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索引号: 003291288/201910-00382 组配分类: 部门决算情况
发布机构: 县统战部 主题分类: 财政、金融、审计 / 公民 / 公告
名称: 青阳县委统战部2018年度部门决算情况 文号:
成文日期: 发布日期: 2019-10-14
废止日期:
青阳县委统战部2018年度部门决算情况
发布时间:2019-10-14 10:06 来源:政务服务管理局 浏览次数: 字体:[ ]

第一部分  青阳县委统战部概况

一、部门职责

(一)宣传贯彻落实中央统战工作的方针,政策和重大部署;深入调查研究,向县委反映情况,提出开展统战工作的意见和建议。

(二)贯彻执行党中央国务院对台办工作的方针、政策和工作部署,负责研究制定全县贯彻落实上级党委、政府有关对台工作的实施意见,负责开展以促进祖国统一为重点的海外统战工作;加强对台宣传和涉台教育,做好台胞、台属来青探亲、旅游、观光、考察的接待工作;协助有关部门进行对台经贸、金融、科教、文卫等领域的交流、合作。为我县招商引资牵线搭桥,做好台资企业的服务和管理工作。

(三)督促、检查有关部门对民族宗教政策的贯彻落实,联系少数民族和宗教人士。

(四)联系海内外工商社团及代表人士,做好非公有制经济人士工作,及时研究,反映情况,提出工作建议。

(五)协助做好人民政协有关工作,负责联系党外民主人士,推进政治协商、民主监督、参政议政制度的建立和完善。    

(六)协助县委组织部做好党外人士的培养、选拔工作,做好各级党外人士代表、政协委员的推荐工作。

(七)负责联系党外各界高中级知识分子,全面客观反映党外知识分子的情况、意见,配合有关部门调研、检查和贯彻落实党的知识分子政策。

(八)协调统一战线内部的各种关系,指导县直机关、企事业单位和乡镇党委开展统战业务工作,做好黄埔军校青阳同学会联络小组、县海外联谊会、县工商联(商会)等有关社会团体的联系工作。

(九)承担县委和上级统战部门交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看,县委统战部2018年度部门决算只包括部本级预算,青阳县委统战部无二级机构,纳入部门预算编制范围的单位共1个,详细情况见下表。

序号

单位名称

1

中共青阳县委统战部

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 青阳县委统战部2018年度部门决算表

 

收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

部门:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

 

 

 

一、财政拨款收入

154.15

一、一般公共服务支出

130.27

二、上级补助收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、事业收入

0.00

三、国防支出

0.00

四、经营收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

五、教育支出

0.00

六、其他收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

15.26

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

2.38

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

6.24

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

154.15

本年支出合计

154.15

用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

0.00

年初结转和结余

0.00

年末结转和结余

0.00

 

 

 

 

总计

154.15

总计

154.15

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 公开02表

部门:

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

 

栏次

合计

154.15

154.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

130.27

130.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20134

统战事务

130.27

130.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013401

行政运行

130.27

130.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

15.26

15.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

14.58

14.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.99

5.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位离退休支出

8.59

8.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

0.68

0.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

0.68

0.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

2.38

2.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

2.38

2.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

2.38

2.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

6.24

6.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

6.24

6.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

6.24

6.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本

支出

项目

支出

上缴上级支出

经营

支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

合计

154.15

154.15

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

130.27

130.27

0.00

0.00

0.00

0.00

20134

统战事务

130.27

130.27

0.00

0.00

0.00

0.00

2013401

行政运行

130.27

130.27

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

15.26

15.26

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

14.58

14.58

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.99

5.99

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位离退休支出

8.59

8.59

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

0.68

0.68

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

0.68

0.68

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

2.38

2.38

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

2.38

2.38

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

2.38

2.38

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

6.24

6.24

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

6.24

6.24

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

6.24

6.24

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04表

部门:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

154.15

一、一般公共服务支出

130.27

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

 

 

三、国防支出

0.00

 

 

