索引号: | 12341823486519135E/202009-00002 | 组配分类: | 年度财政决算情况 |
发布机构: | 青阳县融媒体中心 | 主题分类: | 财政、金融、审计 |
名称: | 青阳县广播电视台2019年部门决算情况 | 文号: | |
成文日期: | 发布日期: | 2020-09-30 | |
废止日期: |
目 录
第一部分 青阳县广播电视台概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 青阳县广播电视台2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 青阳县广播电视台2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
青阳县广播电视台2019年部门决算情况
第一部分 青阳县广播电视台概况
一、部门职能
推动县内媒体融合发展,服务社会经济文化发展。利用广播、电视、网络、报纸和“两微一端”等开展全媒体转播;广播电视节目制作,播出,转播和经营;广播电视技术服务和业务培训。
二、机构设置
从决算单位构成看,青阳县广播电视台2019年度部门决算为本级决算,无台属事业单位决算。
第二部分 青阳县广播电视台2019年部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
公开01表 |
||
部门: |
|
|
金额单位:万元 |
||
收入 |
支出 |
||||
项 目 |
金额 |
项目 |
金额 |
||
栏 次 |
|
|
|
||
一、一般公共预算财政拨款收入 |
596.59 |
一、一般公共服务支出 |
52.10 |
||
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
||
三、上级补助收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
||
四、事业收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
||
五、经营收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
||
六、附属单位上缴收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
||
七、其他收入 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
465.34 |
||
|
|
八、社会保障和就业支出 |
36.71 |
||
|
|
九、卫生健康支出 |
11.38 |
||
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
||
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
||
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
||
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
||
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
||
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
||
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
||
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
||
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
||
|
|
十九、住房保障支出 |
31.06 |
||
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
||
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
||
|
|
二十二、其他支出 |
0.00 |
||
|
|
二十三、债务还本支出 |
0.00 |
||
|
|
二十四、债务付息支出 |
0.00 |
||
本年收入合计 |
596.59 |
本年支出合计 |
596.59 |
||
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
||
年初结转和结余 |
0.00 |
年末结转和结余 |
0.00 |
||
|
|
|
|
||
总计 |
596.59 |
总计 |
596.59 |
||
收入决算表
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||||
部门: |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
小计 |
其中:教育 收费 |
|||||||||
栏次 |
合计 |
596.59 |
596.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
52.10 |
52.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20133 |
宣传事务 |
52.10 |
52.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
52.10 |
52.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
465.34 |
465.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20708 |
广播电视 |
465.34 |
465.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070805 |
电视 |
408.62 |
408.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070899 |
其他广播电视支出 |
56.72 |
56.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
36.71 |
36.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
34.44 |
34.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
33.11 |
33.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
1.33 |
1.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
1.4 |
1.4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
1.4 |
1.4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.87 |
0.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.87 |
0.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
11.38 |
11.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
11.38 |
11.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
11.38 |
11.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
31.06 |
31.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
31.06 |
31.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
31.06 |
31.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门: |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
596.59 |
596.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201 |
一般公共服务支出 |
52.10 |
52.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20133 |
宣传事务 |
52.10 |
52.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013399 |
其他宣传事务支出 |
52.10 |
52.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
465.34 |
465.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20708 |
广播电视 |
465.34 |
465.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2070805 |
电视 |
408.62 |
408.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2070899 |
其他广播电视支出 |
56.72 |
56.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
36.71 |
36.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
34.44 |
34.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
33.11 |
33.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
1.33 |
1.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20808 |
抚恤 |
1.4 |
1.4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080801 |
死亡抚恤 |
1.4 |
1.4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.87 |
0.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.87 |
