一、2019年“三公”经费支出预算表
单位:万元
项 目
预 算 数
合 计
9.5
因公出国(境)费
0
公务接待费
公务用车购置及运行费
其中:公务用车运行费
公务用车购置费
二、2019年“三公”经费支出预算情况说明
青阳县政务服务中心2019年度“三公”经费支出预算为9.5万元,比2018年预算减少0.51万元,下降5.09%。其中:因公出国(境)费支出预算为0万元,公务接待费支出预算为9.5万元,公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元,与2018年预算相比无变化。
(二)公务接待费支出9.5万元,比2018年预算减少0.51万元,下降5.09%,下降原因主要是进一步厉行节约,减少公务接待批次和人次。该项经费主要用于接待上级、外省客商、市及各县区单位业务指导和工作调研等公务往来支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》(财行〔2014〕2066号)等相关规定。
(三)公务用车购置及运行费支出0万元,因为2016年已经实行公车改革,没有安排公务用车购置及运行费。
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