索引号: | 11341823003291755H/201910-00001 | 组配分类: | 部门决算情况 |
发布机构: | 县委办公室 | 主题分类: | 财政、金融、审计 |
名称: | 青阳县县委办2018年部门决算情况 | 文号: | |
成文日期: | 发布日期: | 2019-10-08 | |
废止日期: |
目录
第一部分 青阳县县委办概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 青阳县县委办2018年度部门决算表
一、 收入支出决算公开表
二、 收入决算公开表
三、 公共财政预算支出决算表
四、 公共财政支出决算公开表
五、 一般公共财政收入支出决算公开表
六、 一般公共财政拨款基本支出决算公开表
七、 政府性基金财政性拨款收入支出决算表
八、 一般公共财政预算拨款开支的“三公”经费决算情况表
第三部分 青阳县委组织部2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
一、部门主要职能
部门(单位)基本概况
根据青阳县编制委员会《关于印发《中共青阳县委办公室(县委政策研究室)职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知》(青编字)(2002)22号文件规定,青阳县委办为全额拨款的国家机关单位,内设秘书科、信息调研科、行政科、县委机要局、县委督查室、县委,县政府信访局、县委保密委员会办公室,县国家保密局等科室。现有行政在职人员26人,工勤人员5人,离休1人,退休20人,长期聘用人员12人,享受遗属补助人员2人,合计60人。
根据青编字(2002)22号文件规定,主要职责是:
1、贯彻执行党的路线、方针、政策;围绕县委中心工作,组织调查研究,搞好决策服务,提出决策建议,当好县委的参谋助手;
2、负责组织起草和审核县委文件、电报、报告和县委负责同志的讲话稿和县委办公室文电及其它上报下达的文字材料;
3、负责县委各类重要活动、会议和县委常委集体活动的组织安排和服务工作;协助县委负责同志做好会议决定事项的协调和落实工作;
4、负责向市委、县委综合反映各类重要信息和情况,为领导决策和指导工作服务;为部门和基层单位提供信息服务;
5、负责对中央和省、市、县委重大决策、部署贯彻执行情况进行督查,负责中央、省委、市委领导和县委负责同志交办重要事项的查办工作;
6、负责中央和省、市、县委文件、电报的收发、登记、分办、催办、传阅、清退、立卷、归档等文档处理工作;
7、负责全县党政系统密码通讯和密码管理以及全县商用密码的管理工作;承担中央、省、市和县党政军领导机关及其要害部门核心机密文电、信件的传递工作;
8、负责县委与县人大、县政府、县政协、县纪委、县人武部及上下左右的联络工作和县直单位之间的有关协调工作,统乔筹安排全县重要活动。
9、负责中央和省、市委领导同志来青视察活动的组织安排和服务工作;承担中央、省委、市委有关部门和县内外党委系统有关负责同志因公来青的组织安排和服务工作;
10、承担全县党委系统办公自动化网络规划、建设和管理工作;
11、负责县委机关食堂、有关会议室和县交流干部公寓公共卫生、房产管理等行政后勤工作;
12、指导全县党委办公室系统业务指导和培训工作;
13、管理县委、县政府信访局和县委保密委员会办公室(国家保密局);
14、承担县委交办的其他有关工作。
二、2018年度部门决算单位构成
从决算单位构成看,青阳县县委办2018年度部门决算只包括本级决算,与预算比较,增加(减少)0户。
纳入2018年度部门决算编制范围的单位共1个,包括县委办本级。
三、2018年度公共预算收入支出决算附表:
1.青阳县县委收入支出决算公开表
2. 青阳县县委办收入决算公开表
3. 青阳县县委办公共财政预算支出决算表
4. 青阳县县委办公共财政支出决算公开表
5. 青阳县县委办一般公共财政收入支出决算公开表
6.青阳县委办一般公共财政拨款基本支出决算公开表
7.青阳县委办政府性基金财政性拨款收入支出决算表
8.青阳县委办一般公共财政预算拨款开支的“三公”经费决算情况表
|
|
收入支出决算总表 |
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
公开01表 |
|||||||||||
部门:青阳县委办公室 |
|
|
|
|
单位:元 |
|||||||||||
收入 |
支出 |
|||||||||||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|||||||||||
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|||||||||||
一、财政拨款收入 |
1 |
7,962,967.42 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
6,812,195.27 |
|||||||||||
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
|||||||||||
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
|||||||||||
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
|||||||||||
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
|||||||||||
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
0.00 |
|||||||||||
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
0.00 |
|||||||||||
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
766,276.86 |
|||||||||||
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
101,316.29 |
|||||||||||
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
0.00 |
|||||||||||
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
0.00 |
|||||||||||
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
0.00 |
|||||||||||
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
0.00 |
|||||||||||
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
0.00 |
|||||||||||
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.00 |
|||||||||||
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|||||||||||
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 |
|||||||||||
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
0.00 |
|||||||||||
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
283,179.00 |
|||||||||||
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 |
|||||||||||
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
0.00 |
|||||||||||
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
|||||||||||
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
|||||||||||
本年收入合计 |
24 |
7,962,967.42 |
本年支出合计 |
58 |
7,962,967.42 |
|||||||||||
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|||||||||||
年初结转和结余 |
26 |
0.00 |
其中:提取职工福利基金 |
60 |
0.00 |
|||||||||||
其中:项目支出结转和结余 |
27 |
0.00 |
转入事业基金 |
61 |
0.00 |
|||||||||||
|
28 |
|
年末结转和结余 |
62 |
0.00 |
|||||||||||
|
29 |
|
其中:项目支出结转和结余 |
63 |
0.00 |
|||||||||||
|
30 |
|
|
64 |
|
|||||||||||
总计 |
31 |
7,962,967.42 |
总计 |
65 |
