索引号: | 12341823MB0M61612P/202310-00001 | 组配分类: | 部门决算情况 |
发布机构: | 青阳县人民政府办公室 | 主题分类: | 财政、金融、审计 / 公民 / 报告 |
名称: | 青阳县档案馆(中共青阳县委党史和地方志研究室)本级2022年度单位决算 | 文号: | |
成文日期: | 发布日期: | 2023-10-07 | |
废止日期: |
目 录
第一部分 青阳县档案馆(中共青阳县委党史和地方志研究室)本级概况
一、主要职责
二、单位决算构成
第二部分 青阳县档案馆(中共青阳县委党史和地方志研究室)本级2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 青阳县档案馆(中共青阳县委党史和地方志研究室)本级2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件:2022年度项目支出绩效自评表
第一部分 青阳县档案馆(中共青阳县委党史和地方志研究室)本级概况
一、主要职责
(一)贯彻执行国家和本省有关档案工作的法律、法规、规章和方针、政策;贯彻落实党中央、国务院,省委、省政府,市委、市政府和县委县政府有关党史、地方志工作的方针、政策和法规,制定全县党史、地方志工作规划、计划。
(二)接收乡镇、县直各单位和其他组织按规定移交进馆的档案资料,征集散存在社会上的珍贵档案资料。
(三)保管档案,维护档案的完整与安全。
(四)对馆藏档案进行科学整理、编目、鉴定、数字化、技术保护及开发利用。
(五)指导县直和乡镇档案业务工作。
(六)研究中国共产党青阳历史、青阳地方志,总结党的历史经验,开展党的历史、党的优良传统和青阳优秀传统文化的宣传教育,发挥党史、地方志的资政育人作用,为新时代党的建设和县委、县政府决策服务,为教育广大党员、干部、群众和青少年服务。
(七)记载、总结、研究习近平新时代中国特色社会主义思想在池州的实践,跟踪研究县委、县政府新时代坚持和发展中国特色社会主义,统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局的实践进程。
(八)编辑研究青阳党史和文献资料,组织编写出版青阳党史基本著作,编纂出版专门史、党史资料专题、党史人物传等党史书籍。
(九)组织编纂地方志书、地方综合年鉴,编纂出版《青阳年鉴》,组织整理旧志,组织编纂《青阳大事记》。
(十)征集、整理、保管和利用青阳党史、地方志文献资料,收集、整理重要口述资料、重要人物回忆录。
(十一)审核涉及青阳党史、地方志的重要文稿、档案、书稿、照片,参与审核涉及青阳重大革命题材的展览、新建纪念场馆的立项和内容等,协助审核我县重大党史事件、重要党史人物的纪念活动方案并承办、协办相关活动。
(十二)指导全县党史、地方志工作。
(十三)完成上级业务部门和县委、县政府交办的其他任务.
二、单位决算构成
青阳县档案馆(中共青阳县委党史和地方志研究室)本级2022年度单位决算仅包括单位本级决算,无其他下属单位决算。
序号 |
单位名称 |
1 |
青阳县档案馆是县委直属事业单位,加挂县委党史和地方志研究室牌子,为正科级。 |
第二部分 青阳县档案馆(中共青阳县委党史和地方志研究室)本级2022年度部门决算表
收入支出决算总表 |
|||||
单位公开01表 |
|||||
单位:青阳县档案馆(中共青阳县委党史和地方志研究室)本级 |
金额单位:万元 |
||||
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
306.74 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
234.56 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
49.21 |
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
12.80 |
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
18.12 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
4.22 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
16.02 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
本年收入合计 |
27 |
306.74 |
本年支出合计 |
|
334.93 |
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
46.39 |
年末结转和结余 |
|
18.20 |
|
30 |
|
|
|
|
总计 |
31 |
353.13 |
总计 |
|
353.13 |
注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况;本套报表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。
收入决算表 |
|||||||||||
单位公开02表 |
|||||||||||
单位:青阳县档案馆(中共青阳县委党史和地方志研究室)本级 |
金额单位:万元 |
||||||||||
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
小计 |
其中:教育收费 |
||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
合计 |
306.74 |
306.74 |
|
|
|
|
|
|
|||
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
206.37 |
206.37 |
|
|
|
|
|
|
201 |
26 |
|
档案事务 |
206.37 |
206.37 |
|
|
|
|
|
|
201 |
26 |
01 |
行政运行 |
163.39 |
163.39 |
|
|
|
|
|
|
201 |
26 |
04 |
档案馆 |
21.25 |
21.25 |
|
|
|
|
|
|
201 |
26 |
99 |
其他档案事务支出 |
21.73 |
21.73 |
|
|
|
|
|
|
205 |
|
|
教育支出 |
49.21 |
49.21 |
|
|
|
|
|
|
205 |
08 |
|
进修及培训 |
0.63 |
0.63 |
|
|
|
|
|
|
205 |
08 |
03 |
培训支出 |
0.63 |
0.63 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
|
其他教育支出 |
48.58 |
48.58 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
其他教育支出 |
48.58 |
48.58 |
|
|
|
|
|
|
207 |
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
12.80 |
12.80 |
|
|
|
|
|
|
207 |
01 |
|
文化和旅游 |
12.80 |
12.80 |
|
|
|
|
|
|
207 |
01 |
99 |
其他文化和旅游支出 |
12.80 |
12.80 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
18.12 |
18.12 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
17.26 |
17.26 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
行政单位离退休 |
1.48 |
1.48 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10.52 |
10.52 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.26 |
5.26 |
|
|
|
|
|
|
208 |
99 |
|
其他社会保障和就业支出 |
0.86 |
0.86 |
|
|
|
|
|
|
208 |
99 |
99 |
其他社会保障和就业支出 |
0.86 |
0.86 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
4.22 |
4.22 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
4.22 |
4.22 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
3.77 |
3.77 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
0.45 |
0.45 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
16.02 |
16.02 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
