一、部门主要职能
根据青编[2007]24号“关于印发《青阳县招商局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知”文件规定,主要职责是:招商引资,促进地方经济更好更快发展。
(一)贯彻执行国家和省、市、县对外开放的方针、政策,研究国家宏观政策导向,研究提出促进开放型经济发展的政策建议,制定招商引资各项政策,促进全县开放型经济快速发展。
(二)负责对全县招商引资工作指导、协调,督查、指导乡镇及县直有关部门招商引资工作。
(三)组织或参加省、市统一组织的招商活动,承办县本级招商引资活动,配合宣传部门做好宣传推介工作。
(四)围绕优势产业、优势资源,牵头编制年度招商项目目录。组织、参加重要招商引资项目洽谈,做好重大招商引资项目跟踪服务工作。
(五)依据全县国民经济和社会发展总体规划,制定全县招商引资年度计划,负责全县招商引资年度目标任务的分解、督促、考核工作。牵头组织对外来投资项目引荐人奖励的审核、兑现工作。
(六)负责全县招商引资统计协调工作。建立健全全县招商网络,搭建招商信息平台,定期发布招商引资政策、项目和工作信息。
(七)组织并协调开展小分队招商、驻点招商、以商引商、专题招商、代理招商等招商活动,指导、协调乡镇和县直部门招商活动,筹备招商引资工作例会。
(八)负责外来投资者咨询,承办客商团队考察接待工作。负责协调外来投资项目尽快落地、投产等工作,跟踪做好外来投资企业协调服务,协调解决外来投资企业遇到的困难和问题,做好安商工作。配合县直有关部门,处理外来投资者的投诉,保障外来投资者的合法权益。
(九)承办县委、县政府、县招商引资领导小组交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
本部门机构由机关本级和1个财政拨款事业单位(招商服务中心)组成,部门人员为11人,本年退休人员1名。下设办公室、考核督查科、招商策划科、外商服务科。青阳县招商服务中心为县招商局下属事业单位,核定事业编制6名,经费形式全额拨款。主要承办招商引资相关服务工作。
三、2016年部门决算说明
(一)2016年度收支决算情况说明
2016年部门收入总计458.45万元,支出总计458.45万元。其中三公经费支出30.99万元。2016年收支决算比上年减少79.95万元,减少14.8%,主要原因一是8支县级招商工作队减少至7支;二是车改后无公车运行费用。
(二)2016年度收入决算情况说明
本年收入合计458.45万元,全部为财政拨款。
(三)、2016年度支出决算情况说明
本年支出合计458.45万元,全为基本支出。
(四)、2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016年财政拨款收入总计458.45万元,财政拨款支出支出总计458.45万元。2016年收支决算比上年减少79.95万元,减少14.8%,主要原因一是8支县级招商工作队减少至7支;二是车改后无公车运行费用。
(五)、2016年度一般预算财政拨款收入支出决算情况
2016年一般预算财政拨款收入总计458.45万元,一般预算财政拨款支出支出总计458.45万元。2016年收支决算比上年减少79.95万元,减少14.8%,主要原因一是8支县级招商工作队减少至7支;二是车改后无公车运行费用。
1.“一般公共服务”2016年度决算458.45万元,其中:“行政运行”决算124.68万元,主要用于保障局机关的基本支出。“招商引资”决算294.97万元,主要用于7支县级驻外招商工作队专项经费及局机关大型招商活动等事务方面的项目支出。“事业运行”决算25.17万元,主要用于招商服务中心正常运转的基本支出。
2.“社会保障和就业”2016年度决算1.02元,主要用于局机关和所属招商服务中心的失业、工伤、生育保险支出。
3.“医疗卫生”2016年度决算3.88万元,其中:“行政单位医疗”决算3.88万元,主要用于局机关及所属二级单位医疗保障方面的支出。
4.“住房保障支出”2016年度决算8.73万元,其中:“住房公积金”决算8.73万元,主要用于局机关及所属二级单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。
(六)、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出458.45万元,其中人员经费138.35万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金;公用经费320.10万元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等。
(七)、青阳县招商局2016年度无政府性基金收入和支出。
(八)、2016年度三公经费决算情况说明
青阳县招商局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为30.99万元,2016年度预算为31万元。比2015年减少11.01万元,主要原因为公车改革后无公务用车运行维护费。2016年国内公务接待批次381批,接待人数为3027人。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费预算为部门汇总数,包含机关本级和招商服务中心。其中:公务接待费支出决算为30.99万元,比2015年下降1.62%。主要用于接待客商,招商推介会、集中开工、集中签约、集中走访等活动、接待上级单位业务指导和工作调研等公务往来支出。经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定。
附件:2016年青阳县招商局决算情况表
1.青阳县招商局收入支出决算总表
2. 青阳县招商局收入决算表
3. 青阳县招商局支出决算表
4.青阳县招商局财政拨款收入支出决算总表
5. 青阳县招商局一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 青阳县招商局一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 青阳县招商局政府性基金财政拨款收支决算表
(本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据)
8. 青阳县招商局一般公共财政拨款开支的“三公”经费决算表