索引号: | 113418230032918948/202009-00001 | 组配分类: | 部门决算情况 |
发布机构: | 县直工委 | 主题分类: | 财政、金融、审计 / 公民 / 报告 |
名称: | 县直工委2019年部门决算情况 | 文号: | |
成文日期: | 发布日期: | 2020-09-29 | |
废止日期: |
目 录
第一部分 青阳县直工委概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 青阳县直工委2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 青阳县直工委2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
青阳县直工委2019年部门决算情况
第一部分 青阳县直工委概况
一、部门职能
(一)领导县直机关和企事业单位党的工作,负责制订县直机关和企事业单位党的建设规划;组织实施县委对县直单位党的工作的批示和决定,督促检查县直机关和企事业单位对县委、县政府重要会议、重大决策的贯彻落实。
(二)领导县直机关和企事业单位党组织抓好党的思想、组织、作风建设。指导县直科级单位党组(党委)中心组学习,做好党员的教育管理工作。
(三)指导县直机关和企事业单位党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督。负责对县直科级单位党员领导干部民主生活会进行检查、监督。
(四)指导县直单位精神文明建设,承担县直机关和企事业单位的思想、道德、文化建设工作。
(五)指导县直机关和企事业单位党组织配合行政领导做好思想政治工作和维护社会稳定工作。
(六)负责县直机关和企事业单位党支部的成立或撤销及其书记、副书记的考察、任免工作。
(七)协助县纪委做好县直机关和企事业单位党的纪律检查工作。
(八)领导县直工、青、妇等群众组织工作。
(九)负责县直人民武装工作。
(十)完成县委交办的其他任务。
二、机构设置
从决算单位构成看,青阳县直工委2019年度部门决算只有工委本级决算。
第二部分 青阳县直工委2019年部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
公开01表 |
||
部门: |
|
|
金额单位:万元 |
||
收入 |
支出 |
||||
项 目 |
金额 |
项目 |
金额 |
||
栏 次 |
1 |
|
2 |
||
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1,522,930.74 |
一、一般公共服务支出 |
1,244,532.69 |
||
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
||
三、上级补助收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
||
四、事业收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
||
五、经营收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
||
六、附属单位上缴收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
||
七、其他收入 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
||
|
|
八、社会保障和就业支出 |
175,506.22 |
||
|
|
九、卫生健康支出 |
28,657.83 |
||
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
||
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
||
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
||
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
||
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
||
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
||
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
||
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
||
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
||
|
|
十九、住房保障支出 |
74,234.00 |
||
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
||
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
||
|
|
二十二、其他支出 |
0.00 |
||
|
|
二十三、债务还本支出 |
0.00 |
||
|
|
二十四、债务付息支出 |
0.00 |
||
本年收入合计 |
1,522,930.74 |
本年支出合计 |
|
||
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
|
||
年初结转和结余 |
0.00 |
年末结转和结余 |
1,522,930.74 |
||
|
|
|
0.00 |
||
总计 |
1,522,930.74 |
总计 |
0.00 |
收入决算表
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||
部门: |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
小计 |
其中:教育 收费 |
||||||||
栏次 |
合计 |
1,522,930.74 |
1,522,930.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201 |
一般公共服务支出 |
1,244,532.69 |
1,244,532.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20136 |
其他共产党事务支出 |
1,244,532.69 |
1,244,532.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2013601 |
行政运行 |
1,236,676.69 |
1,236,676.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2013699 |
其他共产党事务支出 |
7,856.00 |
7,856.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
175,506.22 |
175,506.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
175,506.22 |
175,506.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
79,910.22 |
79,910.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
95,596.00 |
95,596.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
28,657.83 |
28,657.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
28,657.83 |
28,657.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
28,657.83 |
28,657.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
74,234.00 |
74,234.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
74,234.00 |
74,234.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
74,234.00 |
74,234.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门: |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
1,522,930.74 |
1,515,074.74 |
7,856.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201 |
一般公共服务支出 |
1,244,532.69 |
1,236,676.69 |
7,856.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20136 |
其他共产党事务支出 |
1,244,532.69 |
1,236,676.69 |
7,856.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013601 |
行政运行 |
1,236,676.69 |
1,236,676.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013699 |
其他共产党事务支出 |
7,856.00 |
0.00 |
7,856.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
175,506.22 |
175,506.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
175,506.22 |
175,506.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
79,910.22 |
79,910.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
95,596.00 |
95,596.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
卫生健康支出 |
28,657.83 |
28,657.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
28,657.83 |
28,657.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101101 |
行政单位医疗 |
28,657.83 |
28,657.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
74,234.00 |
74,234.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
74,234.00 |
74,234.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
74,234.00 |
74,234.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
公开04表 |
|||
部门: |
|
|
金额单位:万元 |
|||
收入 |
支出 |
|||||
项 目 |
金额 |
项目 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||
一、一般公共预算财政拨款 |
1,522,930.74 |
一、一般公共服务支出 |
1,244,532.69 |
0.00 |
||
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
八、社会保障和就业支出 |
175,506.22 |
0.00 |
||
|
|
九、卫生健康支出 |
28,657.83 |
0.00 |
||
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
十九、住房保障支出 |
74,234.00 |
0.00 |
||
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
二十二、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
二十三、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
二十四、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
||
本年收入合计 |
1,522,930.74 |
本年支出合计 |
1,522,930.74 |
0.00 |
||
年初财政拨款结转和结余 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
0.00 |
0.00 |
||
一般公共预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
||
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
||
总计 |
1,522,930.74 |
总计 |
1,522,930.74 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
||||||||
部门: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||||||||
|
合计 |
|
|
|
1,522,930.74 |
1,515,074.74 |
7,856.00 |
1,522,930.74 |
1,515,074.74 |
7,856.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,244,532.69 |
1,236,676.69 |
