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索引号: 003291309/201910-00004 组配分类: 部门决算
发布机构: 青阳县人民政府办公室 主题分类: 财政、金融、审计
名称: 安徽省青阳县经济和信息化委员会2018年度部门决算 文号:
成文日期: 发布日期: 2019-10-12
废止日期:
安徽省青阳县经济和信息化委员会2018年度部门决算
发布时间:2019-10-12 14:50 来源:科技经济信息化局 浏览次数: 字体:[ ]

安徽省青阳县经济和信息化委员会2018年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年10月

 

 

 

 

第一部分 安徽省青阳县经济和信息化委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽省青阳县经济信息化委员会2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 安徽省经济信息化委员会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

安徽省青阳县经济信息化委员会2018年度部门决算情况

 

第一部分 安徽省青阳县经济和信息化委员会概况

  1. 部门职责

    根据《中共池州市委办公室池州市人民政府办公室关于印发青阳县人民政府机构改革方案>的通知》(池办秘〔201011号)和《青阳县机构编制委员会关于印发青阳县人民政府机构改革方案实施意见>的通知》(青编〔20109号),设立县经济和信息化委员会,为县政府组成部门。主要职责是:

      (一)贯彻执行国家、省、市有关经济和信息化的方针政策和法律法规,拟订相关规范性文件草案;拟订并组织实施经济和信息化的发展规划,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化与工业化融合。

      (二)拟订并组织实施工业、信息化相关行业的规划、计划和产业政策,提出优化产业布局、结构的政策建议;组织实施行业技术规范与行业标准;指导行业质量管理。

      (三)监测、分析经济运行态势,调节经济日常运行;拟订和实施近期经济运行调控目标和政策措施,提出解决经济运行中重大问题的意见和建议;收集、整理、分析和发布经济信息;承担工业、信息化相关行业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

      (四)负责提出工业、信息化技术改造投资规模和方向的建议,提出行业投资布局建议;按照规定权限,审批、核准国家和省、市、县规划内及年度计划规模内工业和信息化固定资产投资项目,并对重点项目进行监管和督查。

      (五)拟订并组织实施高新技术产业中涉及生物医药、新材料等的规划、政策和标准;组织推动企业技术创新;指导企业技术进步、技术引进和重大技术装备研制,推进高新技术与传统工业改造结合;推动产学研联合。

      (六)拟订并组织实施工业、信息化相关产业的能源节约、资源综合利用、清洁生产促进政策;参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划;牵头协调示范项目和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用;指导和协调工业环境保护和节能环保产业的发展。

      (七)承担煤炭安全生产监督管理责任,负责煤炭工业生产管理工作;指导检查非煤矿山标准化建设工作;承担县民用爆炸物品行业及生产、流通的安全监督管理责任。

      (八)拟订并组织实施煤电运等要素保障的政策措施,协调重要物资的紧急调度和综合运输;承担电力工业管理与运行监测工作,监督指导电力调度,指导电力生产安全管理,协调电力生产的重大问题;负责全县盐业行政管理和县级医药储备管理。

      (九)负责中小企业和非公有制经济发展的宏观指导,拟订促进中小企业和非公有制经济创业创新的政策措施,协调解决有关重大问题。

      (十)统筹推进全县信息化工作,组织拟订相关政策措施并协调信息化建设中的重大问题,促进通信网、广播电视网和计算机网融合发展,指导协调电子政务发展,推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用与共享。

      (十一)承担信息安全管理的责任,指导和监督政府部门、重点行业的重要信息安全系统与基础信息网络的安全保障工作,协调全县信息安全保障体系建设,指导信息安全防范工作;协调处理网络与信息安全重大事件。

      (十二)承办县政府交办的其他事项。

     

     

    二、机构设置

    从决算单位构成看,安徽省青阳县经济和信息化委员会2018年度部门决算包括:青阳县经济和信息化委员会2018年度纳入当年度决算编制范围的单位共1个。

     

     

    第二部分 安徽省青阳县经济和信息化委员会2018年度部门决算表

     

     

     

     

    收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

部门:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

 

 

 

一、财政拨款收入

518

一、一般公共服务支出

345

二、上级补助收入

 

二、外交支出

 