0.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
卫生健康支出 |
11.38 |
11.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
11.38 |
11.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101102 |
事业单位医疗 |
11.38 |
11.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
31.06 |
31.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
31.06 |
31.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
31.06 |
31.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
公开04表 |
|||
部门: |
|
|
金额单位:万元 |
|||
收入 |
支出 |
|||||
项 目 |
金额 |
项目 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||
一、一般公共预算财政拨款 |
596.59 |
一、一般公共服务支出 |
52.10 |
52.10 |
||
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
465.34 |
465.34 |
||
|
|
八、社会保障和就业支出 |
36.71 |
36.71 |
||
|
|
九、卫生健康支出 |
11.38 |
11.38 |
||
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
十九、住房保障支出 |
31.06 |
31.06 |
||
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
二十二、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
二十三、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
二十四、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
||
本年收入合计 |
596.59 |
本年支出合计 |
596.59 |
596.59 |
||
年初财政拨款结转和结余 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
0.00 |
0.00 |
||
一般公共预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
||
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
||
总计 |
596.59 |
总计 |
596.59 |
596.59 |
||
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||
部门: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
596.59 |
596.59 |
0.00 |
596.59 |
596.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
52.10 |
52.10 |
0.00 |
52.10 |
52.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20133 |
宣传事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
52.10 |
52.10 |
0.00 |
52.10 |
52.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
52.10 |
52.10 |
0.00 |
52.10 |
52.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
465.34 |
465.34 |
0.00 |
465.34 |
465.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20708 |
广播电视 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
465.34 |
465.34 |
0.00 |
465.34 |
465.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070805 |
电视 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
408.62 |
408.62 |
0.00 |
408.62 |
408.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070899 |
其他广播电视支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
56.72 |
56.72 |
0.00 |
56.72 |
56.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
36.71 |
36.71 |
0.00 |
36.71 |
36.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
34.44 |
34.44 |
0.00 |
34.44 |
34.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
33.11 |
33.11 |
0.00 |
33.11 |
33.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.33 |
1.33 |
0.00 |
1.33 |
1.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.4 |
1.4 |
0.00 |
1.4 |
1.4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.4 |
1.4 |
0.00 |
1.4 |
1.4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.87 |
0.87 |
0.00 |
0.87 |
0.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.87 |
0.87 |
0.00 |
0.87 |
0.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.38 |
11.38 |
0.00 |
11.38 |
11.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.38 |
11.38 |
0.00 |
11.38 |
11.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.38 |
11.38 |
0.00 |
11.38 |
11.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31.06 |
31.06 |
0.00 |
31.06 |
31.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31.06 |
31.06 |
0.00 |
31.06 |
31.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
31.06 |
31.06 |
0.00 |
31.06 |
31.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
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|
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|
公开06表 |
|
部门: |
|
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|
金额单位:万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
301 |
工资福利支出 |
426.78 |
302 |
商品和服务支出 |
80.39 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
123.83 |
30201 |
办公费 |
4.09 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
62.99 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
8.43 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
134.67 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
79.49 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
33.10 |
30206 |
电费 |
11.5 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
12.19 |
31002 |
办公设备购置 |
2.44 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
76.18 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.87 |
30211 |
差旅费 |
3.64 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
31.06 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.87 |
30114 |
医疗费 |
11.38 |
30213 |
维修(护)费 |
2.63 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
20.45 |
30214 |
租赁费 |
1.02 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
