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索引号: 486519135/201910-00003 组配分类: 年度财政决算情况
发布机构: 青阳县广播电视台 主题分类: 财政、金融、审计
名称: 青阳县广播电视台2018年部门决算情况 文号:
成文日期: 发布日期: 2019-10-14
废止日期:
青阳县广播电视台2018年部门决算情况
发布时间:2019-10-14 16:41 来源:广播电台 浏览次数: 字体:[ ]
 

目录


第一部分 部门概况
1.主要职责
2.机构设置
第二部分 2018年部门决算表
1.青阳县广播电视台2018年收入支出决算总表
2.青阳县广播电视台208年收入决算表
3.青阳县广播电视台2018年支出决算表
4.青阳县广播电视台2018年财政拨款收入支出决算总表
5.青阳县广播电视台2018年一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.青阳县广播电视台2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.青阳县广播电视台2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年部门决算情况说明
1.关于2018年收入支出决算总体情况说明
2.关于2018年收入决算情况说明
3.关于2018年支出决算情况说明
4.关于2018年财政拨款收入支出决算总体情况说明
5.关于2018年一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
6.关于2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7.关于2018年政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
8.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释

第一部分  青阳县广播电视台概况

一、部门职能

贯彻执行党的宣传方针,坚持正确的舆论导向,及时准确的宣传党的路线方针政策,为党委、政府工作大局和中心工作服务;办好健康向上的广播电视节目,不断丰富人民群众的精神文化生活;大力发展新媒体业务,拓展宣传阵地和宣传渠道;做好广播电视节目安全播出和技术保障工作,加快科技创新和改革步伐,努力提升广播电视的科技含量和播出水平;负责广播电视台内部人财物的统一管理;完成党委、政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看,青阳县广播电视台2018年度部门决算为本级决算,无台属事业单位决算。

