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索引号: 750979692/201404-00002 组配分类: 年度财政预算情况
发布机构: 青阳县供销社 主题分类:
名称: 青阳供销社2014年预算公开 文号:
成文日期: 发布日期: 2014-04-30
废止日期:
青阳供销社2014年预算公开
发布时间:2014-04-30 11:28 来源:供销社 浏览次数: 字体:[ ]

    
  一:供销社基本概况:
  青阳县供销合作社联合社,是全县供销合作社的联合组织。多年来,在县委、县政府的领导下,供销社坚持为农服务的宗旨,积极宣传贯彻党中央、国务院和省委、省政府有关农村经济工作的方针、政策,立足农村,服务农业,为统筹城乡、服务“三农”、促进全县经济发展做出了积极贡献,是发展全县农村经济的一支重要力量,是政府与农民密切联系的桥梁和纽带。
  目前,供销社下辖:兴农公司、土产公司、祥瑞花炮公司、皖江棉业公司、龙泉旅游公司、双赢拍卖分公司;城关、木镇、陵阳、庙前四个中心社;九华山供销社;二十六个农民专业合作社、二十个农村综合服务社和供销社农特产品购销中心;初步建成农资现代经营网络、日用消费品现代经营网络、农副产品购销网络、再生资源回收利用网络、烟花爆竹安全经营网络和旅游服务网络六大新农村现代服务网络工程(简称“新网工程”)。
  全系统职工情况:县社机关在职7人,各公司29人,基层社91人(含未改制80人),离退休314人(其中机关23人,离休9人)。
  县供销社机关是县政府直属事业单位,机关现有4个职能处室,即办公室、合作经济指导股、综合业务股、财务股,机关在职职工7人。离退休人员23人,其中:离休2人,退休23人。
  二、供销社职能
  根据青编〔2002〕41号文件规定,县供销社主要职责是:
  (一)宣传、贯彻国家和省市、县有关农村经济工作的方针、政策,制定全县供销社发展规划,提出有关发展合作经济事业的建议,指导全县供销社的改革与发展。
  (二)引导发展农村合作经济组织,参与农业产业化经营和农业综合项目开发,促进农村经济发展。
  (三)协调有关部门关系,改善经营管理,坚持开放办社,开展多形式、多层次的联合与合作。
  (四)负责本系统废旧物资回收、烟花爆竹专营等特殊行业的管理和协调;做好棉花、茶叶等农副产品和农业生产资料经营管理工作。
  (五)负责县供销社直属企业社有资产的经营管理,保障直属企业社有在资产的保值增值。
  (六)承办县政府交办的其他工作。
  二、内设机构
  县供销社内设办公室、合作经济指导股、财务股、综合业务股。
  三、人员编制和领导职数
  县供销社定编11名。其中领导职数3名(主任1名,副主任2名),工勤人员1名。纪检监察机构按有关规定配备。
  四、2014年供销社主要工作任务
  1、加快创新步伐,认真贯彻十八届三中全会精神,全面深化供销社体制机制改革,按照“改造自我,服务农民”的总要求,紧紧围绕推进中国特色农业现代化这个总目标,以规范经营决策、资产保值增值、提高企业效率、增强企业活力、履行为农服务功能为重点,进一步深化社有企业改革,加快完善现代企业制度,建立健全协调运转、有效制衡的公司法人治理结构,建立长效激励约束机制。
  2、进一步加大“新网工程”建设力度。
  3、积极向上争取农民专业合作社项目支持,做大做强专业合作社。
  4、加大项目申报力度,通过“新网工程”和农业综合开发示范项目申报,积极争取建设资金的扶持。
  5、根据供销社的现实状况,在确保稳定的基础上,按县领导对青供[2013]23号文件批示精神,逐步解决供销社存在的历史遗留问题。
  6、进一步加大安全生产与维稳工作力度。
  7、进一步加大党组织建设力度。
  8、完成县委、县政府交办的其他各项工作。
  三、2014年部门(单位)收支预算安排情况
  供销社2014年度可支配收入151.6万元,其中:财政拨款收入151.6万元。支出预算151.6万元,收支平衡。基本支出151.6万元,其中:工资福利支出:59.1万元,对个人和家庭的补助(离退休人员及遗属人员的生活费):79.8万元,商品和服务支出12.7万元,用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。全年预算支出按功能科目分类为:社会保障和就业支出71.8万元,占47.36%;医疗卫生支出1.6万元,占1.06%;商业服务业等事务支出73.2万元,占48.28%;住房保障支出5.0万元,占3.30%。
  四、2014年部门(单位)收支预算增减变化情况说明
  1、2014年部门支出预算总额151.6万元,同上年159.3万元相比基本持平。
  2、本部门机构由县供销社机关本级组成,本年度机构未发生变化。
  3、人员增减变化情况:(1)、在职人员调入增加1人,调入1人,调出1人,新招1人。由上年度实际人数6人变7人;(2)、退休人员总数21人,较上年减少1人,退休死亡1人;(3)、离休人员2人,未变动;(4)、遗属5人,增加1人,退休人员牛尚思死亡其遗属增加1人;
  4、“新网工程”解释:《安徽省人民政府关于进一步加快供销合作社改革发展服务社会主义新农村建设的意见》(皖政[2008]38号)文中指出:供销社要建设新农村现代流通服务网络工程(简称“新网工程”)。包括:日用消费品、农业生产资料、农副产品、再生资源、烟花爆竹和农村金融“六大农村现代流通服务网络”。