7,962,967.42 |
|||||||||||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
收入决算表 |
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||||||
部门:青阳县委办公室 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:元 |
||||||
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||||
合计 |
7,962,967.42 |
7,962,967.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
6,812,195.27 |
6,812,195.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
20113 |
商贸事务 |
227,900.00 |
227,900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
2011308 |
招商引资 |
227,900.00 |
227,900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
6,584,295.27 |
6,584,295.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
2013101 |
行政运行 |
5,953,919.27 |
5,953,919.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
2013150 |
事业运行 |
243,791.00 |
243,791.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
2013199 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
386,585.00 |
386,585.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
766,276.86 |
766,276.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
747,099.45 |
747,099.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
109,236.00 |
109,236.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
252,429.45 |
252,429.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
385,434.00 |
385,434.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
20808 |
抚恤 |
17,964.00 |
17,964.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
2080801 |
死亡抚恤 |
17,964.00 |
17,964.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
1,213.41 |
1,213.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
1,213.41 |
1,213.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
101,316.29 |
101,316.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
101,316.29 |
101,316.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
85,541.96 |
85,541.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
2101102 |
事业单位医疗 |
15,774.33 |
15,774.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
221 |
住房保障支出 |
283,179.00 |
283,179.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
22102 |
住房改革支出 |
283,179.00 |
283,179.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
2210201 |
住房公积金 |
283,179.00 |
283,179.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
|
|
|
|
|
支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
部门:青阳县委办公室 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:元 |
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
7,962,967.42 |
7,962,967.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
6,812,195.27 |
6,812,195.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20113 |
商贸事务 |
227,900.00 |
227,900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2011308 |
招商引资 |
227,900.00 |
227,900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
6,584,295.27 |
6,584,295.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013101 |
行政运行 |
5,953,919.27 |
5,953,919.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013150 |
事业运行 |
243,791.00 |
243,791.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013199 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
386,585.00 |
386,585.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
766,276.86 |
766,276.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
747,099.45 |
747,099.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
109,236.00 |
109,236.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
252,429.45 |
252,429.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
385,434.00 |
385,434.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20808 |
抚恤 |
17,964.00 |
17,964.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080801 |
死亡抚恤 |
17,964.00 |
17,964.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
1,213.41 |
1,213.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
1,213.41 |
1,213.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
101,316.29 |
101,316.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
101,316.29 |
101,316.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101101 |
行政单位医疗 |
85,541.96 |
