索引号: | 12341823MB0M61612P/202209-00001 | 组配分类: | 部门决算情况 |
发布机构: | 青阳县人民政府办公室 | 主题分类: | 财政、金融、审计 / 公民 / 报告 |
名称: | 青阳县档案馆2021年度部门决算 | 文号: | |
成文日期: | 发布日期: | 2022-09-07 | |
废止日期: |
目 录
第一部分 青阳县档案馆概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 青阳县档案馆2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 青阳县档案馆2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
十、关于2021年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
青阳县档案馆2021年度部门决算情况
第一部分 青阳县档案馆概况
一、部门职责
(一)贯彻执行国家和本省有关档案工作的法律、法规、规章和方针、政策;贯彻落实党中央、国务院,省委、省政府,市委、市政府和县委县政府有关党史、地方志工作的方针、政策和法规,制定全县党史、地方志工作规划、计划。
(二)接收乡镇、县直各单位和其他组织按规定移交进馆的档案资料,征集散存在社会上的珍贵档案资料。
(三)保管档案,维护档案的完整与安全。
(四)对馆藏档案进行科学整理、编目、鉴定、数字化、技术保护及开发利用。
(五)指导县直和乡镇档案业务工作。
(六)研究中国共产党青阳历史、青阳地方志,总结党的历史经验,开展党的历史、党的优良传统和青阳优秀传统文化的宣传教育,发挥党史、地方志的资政育人作用,为新时代党的建设和县委、县政府决策服务,为教育广大党员、干部、群众和青少年服务。
(七)记载、总结、研究习近平新时代中国特色社会主义思想在池州的实践,跟踪研究县委、县政府新时代坚持和发展中国特色社会主义,统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局的实践进程。
(八)编辑研究青阳党史和文献资料,组织编写出版青阳党史基本著作,编纂出版专门史、党史资料专题、党史人物传等党史书籍。
(九)组织编纂地方志书、地方综合年鉴,编纂出版《青阳年鉴》,组织整理旧志,组织编纂《青阳大事记》。
(十)征集、整理、保管和利用青阳党史、地方志文献资料,收集、整理重要口述资料、重要人物回忆录。
(十一)审核涉及青阳党史、地方志的重要文稿、档案、书稿、照片,参与审核涉及青阳重大革命题材的展览、新建纪念场馆的立项和内容等,协助审核我县重大党史事件、重要党史人物的纪念活动方案并承办、协办相关活动。
(十二)指导全县党史、地方志工作。
(十三)完成上级业务部门和县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置
青阳县档案馆是县委直属事业单位,加挂县委党史和地方志研究室牌子,为正科级。
第二部分 青阳县档案馆2021年度部门决算表
收入支出决算总表
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公开01表 |
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部门:青阳县档案馆 |
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金额单位:万元 |
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收入 |
支出 |
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项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
||
栏 次 |
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一、一般公共预算财政拨款收入 |
476.27 |
一、一般公共服务支出 |
427.40 |
||
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
||
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
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五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
||
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
||
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
||
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
28.86 |
||
|
|
九、卫生健康支出 |
4.90 |
||
|
|
十、节能环保支出 |
|
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十一、城乡社区支出 |
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|
十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
|
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|
十四、资源勘探信息等支出 |
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|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
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|
|
十六、金融支出 |
|
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|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
||
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
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|
|
十九、住房保障支出 |
12.04 |
||
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
||
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
||
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
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|
|
二十三、其他支出 |
|
||
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
||
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
||
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
||
本年收入合计 |
476.27 |
本年支出合计 |
473.20 |
||
使用非财政拨款结余 |
|
结余分配 |
|
||
年初结转和结余 |
43.32 |
年末结转和结余 |
46.39 |
||
|
|
|
|
||
总计 |
519.59 |
总计 |
519.59 |
收入决算表
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
||||||||||||
部门:青阳县档案馆 |
|
|
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|
金额单位:万元 |
||||||||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
|||||||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||||||
小计 |
其中:教育 收费 |
|||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
476.27 |
476.27 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
201 |
一般公共服务支出 |
430.47 |
430.47 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
20126 |
档案事务 |
430.47 |
430.47 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
2012601 |
行政运行 |
335.05 |
335.05 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
