根据《中华人民共和国审计法》等相关规定,青阳县审计局开展了2024年县本级预算执行、决算草案和其他财政收支情况审计。《审计报告》客观反映和评价了县医疗保障局罚没收入征收管理方面情况,并中肯地提出了审计意见,对我们提高罚没收入征收管理水平有积极的意义。针对《审计报告》中列出的问题,县医疗保障局高度重视,组织相关业务科室进行认真整改。现将整改情况公示如下:
一、关于审计发现的主要问题的整改情况
关于“罚没行政执法方面”问题,已完成整改。行政处罚决定未执行完毕办理结案。县医保局制定了《青阳县医疗保障局医保基金管理突出问题专项整治实施细则》(青医保监〔2025〕20号),完善监管机制。并加强对《医疗保障基金使用监督管理条例》、《安徽省医疗保障行政处罚自由裁量权适用规则(试行)》等规章制度的学习,督促执法人员按照法律法规制定的程序执行,形成闭合回路。
二、下步工作安排
一是开展“回头看”行动。对反馈的问题举一反三,重点对县域内定点医药机构罚没收入执行情况进行复查和监督,确保罚没收入按时按量执行到位。
二是开展政策宣传。结合医保监管中的突出问题及违规典型案例,强化医保从业人员的宣传教育,着力牢固医保从业人员法治意识和底线意识,自觉抵制并主动检举医保欺诈骗保行为,推动形成“不敢骗、不想骗、不能骗”的社会氛围。
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