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索引号: 003291392/201505-00001 组配分类: 部门预算
发布机构: 青阳县人民政府办公室 主题分类: 财政、金融、审计
名称: 青阳县发改委2015年预算情况 文号:
成文日期: 发布日期: 2015-03-06
废止日期:
青阳县发改委2015年预算情况
发布时间:2015-03-06 18:16 来源:发改委 字号:[默认 超大]
 

青阳县发改委2015年预算情况说明

一、部门主要职责

根据县编委有关文件规定,主要职责是:研究提出全县国民经济和社会发展战略,中长期规划和年度计划;研究提出我县贯彻国家财政金融政策的建议,以及运用投资、财政、信贷、价格、国外贷款、国家储备等重要手段调控经济和社会发展改革建议;拟定全县基础产业、支柱产业发展规划;研究经济体制改革和对外开发的重大问题,组织拟定综合性经济体制改革政策,协调有关专项基金体制改革方案;提出全县固定资产投资总规模,规划重大项目和生产力的布局;研究分析国内外市场供求状况,负责重要商品总量平衡和宏观调整;推进可持续发展战略,提出经济发展与人口、资源、环境保护协调发展的重大问题;提出城镇化发展战略和重大政策措施;研究提出全县社会事业发展战略及解决社会协调发展的重大问题;研究多种所有制经济的状况,提出优化所有制结构和企业组织结构的建议,促进各种所有制企业公平竞争和共同发展;拟订全县国民经济和社会发展以及经济体制改革方案;负责全县物价监督管理工作;承办县政府交办的其他工作。

二、部门概况

青阳县发改委由机关本级及1个财政拨款事业单位组成,全委编制17人,目前在职17人,退休人员14人。

三、2015年度主要工作任务

2015年主要工作任务是:

(一)经济运行和规划编制工作

1、加强国民经济运行监测和调度。根据县域经济实际运行情况,完成全年经济运行监测分析,特别是项目和固定资产投资进度等,确保完成全年经济增长的目标。

2、编制好各项规划及年度计划。围绕县域资源,编制《2015年度国民经济和社会发展计划(草案)》及其他各种专项规划的编制工作。

(二)、项目建设工作

1、加强重大项目谋划(咨询、论证),编制、包装、申报。2015年计划谋划重大项目8-10个,特别是加强亿元以上重大项目谋划力度,努力提高我县项目谋划工作水平。

2、争取国家扩大内需投资和其他项目资金。

积极加大对国家、省有关部门的对接力度,继续努力争取争取国家扩大内需投资和其他国家和省级项目资金。加大对工业发展、基础设施、民生工程、医疗卫生、文化教育等方面项目资金的争取。

3、加强编报和储备项目。加强调研,努力挖潜,加强项目策划谋划和包装,做好项目的编报和储备,做到动态管理,扩大项目库。

4、加强建设项目服务。抓好项目立项、投资服务工作,加大推进省“861和市“433”重点项目建设,加强项目服务和引导,确保全县地方固定资产投资增长。

5、加强项目监管。加强项目建设资金特别是国债资金监督管理,确保投资发挥效益。

(三)招商引资工作。

继续做好招商引资工作,确保完成年度任务。

(四)加强节能减排工作

1、完成市下达的节能减排任务,牵头负责节能工作。

2、在节能减排中加强项目审批关。

(五)库区移民工作和生态建设工作。

做好库区移民登记、资金发放等管理工作,加大后期扶持项目的资金争取。按照县委、县政府的部署,完成生态建设工作和生态建设项目资金的争取。

(六)其他工作

1、做好有关民生工程建设的协调和服务工作。

2、企业融资服务工作。

3、做好国防经济动员工作。

4、其他职能工作和县委、县政府交办的其他工作。

四、收支预算安排情况

县发改委2015年度可支配收入195.34万元,其中:财政补助收入195.34万元。支出预算195.34万元,收支平衡。其中基本支出150.34万元,用于保障机构人员工资、日常运转、完成日常工作任务等;项目支出45万元,用于完成专项业务工作、项目建设等。全年预算支出按功能科目分类为:发展与改革事务161.71万元,占82.8%;社会保障和就业支出16.24万元,占8.3%;医疗卫生支出5.46万元,占2.8%;住房保障支出11.93万元,占6.1%

 相关附件:

      附件1:青阳县发改委一般公共预算收支预算总表.xls

      附件2:青阳县发改委一般公共预算收入预算表.xls

      附件3:青阳县发改委一般公共预算支出预算表.xls

      附件4:青阳县发改委一般公共预算财政拨款支出预算表.xls

      附件5:青阳县发改委政府性基金预算收支预算表.xls

            附件6:青阳县发改委“三公”经费预算情况表.xls

青阳县发改委2015三公”经费

财政拨款支出预算情况

一、2015年“三公”经费财政拨款支出预算表

(单位:万元)

 

预 算 数

 

24

因公出国(境)费

0

公务接待费

18

公务用车购置及运行费

6

  其中:公务用车运行费

6

        公务用车购置费

0.0

二、2015三公经费财政拨款支出情况说明

2015年,为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数,包括机关本级及1个财政拨款事业单位2015年,“三公”经费财政拨款决算数为24万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费18万元,公务用车购置及运行费6万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费:2015年没有安排。

(二)公务接待费预算18万元,主要用于接待省、市上级部门及外县单位业务指导和工作调研等公务往来支出。经费使用贯彻中央八项规定和省、市、县委有关规定。

(三)公务用车购置及运行费预算6万元,2015年没有安排公务用车购置费,全部为公务用车运行费,包括燃料费、修理费、过路过桥费、保险等支出,用于保障日常公务、监督检查、工作调研等需要。

/file_cz/qingyang/file/20150502/2015050218180496496.xls