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索引号: 003291181/201910-00006 组配分类: 部门决算
发布机构: 青阳县民政局 主题分类: 财政、金融、审计 / 公民 / 报告
名称: 青阳县民政局2018年部门决算情况 文号:
成文日期: 发布日期: 2019-10-10
废止日期:
青阳县民政局2018年部门决算情况
发布时间:2019-10-10 08:30 来源:民政局 浏览次数: 字体:[ ]

第一部分  青阳县民政局概况

1.部门职责

2.机构设置

第二部分  青阳县民政局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 青阳县民政局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分     名词解释

青阳县民政部门2018部门决算情况

第一部分 青阳县民政局概况

一、部门职责

(一)贯彻国家和省民政工作方针政策和法律法规;拟订全县民政事业发展规划和相关政策措施并组织实施和监督检查。

(二)承担依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监察责任。

(三)组织指导全县开展双拥共建活动;负责全县拥军优属、烈士褒扬和优抚对象的抚恤、补助、优待工作;负责烈士称号和国家公务员等伤残等级的审核上报工作;负责全县带病回乡退伍军人定期定量生活补助审批工作。

(四)负责全县退役士兵、复员干部和军队离退休干部的接收安置工作。

(五)负责组织、协调全县救灾工作;组织自然灾害救助应急体系建设;负责组织核查、上报并统一发布灾情;负责救灾款物管理、分配及使用监督工作;组织、指导救灾捐赠工作。

(六)组织指导全县城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作;牵头拟订相关规划、政策和标准,指导全县城乡社会救助体系建设。

(七)拟订全县行政区划管理相关政策和行政区域界线、地名管理的有关办法;负责乡(镇)以上行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核上报工作;按规定承担行政区域界线的勘定和管理工作;负责全县地名管理工作,组织实施全县地名标志的设置和管理工作。

(八)拟订全县城乡基层群众自治建设和社区建设政策措施;指导社区服务体系建设,指导基层群众自治组织开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作;指导和协调村(居)务公开;推动基层民主政治建设。

(九)拟订全县社会福利事业发展规划和相关政策、标准;指导社会福利事业管理;组织指导全县福利彩票的发行工作;组织指导社会捐助;促进慈善事业发展;组织和指导老年人、孤儿、残疾人等特殊群体权益保障工作。

(十)负责全县婚姻登记、儿童收养和殡葬的管理和业务指导工作;拟订相关政策措施,推进婚俗和殡葬改革。

(十一)按规定会同有关部门拟订社会工作发展规划、政策措施和职业规范,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

(十二)指导、监督民政事业费的使用和管理;负责编制汇总统计年报和民政事业费预决算;监督、管理专项资金的使用。

(十三)承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看,青阳县民政局2018年度部门决算包括本级决算和局属事业单位决算。

