索引号: | 11341823003291210H/202009-00001 | 组配分类: | 部门决算情况 |
发布机构: | 县委宣传部 | 主题分类: | 财政、金融、审计 / 公民 / 报告 |
名称: | 中共青阳县委宣传部2019年部门决算情况 | 文号: | |
成文日期: | 发布日期: | 2020-09-30 | |
废止日期: |
目 录
第一部分 中共青阳县委宣传部概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 中共青阳县委宣传部2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 中共青阳县委宣传部2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
中共青阳县委宣传部2019年部门决算情况
第一部分 中共青阳县委宣传部概况
一、 部门职能
根据青编字【2002】56号文件规定,县委宣传部主要工作职责有:1、承担县委思想政治工作领导小组办公室工作,指导县直各单位、各乡镇思想政治工作,负责对外宣传和县政府新闻办公室工作;2、贯彻执行中央和省、市、县委有关意识形态方面的方针政策;3、负责组织、指导全县各级党组织理论教育、学习、宣传、研究工作,会同有关部门做好学习型党组织建设和党员、干部的教育工作;4、组织实施全县党报党刊的发行征订和用报用刊工作;5、负责引导社会舆论,指导全县精神产品的生产,承担县“扫黄打非”领导小组办公室工作;6、协调、协同有关部门做好社会宣传工作;7、负责提出全县宣传思想文化事业改革和发展的指导意见,负责制定对乡镇宣传和县直宣传文化系统有关干部的培训规划并组织实施;8、负责做好网络宣传管理工作,正确引导网上舆论,扩大我县知名度;9、完成县委和省、市委宣传部交办的其他工作任务。10、 研究分析全县精神文明建设的重大问题和新情况,及时提出对策和建议。11、制定全县群众性精神文明创建活动的总体规划,并对创建活动进行指导协调。12、组织开展多种形式的社会主义道德教育13、负责组织全县创建文明单位、评选精神文明建设“十佳人物”等的评先创优活动,总结推广精神文明创建工作的典型经验。14、负责全县城乡人居环境综合治理的日常工作。15、承办县文明委交办的其他工作。
二、机构设置
从决算单位构成看,中共青阳县委宣传部2019年度部门决算仅包括部本级决算,与预算比较无变化。
第二部分 中共青阳县委宣传部2019年部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
公开01表 |
||
部门: |
|
|
金额单位:万元 |
||
收入 |
支出 |
||||
项 目 |
金额 |
项目 |
金额 |
||
栏 次 |
1 |
|
2 |
||
一、一般公共预算财政拨款收入 |
8,42.298828 |
一、一般公共服务支出 |
7,63.508444 |
||
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
||
三、上级补助收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
||
四、事业收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
||
五、经营收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
||
六、附属单位上缴收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
||
七、其他收入 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
||
|
|
八、社会保障和就业支出 |
38.841159 |
||
|
|
九、卫生健康支出 |
10.657405 |
||
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
||
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
||
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
||
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
||
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
||
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
||
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
||
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
||
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
||
|
|
十九、住房保障支出 |
29.291820 |
||
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
||
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
||
|
|
二十二、其他支出 |
0.00 |
||
|
|
二十三、债务还本支出 |
0.00 |
||
|
|
二十四、债务付息支出 |
0.00 |
||
本年收入合计 |
842.298828 |
本年支出合计 |
842.298828 |
||
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
||
年初结转和结余 |
0.00 |
年末结转和结余 |
0.00 |
||
|
|
|
|
||
总计 |
842.298828 |
总计 |
842.298828 |
收入决算表
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||
部门: |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
小计 |
其中:教育 收费 |
||||||||
栏次 |
合计 |
842.298828 |
842.298828 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201 |
一般公共服务支出 |
763.508444 |
763.508444 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20133 |
宣传事务 |
763.508444 |
763.508444 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2013301 |
行政运行 |
763.508444 |
763.508444 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
38.841159 |
38.841159 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
38.826945 |
38.826945 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
17.623350 |
17.623350 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
21.203595 |
21.203595 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.014214 |
0.014214 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.014214 |
0.014214 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
10.657405 |
10.657405 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.657405 |
10.657405 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
10.657405 |
10.657405 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
29.291820 |
29.291820 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
29.291820 |
29.291820 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
29.291820 |
29.291820 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门: |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
|
||
类 |
款 |
项 |
合计 |
842.298828 |
842.298828 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201 |
一般公共服务支出 |
763.508444 |
763.508444 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20133 |
宣传事务 |
763.508444 |
763.508444 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013301 |
行政运行 |
763.508444 |
763.508444 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
38.841159 |
38.841159 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
38.826945 |
38.826945 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
17.623350 |
17.623350 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