85,541.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101102 |
事业单位医疗 |
15,774.33 |
15,774.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
283,179.00 |
283,179.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
283,179.00 |
283,179.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
283,179.00 |
283,179.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注:本表反映部门本年度各项支出情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:青阳县委办公室 |
|
|
|
|
|
|
单位:元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 |
支 出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
7,962,967.42 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
6,812,195.27 |
6,812,195.27 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
766,276.86 |
766,276.86 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
40 |
101,316.29 |
101,316.29 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
283,179.00 |
283,179.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 |
24 |
7,962,967.42 |
本年支出合计 |
55 |
7,962,967.42 |
7,962,967.42 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
|
57 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
58 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
28 |
|
|
59 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 |
29 |
7,962,967.42 |
总计 |
60 |
7,962,967.42 |
7,962,967.42 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:青阳县委办公室 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7,962,967.42 |
7,962,967.42 |
0.00 |
7,962,967.42 |
7,962,967.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6,812,195.27 |
6,812,195.27 |
0.00 |
6,812,195.27 |
6,812,195.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
20113 |
商贸事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
227,900.00 |
227,900.00 |
0.00 |
227,900.00 |
227,900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011308 |
招商引资 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
227,900.00 |
227,900.00 |
0.00 |
227,900.00 |
227,900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6,584,295.27 |
6,584,295.27 |
0.00 |
6,584,295.27 |
6,584,295.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013101 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5,953,919.27 |
5,953,919.27 |
0.00 |
5,953,919.27 |
5,953,919.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013150 |
事业运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
243,791.00 |
243,791.00 |
0.00 |
243,791.00 |
243,791.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013199 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
386,585.00 |
386,585.00 |
0.00 |
386,585.00 |
386,585.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
766,276.86 |
766,276.86 |
0.00 |
766,276.86 |
766,276.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
747,099.45 |
747,099.45 |
0.00 |
747,099.45 |
747,099.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
109,236.00 |
109,236.00 |
0.00 |
109,236.00 |
109,236.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
252,429.45 |
252,429.45 |
0.00 |
252,429.45 |
252,429.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
385,434.00 |
385,434.00 |
0.00 |
385,434.00 |
385,434.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
20808 |
抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17,964.00 |
17,964.00 |
0.00 |
17,964.00 |
17,964.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080801 |
死亡抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17,964.00 |
17,964.00 |
0.00 |
17,964.00 |
17,964.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,213.41 |
1,213.41 |
0.00 |
1,213.41 |
1,213.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,213.41 |
1,213.41 |
0.00 |
1,213.41 |
1,213.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
101,316.29 |
101,316.29 |
0.00 |
101,316.29 |
101,316.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
101,316.29 |
101,316.29 |
0.00 |
101,316.29 |
101,316.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
85,541.96 |
85,541.96 |
0.00 |
85,541.96 |
85,541.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101102 |
事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15,774.33 |
15,774.33 |
0.00 |
15,774.33 |