9.93 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.88 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
1.33 |
30217 |
公务招待费 |
6.06 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.96 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
1.40 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
2.02 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
5.28 |
30227 |
委托业务费 |
0.15 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
11.33 |
312 |
对企业补0.00助 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
0.07 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.46 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
1.85 |
30239 |
其他交通费用 |
2.24 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.07 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
17.15 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
436.71 |
公用经费合计 |
159.88 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
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公开07表 |
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部门: |
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|
单位:万元 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
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注:青阳县广播电视台2019年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
第三部分 青阳县广播电视台2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计596.59万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计596.59万元(含结余分配和年末结转结余)。与2018年相比,收、支总计各减少96.88万元,下降13.97%,主要原因:一是没有购置薪资产;二是老职工退休,人员减少。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计596.59万元,其中:财政拨款收入596.59万元,占100%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计596.59万元,其中:基本支出596.59万元,占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计596.59万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计596.59万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2018年相比,财政拨款收、支总计减少96.88万元,下降13.97%,主要原因:一是没有购置薪资产;二是老职工退休工资,人员减少。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款收入596.59万元,占本年收入的100%。与2018年相比,财政拨款收、支总计减少96.88万元,下降13.97%,主要原因:一是没有购置薪资产;二是老职工退休,人员减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出596.59万元,占本年支出的100%。与2018年相比,财政拨款收、支总计减少96.88万元,下降13.97%,主要原因:一是没有购置薪资产;二是老职工退休,人员减少。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出596.59万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出52.1万元,占8.74%;文化体育与传媒(类)支出465.34万元,占78.%;社会保障和就业(类)支出36.71万元,占6.15%;住房保障(类)支出31.06万元,占5.21%;卫生健康(类)支出11.38万元占比1.9%。
(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为449.55万元,支出决算为596.59万元,完成年初预算的132.7%。决算数大于预算数的主要原因:职工绩效工资发放。其中:基本支出596.59万元,占100%。具体情况如下:
1.一般公共服务支出(类)。年初预算为0万元,支出决算为52.1万元,决算数大于预算数的主要原因是新购置专用设备。
2.文化体育与传媒(类)。年初预算为373.88万元,支出决算为465.34万元,完成年初预算的124.46%,决算数大于预算数的主要原因是发放职工绩效工资。
3.社会保障和就业(类)。年初预算为42.53万元,支出决算为36.71万元,完成年初预算的86.31%,决算数小于预算数的主要原因是有老职工退休,人员减少。
4.住房保障(类)年初预算为21.50万元,支出决算为31.06万元,完成年初预算的147.55%,决算数大于预算数的主要原因是补发职工公积金;
5.卫生健康(类)。年初预算为11.64万元,支出决算为11.38万元,完成年初预算的97.77%,决算数小于预算数的主要原因是老职工退休,人员减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出596.59万元,其中:人员经费436.71万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费159.88万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
青阳县广播电视台2019年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2019年度,青阳县广播电视台机关运行经费支出159.88万元,比2018年增加16.15万元,增长11%,主要原因是购置了新设备。
(二)政府采购支出情况
2019年度,青阳县广播电视台政府采购支出总额79.49万元,其中:政府采购货物支出79.49万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况
截止到2019年12月31日,青阳县青阳县广播电视台共有车辆1辆,其中一般业务用车1辆。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
八、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
九、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。
十、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
青阳县广播电视台2019年一般公共预算
财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位:万元
项 目 |
预 算 数 |
决 算 数 |
合 计 |
23 |
10.52 |
因公出国(境)费 |
0 |
0 |
公务接待费 |
13 |
6.06 |
公务用车购置及运行维护费 |
10 |
4.46 |
其中:公务用车运行维护费 |
10 |
4.46 |
公务用车购置费 |
0 |
0 |
二、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
青阳县广播电视台2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为23万元,支出决算为10.52万元,完成预算的45.73%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定,厉行节约,严格控制公务用车,规范公务接待费用的结果。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
青阳县广播电视台2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算6.06万元,占57.6%;公务用车购置及运行维护费支出决算4.46万元,占42.4%。具体情况如下:
1、因公出国(境)费支出0万元,与2019年度预算相比持平。2019年青阳县广播电视台因公出国(境)团组0次,累计出国(境)0人次。
2、公务接待费支出6.06万元,与2019年度预算相比,减少6.94万元,下降53.34%,下降的原因是严格执行中央八项规定,厉行节约,规范公务接待费用。2019年青阳县广播电视台国内公务接待共80批次(其中外事接待0批次),812人次(其中外事接待0人次)。主要是用于接待上级单位指导工作、广播电视兄弟单位来台调研及专业工程项目等技术人员指导等公务接待费支出。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和省、市实施细则,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》。
3、公务用车购置及运行维护费支出4.46万元,与2019年度预算相比,减少5.54万元,下降55.4%,下降的原因一是规范公务用车管理二是公务用车的日常维护费用下降。2019年没有安排公务用车购置费,全部为公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,主要用于日常工作采访需要的车辆日常运行维护保养。截至2019年12月31日,青阳县广播电视台机关开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
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