第二部分 青阳县广播电视台2018年部门决算表                

收入支出决算总表

公开01

部门:青阳县广播电视台

单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

6,934,679.22

一、一般公共服务支出

35

0.00

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

36

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

37

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

38

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

39

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

40

0.00

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

41

5,998,465.58

8

八、社会保障和就业支出

42

505,749.42

9

九、医疗卫生与计划生育支出

43

120,337.22

10

十、节能环保支出

44

0.00

11

十一、城乡社区支出

45

0.00

12

十二、农林水支出

46

0.00

13

十三、交通运输支出

47

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

48

0.00

15

十五、商业服务业等支出

49

0.00

16

十六、金融支出

50

0.00

17

十七、援助其他地区支出

51

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

52

0.00

19

十九、住房保障支出

53

310,127.00

20

二十、粮油物资储备支出

54

0.00

21

二十一、其他支出

55

0.00

22

二十二、债务还本支出

56

0.00

23

二十三、债务付息支出

57

0.00

本年收入合计

24

6,934,679.22

本年支出合计

58

6,934,679.22

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

26

0.00

  其中:提取职工福利基金

60

0.00

  其中:项目支出结转和结余

27

0.00

        转入事业基金

61

0.00

28

年末结转和结余

62

0.00

29

  其中:项目支出结转和结余

63

0.00

30

64

总计

31

6,934,679.22

总计

65

6,934,679.22

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02

部门:青阳县广播电视台

单位:元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

6,934,679.22

6,934,679.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

5,998,465.58

5,998,465.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20704

新闻出版广播影视

5,998,465.58

5,998,465.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070404

  广播

969,018.00

969,018.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070499

  其他新闻出版广播影视支出

5,029,447.58

5,029,447.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

505,749.42

505,749.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

482,920.00

482,920.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

297,014.00

297,014.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

185,906.00

185,906.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

13,572.00

13,572.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

13,572.00

13,572.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

9,257.42

9,257.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082701

  财政对失业保险基金的补助

9,257.42

9,257.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

120,337.22

120,337.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

120,337.22

120,337.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

120,337.22

120,337.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

310,127.00

310,127.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

310,127.00

310,127.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

310,127.00

310,127.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03

部门:青阳县广播电视台

单位:元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

6,934,679.22

6,934,679.22

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

5,998,465.58

5,998,465.58

0.00

0.00

0.00

0.00

20704

新闻出版广播影视

5,998,465.58

5,998,465.58

0.00

0.00

0.00

0.00

2070404

  广播

969,018.00

969,018.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070499

  其他新闻出版广播影视支出

5,029,447.58

5,029,447.58

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

505,749.42

505,749.42

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

482,920.00

482,920.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

297,014.00

297,014.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

185,906.00

185,906.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

13,572.00

13,572.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

13,572.00

13,572.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

9,257.42

9,257.42

0.00

0.00

0.00

0.00

2082701

  财政对失业保险基金的补助

9,257.42

9,257.42

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

120,337.22

120,337.22

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

120,337.22

120,337.22

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

120,337.22

120,337.22

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

310,127.00

310,127.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

310,127.00

310,127.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

310,127.00

310,127.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:青阳县广播电视台

单位:元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

6,934,679.22

一、一般公共服务支出

32

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

0.00

0.00

3

三、国防支出

34

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

35

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

36

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

37

0.00

0.00

0.00

7

七、文化体育与传媒支出

38

5,998,465.58

5,998,465.58

0.00

8

八、社会保障和就业支出

39

505,749.42

505,749.42

0.00

9

九、医疗卫生与计划生育支出

40

120,337.22

120,337.22

0.00

10

十、节能环保支出

41

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

42

0.00

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

43

0.00

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

44

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

45

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

46

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

47

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

48

0.00

0.00

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

49

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

50

310,127.00

310,127.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

0.00

0.00

21

二十一、其他支出

52

0.00

0.00

0.00

22

二十二、债务还本支出

53

0.00

0.00

0.00

23

二十三、债务付息支出

54

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

6,934,679.22

本年支出合计

55

6,934,679.22

6,934,679.22

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

0.00

年末财政拨款结转和结余

56

0.00

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

0.00

57

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

58

28

59

总计

29

6,934,679.22

总计

60

6,934,679.22

6,934,679.22

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05

部门:青阳县广播电视台

单位:元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

0.00

0.00

0.00

6,934,679.22

6,934,679.22

0.00

6,934,679.22

6,934,679.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00

5,998,465.58

5,998,465.58

0.00

5,998,465.58

5,998,465.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20704

新闻出版广播影视

0.00

0.00

0.00

5,998,465.58

5,998,465.58

0.00

5,998,465.58

5,998,465.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070404

  广播

0.00

0.00

0.00

969,018.00

969,018.00

0.00

969,018.00

969,018.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070499

  其他新闻出版广播影视支出

0.00

0.00

0.00

5,029,447.58

5,029,447.58

0.00

5,029,447.58

5,029,447.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

505,749.42

505,749.42

0.00

505,749.42

505,749.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

482,920.00

482,920.00

0.00

482,920.00

482,920.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.00

0.00

0.00

297,014.00

297,014.00

0.00

297,014.00

297,014.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

0.00

0.00

0.00

185,906.00

185,906.00

0.00

185,906.00

185,906.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

0.00

0.00

0.00

13,572.00

13,572.00

0.00

13,572.00

13,572.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

0.00

0.00

0.00

13,572.00

13,572.00

0.00

13,572.00

13,572.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.00

0.00

0.00

9,257.42

9,257.42

0.00

9,257.42

9,257.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082701

  财政对失业保险基金的补助

0.00

0.00

0.00

9,257.42

9,257.42

0.00

9,257.42

9,257.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0.00

120,337.22

120,337.22

0.00

120,337.22

120,337.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

120,337.22

120,337.22

0.00

120,337.22

120,337.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

120,337.22

120,337.22

0.00

120,337.22

120,337.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

310,127.00

310,127.00

0.00

310,127.00

310,127.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

310,127.00

310,127.00

0.00

310,127.00

310,127.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

0.00

0.00

0.00

310,127.00

310,127.00

0.00

310,127.00

310,127.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

部门:青阳县广播电视台

单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

4,887,426.22

302

商品和服务支出

743,294.00

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

1,171,800.00

30201

  办公费

32,554.00

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

716,232.00

30202

  印刷费

0.00

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

856,362.00

30203

  咨询费

0.00

30703

  国内债务发行费用

0.00

30106

  伙食补助费

151,333.00

30204

  手续费

0.00

30704

  国外债务发行费用

0.00

30107

  绩效工资

1,068,556.00

30205

  水费

0.00

310

资本性支出

694,000.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

297,014.00

30206

  电费

120,470.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

110,947.00

31002

  办公设备购置

84,000.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31003

  专用设备购置

610,000.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30112

  其他社会保障缴费

39,101.08

30211

  差旅费

23,363.00

31006

  大型修缮

0.00

30113

  住房公积金

310,127.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30114

  医疗费

120,337.22

30213

  维修()

