00 |
117,948.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080801 |
死亡抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
117,948.00 |
117,948.00 |
0.00 |
117,948.00 |
117,948.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6,136.14 |
6,136.14 |
0.00 |
6,136.14 |
6,136.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6,136.14 |
6,136.14 |
0.00 |
6,136.14 |
6,136.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,355,035.35 |
1,355,035.35 |
0.00 |
1,355,035.35 |
1,355,035.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21004 |
公共卫生 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
913,582.63 |
913,582.63 |
0.00 |
913,582.63 |
913,582.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100402 |
卫生监督机构 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
913,582.63 |
913,582.63 |
0.00 |
913,582.63 |
913,582.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
441,452.72 |
441,452.72 |
0.00 |
441,452.72 |
441,452.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
361,695.14 |
361,695.14 |
0.00 |
361,695.14 |
361,695.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101102 |
事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
79,757.58 |
79,757.58 |
0.00 |
79,757.58 |
79,757.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,114,783.00 |
1,114,783.00 |
0.00 |
1,114,783.00 |
1,114,783.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,114,783.00 |
1,114,783.00 |
0.00 |
1,114,783.00 |
1,114,783.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,114,783.00 |
1,114,783.00 |
0.00 |
1,114,783.00 |
1,114,783.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
公开06表 |
||||||||
部门:安徽省池州市青阳县市场监督管理局 |
单位:元 |
|||||||
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
17,001,870.77 |
302 |
商品和服务支出 |
2,366,038.39 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
3,039,149.61 |
30201 |
办公费 |
107,196.79 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
4,828,002.00 |
30202 |
印刷费 |
100,350.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
4,521,338.75 |
30203 |
咨询费 |
10,000.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
338,415.80 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
168,333.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
37,988.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
1,340,525.03 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
45,667.94 |
30207 |
邮电费 |
61,057.48 |
31002 |
办公设备购置 |
37,988.00 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
441,452.72 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
6,136.14 |
30211 |
差旅费 |
32,686.50 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
1,114,783.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
2,410.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
1,158,066.78 |
30214 |
租赁费 |
53,920.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
1,051,096.00 |
30215 |
会议费 |
8,570.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
108,552.00 |
30216 |
培训费 |
120.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
824,596.00 |
30217 |
公务接待费 |
192,867.05 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
117,948.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
37,600.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
415,233.02 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
56,569.47 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
721,830.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
565,628.08 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
人员经费合计 |
18,052,966.77 |
公用经费合计 |
2,404,026.39 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门:青阳县市场监督管理局 |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
支出功能分类 科目编码 |
科目名称(项目) |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
青阳县市场监督管理局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
第三部分 青阳县市场监督管理局2019年度部门决算 情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计2279.70万元、支出总计2279.70万元。与2018年相比,收、支总计各增加104.13万元,增长4.79%,主要原因:人员招录及工资调整,保险基数调整;增加四名聘用人员,人员经费大幅上涨。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计2279.70万元,其中:财政拨款收入2279.70万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计2279.70万元,其中:基本支出2045.70万元,占89.74%;项目支出234万元,占10.26%;经营支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计2279.70万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计2279.70万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2018年相比,收、支总计各增加104.13万元,增长4.79%,主要原因:人员招录及工资调整,保险基数调整;增加四名聘用人员,人员经费大幅上涨。
一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款收入2279.70万元,占本年收入的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款收入增加104.13万元,增长4.79%,主要原因:人员招录及工资调整,保险基数调整;增加四名聘用人员,人员经费大幅上涨。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出2279.70万元,占本年支出的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加104.13万元,增长4.79%。主要原因:人员招录及工资调整,保险基数调整;增加四名聘用人员,人员经费大幅上涨。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出2279.70万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1875.40万元,占82.27%;社会保障和就业支出157.32万元,占6.9%;卫生健康支出135.5万元,占5.94%;住房保障(类)支出111.48万元,占4.89%。
(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1396.73万元,支出决算为2279.7万元,完成年初预算的163.22%。决算数大于预算数的主要原因:一是新招录职工12名,新聘用人员4名,另工资及保险基数调整,人员经费增加;二是非洲猪瘟高速路口值班点经费由本单位承担,但未在预算中列支;三是因车辆损坏,年中打报告至政府购置3部车辆;四是其他未列支在预算中但在预算经费支出的项目,如强制器具检定、突发优美滋食品中毒事件抽检及其他费用支出等。其中:基本支出2045.7万元,占89.74%;项目支出234万元,占10.26%。具体情况如下:
1.一般公共服务支出。年初预算为1147.25万元,支出决算为1875.4万元,完成年初预算的163.47%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加及工资调整,人员支出大幅增加。
2.社会和保障就业支出。年初预算为140.14万元,支出决算为157.32万元,完成年初预算的112.26%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加及养老保险基数调整。
3.卫生健康支出。年初预算为38.4万元,支出决算为135.5万元,完成年初预算的352.86%,决算数大于预算数的主要原因是聘用人员医疗保险未纳入预算,2019年度新增聘用人员及保险基数的调整。
4.住房保障支出。年初预算为70.94万元,支出决算为111.48万元,完成年初预算的157.15%,决算数大于预算数的主要原因是人员增长及公积金基数调整,补缴公积金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出2045.70万元,其中:人员经费1805.3万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费240.4万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、其他支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2019年青阳县市场监督管理局无政府性基金财政拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2019年度,青阳县市场监督管理局机关运行经费支出240.4万元,比2018年减48.24少万元,下降20.07%,主要原因是项目经费减少,从严控制支出,厉行节约。
(二)政府采购支出情况
2019年度,青阳县市场监督管理局政府采购支出总额31.44万元,其中:政府采购货物支出31.44万元,占政府采购支出总额的100%。
(三)国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日,青阳县市场监督管理局共有车辆9辆,其中:一般执法执勤用车8辆和特种专业技术用车1辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。
(四)关于2019年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共24个项目,涉及资金251万元,占项目预算总额的18.03%。评价结果显示,项目绩效达到了预期绩效目标。
部门决算中项目绩效自评结果
青阳县市场监管局在2019年度部门决算中公开“食品安全监管经费、产品质量抽检”等24个项目绩效自评结果。
24个项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为251万元,执行数为251万元,完成预算的100%。主要产出和效果:通过项目实施,有效的进行了食品药品安全监管维护了市场秩序,统一市场主体准入、统一市场综合监管、统一市场综合执法、统一消费投诉举报。发现的主要问题:突发事件未纳入预算;公用经费不能满足日常项目公用支出;执法人员紧张。下一步改进措施:将突发事件支出纳入预算中;增加预算项目资金额;招录或者聘用人员,解决人员紧张。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
八、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
九、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。
十、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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