纳入2018年度部门决算编制范围的单位共6个,包括局本级和5个二级机构

序号

机构名称

备注

1

局机关

2

青阳县福利院

3

青阳县殡仪馆

4

青阳县流浪乞讨救助站

5

青阳县烈士陵园管理所

6

青阳县经济核对中心

第二部分 青阳县民政局2018年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门:青阳县民政局

单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

30,561,476.82

一、一般公共服务支出

35

0.00

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

3,281,000.00

二、外交支出

36

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

37

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

38

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

39

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

40

0.00

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

41

0.00

8

八、社会保障和就业支出

42

23,214,310.54

9

九、医疗卫生与计划生育支出

43

401,838.08

10

十、节能环保支出

44

0.00

11

十一、城乡社区支出

45

0.00

12

十二、农林水支出

46

1,493,099.63

13

十三、交通运输支出

47

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

48

0.00

15

十五、商业服务业等支出

49

0.00

16

十六、金融支出

50

0.00

17

十七、援助其他地区支出

51

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

52

0.00

19

十九、住房保障支出

53

232,056.00

20

二十、粮油物资储备支出

54

0.00

21

二十一、其他支出

55

2,806,386.63

22

二十二、债务还本支出

56

0.00

23

二十三、债务付息支出

57

0.00

本年收入合计

24

30,561,476.82

本年支出合计

58

28,147,690.88

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

26

3,686,746.54

  其中:提取职工福利基金

60

0.00

  其中:项目支出结转和结余

27

3,307,182.75

        转入事业基金

61

0.00

28

年末结转和结余

62

6,100,532.48

29

  其中:项目支出结转和结余

63

6,100,532.48

30

64

总计

31

34,248,223.36

总计

65

34,248,223.36

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门:青阳县民政局

单位:元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

30,561,476.82

30,561,476.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

25,226,457.45

25,226,457.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

14,246,331.14

14,246,331.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080201

  行政运行

3,635,826.33

3,635,826.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080204

  拥军优属

275,000.00

275,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080205

  老龄事务

4,123,500.00

4,123,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080208

  基层政权和社区建设

100,000.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080299

  其他民政管理事务支出

6,112,004.81

6,112,004.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

621,205.14

621,205.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

172,956.00

172,956.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

219,188.54

219,188.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

229,060.60

229,060.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

1,490,821.48

1,490,821.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

118,674.00

118,674.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080802

  伤残抚恤

1,372,147.48

1,372,147.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20809

退役安置

4,091,700.00

4,091,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080902

  军队移交政府的离退休人员安置

112,000.00

112,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080903

  军队移交政府离退休干部管理机构

17,600.00

17,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080999

  其他退役安置支出

3,962,100.00

3,962,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

1,616,994.58

1,616,994.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081004

  殡葬

304,128.41

304,128.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081005

  社会福利事业单位

1,312,866.17

1,312,866.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

396,761.93

396,761.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082001

  临时救助支出

300,000.00

300,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082002

  流浪乞讨人员救助支出

96,761.93

96,761.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20825

其他生活救助

2,337,886.67

2,337,886.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082502

  其他农村生活救助

2,337,886.67

2,337,886.67

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

2,556.51

2,556.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082701

  财政对失业保险基金的补助

2,556.51

2,556.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

422,200.00

422,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

422,200.00

422,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

237,484.42

237,484.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

87,484.42

87,484.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

54,253.57

54,253.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

33,230.85

33,230.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21014

优抚对象医疗

150,000.00

150,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101401

  优抚对象医疗补助

150,000.00

150,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1,584,478.95

1,584,478.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

1,584,478.95

1,584,478.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

1,584,478.95

1,584,478.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

232,056.00

232,056.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

232,056.00

232,056.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

232,056.00

232,056.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

3,281,000.00

3,281,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

3,281,000.00

3,281,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

3,182,000.00

3,182,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296099

  用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

99,000.00

99,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。—2.%d —

支出决算表

部门:青阳县民政局                                               公开03表

                                                                单位:元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