21.203595 |
21.203595 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.014214 |
0.014214 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.014214 |
0.014214 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
卫生健康支出 |
10.657405 |
10.657405 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.657405 |
10.657405 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101101 |
行政单位医疗 |
10.657405 |
10.657405 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
29.291820 |
29.291820 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
29.291820 |
29.291820 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
29.291820 |
29.291820 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
公开04表 |
|||
部门: |
|
|
金额单位:万元 |
|||
收入 |
支出 |
|||||
项 目 |
金额 |
项目 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||
一、一般公共预算财政拨款 |
842.298828 |
一、一般公共服务支出 |
763.508444 |
0.00 |
||
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
八、社会保障和就业支出 |
38.841159 |
0.00 |
||
|
|
九、卫生健康支出 |
10.657405 |
0.00 |
||
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
十九、住房保障支出 |
29.2918.20 |
0.00 |
||
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
二十二、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
二十三、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
二十四、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
||
本年收入合计 |
842.298828 |
本年支出合计 |
842.298828 |
842.298828 |
||
年初财政拨款结转和结余 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
0.00 |
0.00 |
||
一般公共预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
||
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
||
总计 |
842.298828 |
总计 |
842.298828 |
842.298828 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
||
部门: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
842.298828 |
842.298828 |
0.00 |
842.298828 |
842.298828 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
763.508444 |
763.508444 |
0.00 |
763.508444 |
763.508444 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20133 |
宣传事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
763.508444 |
763.508444 |
0.00 |
763.508444 |
763.508444 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013301 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
763.508444 |
763.508444 |
0.00 |
763.508444 |
763.508444 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
38.841159 |
38.841159 |
0.00 |
38.841159 |
38.841159 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
38.826945 |
38.826945 |
0.00 |
38.826945 |
38.826945 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17.623350 |
17.623350 |
0.00 |
17.623350 |
17.623350 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21.203595 |
21.203595 |
0.00 |
21.203595 |
21.203595 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.014214 |
0.014214 |
0.00 |
0.014214 |
0.014214 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.014214 |
0.014214 |
0.00 |
0.014214 |
0.014214 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.657405 |
10.657405 |
0.00 |
10.657405 |
10.657405 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.657405 |
10.657405 |
0.00 |
10.657405 |
10.657405 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.657405 |
10.657405 |
0.00 |
10.657405 |
10.657405 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
29.291820 |
29.291820 |
0.00 |
29.291820 |
29.291820 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
29.291820 |
29.291820 |
0.00 |
29.291820 |
29.291820 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
29.291820 |
29.291820 |
0.00 |
29.291820 |
29.291820 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
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公开06表 |
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部门: |
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金额单位:万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
301 |
工资福利支出 |
319.853683 |
302 |
商品和服务支出 |
494.696595 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0 |
30101 |
基本工资 |
77.896747 |
30201 |
办公费 |
5.58614 |
30701 |
国内债务付息 |
0 |
30102 |
津贴补贴 |
40.885238 |
30202 |
印刷费 |
7.61 |
30702 |
国外债务付息 |
0 |
30103 |
奖金 |
89.209151 |
30203 |
咨询费 |
0.8 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0 |
30106 |
伙食补助费 |
5.386 |
30204 |
手续费 |
0 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0 |
30107 |
绩效工资 |
0 |
30205 |
水费 |
1.0953 |
310 |
资本性支出 |
5.71 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
21.203595 |
30206 |
电费 |
2.804395 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0 |
30109 |
职业年金缴费 |
3.00255 |
30207 |
邮电费 |
9.61783 |
31002 |
办公设备购置 |
5.71 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
7.370205 |
30208 |
取暖费 |
0 |
31003 |
专用设备购置 |
0 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0 |
30209 |
