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索引号: 11341823003291202N/202309-00021 组配分类: 部门决算
发布机构: 青阳县审计局 主题分类: 财政、金融、审计
名称: 青阳县审计局2022年度部门决算情况 文号:
成文日期: 发布日期: 2023-09-25
废止日期:
青阳县审计局2022年度部门决算情况
发布时间:2023-09-25 14:29 来源:青阳县审计局 浏览次数: 字体:[ ]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

青阳县审计局

 

2022年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年9月


   

第一部分 青阳县审计局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 青阳县审计局2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 青阳县审计局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件:2022年度项目支出绩效自评表及党建工作经费支出 项目绩效评价报告


第一部分 青阳县审计局概况

 

一、部门职责

(一)执行国家审计工作的法规和方针、政策,指导、协调、监督全县内审计机构的审计业务。

(二)向县政府、上级审计机关报告和向有关部门通 报审计情况,提出制定有关政策规章、宏观调控措施的建 议。

(三)直接进行下列审计:

1.县级财政预算执行情况和其他财政收支;

2.县直各部门、事业单位及下属单位的收支; 3.各乡镇人民政府预算的执行情况和决算;

4.地方金融机构的资产、负债、损益状况;

5.县政府部门管理和受县政府委托由社会团体管理的 社会保障资金、环境保护资源资金、社会捐赠资金及其他 有关基金、资金的财务收支;

6.国际组织和外国政府援助、贷款项目的收支; 7.其他法律法规规定应由县审计局进行的审计。

(四)向县长提交县级预算执行情况的审计结果报告。 受政府委托,向县人大常委会提出县级预算执行情况和 它财政收支审计工作报告。

(五)组织实施对贯彻执行国家财政方针、政策和宏 观调控措施情况的行业审计、专项审计和审计调查。

(六)根据有关法律法规和国务院、省、市、县政府 规定,组织对县属国有及国有控股企业和县建设项目进行 审计监督。

(七)承办县管党政领导干部任期责任审计和县属国


有控股企业领导人员任期经济责任审计。

(八)办理大案要案审计查证,配合、协助有关部门 查办经济案件。

(九)承担局机关审计队伍建设和教育培训工作。

(十)承办上级审计机关授权和县政府交办的其它审 计事务。

 

二、机构设置

 

从决算单位构成看,青阳县审计局2022年度部门决算 包括:单位本级决算和所属事业单位决算,与预算比较, 减少0户,原因是二级机构未单独进行财务核算

纳入青阳县审计局2022年度部门决算编制范围的二级 单位共2个,具体情况见下表:

 

 

 

序号

单位名称

1

青阳县审计局本级

2

青阳县政府投资审计中心

 


第二部分 青阳县审计局2022年度部门决算表 收入支出决算总表

部门公开01表

部门:青阳县审计局                         金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

489.43

一、一般公共服务支出

32

342.05

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

33

 

三、国有资本经营预算财政拨款收

3

 

三、 国防支出

34

 

四、上级补助收入

4

 

四、公共安全支出

35

 

五、事业收入

5

 

五、教育支出

36

55.42

六、经营收入

6

 

六、科学技术支出

37

24.00

七、附属单位上缴收入

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

38

 

八、其他收入

8

 

八、社会保障和就业支出

39

29.17

 

9

 

九、卫生健康支出

40

8.04

 

10

 

十、节能环保支出

41

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

 

 

12

 

十二、农林水支出

43

 

 

13

 

十三、交通运输支出

44

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

45

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

 

 

16

 

十六、金融支出

47

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

 

 

18

 

十八、 自然资源海洋气象等支出

49

 

 

19

 

十九、住房保障支出

50

30.75

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

 

 

21

 

二十一、 国有资本经营预算支出

52

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

 

 

23

 

二十三、其他支出

54

 

 

24

 

二十四、债务还本支出

55

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

56

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

 

本年收入合计

27

489.43

本年支出合计

 

489.43

使用非财政拨款结余

28

 

结余分配

 

 

年初结转和结余

29

 

年末结转和结余

 

 

 

30

 

 

 

 

总计

31

489.43

总计

 

489.43

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;本套报表金额单位转换 成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。


 

 

收入决算表 部门公开02表

部门:青阳县审计局                                                                                 金额单位:万元

 

科目代码

 

科目名称

本年收入合

财政拨款收

收入

事业收入

经 营 收入

附属单位 上缴收入

收入

小计

其中: 育收费

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

489.43

489.43

 

 

 

 

 

 

201

 

 

一般公共服务支出

342.06

342.06

 

 

 

 

 

 

201

03

 