28,147,690.88

8,649,780.99

19,497,909.89

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

23,214,310.54

8,330,240.57

14,884,069.97

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

13,467,423.08

5,405,900.93

8,061,522.15

0.00

0.00

0.00

2080201

  行政运行

3,635,826.33

2,640,550.26

995,276.07

0.00

0.00

0.00

2080204

  拥军优属

275,000.00

0.00

275,000.00

0.00

0.00

0.00

2080205

  老龄事务

4,123,500.00

0.00

4,123,500.00

0.00

0.00

0.00

2080208

  基层政权和社区建设

155,281.00

0.00

155,281.00

0.00

0.00

0.00

2080299

  其他民政管理事务支出

5,277,815.75

2,765,350.67

2,512,465.08

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

621,205.14

621,205.14

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

172,956.00

172,956.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

219,188.54

219,188.54

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

229,060.60

229,060.60

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

1,490,821.48

1,490,821.48

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

118,674.00

118,674.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080802

  伤残抚恤

1,372,147.48

1,372,147.48

0.00

0.00

0.00

0.00

20809

退役安置

3,097,928.00

0.00

3,097,928.00

0.00

0.00

0.00

2080902

  军队移交政府的离退休人员安置

112,000.00

0.00

112,000.00

0.00

0.00

0.00

2080903

  军队移交政府离退休干部管理机构

17,600.00

0.00

17,600.00

0.00

0.00

0.00

2080999

  其他退役安置支出

2,968,328.00

0.00

2,968,328.00

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

1,364,891.19

712,994.58

651,896.61

0.00

0.00

0.00

2081004

  殡葬

304,128.41

304,128.41

0.00

0.00

0.00

0.00

2081005

  社会福利事业单位

1,060,762.78

408,866.17

651,896.61

0.00

0.00

0.00

20820

临时救助

409,398.47

96,761.93

312,636.54

0.00

0.00

0.00

2082001

  临时救助支出

304,673.00

0.00

304,673.00

0.00

0.00

0.00

2082002

  流浪乞讨人员救助支出

104,725.47

96,761.93

7,963.54

0.00

0.00

0.00

20825

其他生活救助

2,337,886.67

0.00

2,337,886.67

0.00

0.00

0.00

2082502

  其他农村生活救助

2,337,886.67

0.00

2,337,886.67

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

2,556.51

2,556.51

0.00

0.00

0.00

0.00

2082701

  财政对失业保险基金的补助

2,556.51

2,556.51

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

422,200.00

0.00

422,200.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

422,200.00

0.00

422,200.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

401,838.08

87,484.42

314,353.66

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

87,484.42

87,484.42

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

54,253.57

54,253.57

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

33,230.85

33,230.85

0.00

0.00

0.00

0.00

21014

优抚对象医疗

314,353.66

0.00

314,353.66

0.00

0.00

0.00

2101401

  优抚对象医疗补助

314,353.66

0.00

314,353.66

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1,493,099.63

0.00

1,493,099.63

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

1,493,099.63

0.00

1,493,099.63

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

1,493,099.63

0.00

1,493,099.63

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

232,056.00

232,056.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

232,056.00

232,056.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

232,056.00

232,056.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

2,806,386.63

0.00

2,806,386.63

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

2,806,386.63

0.00

2,806,386.63

0.00

0.00

0.00

2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

2,467,503.00

0.00

2,467,503.00

0.00

0.00

0.00

2296099

  用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

338,883.63

0.00

338,883.63

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。— 3.%d —

财政拨款收入支出决算总表

部门:青阳县民政局                                        公开04表

                                                         单位:元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

27,280,476.82

一、一般公共服务支出

32

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

3,281,000.00

二、外交支出

33

0.00

0.00

0.00

3

三、国防支出

34

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

35

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

36

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

37

0.00

0.00

0.00

7

七、文化体育与传媒支出

38

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

39

23,214,310.54

23,214,310.54

0.00

9

九、医疗卫生与计划生育支出

40

401,838.08

401,838.08

0.00

10

十、节能环保支出

41

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

42

0.00

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

43

1,493,099.63

1,493,099.63

0.00

13

十三、交通运输支出

44

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

45

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

46

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

47

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

48

0.00

0.00

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

49

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

50

232,056.00

232,056.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

0.00

0.00

21

二十一、其他支出

52

2,806,386.63

0.00

2,806,386.63

22

二十二、债务还本支出

53

0.00

0.00

0.00

23

二十三、债务付息支出

54

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

30,561,476.82

本年支出合计

55

28,147,690.88

25,341,304.25

2,806,386.63

年初财政拨款结转和结余

25

3,686,746.54

年末财政拨款结转和结余

56

6,100,532.48

5,386,035.48

714,497.00

一、一般公共预算财政拨款

26

3,446,862.91

57

二、政府性基金预算财政拨款

27

239,883.63

58

28

59

总计

29

34,248,223.36

总计

60

34,248,223.36

30,727,339.73

3,520,883.63

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。— 4.%d —

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门:青阳县民政局                                       公开05表