2012604 |
档案馆 |
68.40 |
68.40 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
2012699 |
其他档案事务支出 |
27.02 |
27.02 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
28.86 |
28.86 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
28.02 |
28.02 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
2080501 |
行政单位离退休 |
15.83 |
15.83 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.19 |
12.19 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
20808 |
抚恤 |
0.81 |
0.81 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
2080801 |
死亡抚恤 |
0.81 |
0.81 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.03 |
0.03 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.03 |
0.03 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
210 |
卫生健康支出 |
4.90 |
4.90 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.90 |
4.90 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
4.90 |
4.90 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
221 |
住房保障支出 |
12.04 |
12.04 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
22102 |
住房改革支出 |
12.04 |
12.04 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
2210201 |
住房公积金 |
12.04 |
12.04 |
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
|
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公开03表 |
||||
部门:青阳县档 |
案馆 |
|
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|
金额单位:万元 |
|||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
473.20 |
337.83 |
135.37 |
|
|
|
|||
201 |
一般公共服务支出 |
427.40 |
292.03 |
135.37 |
|
|
|
|||||
20126 |
档案事务 |
427.40 |
292.03 |
135.37 |
|
|
|
|||||
2012601 |
行政运行 |
331.98 |
196.61 |
135.37 |
|
|
|
|||||
2012604 |
档案馆 |
68.40 |
68.40 |
|
|
|
|
|||||
2012699 |
其他档案事务支出 |
27.02 |
27.02 |
|
|
|
|
|||||
208 |
社会保障和就业支出 |
28.86 |
28.86 |
|
|
|
|
|||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
28.02 |
28.02 |
|
|
|
|
|||||
2080501 |
行政单位离退休 |
15.83 |
15.83 |
|
|
|
|
|||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.19 |
12.19 |
|
|
|
|
|||||
20808 |
抚恤 |
0.81 |
0.81 |
|
|
|
|
|||||
2080801 |
死亡抚恤 |
0.81 |
0.81 |
|
|
|
|
|||||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.03 |
0.03 |
|
|
|
|
|||||
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.03 |
0.03 |
|
|
|
|
|||||
210 |
卫生健康支出 |
4.90 |
4.90 |
|
|
|
|
|||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.90 |
4.90 |
|
|
|
|
|||||
2101101 |
行政单位医疗 |
4.90 |
4.90 |
|
|
|
|
|||||
221 |
住房保障支出 |
12.04 |
12.04 |
|
|
|
|
|||||
22102 |
住房改革支出 |
12.04 |
12.04 |
|
|
|
|
|||||
2210201 |
住房公积金 |
12.04 |
12.04 |
|
|
|
|
|||||
221 |
住房保障支出 |
12.04 |
12.04 |
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
公开04表 |
|||||||
部门: |
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||||
收入 |
支出 |
||||||||||
项 目 |
金额 |
项目 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|||||
一、一般公共预算财政拨款 |
476.27 |
一、一般公共服务支出 |
427.40 |
427.40 |
|
|
|||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|||||
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|||||
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|||||
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|||||
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|||||
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|||||
|
|
八、社会保障和就业支出 |
28.86 |
28.86 |
|
|
|||||
|
|
九、卫生健康支出 |
4.90 |
4.90 |
|
|
|||||
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|||||
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|||||
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|||||
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|||||
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|||||
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|||||
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|||||
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|||||
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|||||
|
|
十九、住房保障支出 |
12.04 |
12.04 |
|
|
|||||
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|||||
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|||||
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|||||
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|||||
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|||||