三、事业收入

 

三、国防支出

 

四、经营收入

 

四、公共安全支出

 

五、附属单位上缴收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

85

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

6

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

69

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

13

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

 

本年支出合计

 

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 年初结转和结余

 

     年末结转和结余

 

 

 

 

 

总计

518

总计

518

收入决算表

                                             

 

 

 

 

 

 公开02表

部门:

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

518

518

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

345

345

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关事务

290

290

 

 

 

 

 

2010301

行政运行

290

290

 

 

 

 

 

20106

事业运行

23

23

 

 

 

 

 

2010650

审计事务

23

23

 

 

 

 

 

20108

其他审计事务支出

10

10

 

 

 

 

 

2010899

商贸事务

10

10

 

 

 

 

 

20113

招商引资

22

22

 

 

 

 

 

2011308

社会保障和就业支出

22

22

 

 

 

 

 

208

行政事业单位离退休

85

85

 

 

 

 

 

20805

归口管理的行政单位离退休

65

65

 

 

 

 

 

2080501

机关事业单位基本养老保险缴费支出

9

9

 

 

 

 

 

2080505

其他行政事业单位离退休支出

13

13

 

 

 

 

 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

43

43

 

 

 

 

 

20808

抚恤

20

20

 

 

 

 

 

2080801

死亡抚恤

20

20

 

 

 

 

 

20827

财政对其他社会保险基金的补助

 

 

 

 

 

 

 

2082701

财政对失业保险基金的补助

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

6

6

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

6

6

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

6

6

 

 

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

69

69

 

 

 

 

 

21505

工业和信息产业监管

38

38

 

 

 

 

 

2150599

其他工业和信息产业监管支出

38

38

 

 

 

 

 

21508

支持中小企业发展和管理支出

31

31

 

 

 

 

 

2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

31

31

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

13

13

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

13

13

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

13

13

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

518

518

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

345

345

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

290

290

 

 

 

 

2010301

行政运行

290

290

 

 

 

 

20106

财政事务

23

23

 

 

 

 

2010650

事业运行

23

23

 

 

 

 

20108

审计事务

10

10

 

 

 

 

2010899

其他审计事务支出

10

10

 

 

 

 

20113

商贸事务

22

22

 

 

 

 

2011308

招商引资

22

22

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

85

85

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

65

65

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

9

9

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

13

13

 

 

 

 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

43

43

 

 

 

 

20808

抚恤

20

20

 

 

 

 

2080801

死亡抚恤

20

20

 

 

 

 

20827

财政对其他社会保险基金的补助

 

 

 

 

 

 

2082701

财政对失业保险基金的补助

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育

6

6

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

6

6

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

6

6

 

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

69

69

 

 

 

 

21505

工业和信息产业监管

38

38

 

 

 

 

2150599

其他工业和信息产业监管支出

38

38

 

 

 

 

21508

支持中小企业发展和管理支出

31

31

 

 

 

 

2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

13

13

 

 

 

 

221

住房保障支出

13

13

 

 

 

 

22102

 

住房改革支出

13

13

 

 

 

 

2210201

住房公积金

13

13

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04表

部门:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

518

一、一般公共服务支出

345

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

85

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

6

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

69

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

13

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

518

本年支出合计

518

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

一般公共预算财政拨款

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

合计

518

合计

518

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

 

合计

 

 

 

518

 

 

518

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

 

 

 

345

 

 

345

 

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅及相关事务

 

 

 

290

 

 

290

 

 

 

 

 

 

2010301

行政运行

 

 

 

290

 

 

290

 

 

 

 

 

 

20106

财政事务

 

 

 

23

 

 

23

 

 

 

 

 

 

2010650

事业运行

 

 

 

23

 

 

23

 

 

 

 

 

 

20108

审计事务

 

 

 

10

 

 

10

 

 

 

 

 

 

2010899

其他审计事务支出

 

 

 

10

 

 

10

 

 

 

 

 

 

20113

商贸事务

 

 

 

22

 

 

22

 

 

 

 

 

 

201138

招商引资

 

 

 

22

 

 

22

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

 

 

 

85

 

 

85

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

 

 

 

65

 

 

65

 

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

 

 

 

9

 

 

9

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

 