7,856.00 |
1,244,532.69 |
1,236,676.69 |
7,856.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
20136 |
其他共产党事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,244,532.69 |
1,236,676.69 |
7,856.00 |
1,244,532.69 |
1,236,676.69 |
7,856.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
2013601 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,236,676.69 |
1,236,676.69 |
0.00 |
1,236,676.69 |
1,236,676.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
2013699 |
其他共产党事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7,856.00 |
0.00 |
7,856.00 |
7,856.00 |
0.00 |
7,856.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
175,506.22 |
175,506.22 |
0.00 |
175,506.22 |
175,506.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
175,506.22 |
175,506.22 |
0.00 |
175,506.22 |
175,506.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
79,910.22 |
79,910.22 |
0.00 |
79,910.22 |
79,910.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
95,596.00 |
95,596.00 |
0.00 |
95,596.00 |
95,596.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
28,657.83 |
28,657.83 |
0.00 |
28,657.83 |
28,657.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
28,657.83 |
28,657.83 |
0.00 |
28,657.83 |
28,657.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
28,657.83 |
28,657.83 |
0.00 |
28,657.83 |
28,657.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
74,234.00 |
74,234.00 |
0.00 |
74,234.00 |
74,234.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
74,234.00 |
74,234.00 |
0.00 |
74,234.00 |
74,234.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
74,234.00 |
74,234.00 |
0.00 |
74,234.00 |
74,234.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
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公开06表 |
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部门: |
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金额单位:万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
301 |
工资福利支出 |
970,917.83 |
302 |
商品和服务支出 |
193,845.91 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
309,740.50 |
30201 |
办公费 |
11,717.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
150,825.00 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
265,387.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
79,910.22 |
30206 |
电费 |
2,805.74 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
35,966.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
28,657.83 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
3,413.28 |
30211 |
差旅费 |
10,795.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
74,234.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
735.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
58,750.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
350,311.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
9,610.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
95,596.00 |
30217 |
公务招待费 |
23,427 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
171,822.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
16,406.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
11,400.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
30,280.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
37,450.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
34,043.00 |
30239 |
其他交通费用 |
50,650.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1454.17 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
人员经费合计 |
1321228.83 |
公用经费合计 |
193845.91 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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公开07表 |
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部门: |
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单位:万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
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类 |
款 |
项 |
合计 |
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县直工委没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据
第三部分 青阳县直工委2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计152.29万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计152.29万元(含结余分配和年末结转结余)。与2018年相比,收、支总计各增加5.38万元,增长3.7%,主要原因:人员工资增加。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计152.29万元,其中:财政拨款收入152.29万元,占100%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计152.29万元,其中:基本支出151.51万元,占99.49%;项目支出0.79万元,占0.51%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计152.29万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计152.29万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加5.38万元,增长3.7%,主要原因:人员工资增加。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款收入152.29万元,占本年收入的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款收入增加5.38万元,增长3.7%,主要原因是人员工资增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出152.29万元,占本年支出的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加5.38万元,增长3.7%。主要原因是人员工资增加。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出152.29万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出124.45万元,占81.72%;社会保障和就业(类)支出17.55万元,占11.52%;卫生健康(类)支出支出2.87万元,占1.88%;住房保障(类)支出7.42万元,占4.87%.
(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为82.61万元,支出决算为152.29万元,完成年初预算的184%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员调入;二是退休人员去世抚恤金;三是调资。其中:基本支出151.50万元,占99.48%;项目支出0.79万元,占0.52%。具体情况如下:
1.一般公共服务支出。年初预算为68.02万元,支出决算为124.45万元,完成年初预算的182.96%,决算数大于预算数的主要原因:一是人员调入;二是退休人员去世抚恤金;三是人员调资。
2.社会保障和就业支出。年初预算为7.78万元,支出决算为17.55万元,完成年初预算的225.58%,决算数大于(小于)预算数的主要原因是一是退休人员绩效奖金,二是人员调资。
3.卫生健康支出。年初预算为2.39万元,支出决算为2.87万元,完成年初预算的120.08%,决算数大于预算数的主要原因: 一是人员调入;二是人员调资。
4.住房保障支出。年初预算为4.42万元,支出决算为7.42万元,完成年初预算的167.87%,决算数大于预算数的主要原因:一是人员调入;二是人员调资。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出151.5万元,其中:人员经费132.12万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费19.38万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、 国内债务付息、办公设备购置等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入152.29万元,本年支出152.29万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:
县直工委没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2019年度,青阳县直工委机关运行经费支出123.67万元,比2018年增加1.99万元,增长1.63%,主要原因是人员调资。
(二)政府采购支出情况
2019年度,青阳县直工委政府采购支出总额0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日,青阳县直工委无车辆;无单价50万元以上的通用设备;无单价100万以上的专用设备。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
八、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
九、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。
十、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
主办单位:青阳县人民政府办公室 承办单位:青阳县数据资源管理局
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