根据《中华人民共和国审计法》等相关规定,青阳县审计局开展了2024年县本级预算执行、决算草案和其他财政收支情况审计。《审计报告》客观反映和评价了县交通运输局罚没收入征收管理方面情况,并中肯地提出了审计意见。在收到青阳县审计局《关于对2024年度县本级预算执行、决算草案和其他财政收支情况的审计报告》(青审报〔2025〕20号)后,县交通运输局高度重视,组织相关业务科室进行了认真整改。现将整改情况公示如下:
一、关于审计发现的主要问题的整改情况
关于“罚没行政执法方面”问题,已完成整改。立案后未在规定时间作出行政处罚决定。县交通局运输综合行政执法大队于7月16日出台了《案件催缴制度》,通过优化工作机制破除“案件执行难关”,杜绝审计反馈问题再次发生。
二、下步工作安排
1.强化部门协作:积极探索“司行衔接”联动机制,对经多次催告仍不接受处理的案件申请人民法院强制执行。避免审计反馈问题再次发生。
2.加强培训教育:加大加密执法培训力度,强化法制意识,主动担当作为,严格按照法律规定时限作出相对应的执法程序。
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