2014年供销社公共财政预算财政收支预算总表
单位:万元
收入              支出
项目 预算数 项目 预算数
一、上年结余 一、一般公共服务支出
二、外交支出
二、财政拨款收入 151.6 三、国防支出
四、公共安全支出
三、纳入专户管理的政府非税收入 五、教育支出
六、科学技术支出
四、其他收入 七、文化体育与传媒支出
     事业收入 八、社会保障和就业支出 71.8
     经营收入 九、医疗卫生支出 1.6
     上级补助收入 十、节能环保支出
     附属单位上缴收入 十一、城乡社区支出
     其他 十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探电力信息等支出
十五、商业服务业等支出 73.2
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出 5.0
二十、粮油物资储备支出
二十一、国债还本付息支出
二十二、其他支出
收入总计 151.6 支出总计 151.6

2014年供销社公共财政预算财政收入预算表
单位:万元
科目编码 科目名称 合计 上年结余 财政拨款收入 纳入专户管理的政府非税收入 其他收入
小计 事业收入 经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他
208 社会保障和就业支出 71.8 71.8
20803 财政对社会保险基金的补助 0.1 0.1
2080305 生育保险缴费支出 0.1 0.1
20805 行政事业单位离退休 71.7 71.7
2080501 归口管理的行政单位离退休 71.7 71.7
210 医疗卫生支出 1.6 1.6
21005 医疗保障 1.6 1.6
2100501 行政单位医疗 1.6 1.6
216 商业服务业等支出 73.2 73.2
21602 商业流通事务 73.2 73.2
2160201 行政运行(商业流通事务) 73.2 73.2
221 住房保障支出 5 5
22102 住房改革支出 5 5
2210201 住房公积金 5 5
合计 151.6 151.6
本表列示到政府支出功能分类科目项级科目

2014年供销社公共财政预算财政支出预算表
单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
208     社会保障和就业支出 71.8 71.8
20803 财政对社会保险基金的补助 0.1 0.1
2080305 生育保险缴费支出 0.1 0.1
20805  行政事业单位离退休 71.7 71.7
2080501  归口管理的行政单位离退休 71.7 71.7
210  医疗卫生支出 1.6 1.6
21005  医疗保障 1.6 1.6
2100501 行政单位医疗 1.6 1.6
216 商业服务业等支出 73.2 73.2
21602 商业流通事务 73.2 73.2
2160201  行政运行(商业流通事务) 73.2 73.2
221  住房保障支出 5 5
22102  住房改革支出 5 5
2210201  住房公积金 5 5
合计
注:1.本表反映部门本年度公共财政预算支出计划情况。
    2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。

2014年供销社公共财政预算财政拨款支出预算表

单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
208  社会保障和就业支出 71.8 71.8
20803 财政对社会保险基金的补助 0.1 0.1
2080305 生育保险缴费支出 0.1 0.1
20805 行政事业单位离退休 71.7 71.7
2080501  归口管理的行政单位离退休 71.7 71.7
210  医疗卫生支出 1.6 1.6
21005  医疗保障 1.6 1.6
2100501  行政单位医疗 1.6 1.6
216 商业服务业等支出 73.2 73.2
21602 商业流通事务 73.2 73.2
2160201 行政运行(商业流通事务) 73.2 73.2
221 住房保障支出 5 5
22102  住房改革支出 5 5
2210201  住房公积金 5 5
合计
注:1.本表反映部门本年度公共财政预算财政拨款支出计划情况。
    2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。
    3.一般预算拨款支出为财政拨款安排支出和纳入金库管理非税收入安排支出的合计数。
2014年供销社政府性基金收支预算表
单位:万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金财政拨款安排的收入 本年政府性基金财政拨款支出
合计 基本支出 项目支出
合计
注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算收支计划情况。
    2.本表列示到政府支出功能分类项级科目。