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索引号: 113418230032912454/202009-00033 组配分类: 部门决算
发布机构: 青阳县公安局 主题分类: 公安、安全、司法
名称: 2019年青阳县公安部门决算情况说明 文号:
成文日期: 发布日期: 2020-09-29
废止日期:
2019年青阳县公安部门决算情况说明
发布时间:2020-09-29 17:15 来源:青阳县公安局 浏览次数: 字体:[ ]

青阳县公安局2019年度部门决算

 



 


 

第一部分 青阳县公安局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 青阳县公安局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 青阳县公安局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释


2019年青阳县公安局部门决算情况说明


 

第一部分 部门概况




一、部门职责

青阳县公安局是青阳县人民政府主管全县公安工作和队伍建设的职能部门及领导指挥机关,是具有武装性质的国家治安行政管理和刑事执法的工作部门。主要职责是:

(一)贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、法规、规章;组织部署全县公安工作并指导、监督、检查贯彻执行情况。

(二)收集、掌握影响稳定,危害国内安全和社会治安的情况。分析形势,研究公安工作出现的新情况、新问题,为县委、县政府和上级公安机关提供信息和决策依据。

(三)负责全县公安法制建设、案件审批、行政诉讼和行政复议工作,组织实施执法监督工作。

(四)组织指挥全县公安侦查工作;惩治违法犯罪活动;处置治安灾害事故、骚乱和群体性突发事件;打击、防范暴力恐怖活动和邪教活动;实施重大活动的安全保卫工作。

(五)组织指挥全县公安机关查处危害社会治安秩序的行为;依法管理治安、户政、居民身份证的有关事务;依法管理集会、游行、示威活动。

(六)维护交通秩序和交通安全,组织实施道路交通管理,处理交通事故;依法管理机动车和驾驶员的管理工作。

(七)组织实施全县消防监督、火灾预防和扑救等工作。

(八)警卫国家规定的特定人员,守卫重要场所和设施。

(九)依法管理国籍、出境入境和外国人在中国境内居留、旅行的有关工作。

(十)组织全县公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作。

(十一)组织实施全县公安机关对公共信息网络的安全监察工作。

(十二)组织全县公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群众性组织的治安防范工作。

(十三)组织、实施全县公安科学技术工作,规划全县公安信息技术、刑事技术建设。

(十四)分析全县公安队伍状况,研究、制定和执行公安队伍建设、民警教育训练和公安宣传的规章制度,监督检查落实情况;组织实施全县公安队伍建设、民警教育训练、表彰奖励和宣传工作;按规定权限管理干部。

(十五)组织实施全县公安机关纪检监察和警务督察工作;对全县公安机关及其人民警察的执法情况进行监督;按规定权限对干部实施监督;查处违纪案件。

(十六)制定全县公安装备、被装、经费等警务保障计划和标准;组织、管理和分配全县装备、被装和经费。

(十七)组织指挥县武警中队执行公安任务。

(十八)承办县政府禁毒委员会日常工作。

(十九)承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

 


二、机构设置


从决算单位构成看,青阳县公安局2019年度部门决算包括局本级决算和所属机构决算,纳入青阳县公安局2019年度部门决算编制范围的单位共22个,与预算编制范围一致。详细情况见下表:

序号

单位名称

1

局本级

2

交警大队

3

国保大队

4

治安大队

5

经侦大队

6

特警大队

7

法制大队

8

刑侦大队

9

蓉城派出所

10

朱备派出所

11

新河派出所

12

木镇派出所

13

丁桥派出所

14

乔木派出所

15

杨田派出所

16

陵阳派出所

17

庙前派出所

18

杜村派出所

19

酉华派出所

20

经济开发区派出所

21

看守所

22

拘留所

第二部分2019年青阳县公安局部门决算表

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01

部门:安徽省池州市青阳县公安局

 

 

 

单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

86,096,008.91

一、一般公共服务支出

35

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

36

0.00

三、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

37

0.00

四、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

38

79,960,134.33

五、经营收入

5

0.00

五、教育支出

39

0.00

六、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

40

0.00

七、其他收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

41

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

2,588,934.69

 

9

 

九、卫生健康支出

43

1,018,963.89

 

10

 

十、节能环保支出

44

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

46

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

47

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

0.00

 

16

 

十六、金融支出

50

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

52

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

53

2,527,976.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

0.00

 

21

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

55

0.00

 

22

 

二十二、其他支出

56

0.00

 

23

 

二十三、债务还本支出

57

0.00

 

24

 

二十四、债务付息支出

58

0.00

 

25

 

 