政府办公厅(室)及相关机构事务

1.49

1.49

 

 

 

 

 

 

201

03

01

行政运行

1.49

1.49

 

 

 

 

 

 

201

08

 

审计事务

340.57

340.57

 

 

 

 

 

 

201

08

01

行政运行

191.13

191.13

 

 

 

 

 

 

201

08

02

一般行政管理事务

3.00

3.00

 

 

 

 

 

 

201

08

04

审计业务

77.48

77.48

 

 

 

 

 

 

201

08

05

审计管理

4.00

4.00

 

 

 

 

 

 

201

08

06

信息化建设

7.42

7.42

 

 

 

 

 

 

201

08

50

事业运行

43.22

43.22

 

 

 

 

 

 

201

08

99

其他审计事务支出

14.32

14.32

 

 

 

 

 

 

205

 

 

教育支出

55.42

55.42

 

 

 

 

 

 

205

99

 

其他教育支出

55.42

55.42

 

 

 

 

 

 

205

99

99

其他教育支出

55.42

55.42

 

 

 

 

 

 

206

 

 

科学技术支出

24.00

24.00

 

 

 

 

 

 

206

07

 

科学技术普及

24.00

24.00

 

 

 

 

 

 

206

07

99

其他科学技术普及支出

24.00

24.00

 

 

 

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

29.17

29.17

 

 

 

 

 

 

208

05

 

行政事业单位养老支出

29.17

29.17

 

 

 

 

 

 

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

19.45

19.45

 

 

 

 

 

 

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

9.72

9.72

 

 

 

 

 

 

210

 

 

卫生健康支出

8.04

8.04

 

 

 

 

 

 

210

11

 

行政事业单位医疗

8.04

8.04

 

 

 

 

 

 

210

11

01

行政单位医疗

5.49

5.49

 

 

 

 

 

 

210

11

02

事业单位医疗

2.55

2.55

 

 

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

30.75

30.75

 

 

 

 

 

 

221

02

 

住房改革支出

30.75

30.75

 

 

 

 

 

 

221

02

01

住房公积金

27.35

27.35

 

 

 

 

 

 

221

02

02

提租补贴

3.40

3.40

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


 

 

支出决算表 部门公开03表

部门:青阳县审计局                                                                              金额单位:万元

科目代码

科目名称

基本支出

  支出

上缴上 级支出

支出

对附属单位 补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

489.43

489.43

 

 

 

 

201

 

 

一般公共服务支出

342.06

342.06

 

 

 

 

201

03

 

政府办公厅(室)及相关机构事务

1.49

1.49

 

 

 

 

201

03

01

行政运行

1.49

1.49

 

 

 

 

201

08

 

审计事务

340.57

340.57

 

 

 

 

201

08

01

行政运行

191.13

191.13

 

 

 

 

201

08

02

一般行政管理事务

3.00

3.00

 

 

 

 

201

08

04

审计业务

77.48

77.48

 

 

 

 

201

08

05

审计管理

4.00

4.00

 

 

 

 

201

08

06

信息化建设

7.42

7.42

 

 

 

 

201

08

50

事业运行

43.22

43.22

 

 

 

 

201

08

99

其他审计事务支出

14.32

14.32

 

 

 

 

205

 

 

教育支出

55.42

55.42

 

 

 

 

205

99

 

其他教育支出

55.42

55.42

 

 

 

 

205

99

99

其他教育支出

55.42

55.42

 

 

 

 

206

 

 

科学技术支出

24.00

24.00

 

 

 

 

206

07

 

科学技术普及

24.00

24.00

 

 

 

 

206

07

99

其他科学技术普及支出

24.00

24.00

 

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

29.17

29.17

 

 

 

 

208

05

 

行政事业单位养老支出

29.17

29.17

 

 

 

 

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

19.45

19.45

 

 

 

 

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

9.72

9.72

 

 

 

 

210

 

 

卫生健康支出

8.04

8.04

 

 

 

 

210

11

 

行政事业单位医疗

8.04

8.04

 

 

 

 

210

11

01

行政单位医疗

5.49

5.49

 

 

 

 

210

11

02

事业单位医疗

2.55

2.55

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

30.75

30.75

 

 

 

 

221

02

 

住房改革支出

30.75

30.75

 

 

 

 

221

02

01

住房公积金

27.35

27.35

 

 

 

 

221

02

02

提租补贴

3.40

3.40

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表 部门公开04表

部门:青阳县审计局                                                        金额单位:万元

收入

支出

 

项目

 

行次

 

金额

 

项目

 

行次

 