                                                       单位:元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

3,446,862.91

379,563.79

3,067,299.12

27,280,476.82

8,270,217.20

19,010,259.62

25,341,304.25

8,649,780.99

16,691,523.26

5,386,035.48

0.00

5,386,035.48

0.00

208

社会保障和就业支出

3,223,161.81

379,563.79

2,843,598.02

25,226,457.45

7,950,676.78

17,275,780.67

23,214,310.54

8,330,240.57

14,884,069.97

5,235,308.72

0.00

5,235,308.72

0.00

20802

民政管理事务

3,198,191.66

379,563.79

2,818,627.87

14,246,331.14

5,026,337.14

9,219,994.00

13,467,423.08

5,405,900.93

8,061,522.15

3,977,099.72

0.00

3,977,099.72

0.00

2080201

  行政运行

0.00

0.00

0.00

3,635,826.33

2,640,550.26

995,276.07

3,635,826.33

2,640,550.26

995,276.07

0.00

0.00

0.00

0.00

2080204

  拥军优属

0.00

0.00

0.00

275,000.00

0.00

275,000.00

275,000.00

0.00

275,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080205

  老龄事务

0.00

0.00

0.00

4,123,500.00

0.00

4,123,500.00

4,123,500.00

0.00

4,123,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080208

  基层政权和社区建设

55,281.00

0.00

55,281.00

100,000.00

0.00

100,000.00

155,281.00

0.00

155,281.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080299

  其他民政管理事务支出

3,142,910.66

379,563.79

2,763,346.87

6,112,004.81

2,385,786.88

3,726,217.93

5,277,815.75

2,765,350.67

2,512,465.08

3,977,099.72

0.00

3,977,099.72

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

621,205.14

621,205.14

0.00

621,205.14

621,205.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

0.00

0.00

0.00

172,956.00

172,956.00

0.00

172,956.00

172,956.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.00

0.00

0.00

219,188.54

219,188.54

0.00

219,188.54

219,188.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

0.00

0.00

0.00

229,060.60

229,060.60

0.00

229,060.60

229,060.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

0.00

0.00

0.00

1,490,821.48

1,490,821.48

0.00

1,490,821.48

1,490,821.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

0.00

0.00

0.00

118,674.00

118,674.00

0.00

118,674.00

118,674.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080802

  伤残抚恤

0.00

0.00

0.00

1,372,147.48

1,372,147.48

0.00

1,372,147.48

1,372,147.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20809

退役安置

0.00

0.00

0.00

4,091,700.00

0.00

4,091,700.00

3,097,928.00

0.00

3,097,928.00

993,772.00

0.00

993,772.00

0.00

2080902

  军队移交政府的离退休人员安置

0.00

0.00

0.00

112,000.00

0.00

112,000.00

112,000.00

0.00

112,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080903

  军队移交政府离退休干部管理机构

0.00

0.00

0.00

17,600.00

0.00

17,600.00

17,600.00

0.00

17,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080999

  其他退役安置支出

0.00

0.00

0.00

3,962,100.00

0.00

3,962,100.00

2,968,328.00

0.00

2,968,328.00

993,772.00

0.00

993,772.00

0.00

20810

社会福利

0.00

0.00

0.00

1,616,994.58

712,994.58

904,000.00

1,364,891.19

712,994.58

651,896.61

252,103.39

0.00

252,103.39

0.00

2081004

  殡葬

0.00

0.00

0.00

304,128.41

304,128.41

0.00

304,128.41

304,128.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081005

  社会福利事业单位

0.00

0.00

0.00

1,312,866.17

408,866.17

904,000.00

1,060,762.78

408,866.17

651,896.61

252,103.39

0.00

252,103.39

0.00

20820

临时救助

24,970.15

0.00

24,970.15

396,761.93

96,761.93

300,000.00

409,398.47

96,761.93

312,636.54

12,333.61

0.00

12,333.61

0.00

2082001

  临时救助支出

10,540.00

0.00

10,540.00

300,000.00

0.00

300,000.00

304,673.00

0.00

304,673.00

5,867.00

0.00

5,867.00

0.00

2082002

  流浪乞讨人员救助支出

14,430.15

0.00

14,430.15

96,761.93

96,761.93

0.00

104,725.47

96,761.93

7,963.54

6,466.61

0.00

6,466.61

0.00

20825

其他生活救助

0.00

0.00

0.00

2,337,886.67

0.00

2,337,886.67

2,337,886.67

0.00

2,337,886.67

0.00

0.00

0.00

0.00

2082502

  其他农村生活救助

0.00

0.00

0.00

2,337,886.67

0.00

2,337,886.67

2,337,886.67

0.00

2,337,886.67

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.00

0.00

0.00

2,556.51

2,556.51

0.00

2,556.51

2,556.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082701

  财政对失业保险基金的补助

0.00

0.00

0.00

2,556.51

2,556.51

0.00

2,556.51

2,556.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

422,200.00

0.00

422,200.00

422,200.00

0.00

422,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

422,200.00

0.00

422,200.00

422,200.00

0.00

422,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

223,701.10

0.00

223,701.10

237,484.42

87,484.42

150,000.00

401,838.08

87,484.42

314,353.66

59,347.44

0.00

59,347.44

0.00

21011

行政事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

87,484.42

87,484.42

0.00

87,484.42

87,484.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

0.00

0.00

0.00

54,253.57

54,253.57

0.00

54,253.57

54,253.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

33,230.85

33,230.85

0.00

33,230.85

33,230.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21014

优抚对象医疗

223,701.10

0.00

223,701.10

150,000.00