59

 

 

26

 

 

60

 

本年收入合计

27

86,096,008.91

本年支出合计

61

86,096,008.91

用事业基金弥补收支差额

28

0.00

结余分配

62

0.00

年初结转和结余

29

0.00

年末结转和结余

63

0.00

 

30

 

 

64

 

总计

31

86,096,008.91

总计

65

86,096,008.91

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

部门:安徽省池州市青阳县公安局

 

 

 

 

 

 

单位:元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

小计

其中:教育收费

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

86,096,008.91

86,096,008.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

79,960,134.33

79,960,134.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20402

公安

73,934,334.33

73,934,334.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040201

  行政运行

46,548,524.13

46,548,524.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040221

  特别业务

724,275.19

724,275.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040299

  其他公安支出

26,661,535.01

26,661,535.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20499

其他公共安全支出

6,025,800.00

6,025,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2049901

  其他公共安全支出

6,025,800.00

6,025,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

2,588,934.69

2,588,934.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

2,523,639.69

2,523,639.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

2,523,639.69

2,523,639.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

65,295.00

65,295.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

65,295.00

65,295.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

1,018,963.89

1,018,963.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

1,018,963.89

1,018,963.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

1,018,963.89

1,018,963.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

2,527,976.00

2,527,976.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

2,527,976.00

2,527,976.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

2,527,976.00

2,527,976.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 


支出决算表


 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

部门:安徽省池州市青阳县公安局

 

 

 

 

单位:元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

86,096,008.91

65,740,943.70

20,355,065.21

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

79,960,134.33

59,605,069.12

20,355,065.21

0.00

0.00

0.00

20402

公安

73,934,334.33

57,740,832.33

16,193,502.00

0.00

0.00

0.00

2040201

  行政运行

46,548,524.13

46,548,524.13

0.00

0.00

0.00

0.00

2040221

  特别业务

724,275.19

0.00

724,275.19

0.00

0.00

0.00

2040299

  其他公安支出

26,661,535.01

11,192,308.20

15,469,226.81

0.00

0.00

0.00

20499

其他公共安全支出

6,025,800.00

1,864,236.79

4,161,563.21

0.00

0.00

0.00

2049901

  其他公共安全支出

6,025,800.00

1,864,236.79

4,161,563.21

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

2,588,934.69

2,588,934.69

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

2,523,639.69

2,523,639.69

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

2,523,639.69

2,523,639.69

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

65,295.00

65,295.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

65,295.00

65,295.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

1,018,963.89

1,018,963.89

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

1,018,963.89

1,018,963.89

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

1,018,963.89

1,018,963.89

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

2,527,976.00

2,527,976.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

2,527,976.00

2,527,976.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

2,527,976.00

2,527,976.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 


 


财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04

部门:安徽省池州市青阳县公安局

 

 

 

 

单位:元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

86,096,008.91

一、一般公共服务支出

30

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

33

79,960,134.33

79,960,134.33

0.00

 

5

 

五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

2,588,934.69

2,588,934.69

0.00

 

9

 

九、卫生健康支出

38

1,018,963.89

1,018,963.89

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

2,527,976.00

2,527,976.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

50

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、其他支出

51

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00

 

24

 

二十四、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

25

86,096,008.91

本年支出合计

54

86,096,008.91

86,096,008.91

0.00

年初财政拨款结转和结余

26

0.00

年末财政拨款结转和结余

55

0.00

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

27

0.00

 

56

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

0.00

 

57

 

 

 

总计

29

86,096,008.91

总计

58

86,096,008.91

86,096,008.91

0.00

 

 





一般公共预算财政拨款收入支出决算表


 

 

 

 

 

 

 

公开05

部门:安徽省池州市青阳县公安局

 

 

 

 

单位:元


 