小计

一般公共 预算财政 拨款

政府性基 金预算财 政拨款

国有资本经 营预算财政 拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

489.43

一、一般公共服务支出

33

342.05

342.05

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

34

 

 

 

 

三、 国有资本经营预算财政拨款

3

 

三、 国防支出

35

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

36

 

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

37

55.42

55.42

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

38

24.00

24.00

 

 

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

39

 

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

40

29.17

29.17

 

 

 

9

 

九、卫生健康支出

41

8.04

8.04

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

42

 

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

43

 

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

44

 

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

45

 

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支

46

 

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

47

 

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

48

 

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

49

 

 

 

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支

50

 

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

51

30.75

30.75

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

52

 

 

 

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支

53

 

 

 

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

 

 

 

 

 

23

 

二十三、其他支出

55

 

 

 

 

 

24

 

二十四、债务还本支出

56

 

 

 

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

57

 

 

 

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

 

 

 

 

本年收入合计

27

489.43

本年支出合计

85

489.43

489.43

 

 

年初财政拨款结转和结余

28

 

年末财政拨款结转和结余

86

 

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

29

 

 

87

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

30

 

 

88

 

 

 

 

三、 国有资本经营预算财政拨款

31

 

 

89

 

 

 

 

总计

32

489.43

总计

90

489.43

489.43

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国 有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表 部门公开05表

部门:青阳县审计局                                               金额单位:万元

科目代码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

489.43

489.43

 

201

 

 

一般公共服务支出

342.06

342.06

 

201

03

 

政府办公厅(室)及相关机构事务

1.49

1.49

 

201

03

01

行政运行

1.49

1.49

 

201

08

 

审计事务

340.57

340.57

 

201

08

01

行政运行

191.13

191.13

 

201

08

02

一般行政管理事务

3.00

3.00

 

201

08

04

审计业务

77.48

77.48

 

201

08

05

审计管理

4.00

4.00

 

201

08

06

信息化建设

7.42

7.42

 

201

08

50

事业运行

43.22

43.22

 

201

08

99

其他审计事务支出

14.32

14.32

 

205

 

 

教育支出

55.42

55.42

 

205

99

 

其他教育支出

55.42

55.42

 

205

99

99

其他教育支出

55.42

55.42

 

206

 

 

科学技术支出

24.00

24.00

 

206

07

 

科学技术普及

24.00

24.00

 

206

07

99

其他科学技术普及支出

24.00

24.00

 

208

 

 

社会保障和就业支出

29.17

29.17

 

208

05

 

行政事业单位养老支出

29.17

29.17

 

208

05

05

机关事业单位基本养老保险缴费支出

19.45

19.45

 

208

05

06

机关事业单位职业年金缴费支出

9.72

9.72

 

210

 

 

卫生健康支出

8.04

8.04

 

210

11

 

行政事业单位医疗

8.04

8.04

 

210

11

01

行政单位医疗

5.49

5.49

 

210

11

02

事业单位医疗

2.55

2.55

 

221

 

 

住房保障支出

30.75

30.75

 

221

02

 

住房改革支出

30.75

30.75

 

221

02

01

住房公积金

27.35

27.35

 

221

02

02

提租补贴

3.40

3.40

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门公开06表

部门:青阳县审计局                                                        金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

金额

科目名称

金额

科目名称

金额

301

工资福利支出

338.19

302

商品和服务支出

151.24

307

债务利息及费用支出

 

30101

基本工资

77.91

30201

办公费

12.07

30701

国内债务付息

 

30102

津贴补贴

50.04

30202

印刷费

4.67

30702

国外债务付息

 

30103

奖金

36.01

30203

咨询费

1.20

30703

国内债务发行费用

 

30106

伙食补助费

8.72

30204

手续费

 

30704

国外债务发行费用

 

30107

绩效工资

73.64

30205

水费

0.19

310

资本性支出

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

19.45

30206

电费

0.13

31001

房屋建筑物购建

 

30109

职业年金缴费

9.72

30207

邮电费

7.80

31002

办公设备购置

 

30110

职工基本医疗保险缴费

8.04

30208

取暖费

 

31003

专用设备购置

 

30111

公务员医疗补助缴费

 

30209

物业管理费

0.29

31005

基础设施建设

 

30112

其他社会保障缴费

 

30211

差旅费

3.08

31006

大型修缮

 

30113

住房公积金

27.35

30212

因公出国(境)费用

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

30114

医疗费

 

30213

维修(护)费

6.05

31008

物资储备

 

30199

其他工资福利支出

27.32

30214

租赁费

3.00

31009

土地补偿

 

303

对个人和家庭的补助

 

