索引号: | 003291587/201809-00007 | 组配分类: | 部门决算 |
发布机构: | 青阳县统计局 | 主题分类: | |
名称: | 青阳县统计局2017年部门决算情况 | 文号: | |
成文日期: | 发布日期: | 2018-09-06 | |
废止日期: |
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.机构设置
第二部分 2017年部门决算表
1.青阳县统计局2017年收入支出决算总表
2. 青阳县统计局2017年收入决算表
3. 青阳县统计局2017年支出决算表
4. 青阳县统计局2017年财政拨款收入支出决算总表
5. 青阳县统计局2017年一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6. 青阳县统计局2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 青阳县统计局2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年部门决算情况说明
1.关于2017年收入支出决算总体情况说明
2.关于2017年收入决算情况说明
3.关于2017年支出决算情况说明
4.关于2017年财政拨款收入支出决算总体情况说明
5.关于2017年一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
6.关于2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7.关于2017年政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
8.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 青阳县统计局概况
一、部门职能
组织实施人口、经济、农业等重大县情县力普查,汇总、整理和提供有关县情县力方面的统计数据;
组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政电信、教育、卫生、社会保障、财政金融和公用事业等全县性基本统计数据;
组织实施能源、投资、消费、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据;
组织全县各乡镇、县工业园管委会、县直各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查,统一核定、管理、公布全县性基本统计资料,定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息,组织建立统计信息共享制度和发布制度;
对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督;向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议;
依法管理全县统计调查项目,指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设,建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估,依法监督管理涉外调查活动;
组织实施县域经济运行情况综合考核评价;负责监测乡镇和县工业园管委会经济运行情况;组织实施对乡镇和县工业园管委会统计工作综合考核;
协助管理各乡镇、县工业园管委会首席统计员和辅助统计员;组织实施全县统计技术职称评审工作。
二、机构设置
从决算单位构成看,青阳县统计局2017年度部门决算包括:局本级决算,与预算一致。
纳入青阳县统计局2017年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
青阳县统计局本级 |
第二部分 青阳县统计局2017年部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
公开01表 |
|
部门: |
|
|
金额单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
|||
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
|
|
|
一、财政拨款收入 |
212.09 |
一、一般公共服务支出 |
164.01 |
|
二、上级补助收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、事业收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、经营收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、其他收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
30.93 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
5.19 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
11.96 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
本年收入合计 |
212.09 |
本年支出合计 |
212.09 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
212.09 |
总计 |
212.09 |
|
收入决算表
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||
部门: |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
合计 |
212.09 |
212.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201 |
一般公共服务支出 |
164.01 |
164.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20105 |
统计信息事务 |
164.01 |
164.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010501 |
行政运行 |
146.95 |
146.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
17.06 |
17.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
30.93 |
30.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
26.79 |
26.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
26.79 |
26.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20808 |
抚恤 |
4.03 |
4.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080801 |
死亡抚恤 |
4.03 |
4.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
0.11 |
0.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
0.11 |
0.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
5.19 |
5.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗★ |
5.19 |
5.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗★ |
3.75 |
3.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗★ |
1.44 |
1.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
11.96 |
11.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
11.96 |
11.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
11.96 |
11.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||
部门: |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
212.09 |
163.09 |
49.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
164.01 |
115.01 |
49.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20105 |
统计信息事务 |
164.01 |
115.01 |
49.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010501 |
行政运行 |
146.95 |
114.10 |
32.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
17.06 |
0.91 |
16.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
30.93 |
30.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
26.79 |
26.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
26.79 |
26.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20808 |
抚恤 |
4.03 |
4.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080801 |
死亡抚恤 |
4.03 |
4.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
0.11 |
0.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
0.11 |
0.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
5.19 |
5.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21011 |
行政事业单位医疗★ |
5.19 |
5.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2101101 |
行政单位医疗★ |
3.75 |
3.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2101102 |
事业单位医疗★ |
1.44 |
1.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
11.96 |
11.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
11.96 |
11.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
11.96 |
11.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
公开04表 |
|
部门: |
|
|
金额单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
|||
项 目 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
212.09 |
一、一般公共服务支出 |
164.01 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
|
|
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
30.93 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
5.19 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
11.96 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
212.09 |
本年支出合计 |
212.09 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
合计 |
212.09 |
合计 |
212.09 |
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
金额单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||||||
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
212.09 |
163.09 |
49.00 |
212.09 |
163.09 |
49.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
201 |
一般公共服务支出 |
0 |
0 |
0 |
164.01 |
115.01 |
49.00 |
164.01 |
115.01 |
49.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
20105 |
统计信息事务 |
0 |
0 |
0 |
164.01 |
115.01 |
49.00 |
164.01 |
115.01 |
49.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2010501 |
行政运行 |
0 |
0 |
0 |
146.95 |
114.10 |
32.85 |
146.95 |
114.10 |
32.85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2010599 |
其他统计信息事务支出 |
0 |
0 |
0 |
17.06 |
0.91 |
16.15 |
17.06 |
0.91 |
16.15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
0 |
0 |
0 |
30.93 |
30.93 |
0.00 |
30.93 |