科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

0.00

0.00

0.00

86,096,008.91

65,740,943.70

20,355,065.21

86,096,008.91

65,740,943.70

20,355,065.21

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

0.00

0.00

0.00

79,960,134.33

59,605,069.12

20,355,065.21

79,960,134.33

59,605,069.12

20,355,065.21

0.00

0.00

0.00

0.00

20402

公安

0.00

0.00

0.00

73,934,334.33

57,740,832.33

16,193,502.00

73,934,334.33

57,740,832.33

16,193,502.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040201

  行政运行

0.00

0.00

0.00

46,548,524.13

46,548,524.13

0.00

46,548,524.13

46,548,524.13

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040221

  特别业务

0.00

0.00

0.00

724,275.19

0.00

724,275.19

724,275.19

0.00

724,275.19

0.00

0.00

0.00

0.00

2040299

  其他公安支出

0.00

0.00

0.00

26,661,535.01

11,192,308.20

15,469,226.81

26,661,535.01

11,192,308.20

15,469,226.81

0.00

0.00

0.00

0.00

20499

其他公共安全支出

0.00

0.00

0.00

6,025,800.00

1,864,236.79

4,161,563.21

6,025,800.00

1,864,236.79

4,161,563.21

0.00

0.00

0.00

0.00

2049901

  其他公共安全支出

0.00

0.00

0.00

6,025,800.00

1,864,236.79

4,161,563.21

6,025,800.00

1,864,236.79

4,161,563.21

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

2,588,934.69

2,588,934.69

0.00

2,588,934.69

2,588,934.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

2,523,639.69

2,523,639.69

0.00

2,523,639.69

2,523,639.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.00

0.00

0.00

2,523,639.69

2,523,639.69

0.00

2,523,639.69

2,523,639.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

0.00

0.00

0.00

65,295.00

65,295.00

0.00

65,295.00

65,295.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

0.00

0.00

0.00

65,295.00

65,295.00

0.00

65,295.00

65,295.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

0.00

0.00

0.00

1,018,963.89

1,018,963.89

0.00

1,018,963.89

1,018,963.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

1,018,963.89

1,018,963.89

0.00

1,018,963.89

1,018,963.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

0.00

0.00

0.00

1,018,963.89

1,018,963.89

0.00

1,018,963.89

1,018,963.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

2,527,976.00

2,527,976.00

0.00

2,527,976.00

2,527,976.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

2,527,976.00

2,527,976.00

0.00

2,527,976.00

2,527,976.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

0.00

0.00

0.00

2,527,976.00

2,527,976.00

0.00

2,527,976.00

2,527,976.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表


 

 

 

 

 

 

 

 

公开06

部门:安徽省池州市青阳县公安局

 

 

 

 

 

单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

40,422,953.17

302

商品和服务支出

23,961,050.73

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

7,446,167.00

30201

  办公费

1,440,562.79

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

9,230,266.00

30202

  印刷费

2,600.00

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

8,121,571.00

30203

  咨询费

36,246.00

30703

  国内债务发行费用

0.00

30106

  伙食补助费

897,187.90

30204

  手续费

0.00

30704

  国外债务发行费用

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

64,493.68

310

资本性支出

1,291,644.80

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

2,523,639.69

30206

  电费

819,579.62

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30109

  职业年金缴费

1,028,010.42

30207

  邮电费

390,294.59

31002

  办公设备购置

775,478.80

30110

  职工基本医疗保险缴费

828,378.15

30208

  取暖费

0.00

31003

  专用设备购置

70,166.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

253,205.14

31005

  基础设施建设

0.00

30112

  其他社会保障缴费

3,963,364.19

30211

  差旅费

227,798.00

31006

  大型修缮

0.00

30113

  住房公积金

2,527,976.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30114

  医疗费

190,585.74

30213

  维修()

192,417.00

31008

  物资储备

0.00

30199

  其他工资福利支出

3,665,807.08

30214

  租赁费

237,715.00

31009

  土地补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

65,295.00

30215

  会议费

3,200.00

31010

  安置补助

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

2,880.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

140,943.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30304

  抚恤金

21,021.00

30224

  被装购置费

141,565.00

31019

  其他交通工具购置

446,000.00

30305

  生活补助

44,274.00

30225

  专用燃料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

16,741,228.13

31022

  无形资产购置

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

740,545.74

31099

  其他资本性支出

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

676,220.00

312

对企业补助

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

540,300.00

31201

  资本金注入

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

520,000.00

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

31204

  费用补贴

0.00

 

 

 

30240

  税金及附加费用

0.00

31205

  利息补贴

0.00

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

789,257.04

31299

  其他对企业补助

0.00

 

 

 

 

 

 

399

其他支出

0.00

 

 

 

 

 

 

39906

  赠与

0.00

 

 

 

 

 

 

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

 

 

 

 

 

 

39908

   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

 

 

 

 

 

 

39999

  其他支出

0.00

人员经费合计

40,488,248.17

公用经费合计

25,252,695.53


 


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

部门:安徽省池州市青阳县公安局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







第三部分2019年部门决算情况说明







 

一、2019年度收入支出决算情况说明



青阳县公安局2019年度收入总计8609.60万元,全部为财政拨款收入。支出总计8609.60万元。2018年相比,收、支总计各增加2312.30万元,增加36.72%主要原因是增加交警车管所建设、新增留置看护辅警和公安业务项目以及代收代付武警中队有关项目。