131,745.00

31008

  物资储备

0.00

30199

  其他工资福利支出

156,563.92

30214

  租赁费

99,760.00

31009

  土地补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

609,959.00

30215

  会议费

1,500.00

31010

  安置补助

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

1,440.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30302

  退休费

513,219.00

30217

  公务接待费

59,564.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30304

  抚恤金

13,572.00

30224

  被装购置费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30307

  医疗费补助

49,548.00

30227

  委托业务费

28,000.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

63,300.00

312

对企业补助

0.00

30309

  奖励金

920.00

30229

  福利费

0.00

31201

  资本金注入

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

34,297.00

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

32,700.00

30239

  其他交通费用

21,765.00

31204

  费用补贴

0.00

30240

  税金及附加费用

1,662.00

31205

  利息补贴

0.00

30299

  其他商品和服务支出

12,927.00

31299

  其他对企业补助

0.00

399

其他支出

0.00

39906

  赠与

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

39908

   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

39999

  其他支出

0.00

人员经费合计

5,497,385.22

公用经费合计

1,437,294.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。                                

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07

部门:

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类

科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出 

项目支出

合计

第三部分  青阳县广播电视台2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计693.47万元,支出总计693.47万元。与2017年(525.11)万元相比,收、支总计各增加168.36.万元,增长32.06%,主要原因:一购置新设备;二是职工增资。

(二)收入决算情况说明

2018年度收入合计693.47万元,其中:财政拨款收入693.47万元,占100%

(三)支出决算情况说明

2018年度支出合计693.47万元,其中:基本支出693.47万元,占100%

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计693.47万元,支出总计693.47万元。与2017年(525.11)万元相比,收、支总计各增加168.36.万元,增长32.06%,主要原因:一购置新设备;二是职工增资。

(五)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款收入693.47万元,占本年收入的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入增加168.36万元,增长32.06%,主要原因:一是购置新设备;二是职工增资。

2、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款收入693.47万元,占本年收入的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入增加168.36万元,增长32.06%,主要原因:一是购置新设备;二是职工增资。

3、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出693.47万元,主要用于以下方面:文化体育与传媒(类)支出599.85万元,占86.5%社会保障和就业(类)支出50.57万元,占7.29%住房保障(类)支出31.02万元,占4.47%医疗和计划生育(类)支出12.03万元,占1.74%

4、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为530.9万元,支出决算为693.47万元,完成年初预算的130.62%。主要原因:一是购置新设备;二是职工增资。其中基本支出693.47万元,占100%。具体情况如下:

1)、文化体育和传媒(类)。年初预算为453.03万元,支出决算为599.85万元,完成年初预算的132.41%,一是购置新设备;二是职工增资。

2)、社会保障和就业(类)。年初预算为40.50万元,支出决算为50.57万元,完成年初预算的124.86%,退休职工奖励发放。

3)、住房保障(类)年初预算为21.94万元,支出决算为31.02万元,完成年初预算的141.39%,决算数大于预算数的主要原因是职工增资造成公积金增加;

4)、医疗和计划生育(类)年初预算为11.88万元,支出决算为12.03万元,完成年初预算的101.26%,决算数大于预算数的主要原因是职工增资配套医疗增加。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出693.47万元,其中人员经费549.74万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、资金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费143.73万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

(七)政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

青阳县广播电视台2018年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出

(八)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度,青阳县电视台机关运营经费共计143.73万元,较2017年增长134.30万元,增长0.07%,主要原因是购买了专项设备3万元。

2.政府采购支出情况

2018度,青阳县广播电视台政府采购支出总额69.4万元,其中:政府采购货物支出69.4万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

3.国有资产占有使用情况

截止到20181231日,青阳县青阳县广播电视台共有车辆1辆,其中一般业务用车1辆。

(九)名词解释

1、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、上级补助收入:批事业单位人主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

4、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

6、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

11、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置科)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支原各类公务接待(含外宾接待)支出。

13、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。