30.93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
0 |
0 |
0 |
26.79 |
26.79 |
0.00 |
26.79 |
26.79 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0 |
0 |
0 |
26.79 |
26.79 |
0.00 |
26.79 |
26.79 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
20808 |
抚恤 |
0 |
0 |
0 |
4.03 |
4.03 |
0.00 |
4.03 |
4.03 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2080801 |
死亡抚恤 |
0 |
0 |
0 |
4.03 |
4.03 |
0.00 |
4.03 |
4.03 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助★ |
0 |
0 |
0 |
0.11 |
0.11 |
0.00 |
0.11 |
0.11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2082701 |
财政对失业保险基金的补助★ |
0 |
0 |
0 |
0.11 |
0.11 |
0.00 |
0.11 |
0.11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0 |
0 |
0 |
5.19 |
5.19 |
0.00 |
5.19 |
5.19 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
21011 |
行政事业单位医疗★ |
0 |
0 |
0 |
5.19 |
5.19 |
0.00 |
5.19 |
5.19 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2101101 |
行政单位医疗★ |
0 |
0 |
0 |
3.75 |
3.75 |
0.00 |
3.75 |
3.75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2101102 |
事业单位医疗★ |
0 |
0 |
0 |
1.44 |
1.44 |
0.00 |
1.44 |
1.44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
221 |
住房保障支出 |
0 |
0 |
0 |
11.96 |
11.96 |
0.00 |
11.96 |
11.96 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
22102 |
住房改革支出 |
0 |
0 |
0 |
11.96 |
11.96 |
0.00 |
11.96 |
11.96 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||||||||
部门: |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||||||
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|||||||
301 |
工资福利支出 |
84.19 |
302 |
商品和服务支出 |
30.93 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|||||||
30101 |
基本工资 |
41.98 |
30201 |
办公费 |
15.35 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|||||||
30102 |
津贴补贴 |
40.43 |
30202 |
印刷费 |
0.30 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|||||||
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|||||||
30104 |
其他社会保障缴费 |
0.22 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|||||||
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.10 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|||||||
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.61 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|||||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.30 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|||||||
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|||||||
30199 |
其他工资福利支出 |
1.56 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|||||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
47.97 |
30211 |
差旅费 |
0.20 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|||||||
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|||||||
30302 |
退休费 |
26.79 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|||||||
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|||||||
30304 |
抚恤金 |
4.03 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|||||||
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|||||||
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
8.31 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|||||||
30307 |
医疗费 |
5.19 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|||||||
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|||||||
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|||||||
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|||||||
30311 |
住房公积金 |
11.96 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|||||||
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
1.26 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|||||||
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|||||||
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|||||||
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
3.59 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|||||||
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|||||||
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.91 |
|
|
|
|||||||
人员经费合计 |
|
132.16 |
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||||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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公开07表 |
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部门: |
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金额单位:万元 |
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称(项目) |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
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青阳县统计局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据 。
第三部分 青阳县统计局2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计212.09万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计212.09万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各减少23.44万元,减少10%,主要原因:公用经费减少等。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计212.09万元,其中:财政拨款收入212.09万元,占100%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计212.09万元,其中:基本支出163.09万元,占76.9%;项目支出49万元,占23.1%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计212.09万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计212.09万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少23.44万元,减少10%,主要原因:公用经费减少等。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款收入212.09万元,占本年收入的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入减少23.44万元,下降9.95%。主要原因:公用经费减少等。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款收入212.09万元,占本年收入的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入减少23.44万元,下降9.95%。主要原因:公用经费减少等。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出212.09万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出164.01万元,占77.33%; 社会保障和就业(类)支出30.93万元,占14.58%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出5.19万元,占2.45%;住房保障(类)支出11.96万元,占5.64%。
(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为203.04万元,支出决算为212.09万元,完成年初预算的104.46%。决算数大于预算数的主要原因: 一是退休费和公积金的调整,二是商品和服务支出的增加。其中:基本支出163.09万元,占76.9%;项目支出49万元,占23.1%。具体情况如下:
1.一般公共服务。年初预算为153.58万元,支出决算为164.01万元,完成年初预算的106.79%,决算数大于预算数的主要原因:一是退休费和公积金的调整,二是商品和服务支出的增加。
2. 社会保障和就业支出。年初预算为35.69万元,支出决算为34.96万元,完成年初预算的97.95%,决算数小于预算数的主要原因是是退休人员工资后期由社保发放。
3. 医疗卫生与计划生育支出。年初预算为4.84万元,支出决算为5.19万元,完成年初预算的107.23%,决算数大于预算数的主要原因是职工增资配套医疗增加。
4. 住房保障支出。年初预算为8.93万元,支出决算为11.96万元,完成年初预算的133.93%,决算数大于预算数的主要原因是职工增资造成公积金增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出163.09万元,其中人员经费132.16万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金;公用经费30.93万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
青阳县统计局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2017年度,青阳县统计局机关运行经费支出30.93万元,比2016年减少37.24万元,下降45.37%,主要原因是局里经费开支有所减少。
(二)政府采购支出情况。
2017年度,青阳县统计局政府采购支出总额5.9万元,其中:政府采购货物支出5.9万元。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2017年12月31日,青阳县统计局没有车辆和单价50万元以上的通用设备。
(四)关于2017年度预算绩效情况说明
本单位项目支出无绩效考核
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
主办单位:青阳县人民政府办公室 承办单位:青阳县数据资源管理局
运维电话:0566-5038187 不良信息举报
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