一、共青团青阳县委员会主要职责
根据《中国共产主义青年团章程》规定,主要职责是:
1、领导全县共青团工作,组织全县共青团组织围绕我县改革、发展、稳定的大局开展工作,在我县政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。
2、围绕县委、县政府中心工作,推进全县青少年精神文明建设;负责指导并组织实施全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动,培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年;指导全县青年志愿者工作的开展。
3、负责全县共青团工作和青少年工作的理论研究;向县委、县政府反映青少年思想状况,参与协调处理各种与青少年利益相关的工作;对青少年工作中的重大问题提出立法建议,参与有关全县青少年法规的起草、实施、监督等工作;承担青阳县未成年人保护委员会办公室的工作。
4、负责研究、指导全县团的组织建设和干部队伍建设,推进全县团的基层组织建设;协助党组织管理各乡(镇)及县直各单位团委的正、副书记,选拔、培养和推荐优秀青年干部;指导全县共青团组织协助有关部门开展青年人力资源开发工作。
5、负责全县青年统战工作。
6、指导和帮助县少先队工作委员会开展工作。
7、承办县委、县政府和团市委交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
共青团青阳县委员会2019年度部门预算包括委机关本级,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。
序号
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单位名称
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单位性质
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1
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共青团青阳县委员会
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群团组织
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三、2019年度主要工作任务
以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导,深刻领会习近平总书记关于青年工作的重要思想和团的十八大精神,坚持高举伟大旗帜、聚焦主责主业、深化改革攻坚、全面从严治团,认真履行引领凝聚青年、组织动员青年、联系服务青年的职责使命,团结带领全县广大团员青年不忘跟党初心,牢记青春使命,为建设“修身福地、灵秀青阳”汇聚青春力量。
第二部分 2019年部门预算表
(详见附件)
第三部分 2019年部门预算情况说明
一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
共青团青阳县委员会2019年财政拨款收支预算48.37万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款48.37万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入48.37万元,支出预算48.37万元,收支平衡。支出按功能分类分为:一般公共服务支出42.82万元,占87.61%;社会保障和就业支出2.85元,占5.8%;医疗卫生支出0.99元,占2.0%;住房保障支出1.71万元,占3.6%。
二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明
(一)一般公共预算拨款规模变化情况。
共青团青阳县委员会2019年一般公共预算拨款48.37万元,比2018年预算拨款降低2.71万元,下降5.3%,下降原因主要是综合绩效考核一次性奖金今年未纳入预算。
(二)一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出42.82万元,占87.61%;社会保障和就业支出2.85元,占5.8%;医疗卫生支出0.99元,占2.0%;住房保障支出1.71万元,占3.6%。
(三)一般公共预算拨款具体使用情况。
1.“一般公共服务”2019年预算42.82万元,比2018年预算减少2.51万元,下降5.5%,下降原因主要是2019年度综合绩效考核一次性奖金今年未纳入预算等。其中:项目运行支出23万元,占47.9%,主要用于开展团员教育管理、少先队工作经费、青少年思想引导、青年创业和社会组织培育、党建工作经费;公务交通补贴2.1万元,占4.3%,主要用于公务外出报销费用;职工教育支出0.13万元,占0.3%;工会经费支出0.11万元,占0.2%;综合定额支出1.8万元,占3.7%;基本工资、津补贴、奖金支出15.68万元,占32.5%,主要用于单位职工正常工资发放。
2.“社会保障和就业”2019预算支出2.85元,比2018年预算下降0.28万元,下降8.9%,增长原因主要是机关事业单位养老改革影响。
3.“医疗卫生与计划生育支出”2019年预算0.99元,比2018年预算增加0.07万元,增长7.6%,增长原因主要是工资基数增加等。
4.“住房保障支出”2019年预算1.71万元,比2018年预算增加0.01万元,增长0.1%,增长原因主要是职工基本工作标准提高等。
三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明
共青团青阳县委员会2019年一般公共预算基本支出25.37万元,其中:工资福利支出21.23万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。商品和服务支出4.14万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
四、共青团青阳县委员会收支预算安排情况
共青团青阳县委员会2019年度可支配收入48.37万元,其中:财政补助收入48.37万元。支出预算48.37万元,收支平衡。支出的25.37万元,用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出23万元,用于完成青年工作、预防青少年犯罪工作、青少年教育、少先队工作及党建工作等。
五、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
七、关于2019年收支预算总体情况说明
按照综合预算管理原则,团青阳县委所有收入和支出均纳入部门预算管理。团青阳县委2019年收支总预算48.37万元,收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。
八、关于2019年收入预算情况说明
团青阳县委2019年收入预算48.37万元,其中:一般公共预算拨款收入48.37元,占100%。
九、关于2019年支出预算情况说明
团青阳县委2019年支出预算48.37万元,同上年相比减少2.71万元。原因是:综合绩效考核一次性奖金未纳入预算。
十、其他重要事项情况说明
(一)项目及绩效目标情况。
无
(二)机关运行经费。
团青阳县委2019年机关运行经费财政拨款预算42.82万元,主要用于保障办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。
(三)政府采购情况。
团青阳县委2019年政府采购预算总额2.5万元。其中:政府采购货物预算2.5万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(四)国有资产占有使用情况。
2019年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。
(五)绩效目标设置情况。
团青阳县委2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。
二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、机关运行经费:机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:青阳县团县委2019年预算表格