15,774.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
283,179.00 |
283,179.00 |
0.00 |
283,179.00 |
283,179.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
283,179.00 |
283,179.00 |
0.00 |
283,179.00 |
283,179.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
283,179.00 |
283,179.00 |
0.00 |
283,179.00 |
283,179.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:青阳县委办公室 |
|
|
|
|
|
|
|
单位:元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 |
工资福利支出 |
2,666,038.15 |
302 |
商品和服务支出 |
4,784,295.27 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30101 |
基本工资 |
1,000,000.00 |
30201 |
办公费 |
4,584,295.27 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30102 |
津贴补贴 |
800,000.00 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30206 |
电费 |
100,000.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30112 |
其他社会保障缴费 |
253,642.86 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30113 |
住房公积金 |
283,179.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30114 |
医疗费 |
101,316.29 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30199 |
其他工资福利支出 |
227,900.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
512,634.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30301 |
离休费 |
109,236.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30302 |
退休费 |
385,434.00 |
30217 |
公务接待费 |
100,000.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30304 |
抚恤金 |
17,964.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人员经费合计 |
3,178,672.15 |
公用经费合计 |
4,784,295.27 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:青阳县委办公室 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:1、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2、本单位没有政府性基金安排的收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
|
部门:青阳县委办公室 |
|
单位:元 |
|
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
|
|
合计 |
100,000.00 |
100,000.00 |
|
|
因公出国(境)费 |
0.00 |
0.00 |
|
|
公务接待费 |
100,000.00 |
100,000.00 |
|
|
公务用车购置及运行费 |
0.00 |
0.00 |
|
|
其中:公务用车运行维护费 |
0.00 |
0.00 |
|
|
公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
|
|
||
|
|
四、2018年度公共预算收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计796.3万元,支出总计796.3万元。与2017年相比,收、支总计增加100.2万元。原因是2018年一般公共服务等支出增加,主要原因一是机关职工变动,人员增加;二是对个人和家庭的补助增多。
五、2018年度公共预算收入决算情况说明
本年收入合计796.3万元,其中:财政拨款收入796.3万元,占100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加100.2万元,增长12.5%。主要原因一是机关职工变动,人员增加;二是对个人和家庭的补助增多。
六、2018年度公共预算支出决算情况说明
本年支出合计796.3万元,具体情况如下:
1.“一般公共服务”2018年度决算681.22万元,其中:“行政运行”决算681.22万元,主要用于机关的正常运行。
2.“社会保障和就业”2018年度决算76.63万元。
3.“医疗卫生”2018年度决算10.13万元,其中:“行政单位医疗”决算10.13万元,主要用于单位医疗保障方面的支出。
4.“住房保障支出”2018年度决算28.32万元,其中:“住房公积金”决算28.32万元,主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出.
(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为606.95万元,支出决算为796.3万元,完成年初预算的131.2%。决算数大于预算数的主要原因:一是纪检体制改革,本部机关干部职工变动,人员基本工资支出增多;二是对个人和家庭的补助支出(含退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金等)增多。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出796.3万元,其中人员经费266.6万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、资金、社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费63.53万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
县委办没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2018年度,青阳县委办机关运行经费63.53万元,与2017年相比,机关运行经费减少68.15万元。主要原因:完善修订了机关管理制度,日常办公经费开支压缩;机关办公设备及空调维修、维护费减少。
(二)政府采购支出情况。
2018年度,青阳县委办政府采购支出总额0.7786万元,其中:政府采购货物支出0.7786万元,占政府采购支出总额的100%。
(三)国有资产占有使用情况。
县委办自公车改革之后,仅一辆公务用车(定点停放)保障县领导公差使用。截止到2018年12月31日,单位无价值50万元以上的通用设备,无价值100万元以上的专用设备。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
三、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
四、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
六、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置科)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支原各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
1.青阳县县委收入支出决算公开表
2. 青阳县县委办收入决算公开表
3. 青阳县县委办公共财政预算支出决算表
4. 青阳县县委办公共财政支出决算公开表
5. 青阳县县委办一般公共财政收入支出决算公开表
6.青阳县委办一般公共财政拨款基本支出决算公开表
7.青阳县委办政府性基金财政性拨款收入支出决算表
8.青阳县委办一般公共财政预算拨款开支的“三公”经费决算情况表
主办单位:青阳县人民政府办公室 承办单位:青阳县数据资源管理局
运维电话:0566-5038187 不良信息举报
中国互联网协会
皖ICP备05015023号-1 皖公网安备 34172302000005号 网站标识码:3417230025 本站支持IPV6访问