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|||||
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|||||
本年收入合计 |
476.27 |
本年支出合计 |
473.20 |
473.20 |
|
|
|||||
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
3.07 |
3.07 |
|
|
|||||
一般公共预算财政拨款 |
|
|
476.27 |
476.27 |
|
|
|||||
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
473.20 |
473.20 |
|
|
|||||
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
3.07 |
3.07 |
|
|
|||||
总计 |
476.27 |
总计 |
476.27 |
476.27 |
|
|
|||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政 拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 |
||||||
部门:青阳县档案馆 金额单位:万元 |
||||||
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
473.20 |
337.83 |
135.37 |
201 |
一般公共服务支出 |
427.40 |
292.03 |
135.37 |
||
20126 |
档案事务 |
427.40 |
292.03 |
135.37 |
||
2012601 |
行政运行 |
331.98 |
196.61 |
135.37 |
||
2012604 |
档案馆 |
68.40 |
68.40 |
|
||
2012699 |
其他档案事务支出 |
27.02 |
27.02 |
|
||
208 |
社会保障和就业支出 |
28.86 |
28.86 |
|
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
28.02 |
28.02 |
|
||
2080501 |
行政单位离退休 |
15.83 |
15.83 |
|
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
12.19 |
12.19 |
|
||
20808 |
抚恤 |
0.81 |
0.81 |
|
||
2080801 |
死亡抚恤 |
0.81 |
0.81 |
|
||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.03 |
0.03 |
|
||
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.03 |
0.03 |
|
||
210 |
卫生健康支出 |
4.90 |
4.90 |
|
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.90 |
4.90 |
|
||
2101101 |
行政单位医疗 |
4.90 |
4.90 |
|
||
221 |
住房保障支出 |
12.04 |
12.04 |
|
||
22102 |
住房改革支出 |
12.04 |
12.04 |
|
||
2210201 |
住房公积金 |
12.04 |
12.04 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||
部门: |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
219.19 |
302 |
商品和服务支出 |
54.38 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
48.47 |
30201 |
办公费 |
5.42 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
23.05 |
30202 |
印刷费 |
0.25 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
67.05 |
30203 |
咨询费 |
0.39 |
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
12.60 |
30204 |
手续费 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
5.00 |
30205 |
水费 |
0.10 |
310 |
资本性支出 |
3.61 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
12.19 |
30206 |
电费 |
6.34 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
5.20 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
4.90 |
30208 |
取暖费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
3.61 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.03 |
30211 |
差旅费 |
0.50 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
12.04 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
2.32 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
33.86 |
30214 |
租赁费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
64.26 |
30215 |
会议费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30301 |
离休费 |
15.83 |
30216 |
培训费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30302 |
退休费 |
43.96 |
30217 |
公务接待费 |
3.65 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
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30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
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31013 |
公务用车购置 |
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30304 |
抚恤金 |
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30224 |
被装购置费 |
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31019 |
其他交通工具购置 |
|
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30305 |
生活补助 |
4.45 |
30225 |
专用燃料费 |
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31021 |
文物和陈列品购置 |
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30306 |
救济费 |
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30226 |
劳务费 |
1.08 |
31022 |
无形资产购置 |
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30307 |
医疗费补助 |
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30227 |
委托业务费 |
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31099 |
其他资本性支出 |
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30308 |
助学金 |
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30228 |
工会经费 |
6.00 |
312 |
对企业补助 |
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30309 |
