青阳县广播电视台2016年部门决算情况
一、部门主要职能
贯彻执行党的宣传方针,坚持正确的舆论导向,及时准确的宣传党的路线方针政策,为党委、政府工作大局和中心工作服务;办好健康向上的广播电视节目,不断丰富人民群众的精神文化生活;大力发展新媒体业务,拓展宣传阵地和宣传渠道;做好广播电视节目安全播出和技术保障工作,加快科技创新和改革步伐,努力提升广播电视的科技含量和播出水平;负责广播电视台内部人财物的统一管理;完成党委、政府交办的其他工作。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看,青阳县广播电视台2016年度部门决算为本级决算,无台属事业单位决算。
三、广播电视台2016年度部门决算说明
(一)2016年度收入支出决算情况说明
2016年度收入总计425.48万元,支出总计425.48万元。与2015年(558.37万元)相比,收、支总计各减少132.89万元,降低24%,主要原因:一是文化体育与传媒科目收支减少;二是公积金配套减少。
(二)2016年度收入决算情况说明
本年收入合计425.48万元,其中:财政拨款收入425.48万元,占100%。
(三)2016年度支出决算情况说明
本年支出合计425.48万元,其中:基本支出425.48万元,占100%。
(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度财政拨款收入总计425.48万元,支出总计425.48万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少132.89万元,降低24%,主要原因:一是文化体育与传媒科目收支减少;二是公积金配套减少。
(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1、财政拨款收入总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款收入425.48万元,占本年收入的100%。一般公共预算财政拨款收入减少132.89万元,降低24%,主要原因:一是文化体育与传媒科目收支减少;二是公积金配套减少。
2、财政拨款支出决算总体情况
2016年度财政拨款支出425.48万元,占本年支出100%。与2015年相比,财政拨款支出减少132.89万元,降低24%,主要原因:一是文化体育与传媒科目收支减少;二是公积金配套减少。
3、财政拨款支出决算具体情况
2016年度财政拨款支出年初预算为425.48万元,支出决算为425.48万元,完成年初预算的100%。其中基本支出425.48万元,占100%。具体情况如下:
1、一般公共服务支出。年初预算为0.01万元,支出决算为0.01万元,完成年初预算的100%。
2、文化体育与传媒支出。年初预算为330.01万元,支出决算为330.01万元,完成年初预算的100%。
3、社会保障和就业支出。年初预算为56.86万元,支出决算为56.86万元,完成年初预算的100%。
4、医疗卫生与计划生育支出。年初预算为11.86万元,支出决算为11.86万元,完成年初预算的100%。
5、住房保障支出。年初预算为26.73万元,支出决算为26.73万元,完成年初预算的100%。
(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出425.48万元,其中人员经费355.31万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金等;公用经费70.17万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。
(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
青阳县广播电视台2016年度没有政府性基金收入和支出。
(八)其他重要事项的情况说明
国有资产占有使用情况。截止到2016年12月31日,青阳县青阳县广播电视台共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆。
附件:青阳县广播电视台2016年决算公开表