 

 

13

 

 

13

 

 

 

 

 

 

2080599

其他行政事业单位离退休支出

 

 

 

43

 

 

43

 

 

 

 

 

 

20808

抚恤

 

 

 

20

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

死亡抚恤

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

6

 

 

6

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

 

 

 

6

 

 

6

 

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

 

 

 

6

 

 

6

 

 

 

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

 

 

 

69

 

 

69

 

 

 

 

 

 

21505

工业和信息产业监管

 

 

 

38

 

 

38

 

 

 

 

 

 

2150599

其他工业和信息产业监管支出

 

 

 

38

 

 

38

 

 

 

 

 

 

21508

支持中小企业发展和管理支出

 

 

 

31

 

 

31

 

 

 

 

 

 

2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

 

 

 

31

 

 

31

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

 

 

 

13

 

 

13

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

 

 

 

13

 

 

13

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

 

 

 

13

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

 250

302

商品和服务支出

 197

310

资本性支出

30101

  基本工资

54 

30201

  办公费

 40

31001

  房屋建筑物购建

30102

  津贴补贴

 39

30202

  印刷费

 20

31002

  办公设备购置

30103

  奖金

101 

30203

  咨询费

 2

31003

  专用设备购置

30106

  伙食补助费

 6

30204

  手续费

31005

  基础设施建设

30107

  绩效工资

30205

  水费

 1

31006

  大型修缮

30108

机关事业单位基本养老保险费

30206

  电费

 6

31007

  信息网络及软件购置更新

30109

  职业年金缴费

30207

  邮电费

 5

31008

  物资储备

30110

  职工基本医疗保险缴费

30208

  取暖费

31009

  土地补偿

30111

  公务员医疗补助缴费

30209

  物业管理费

31010

  安置补助

30112

  其他社会保障缴费

 13

30211

  差旅费

 23

31011

  地上附着物和青苗补偿

30113

  住房公积金

 13

30212

因公出国(境)费用

31012

  拆迁补偿

30114

  医疗费

 6

30213

  维修(护)费

 1

31013

  公务用车购置

30199

  其他工资福利支出

 18

30214

  租赁费

 1

31019

  其他交通工具购置

303

对个人和家庭的补助

 72

30215

  会议费

 10

31021

  文物和陈列品购置

30301

  离休费

 9

30216

  培训费

 15

31022

  无形资产购置

30302

  退休费

 43

30217

  公务招待费

 12

31099

  其他资本性支出

30303

  退职(役)费

30218

  专用材料费

312

对企业补助

30304

  抚恤金

20 

30224

  被装购置费

31201

  资本金注入

30305

  生活补助

30225

  专用燃料费

31203

  政府投资基金股权投资

30306

  救济费

30226

  劳务费

 8

31204

  费用补贴

30307

  医疗费补助

30227

  委托业务费

 10

31205

  利息补贴

30308

  助学金

30228

  工会经费

 2

31299

  其他对企业补助

30309

  奖励金

30229

  福利费

313

对社会保障基金补助

30310

  个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

31302

  对社会保险基金补助

30399

对其他个人和家庭的补助支出

30239

  其他交通费用

31303

  补充全国社会保障基金

30240

  税金及附加费用

399

其他支出

30299

其他商品和服务支出

 41

39906

  赠与

307

债务利息及费用支出

39907

  国家赔偿费用支出

30701

  国内债务付息

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30702

  国外债务付息

39999

  其他支出

30703

  国内债务发行费用

30704

  国外债务发行费用

人员经费合计

 322

公用经费合计

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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类

科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出  

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

经济和信息化委员会没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

第三部分 安徽省青阳县经济和信息化委员会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计518万元(含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余)、支出总计518万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2017年相比,收、支总计各增加1万元,基本持平。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计518万元,其中:财政拨款收入518万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计518万元,其中:基本支出518万元,100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计518万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计518万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加(减少)1万元,基本持平