0.00

150,000.00

314,353.66

0.00

314,353.66

59,347.44

0.00

59,347.44

0.00

2101401

  优抚对象医疗补助

223,701.10

0.00

223,701.10

150,000.00

0.00

150,000.00

314,353.66

0.00

314,353.66

59,347.44

0.00

59,347.44

0.00

213

农林水支出

0.00

0.00

0.00

1,584,478.95

0.00

1,584,478.95

1,493,099.63

0.00

1,493,099.63

91,379.32

0.00

91,379.32

0.00

21305

扶贫

0.00

0.00

0.00

1,584,478.95

0.00

1,584,478.95

1,493,099.63

0.00

1,493,099.63

91,379.32

0.00

91,379.32

0.00

2130599

  其他扶贫支出

0.00

0.00

0.00

1,584,478.95

0.00

1,584,478.95

1,493,099.63

0.00

1,493,099.63

91,379.32

0.00

91,379.32

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

232,056.00

232,056.00

0.00

232,056.00

232,056.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

232,056.00

232,056.00

0.00

232,056.00

232,056.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

0.00

0.00

0.00

232,056.00

232,056.00

0.00

232,056.00

232,056.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。— 5.%d —

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:青阳县民政局                                          公开06表

                                                          单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

4,125,902.24

302

商品和服务支出

1,292,496.77

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

850,840.37

30201

  办公费

168,318.36

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

527,065.00

30202

  印刷费

79,885.20

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

680,524.00

30203

  咨询费

0.00

30703

  国内债务发行费用

0.00

30106

  伙食补助费

134,310.00

30204

  手续费

0.00

30704

  国外债务发行费用

0.00

30107

  绩效工资

582,120.89

30205

  水费

2,523.00

310

资本性支出

61,601.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

219,188.54

30206

  电费

28,573.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

109,144.02

31002

  办公设备购置

60,351.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

15,758.00

31005

  基础设施建设

0.00

30112

  其他社会保障缴费

2,556.51

30211

  差旅费

80,772.00

31006

  大型修缮

0.00

30113

  住房公积金

232,056.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30114

  医疗费

87,484.42

30213

  维修(护)费

46,436.39

31008

  物资储备

0.00

30199

  其他工资福利支出

809,756.51

30214

  租赁费

2,000.00

31009

  土地补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

3,169,780.98

30215

  会议费

1,500.00

31010

  安置补助

0.00

30301

  离休费

172,956.00

30216

  培训费

11,010.50

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30302

  退休费

229,060.60

30217

  公务接待费

102,962.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30304

  抚恤金

1,490,821.48

30224

  被装购置费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30305

  生活补助

356,874.00

30225

  专用燃料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

98,864.00

31022

  无形资产购置

0.00

30307

  医疗费补助

1,300.00

30227

  委托业务费

0.00

31099

  其他资本性支出

1,250.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

86,700.00

312

对企业补助

0.00

30309

  奖励金

20,780.00

30229

  福利费

0.00

31201

  资本金注入

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

20,517.56

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

897,988.90

30239

  其他交通费用

122,273.26

31204

  费用补贴

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

31205

  利息补贴

0.00

30299

  其他商品和服务支出

315,259.48

31299

  其他对企业补助

0.00

399

其他支出

0.00

39906

  赠与

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

39908

   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

39999

  其他支出

0.00

人员经费合计

7,295,683.22

公用经费合计

1,354,097.77

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。— 6.%d —                                 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:青阳县民政局                                         公开07表

单位:元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

239,883.63

0.00

239,883.63

3,281,000.00

0.00

3,281,000.00

2,806,386.63

0.00

2,806,386.63

714,497.00

0.00

714,497.00

0.00

229

其他支出

239,883.63

0.00

239,883.63

3,281,000.00

0.00

3,281,000.00

2,806,386.63

0.00

2,806,386.63

714,497.00

0.00

714,497.00

0.00

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

239,883.63

0.00

239,883.63

3,281,000.00

0.00

3,281,000.00

2,806,386.63

0.00

2,806,386.63

714,497.00

0.00

714,497.00

0.00

2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

0.00

0.00

0.00

3,182,000.00

0.00

3,182,000.00

2,467,503.00

0.00

2,467,503.00

714,497.00

0.00

714,497.00

0.00

2296099

  用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

239,883.63

0.00

239,883.63

99,000.00

0.00

99,000.00

338,883.63

0.00

338,883.63

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。— 7.%d —

第三部分青阳县民政局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计3424.82万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余368.67万元),支出总计3424.82万元 (含结余分配和年末结转结余610.05万元)。与2017年相比,收入增加531.9万元,支出增加435.46万元。主要原因是本年度决算中基本支出、项目资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3056.15万元,其中:财政拨款收入3056.15万元,占100%;事业收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2814.77万元,其中:基本支出864.98

