青阳县财政局2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
一、2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
金额单位:万元
预算数
决算数
合计
因公出国(境)费
公务用车购置及运行维护费
公务接待费
小计
公务用车购置费
公务用车运行维护费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13.50
12.15
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
二、2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
青阳县财政局2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13.50万元,支出决算为12.15万元,完成预算的90%,较上年减少0.01万元,下降0.08%。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求,严控公务接待,压减公务接待费支出。决算数较上年下降的主要原因是落实过紧日子要求,严控公务接待,压减公务接待费支出。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数,包含单位本级和所属单位。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
青阳县财政局2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算12.15万元,占100%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%;较上年减少0万元,下降0%。决算数与预算数持平。决算数较上年持平的主要原因是2024年没有安排因公出国(境)费。故2024年青阳县财政局因公出国(境)团组0次,出国(境)0人次。
2.公务接待费预算为13.50万元,支出决算为12.15万元,完成预算的90%;较上年减少0.01万元,下降0.08%。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求,严控公务接待,压减公务接待费支出。决算数较上年下降的主要原因是落实过紧日子要求,严控公务接待,压减公务接待费支出。2024年青阳县财政局国内公务接待共150批次(其中外事接待0批次),1270人次(其中外事接待0人次)。主要是用于接待上级、外单位业务指导、工作交流等公务往来支出。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和省委实施细则,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定。
3.公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%;较上年减少0万元,下降0%。决算数与预算数持平。决算数较上年持平的主要原因是2024年没有安排公务用车购置及运行维护费。其中,公务用车购置费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%;较上年减少0万元,下降0%。决算数与预算数持平。决算数较上年持平的主要原因是本年本单位无公车。2024年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费预算数0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%;较上年减少0万元,下降0%。决算数与预算数持平。决算数较上年持平的主要原因是2024年没有安排公务用车运行维护费。公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2024年12月31日,青阳县财政局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
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