奖励金 |
0.02 |
30229 |
福利费 |
3.22 |
31201 |
资本金注入 |
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30310 |
个人农业生产补贴 |
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30231 |
公务用车运行维护费 |
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31203 |
政府投资基金股权投资 |
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30311 |
代缴社会保险费 |
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30239 |
其他交通费用 |
8.19 |
31204 |
费用补贴 |
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30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
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30240 |
税金及附加费用 |
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31205 |
利息补贴 |
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30299 |
其他商品和服务支出 |
11.73 |
31299 |
其他对企业补助 |
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399 |
其他支出 |
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39906 |
赠与 |
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39907 |
国家赔偿费用支出 |
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39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
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39999 |
其他支出 |
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人员经费合计 |
283.46 |
公用经费合计 |
54.38 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门: |
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单位:万元 |
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功能分类 科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
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类 |
款 |
项 |
合计 |
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注:本部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 |
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部门: 金额单位:万元 |
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功能分类 科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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类 |
款 |
项 |
合计 |
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注:部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。
第三部分 青阳县档案馆2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计519.59万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余)、支出总计519.59万元(含结余分配和年末结转结余)。与2020年相比,收入增加98.6万元,同比增加23.42%,主要原因是补发2020年、2019年在职、离退休及聘用人员绩效工资,人员经费支出比上年增加98.11万元。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计519.59元,其中:财政拨款收入476.27万元,占91.67%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计473.20万元,其中:基本支出337.84万元,占71.39%;项目支出135.36万元,占28.61%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计476.27万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计473.20万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2020年相比,财政拨款收入支出各增加115.58万元,增加,32.04%,主要原因是补发2020年、2019年在职、离退休及聘用人员绩效工资,人员经费支出比上年增加98.11万元,公用经费比上年减少44.95万元,项目支出比上年增加59.38万元,年末结转增加3.07万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出473.20万元,占本年支出的100%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加115.58万元,增长32.04%。主要原因是补发2020年、2019年在职、离退休及聘用人员绩效工资,人员经费支出比上年增加98.11万元,公用经费比上年减少44.95万元,项目支出比上年增加59.38万元,年末结转增加3.07万元。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出473.20万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出427.40万元,占90.32%;社会保障和就业(类)支出28.86万元,占6.10%;卫生健康(类)支出4.90万元,占1.03%;住房保障(类)支出12.04万元,占2.55%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为463.25万元,支出决算为473.20万元,完成年初预算的102.14%。决算数大于(小于)预算数的主要原因:正常工资晋级。其中:基本支出337.83万元,占71.39%;项目支出135.37万元,占28.61%。具体情况如下:
1.一般公共服务(类)档案事务(款)行政运行(项)。年初预算为417.45万元,支出决算为427.40万元,完成年初预算的102.38%,决算数大于(小于)预算数的主要原因是正常工资晋级。
2.文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化和旅游(项)。年初预算为26.34万元,支出决算为26.34万元,完成年初预算的100%。
3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)年初预算为15.83万元,支出决算为15.83万元,完成年初预算的100%;社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)年初预算为12.19万元,支出决算为12.19万元,完成年初预算的100%;社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为0.81万元,支出决算为0.81万元,完成年初预算的100%;社会保障和就业(类)财政对其他保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)年初预算为0.03万元,支出决算为0.03万元,完成年初预算的100%;
4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为4.90万元,支出决算为4.90万元,完成年初预算的100%;
5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为12.04万元,支出决算为12.04万元,完成年初预算的100%.