四、公共安全支出

0.00

 

 

五、教育支出

0.00

 

 

六、科学技术支出

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

0.00

 

 

八、社会保障和就业支出

15.26

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

2.38

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

6.24

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

154.15

本年支出合计

154.15

年初财政拨款结转和结余

0.00

年末财政拨款结转和结余

0.00

一般公共预算财政拨款

0.00

 

 

政府性基金预算财政拨款

0.00

 

 

合计

154.15

合计

154.15

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

公开05表

部门:

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

 

合计

0.00

0.00

0.00

154.15

154.15

0.00

154.15

154.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

130.27

130.27

0.00

130.27

130.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20134

统战事务

0.00

0.00

0.00

130.27

130.27

0.00

130.27

130.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013401

行政运行

0.00

0.00

0.00

130.27

130.27

0.00

130.27

130.27

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

15.26

15.26

0.00

15.26

15.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

14.58

14.58

0.00

14.58

14.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.00

0.00

0.00

5.99

5.99

0.00

5.99

5.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

其他行政事业单位离退休支出

0.00

0.00

0.00

8.59

8.59

0.00

8.59

8.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

0.00

0.00

0.00

0.68

0.68

0.00

0.68

0.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

0.00

0.00

0.00

1.18

1.18

0.00

1.18

1.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0.00

1.18

1.18

0.00

1.18

1.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

3.12

3.12

0.00

3.12

3.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

0.00

0.00

0.00

3.12

3.12

0.00

3.12

3.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

3.12

3.12

0.00

3.12

3.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

6.24

6.24

0.00

6.24

6.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

0.00

0.00

0.00

6.24

6.24

0.00

6.24

6.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

 99.85

302

商品和服务支出

 45.02

310

资本性支出

0.00

30101

  基本工资

 25.45

30201

  办公费

3.81 

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

 17.62

30202

  印刷费

1.26

31002

  办公设备购置

0.00

30103

  奖金

 15.58

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30106

  伙食补助费

0.00 

30204

  手续费

 2

31005

  基础设施建设

0.00

30107

  绩效工资

0.00 

30205

  水费

 1

31006

  大型修缮

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险费

5.99 

30206

  电费

2.22

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

3.52

31008

  物资储备

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

30112

  其他社会保障缴费

0.00

30211

  差旅费

2.89 

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30113

  住房公积金

 6.24

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30114

  医疗费

 2.38

30213

  维修(护)费

4

31013

  公务用车购置

0.00

30199

  其他工资福利支出

 26.59

30214

  租赁费

0.08

31019

  其他交通工具购置

0.00

303

对个人和家庭的补助

 9.27

30215

  会议费

0.46

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30301

  离休费

0.00 

30216

  培训费

3.79

31022

  无形资产购置

0.00

30302

  退休费

8.59 

30217

  公务招待费

6.59

31099

  其他资本性支出

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

312

对企业补助

0.00

30304

  抚恤金

0.68

30224

  被装购置费

0.00

31201

  资本金注入

0.00

30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.00

31204

  费用补贴

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

31205

  利息补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

1.43 

31299

  其他对企业补助

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.00

313

对社会保障基金补助

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

31302

  对社会保险基金补助

0.00

30399

对其他个人和家庭的补助支出

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

31303

  补充全国社会保障基金

0.00

 

 

 

30240

  税金及附加费用

0.00

399

其他支出

0.00

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

11.97 

39906

  赠与

0.00

 

 

 

307

债务利息及费用支出

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

 

 

 

30701

  国内债务付息

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

 

 

 

30702

  国外债务付息

0.00

39999

  其他支出

0.00

 

 

 

30703

  国内债务发行费用

0.00

 

 

 

 

 

30704

  国外债务发行费用

0.00 

 

 

 

人员经费合计

109.12 

公用经费合计

45.02 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类

科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出  

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:青阳县委统战部没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据

 

