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索引号: 771118250/201504-00004 组配分类: 年度财政预算情况
发布机构: 青阳县政务服务中心 主题分类: 国民经济管理、国有资产监管 / 公民 / 其他
名称: 2015年青阳县人民政府政务服务中心预算情况说明 文号:
成文日期: 发布日期: 2015-03-06
废止日期:
2015年青阳县人民政府政务服务中心预算情况说明
发布时间:2015-03-06 15:32 来源:政务服务中心 浏览次数: 字体:[ ]

一、部门(单位)基本概况

我单位于2000年成立,2011年成立审批办证中心为下属单位,2012年列为行政机构,目前行政编制3人,事业编制实有9人。2014年经县委、县政府推动,中心整体搬迁至开发区瑞艾特大楼,目前服务大厅分二层,总面积3950㎡。设置77个窗口,可容纳工作人员154人;设置首席代表室76间。依照“行政审批、公共服务、便民利企”三位一体的思路,设置七个功能服务区:一层为企业设立服务区、国土房产联合办证区、社保医保服务区、综合服务区;二层为建设项目审批服务区、便民服务区、工程类前置审批服务区。另设咨询导办台、综合代理台、预约台、法律服务台、收费台、打字复印。目前,30余单位100余人进驻大厅办理业务。

二、部门(单位)职能

根据青编字[2000]3号文件规定,主要职责是:为社会经济发展提供行政服务。为行政审批提供服务场所;负责进入中心的行政审批项目的确定和调整;审核窗口单位的执罚执缴情况;协调中心审批事项的办理;咨询服务;投诉受理。中心还承担指导、推进、监督全县政务公开、为民服务工作的职能。

三、2015年部门(单位)收支预算安排情况

2015年部门支出预算总额1855439元,其中基本支出704035元,项目支出1151404元。

四、2015年部门(单位)收支预算增减变化情况说明

基本支出增加104618元,原因是:新增两名工作人员。

项目支出增加851404元,原因是:政务服务大厅扩建

五、2015年部门“三公”经费预算说明

1、公务用车保有情况1辆,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。公车运行维护费预算3万元。


2、公务接待情况:本年度预算10万元。

2015年部门一般公共预算收入预算表
部门: 单位:万元
功能科目编码 功能科目名称 合计 上年结余 财政拨款收入 纳入专户管理的政府非税收入 其他收入
小计 事业收入 经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他
201 一般公共服务支出 172.15 172.15
 20103   政府办公厅(室)及相关机构事务 172.15 172.15
   2010301     行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 172.15 172.15
209 社会保险基金支出 1.03 1.03
  20902   失业保险基金支出 0.68 0.68
    2090201     失业保险金 0.68 0.68
  20904   工伤保险基金支出 0.17 0.17
    2090401     工伤保险待遇 0.17 0.17
  20905   生育保险基金支出 0.19 0.19
    2090501     生育保险金 0.19 0.19
210 医疗卫生与计划生育支出 3.03 3.03
  21005   医疗保障 3.03 3.03
    2100501     行政单位医疗 3.03 3.03
221 住房保障支出 9.33 9.33
  22102   住房改革支出 9.33 9.33
    2210201     住房公积金 9.33 9.33
合计 185.54 185.54