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出337.83万元,其中:人员经费283.46万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费54.37万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
本部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2021年度,青阳县档案馆机关运行经费支出54.37万元,比2020年减少4.95万元,下降45.40%,主要原因新档案馆配套设施比较完善,相关费用相应减少;厉行节约,压缩支出。
(二)政府采购支出情况。
2021年度,青阳县档案馆政府采购支出总额22.80万元,其中:政府采购货物支出22.80万元、占政府采购支出总额的100%。
(三)国有资产占有使用情况。
截止到2021年12月31日,青阳县档案馆共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上的大型设备0台(套)。
十、关于2021年度预算绩效情况说明
(一)部门年度整体工作目标任务完成情况,包括:财政资金支出达到的效果情况、社会满意度认可情况等
财政资金的投入,有仅有效维持了档案系统的正常运行,各项项目的开展,而且有力促进了档案、党史和方志存史资政,为民服务能力。
通过问卷调查和走访的形式,对满意度指标进行了调查和分析,服务对象对财政资金的使用情况基本满意,满意度达90%以上。
(二)绩效评价实施过程情况,包括评价方法、工作程序等
1、绩效评价原则:1、科学规范:注重财政支出的经济性、效率性和有效性,运用科学合理的方法,按照规范的程序,对项目绩效进行客观、公正的反映。2、统筹兼顾:绩效评价应职责明确,各有侧重,相互衔接。在单位自评的基础上,对项目资金进行绩效评价。3、激励约束:绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩,体现奖优罚劣和激励相容导向。即:有效要保障、低效要压减、无效要问责。4、公开透明:绩效评价结果应依法依规公开,并自觉接受社会监督。
2、绩效评价工作过程。收集项目资料,全面了解建设项目管理制度和流程、资金使用情况、受益群体的反馈情况,在收集和审核项目资料的基础上,制定了绩效评价指标体系,并进一步修改和完善,最后根据评价标准和资料依据,进行了分析,得出评价结论。
(三)部门整体支出绩效评价分析
1、党的建设不断深入,进一步激发了队伍活力。一是主题教育深入开展。按照“学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行”
2、夯实业务工作基础,展现新时代工作新成效。
(1)档案利用服务水平不断提高。积极热情提供利用服务,规范档案查阅利用流程,改善查阅利用大厅环境,提升查阅服务效率。今年来,共登记接待查阅利用和利用咨询560人次,提供档案资料700卷(册、件),复印档案资料900余页,为有关单位和个人在落实政策、解决纠纷、工作参考等方面获得大量宝贵档案资料。
(2)档案信息化建设工作稳步推进。高质量完成馆藏档案数字化二期项目。档案数字化二期项目加工完成扫描932653页(折算A4幅面996781页),著录条目209004条,并全部挂接至馆藏档案管理系统,提供利用。二期项目已于6月9日通过综合验收评审,项目总结算金额734000元。
(3)党史工作。 以开展建党100周年庆祝活动为契机,加强党史档案建设和史料汇编,进一步扩大党史教育阵地。今年七一之前,先后指导完成了中共北乡支部(位于酉华镇石安村天峰山)、中共皖南工委(位于陵阳镇白沙岭)、中共青阳县(工)委(位于杨田镇仙梅村陈村)展馆的辟建,并及时对外开放、供广大干群学习参观。及时编写了《1921-1949年青阳党史学习教育讲义》、“百年荣光 风华正茂”图片资料、党史学习教育青阳篇,深入各地、县直各单位、各社会团体举办党史学习教育讲座,引导广大干部群众学习了解青阳地方党史,传承红色基因,弘扬革命精神。
(4)地方志工作。一是编纂《青阳年鉴(2021)》,完成编纂方案、编纂大纲、详细任务分解表、编纂规范、相关资料收录标准等资料编写工作,2021年11月底,《青阳年鉴(2021)》出版发行。二是编写《青阳县全面建成小康社会大事记》。年限为1978.01—2021.07。
(四)存在问题
存在的主要问题:预算过程绩效管理制度体系不健全,需进一步完善;全面推进预算绩效管理工作贯彻不到位,需进一步加强;对自身预算绩效管理不到位,需进一步落实。各业务股室填报预算数字存在不及时不准确不全面,需进一步提高业务预算水平与能力。
原因:一是经办人员的业务能力有待提高;二是预算执行和绩效管理的监督管理不到位。
(五)整改措施或建议
一是加强领导,精心组织,逐步推开,实现编制预算绩效目标全覆盖。二是完善相关制度,推进制度落实。三是完善技术支撑。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
主办单位:青阳县人民政府办公室 承办单位:青阳县数据资源管理局
运维电话:0566-5038187 不良信息举报
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