万元,占30.73%;项目支出1949.79万元,占69.27%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计3424.82万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余368.67万元),支出总计3424.82万元 (含结余分配和年末结转结余610.05万元)。与2017年相比,收入增加531.9万元,支出增加435.46万元。主要原因是本年度决算中基本支出增加,主要是社会保障和就业支出;项目支出增加,主要是退役安置和临时救助。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款收入3056.15万元,占100%;一般公共预算财政拨款收入比上年增加625.9万元,增长25.75%。其他收入0万元,比上年减少94万元,下降100%。主要原因是一般公共预算财政拨款资金增加,上级补助资金没有。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出2814.77万元,占本年支出的100%。与2017年相比,财政拨款支出增加435.47万元,增长18.3%。主要原因是财政基本和项目资金支出增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度决算基本支出864.98万元,其中: “社会保障和就业”2018年度决算833.02万元,占96.31%;“医疗卫生”2018年度决算8.75万元,占1.01%;“住房保障支出”2018年度决算23.21万元,2.68%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算为2746.5万元,支出决算为2814.77万元,完成年初预算的102.49%。决算数大于预算数的主要原因一是增资调标及民政业务的扩展,二是项目经费支出年初未纳入部门预算。其中基本支出864.98万元,占30.73%;项目支出1949.79万元,占69.27%。具体情况如下:

2018年度决算基本支出864.98万元,其中:

1.“社会保障和就业”2018年度决算833.02万元,其中“民政管理事务” 540.59万元,主要用于行政运行、拥军优属、老龄事务、伤残金及其他民政管理事务等支出;“行政事业单位离退休”62.12万元(其中“归口管理的行政单位离退休”决算17.30万元,主要用于局机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出,“事业单位离退休”决算21.92万元,主要用于所属全额拨款事业单位离退休人员支出);“抚恤”149.08万元,主要用于对死亡和伤残人员的抚恤支出;“社会福利”71.30万元,主要用于对殡葬单位及福利院事业单位的人员及运行经费开支;临时救助9.67万元,主要用于流浪乞讨人员救助支出,“财政对社会保险基金的补助”0.26万元,主要用于对职工失业保险的补助

2.“医疗卫生”2018年度决算8.75万元,其中:“行政单位医疗”决算5.43万元,主要用于局机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出;“事业单位医疗”决算3.32万元,主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。

3.“住房保障支出”2018年度决算23.21万元,其中:“住房公积金”决算23.21万元,主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

2018年度决算项目支出1949.79万元,“社会保障和就业支出” 1488.41万元, 包括“民政管理事务”806.15万元(其中:“老龄事务”412.35万元,用于三项涉老补贴,“其他民政管理事务支出”251.25万元,主要用于社区网格化建设,五保孤儿春节慰问等支出)、“退役安置”309.79万元,主要用于对军休管理机构的人员、工作经费及两个年度退役士兵的安置补助、“社会福利”65.19万元,用于对敬老院的补助、“临时救助支出”31.26万元,主要用于困难群众的临时生活救助、“其他生活救助”233.79万元,主要用于对困难老人生活救助、“其他社会保障和就业支出”42.22万元,用于残疾军人养老保险补助。“医疗卫生与计划生育支出”31.44万元,主要用于优抚对象医疗费;“农林水支出”149.31万元,用于“351”政府兜底支出,“其他支出”280.64万元,主要用于福彩公益金补助项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2018年度财政拨款基本支出864.98万元,其中人员经费729.57万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社保保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助和住房公积金;公用经费135.41万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金收入和支出,故本项目无说明。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费135.41万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

(二)政府采购支出情况

2018年度县民政局政府采购支出总额99.08万元,其中:政府采购货物支出33.08万元,占政府采购支出总额33.39%,政府采购工程支出66.00万元,占政府采购支出总额66.61%。

(三)国有资产占有使用情况。

截止到2018年12月31日,县民政局共有车辆2辆,其中殡葬专用车1辆、特种专业技术用车1辆。
  (四)关于2018年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,青阳县民政局组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共3个项目,涉及资金1949.79万元,占项目预算总额的100%。评价结果显示项目已达到预订目标。

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。