二、2019年度收入决算情况说明


本年收入合计8609.60万元,其中:财政拨款收入8609.60万元,占100%


三、2019年度支出决算情况说明


本年支出合计8609.60万元,其中:基本支出6574.09万元,占76.36%;项目支出2035.51万元,占23.64%


四、2019年度财政拨款收入支出决算情况说明


2019年度财政拨款收入总计8609.60万元,支出总计8609.60万元,与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加2312.30万元,增加36.72%,主要原因是增加交警车管所建设、新增留置看护辅警和公安业务项目以及代收代付武警中队有关项目。


五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明


(一)财政拨款收入决算总体情况


2019年度一般公共预算财政拨款收入8609.60万元,占本年收入的100%。与2018年相比,财政拨款收入增加2312.30万元,增长36.72%,主要原因是增加交警车管所建设、新增留置看护辅警和公安业务项目以及代收代付武警中队有关项目。


(二)财政拨款支出决算总体情况


2019年度一般公共预算财政拨款支出8609.60万元,占本年支出的100%。与2018年相比,财政拨款支出增加2312.30万元,增长36.72%,主要原因是新增辅警工作经费、新增交警车管所建设、公安业务项目以及代收代付武警中队有关项目。


(三)财政拨款支出决算具体情况


2019年度财政拨款支出年初预算为6865.40万元,支出决算为8609.60万元。完成年初预算的125.41%。决算数大于年初预算数,年中新增项目追加预算1744.20万元。其中基本支出6574.09万元,占76.36%;项目支出2035.51万元,占23.64%。具体情况如下:


1.公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)。年初预算为3470.43万元,支出决算4654.85万元。完成年初预算的134.13%。决算数大于年初预算数,因预算科目名称和决算科目名称差异性,部分预算科目和决算科目不完全匹配。


2. 公共安全支出(类)公安(款)拘押收教场所管理(项)。年初预算为143.27万元,支出决算0万元。因预算科目名称和决算科目名称不完全匹配,系统原因无法比较分析。


3.公共安全支出(类)公安(款)道路交通管理(项)。年初预算为2688.03万元,支出决算0万元,因预算科目名称和决算科目名称不完全匹配,系统原因无法比较分析。


4. 公共安全支出(类)公安(款)特别业务(项)。年初预算为0万元,支出决算72.43万元。因预算科目名称和决算科目名称不完全匹配,系统原因无法比较分析。


5.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)。年初预算为0,支出决算2666.15万元,因预算科目名称和决算科目名称不完全匹配,系统原因无法比较分析。


6.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)。年初预算为0,支出决算602.58万元,因预算科目名称和决算科目名称不完全匹配,系统原因无法比较分析。


7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为273.11万元,支出决算252.36万元,完成年初预算的92.40%。决算数小于预算数的主要原因是单位养老保险缴费基数计算方式差异影响。


8.社会保障和就业支出(类) 抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算6.53万元。决算数大于预算数的主要原因是增加遗属生活补助。


9.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。年初预算为100.99万元,支出决算101.90万元,完成年初预算的100.9%。决算数与预算数持平。


10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金年初预算为186.45万元,支出决算252.80万元,完成年初预算的135.59%。决算数大于预算数的主要原因是一次性奖励补缴住房公积金缴费所致。


六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明


2019年度财政拨款基本支出6574.09万元,其中人员经费4048.82万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金;公用经费2525.27万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、办公设备购置、其他交通工具购置等。


七、2019年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明


青阳县公安局2019年度没有政府性基金收入和支出。


八、其他重要事项的情况说明


(一)机关运行经费


2019年度青阳县公安局机关运行经费2525.27万元,比2018年增加1226.32万元,增加194.41%,主要原因是新增辅警劳务费。


(二)政府采购情况


2019年度青阳县公安局政府采购支出总额386万元,其中:政府采购货物支出186万元,政府采购服务支出200万元。


(三)国有资产占有使用情况


截止到20191231日,青阳县公安局共有车辆55辆,其中:一般执法执勤用车44辆、特种专业技术用车11;无单位价值200万以上的大型设备。


(四)预算绩效管理工作开展情况


2019年,青阳县公安局对于年初预算批复中1个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金910万元,并对编制绩效目标的项目进行了绩效自评。评价结果显示,绩效目标合理,评价指标体系完善,评价标准较科学;较好完成了目标任务,通过项目的实施,为维护社会稳定发挥了重要的作用。

 


第四部分  名词解释


 


(一)财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金。


(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。


(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。


(四)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。