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索引号: 1134182300329143XQ/202603-00013 组配分类: 监督保障
发布机构: 青阳县财政局 主题分类: 财政、金融、审计
名称: 青阳县财政局开展行政事业单位内部评价报告和内部控制报告编报工作 文号:
成文日期: 发布日期: 2026-03-31
废止日期:
青阳县财政局开展行政事业单位内部评价报告和内部控制报告编报工作
发布时间:2026-03-31 15:11 来源:青阳县财政局 字号:[默认 超大]


 

为进一步掌握全县行政事业单位内控实施情况,推动行政事业单位持续完善内部控制建设,提升内部管理水平根据省、市相关工作要求青阳县财政局积极开展行政事业单位内部评价报告和内部控制报告编报工作

一是明确责任,精心部署。印发《青阳县财政局关于开展行政事业单位内部评价报告和内部控制报告编报工作工作的通知》,要求各预算单位深刻认识内控报告编报工作的重要性,加强组织领导,健全工作机制,明确时间节点,层层压实责任,确保符合条件的行政事业单位“应报尽报”,扎实推进内部控制报告的编制、汇总、审核、报送、分析、应用等各项工作。

二是做好服务,强化内控编报工作。为提高编报工作质量,安排工作人员认真梳理相关政策文件,细化报表填报说明及软件操作手册,针对编报中疑点难点问题及具体数据填报进行解读建立内控报告编报QQ交流群,通过线上线下相结合的方式,指导和帮助各单位编报人员熟练掌握填报系统的操作方法,内控编报工作提供服务支撑

三是加大审核力度,提升审核质效。对各单位填报的内部控制报告相关数据以及佐证材料的真实性,参照内部控制报告审核指南进行认真审核,对不符合规范性与完整性、单位内部控制评价得分的客观性与准确性,以及佐证材料的真实性与相关性的报告予以退回,责令编报单位在规定时间内完成整改后再行上报,在内控报告中全面反映审核情况,确保内控编报工作质效