物业管理费 |
14.344 |
31005 |
基础设施建设 |
0 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.014214 |
30211 |
差旅费 |
5.94555 |
31006 |
大型修缮 |
0 |
30113 |
住房公积金 |
29.29182 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0 |
30114 |
医疗费 |
0 |
30213 |
维修(护)费 |
52.75235 |
31008 |
物资储备 |
0 |
30199 |
其他工资福利支出 |
45.594163 |
30214 |
租赁费 |
3.073 |
31009 |
土地补偿 |
0 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
22.03855 |
30215 |
会议费 |
3 |
31010 |
安置补助 |
0 |
30301 |
离休费 |
0 |
30216 |
培训费 |
2.06197 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0 |
30302 |
退休费 |
0.84515 |
30217 |
公务招待费 |
9.8291 |
31012 |
拆迁补偿 |
0 |
30303 |
退职(役)费 |
0 |
30218 |
专用材料费 |
0 |
31013 |
公务用车购置 |
0 |
30304 |
抚恤金 |
16.7782 |
30224 |
被装购置费 |
0 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0 |
30305 |
生活补助 |
0 |
30225 |
专用燃料费 |
0 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0 |
30306 |
救济费 |
0 |
30226 |
劳务费 |
0.25 |
31022 |
无形资产购置 |
0 |
30307 |
医疗费补助 |
3.2872 |
30227 |
委托业务费 |
208.8202 |
31099 |
其他资本性支出 |
0 |
30308 |
助学金 |
0 |
30228 |
工会经费 |
9.648 |
312 |
对企业补助 |
0 |
30309 |
奖励金 |
0.066 |
30229 |
福利费 |
0 |
31201 |
资本金注入 |
0 |
30310 |
个人农业生产补贴
|
0 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.990195 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0 |
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
1.062 |
30239 |
其他交通费用 |
12.422838 |
31204 |
费用补贴 |
0 |
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0 |
31205 |
利息补贴 |
0 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出
|
143.045727 |
31299 |
其他对企业补助 |
0 |
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0 |
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0 |
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0 |
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0 |
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0 |
|
人员经费合计 |
341.892233 |
公用经费合计 |
500.406595 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
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公开07表 |
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部门: |
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|
单位:万元 |
||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
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注:县委宣传部没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故此表无数据。
第三部分 中共青阳县委宣传部2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计842.298828万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计842.298828万元(含结余分配和年末结转结余)。与2018年相比,收、支总计各增加302.666143万元,增长56.08%,主要原因:19年机构改革后,县文明办在县委宣传部挂牌办公,该单位经费并入宣传部账户。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计842.298828万元,其中:财政拨款收入842.298828万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计842.298828万元,其中:基本支出842.298828万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计842.298828万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计842.298828万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加302.666143万元,增长56.08%,主要原因:19年机构改革后,县文明办在县委宣传部挂牌办公,该单位经费并入宣传部账户。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款收入842.298828万元,占本年收入的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款收入增加302.666143万元,增长56.08%。主要原因19年机构改革后,县文明办在县委宣传部挂牌办公,该单位经费并入宣传部账户。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出842.298828万元,占本年支出的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加302.666143万元,增长56.08%。主要原因19年机构改革后,县文明办在县委宣传部挂牌办公,该单位经费并入宣传部账户。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出842.298828万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出763.508444万元,占90.65%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出38.841159万元,占4.61%;农林水(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出29.29182万元,占3.48%;卫生健康(类)支出10.657405万元,占1.26%。
(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为842.298828万元,支出决算为842.298828万元,完成年初预算的100%。具体情况如下:
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为763.508444万元,支出决算为763.508444万元,完成年初预算的100%。
2.一般公共服务(类)财政事务(款)社会保障和就业支出(项)。年初预算为38.841159万元,支出决算为38.841159万元,完成年初预算的100%。
3. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0.014214万元,支出决算为0.014214万元,完成年初预算的100%。
4.一般公共服务(类)财政事务(款)卫生健康支出(项)。年初预算为10.657405万元,支出决算为10.657405万元,完成年初预算的100%。
5.一般公共服务(类)财政事务(款)住房保障支出(项)年初预算为29.29182万元,支出决算为29.29182万元,完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出842.298828万元,其中:人员经费341.892233万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费500.406595万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、 其他支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
县委宣传部没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
八、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
九、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。
十、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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