16.02 |
16.02 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
14.20 |
14.20 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
02 |
提租补贴 |
1.82 |
1.82 |
|
|
|
|
|
|
注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
支出决算表 |
|||||||||
单位公开03表 |
|||||||||
单位:青阳县档案馆(中共青阳县委党史和地方志研究室)本级 |
金额单位:万元 |
||||||||
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
334.93 |
201.75 |
133.18 |
|
|
|
|||
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
234.56 |
163.39 |
71.17 |
|
|
|
201 |
26 |
|
档案事务 |
234.56 |
163.39 |
71.17 |
|
|
|
201 |
26 |
01 |
行政运行 |
163.39 |
163.39 |
|
|
|
|
201 |
26 |
04 |
档案馆 |
21.25 |
|
21.25 |
|
|
|
201 |
26 |
99 |
其他档案事务支出 |
49.92 |
|
49.92 |
|
|
|
205 |
|
|
教育支出 |
49.21 |
|
49.21 |
|
|
|
205 |
08 |
|
进修及培训 |
0.63 |
|
0.63 |
|
|
|
205 |
08 |
03 |
培训支出 |
0.63 |
|
0.63 |
|
|
|
205 |
99 |
|
其他教育支出 |
48.58 |
|
48.58 |
|
|
|
205 |
99 |
99 |
其他教育支出 |
48.58 |
|
48.58 |
|
|
|
207 |
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
12.80 |
|
12.80 |
|
|
|
207 |
01 |
|
文化和旅游 |
12.80 |
|
12.80 |
|
|
|
207 |
01 |
99 |
其他文化和旅游支出 |
12.80 |
|
12.80 |
|
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
18.12 |
18.12 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
17.26 |
17.26 |
|
|
|
|
208 |
05 |
01 |
行政单位离退休 |
1.48 |
1.48 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10.52 |
10.52 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.26 |
5.26 |
|
|
|
|
208 |
99 |
|
其他社会保障和就业支出 |
0.86 |
0.86 |
|
|
|
|
208 |
99 |
99 |
其他社会保障和就业支出 |
0.86 |
0.86 |
|
|
|
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
4.22 |
4.22 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
4.22 |
4.22 |
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
3.77 |
3.77 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
0.45 |
0.45 |
|
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
16.02 |
16.02 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
16.02 |
16.02 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
14.20 |
14.20 |
|
|
|
|
221 |
02 |
02 |
提租补贴 |
1.82 |
1.82 |
|
|
|
|
注:本表反映单位本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
单位公开04表 |
||||||||
单位:青阳县档案馆(中共青阳县委党史和地方志研究室)本级 |
金额单位:万元 |
|||||||
收入 |
支出 |
|||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
306.74 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
206.37 |
206.37 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
49.21 |
49.21 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
12.80 |
12.80 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
18.12 |
18.12 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
4.22 |
4.22 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
16.02 |
16.02 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
306.74 |
本年支出合计 |
85 |
306.74 |
306.74 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
3.07 |
年末财政拨款结转和结余 |
86 |
3.07 |
3.07 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
3.07 |
|
87 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
88 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
89 |
|
|
|
|
总计 |
32 |
309.81 |
总计 |
90 |
309.81 |
309.81 |
|
|
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
单位公开05表 |
||||||
单位:青阳县档案馆(中共青阳县委党史和地方志研究室)本级 |
金额单位:万元 |
|||||
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
306.74 |
201.75 |
105.00 |
|||
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
206.37 |
163.39 |
42.98 |
201 |
26 |
|
档案事务 |
206.37 |
163.39 |
42.98 |
201 |
26 |
01 |
行政运行 |
163.39 |
163.39 |
|
201 |
26 |
04 |
档案馆 |
21.25 |
|
21.25 |
201 |
26 |
99 |
其他档案事务支出 |
21.73 |
|
21.73 |
205 |
|
|
教育支出 |
49.21 |
|
49.21 |
205 |
08 |
|
进修及培训 |
0.63 |
|
0.63 |
205 |
08 |
03 |
培训支出 |
0.63 |
|
0.63 |
205 |
99 |
|
其他教育支出 |
48.58 |
|
48.58 |
205 |
99 |
99 |
其他教育支出 |
48.58 |
|
48.58 |
207 |
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
12.80 |
|
12.80 |
207 |
01 |
|
文化和旅游 |
12.80 |
|
12.80 |
207 |
01 |
99 |
其他文化和旅游支出 |
12.80 |
|
12.80 |
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
18.12 |
18.12 |
|
208 |
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
17.26 |
17.26 |
|
208 |
05 |
01 |
行政单位离退休 |