第三部分 青阳县委统战部2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计154.15万元(含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余)、支出总计154.15万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2017年相比,收、支总计各增加32.57万元,增长21%,主要原因:一是人员经费支出增长15.68万元,主要是用于增资;二是公用经费支出增长16.88万元,主要是因日常工作增加,日常开支大幅增长。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计154.15万元,其中:财政拨款收入154.15万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计154.15万元,其中:基本支出154.15万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计154.15万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计154.15万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加32.57万元,增长21%,主要原因:一是人员经费支出增长15.68万元,主要是用于增资;二是公用经费支出增长16.88万元,主要是因日常工作增加,日常开支大幅增长。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入154.15万元,占本年收入的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入增加32.57万元,增长21%。主要原因一是人员经费支出增长15.68万元,主要是用于增资;二是公用经费支出增长16.88万元,主要是因日常工作增加,日常开支大幅增长。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出154.15万元,占本年支出的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加32.57万元,增长21%。主要原因一是人员经费支出增长15.68万元,主要是用于增资;二是公用经费支出增长16.88万元,主要是因日常工作增加,日常开支大幅增长。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出154.15万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出130.27万元,占84.5%;社会保障和就业(类)支出15.26万元,占9.9%;医疗卫生与计划生育支出2.38万元,占1.5%;住房保障(类)支出6.24万元,占4.1%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为125.03万元,支出决算为154.15万元,完成年初预算的123.29%。决算数大于预算数的主要原因:一是一般公共服务类增加42.86万元。其中:基本支出154.15万元,占100%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)统战事务(款)行政运行(项)。年初预算为87.41万元,支出决算为130.27万元,完成年初预算的149%,决算数大于预算数的主要原因是一是工资增资;二是日常事务增多;三是补发了在职人员和退休人员2016-2018年绩效。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为24.24万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是此项在决算中由行政运行和其他行政事业单位离退休支出。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为6.88万元,支出决算为5.99万元,完成年初预算的87.06%,决算数小于预算数的主要原因是此项部分由行政运行支出。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为0.00万元,支出决算为8.59万元,完成年初预算的859%,决算数大于预算数的主要原因是此项在预算中由归口管理的行政单位离退休支出。

5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),年初预算为2.24万元,支出决算为2.38万元,完成年初预算的106.25%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整基数上涨。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为4.13万元,支出决算为6.24万元,完成年初预算的151.09%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整基数上涨。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出154.15万元,其中人员经费109.12万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他工资福利支出、退休费、抚恤金;公用经费45.02万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

青阳县委统战部2018年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年度,青阳县委统战部机关运行经费支出45.02万元,比2017年增加16.88万元,增长37.49%,主要原因是日常统战事务增多,工作要求精细化程度进一步提高。

(二)政府采购支出情况。

2018年度,青阳县委统战部无采购支出。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,青阳县委统战部无公务车辆;无单价50万元以上的通用设备;无单价100万以上专用设备。

(四)关于2018年度预算绩效情况说明。

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,青阳县委统战部2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共4个项目,涉及资金40万元,占项目预算总额的100%。从评价情况看,达到预期绩效目标。

青阳县委统战部共组织对“党外代表人士队伍建设、党外干部队伍建设”等2个项目开展了重点绩效评价,涉及资金25万元。上述项目均通过县委综合绩效考核组开展绩效评价。从评价情况看,两个项目均达到预期效果,全县党外干部、党外代表人士队伍建设进一步加强,更好的发挥了参政议政能力,在年终全县综合评价考核中,县委统战部取得了靠A的考评等次。

组织开展2018年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示,达到预期绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果(指省财政批复绩效目标的项目)

青阳县委统战部2018年度部门决算中公开“党外学习活动联络组费、台湾事务费”等2个项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标,党外学习活动联络组费、台湾事务费项目绩效自评得分为45分。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。主要产出和效果:开展党外学习活动联络组活动3次,参加人数160余人,赴省内各地开展考察活动,完成了全年的台湾事务。

绩效自评综述:评价结果显示,达到预期绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。