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入518万元,占本年收入的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入增加(减少)1万元,基本持平。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出518万元,占本年支出的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1万元,基本持平。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出518万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出345万元,占66.6%;社会保障和就业(类)支出85万元,占16.4%;资源勘探信息等支出69万元,占13.3%;住房保障(类)支出13万元,占2.5%;医疗卫生与计划沈阳支出6万元,占1.2%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为290万元,支出决算为518万元,完成年初预算的178%。决算数大于(小于)预算数的主要原因: 1、职工工资的增补2、财政拨款代政府发放2018年青阳县工业企业发展经济贡献奖3、增加安置2名退役士官。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为193万元,支出决算为290万元,完成年初预算的150%,决算数大于预算数的主要原因是1、职工工资的增补2、财政拨款代政府发放2018年青阳县工业企业发展经济贡献奖3、增加安置2名退役士官

2.行政事业单位医疗,年初预算6万元,支出决算6万元。

3.社会保障和就业支出,年初预算为29万元,支出决算为85万元,完成年初预算的224%,决算数大于预算数的主要原因是离退休人员生活补助的发放。

4.资源勘探信息等支出,年初支持中小企业发展和管理支出预算为45万元,支出决算为69万元,完成年初预算的153%,决算数大于预算数的主要原因是增加了工业和信息产业监管支出。   

5.住房保障支出,年初预算12万元,支出决算为13万元,决算数大于预算数的主要原因是调整基数。

6.事业运行支出,年初预算23万元,支出决算为23万元。

7.商贸事务招商引资,年初预算12.7,支出决算为22万元,完成年初预算的173%,决算数大于预算数的主要原因是:经信委是产业招商组牵头单位,产业招商组招商引资费用在经信委列支。

8财政事务审计事务,年初预算10万元,支出预算为10万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出518万元,其中人员经费322万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费196万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他对企业补助、对社会保险基金补助、其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:

1. 青阳县经济和信息化委员会没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出”,

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度,安徽省青阳县经济和信息化委员会机关运行经费支出518万元,比2017年增加228万元,增长178%,主要原因是1、职工工资的增补2、财政拨款代政府发放2018年青阳县工业企业发展经济贡献奖3、增加安置2名退役士官

(二)政府采购支出情况。

2018年度,安徽省青阳县经济和信息化委员会政府采购支出总额3万元,其中:政府采购服务支出3万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,安徽省青阳县经济和信息化委员会共有车辆0辆。
   (四)关于2018年度预算绩效情况说明。

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,评价结果显示,达到了预期绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

十五、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安徽省XX厅(局)2018年度一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

(参考格式)

 

 

一、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:万元

项  目

预 算 数

决 算 数

合  计

因公出国(境)费

公务接待费

公务用车购置及运行费

  其中:公务用车运行维护费

        公务用车购置

                                      

2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

安徽省XX厅(局)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为XX万元,支出决算为XX万元,完成预算的XX%,决算数大于(小于)预算数的主要原因是……。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数,包含厅(局)本级和厅(局)属单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

安徽省XX厅(局)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算XX万元,占XX%;公务接待费支出决算XX万元,占XX%;公务用车购置及运行费支出决算XX万元,占XX%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出XX万元,与2017年度决算相比,减少(增加)XX万元,下降(增长)XX%,下降(增长)的原因是……2018年安徽省XX厅(局)因公出国(境)团组XX次,累计出国(境)XX人次。该项经费根据省外办批准的因公临时出国(境)计划,按照规定标准安排主要是用于……(各部门、单位根据因公出国境具体情况编报说明)。经费使用严格按照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》(财行〔2014〕104号)、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》(财行〔2014〕527号)等相关规定执行。

(二)公务接待费支出XX万元, 与2017年度决算相比,减少(增加)XX万元,下降(增长)XX%,下降(增长)的原因是……2018年安徽省XX厅(局)国内公务接待共XX批次(其中外事接待XX批次),XX人次(其中外事接待XX人次)主要是用于……(各部门、单位根据接待具体情况编报说明)。经费使用贯彻党中央八项规定和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》(财行〔2014〕2066号)相关规定。

(三)公务用车购置及运行费支出XX万元,与2017年度决算相比,减少(增加)XX万元,下降(增长)XX%,下降(增长)的原因是……2018年没有安排公务用车购置费(如有安排,请说明购置数),全部为公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,主要用于……(各部门、单位根据实际情况编报具体支出内容)2018年,安徽省XX厅(局)机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为XX辆。