1.48 |
1.48 |
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10.52 |
10.52 |
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.26 |
5.26 |
|
208 |
99 |
|
其他社会保障和就业支出 |
0.86 |
0.86 |
|
208 |
99 |
99 |
其他社会保障和就业支出 |
0.86 |
0.86 |
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
4.22 |
4.22 |
|
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
4.22 |
4.22 |
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
3.77 |
3.77 |
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
0.45 |
0.45 |
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
16.02 |
16.02 |
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
16.02 |
16.02 |
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
14.20 |
14.20 |
|
221 |
02 |
02 |
提租补贴 |
1.82 |
1.82 |
|
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
单位公开06表 |
||||||||
单位:青阳县档案馆(中共青阳县委党史和地方志研究室)本级 |
金额单位:万元 |
|||||||
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
151.19 |
302 |
商品和服务支出 |
15.40 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
30101 |
基本工资 |
47.50 |
30201 |
办公费 |
|
30701 |
国内债务付息 |
|
30102 |
津贴补贴 |
23.94 |
30202 |
印刷费 |
|
30702 |
国外债务付息 |
|
30103 |
奖金 |
24.00 |
30203 |
咨询费 |
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
30107 |
绩效工资 |
20.16 |
30205 |
水费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
10.52 |
30206 |
电费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
5.26 |
30207 |
邮电费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
4.22 |
30208 |
取暖费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.90 |
30211 |
差旅费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
30113 |
住房公积金 |
14.20 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30114 |
医疗费 |
0.49 |
30213 |
维修(护)费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
35.16 |
30215 |
会议费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
30301 |
离休费 |
11.33 |
30216 |
培训费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
2.50 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
30305 |
生活补助 |
23.48 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
4.00 |
312 |
对企业补助 |
|
30309 |
奖励金 |
0.02 |
30229 |
福利费 |
7.12 |
31201 |
资本金注入 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.33 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.78 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
人员经费合计 |
186.35 |
公用经费合计 |
15.40 |
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||||||||
单位公开07表 |
||||||||||||||||
单位:青阳县档案馆(中共青阳县委党史和地方志研究室)本级 |
金额单位:万元 |
|||||||||||||||
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明:青阳县档案馆(中共青阳县委党史和地方志研究室)本级没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
单位公开08表 |
||||||
单位:青阳县档案馆(中共青阳县委党史和地方志研究室)本级 |
金额单位:万元 |
|||||
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
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|
|
|
|
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|
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|
|
注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明:青阳县档案馆(中共青阳县委党史和地方志研究室)本级没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。
第三部分 青阳县档案馆(中共青阳县委党史和地方志研究室)本级2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计353.13万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计353.13万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2021年相比,收、支总计各减少166.46万元,下降32.04%,主要原因:是2021年补发2020年、2019年在职、离退休及聘用人员绩效工资。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计306.74万元,其中:财政拨款收入306.74万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计334.93万元,其中:基本支出201.75万元,占60.24%;项目支出133.18万元,占39.76%;经营支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计309.81万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计309.81万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少166.46万元,下降34.95%,主要原因:是2021年补发2020年、2019年在职、离退休及聘用人员绩效工资。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出306.74万元,占本年支出的91.58%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出减少166.46万元,下降35.18%。主要原因:是2021年补发2020年、2019年在职、离退休及聘用人员绩效工资。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出306.74万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出206.37万元,占67.28%;教育(类)支出49.21万元,占16.04%;文化旅游体育与传媒(类)支出12.80万元,占4.17%;社会保障和就业(类)支出18.12万元,占5.91%;卫生健康(类)支出4.22万元,占1.38%;住房保障(类)支出16.02万元,占5.22%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为299.81万元,支出决算为306.74万元,完成年初预算的102.31%。决算数大于预算数的主要原因:年中追加年休假发放、年度考核奖、调整养老保险、职业年金基数补缴的职工养老保险和职业年金。其中:基本支出201.75万元,占65.77%;项目支出105.00万元,占34.23%。具体情况如下:
1.一般公共服务(类)档案事务(款)行政运行(项)。年初预算为156.46万元,支出决算为163.39万元,完成年初预算的104.43%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加年休假发放、年度考核奖、调整养老保险、职业年金基数补缴的职工养老保险和职业年金。
2.一般公共服务(类)档案事务(款)档案馆(项)。年初预算为21.25万元,支出决算为21.25万元,完成年初预算100%。
3.一般公共服务(类)档案事务(款)其他档案事务支出(项)。年初预算为21.37万元,支出决算为21.73万元,完成年初预算的101.68%,决算数大于预算数的主要原因是按照年初预算执行。
4.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.63万元,决算数大于预算数的主要原因是按照年初预算执行。
5.教育(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为48.58万元,支出决算为48.58万元,完成年初预算100%。
6.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为12.80万元,支出决算为12.80万元,完成年初预算100%。
7.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为1.48万元,支出决算为1.48万元,完成年初预算100%。
8.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为10.52万元,支出决算为10.52万元,完成年初预算100%。
9.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为5.26万元,支出决算为5.26万元,完成年初预算100%。
10.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0.86万元,支出决算为0.86万元,完成年初预算100%。
11.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为3.77万元,支出决算为3.77万元,完成年初预算100%。
12.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为0.45万元,支出决算为0.45万元,完成年初预算100%。
13.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为14.2万元,支出决算为14.20万元,完成年初预算100%。
14.住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.82万元,决算数大于预算数的主要原因是。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出201.75万元,其中:人员经费186.35万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助; 公用经费15.40万元,主要包括:公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
青阳县档案馆(中共青阳县委党史和地方志研究室)本级没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
青阳县档案馆(中共青阳县委党史和地方志研究室)本级没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
青阳县档案馆属于公益一类事业单位,按照部门决算机关运行经费统计口径,本单位不统计运行经费。
(二)政府采购支出情况。
2022年度,青阳县档案馆(中共青阳县委党史和地方志研究室)本级政府采购支出总额17.66万元,其中:政府采购货物支出17.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日,青阳县档案馆(中共青阳县委党史和地方志研究室)本级共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)关于2022年度绩效评价情况的说明
(1)绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评,共9个项目,涉及资金133.18万元。从评价情况看,达到了预期绩效目标。
(2)单位决算中项目绩效自评结果。
我单位在2022年度单位决算中反映“档案管理保护费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。
档案管理保护费绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.61分。全年预算数为20万元,执行数为11.22万元,完成预算的56%。项目绩效目标完成情况:做好档案库房日常管理,确保全年无档案安全事故发生。存在的主要问题:预算过程绩效管理制度体系不健全,需进一步完善。原因:一是经办人员的业务能力有待提高;二是预算执行和绩效管理的监督管理不到位。下一步改进措施:一是加强领导,精心组织,逐步推开,实现编制预算绩效目标全覆盖。二是完善相关制度,推进制度落实。三是完善技术支撑。
档案管理保护费项目的《项目支出绩效自评表》。
附件: |
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|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
(2022年度) |
||||||||||
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|
项目名称 |
档案管理保护费 |
|||||||||
主管部门 |
|
实施单位 |
|
|||||||
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
年度资金总额: |
20.00 |
20.00 |
11.22 |
10 |
56.09% |
5.61 |
||||
其中:本年财政拨款 |
20 |
20 |
11.219 |
— |
|
|
||||
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
做好档案库房日常管理,确保全年无档案安全事故发生。 |
更换档案用品,做好保洁、安全,保护好珍贵档案;征采集各种有价值档案,优化县档案馆馆藏结构。 |
|||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
产出指标(50分) |
数量指标(0分) |
经费支出合规性 |
无 |
达成预期指标 |
25 |
25 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
质量指标(0分) |
经费支出合规性 |
无 |
达成预期指标 |
25 |
25 |
|
||||
时效指标(0分) |
|
|
|
|
|
|
||||
成本指标(0分) |
|
|
|
|
|
|
||||
效益指标(30分) |
社会效益指标 |
经费支出合规性 |
无 |
达成预期指标 |
30 |
30 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
可持续影响指标(0分) |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||
经济效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
||||
生态效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
||||
满意度指标(10分) |
满意度指标(10分) |
经费支出合规性 |
无 |
达成预期指标 |
25 |
25 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||||
总分 |
|
100 |
95.61 |
|
所有项目绩效自评表详见“附件:2022年度项目支出绩效自评表”。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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