30215

会议费

 

31010

安置补助

 

30301

离休费

 

30216

培训费

1.00

31011

地上附着物和青苗补偿

 

30302

退休费

 

30217

公务接待费

6.45

31012

拆迁补偿

 

30303

退职(役)费

 

30218

专用材料费

 

31013

公务用车购置

 

30304

抚恤金

 

30224

被装购置费

 

31019

其他交通工具购置

 

30305

生活补助

 

30225

专用燃料费

 

31021

文物和陈列品购置

 

30306

救济费

 

30226

劳务费

4.00

31022

无形资产购置

 

30307

医疗费补助

 

30227

委托业务费

77.48

31099

其他资本性支出

 

30308

助学金

 

30228

工会经费

14.12

312

对企业补助

 

30309

奖励金

 

30229

福利费

 

31201

资本金注入

 

30310

个人农业生产补贴

 

30231

公务用车运行维护费

2.30

31203

政府投资基金股权投资

 

30311

代缴社会保险费

 

30239

其他交通费用

 

31204

费用补贴

 

30399

其他对个人和家庭的补助

 

30240

税金及附加费用

 

31205

利息补贴

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

7.42

31299

其他对企业补助

 

 

 

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

39907

国家赔偿费用支出

 

 

 

 

 

 

 

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补

 

 

 

 

 

 

 

39909

经常性赠与

 

 

 

 

 

 

 

39910

资本性赠与

 

 

 

 

 

 

 

39999

其他支出

 

人员经费合计

338.19

公用经费合计

151.24

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门公开07表

部门:青阳县审计局                                                          金额单位:万元

 

 

科目代码

 

 

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

 

合计

 

基本支 出结转

项目支 出结转 和结余

 

 

合计

 

基本支

 

项目支

 

 

合计

 

基本支

 

项目支

 

 

合计

 

基本支 出结转

项目支出结转 和结余

项目支 出结转

项目支 出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明:青阳县审计局没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出, 故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 部门公开08表

部门:青阳县审计局                                               金额单位:万元

科目代码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明:青阳县审计局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据

 

 

第三部分 青阳县审计局2022年度部门决算情况说明

 

 

一、收入支出决算总体情况说明

 

2022年度收入总计489.43万元(含使用非财政拨款结 余、年初结转和结余)、支出总计489.43万元(含结余分 配、年末结转和结余)。与2021年相比,收、支总计各减 少75.64万元,下降13.39%,主要原因:一般公共支出减少。

二、收入决算情况说明

 

2022年度收入合计489.43万元,其中:财政拨款收入 489.43万元,占100.00%;事业收入0.0万元,占0.00%;经 营收入0.0万元,占0.00%;其他收入0.0万元占0.00%。

三、支出决算情况说明

 

2022年度支出合计489.43万元,其中:基本支出489.43 万元,占100.00%;项目支出0.0万元,占0.00%;经营支出 0.0万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 

2022年度财政拨款收入总计489.43万元(含年初财政 拨款结转和结余),支出总计489.43万元(含年末财政拨 款结转和结余)。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少75.64万元,下降13.39%,主要原因:一般公共支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

 

2022年度一般公共预算财政拨款支出489.43万元 本年支出的100.00%。与2021年相比,一般公共预算财政拨 款支出减少75.64万元,下降13.39%。主要原因:一般公共 支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

 

2022年度一般公共预算财政拨款支出489.43万元,主 要用于以下方面:一般公共服务(类)支出342.06万元, 占69.89%;教育(类)支出55.42万元,占11.32%;科学技术 (类)支出24.00万元,占4.90%;社会保障和就业(类) 出29.17万元,占5.96%;卫生健康(类)支出8.04万元,占 1.64%;住房保障(类)支出30.75万元, 占6.28%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

 

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 490.43万元,支出决算为489.43万元,完成年初预算的 99.8%。决算数小于预算数的主要原因:厉行节约减少不必要的开支。其中:基本支出489.43万元,占100.00%;项目支出0.0万元。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构

事务(款)行政运行(项)。年初预算为2.49万元,支出 决算为1.49万元,完成年初预算的59.84%,决算数小于算数的主要原因是厉行节约减少不必要的开支

 

2.一般公共服务(类)审计事务(款)行政运行(项)。

年初预算为191.13万元,支出决算为191.13万元,完成年 初预算100%。

3.一般公共服务(类)审计事务(款)一般行政管理

事务(项)。年初预算为3万元,支出决算为3.00万元,完 成年初预算100%。

4.一般公共服务(类)审计事务(款)审计业务(项)。

年初预算为77.48万元,支出决算为77.48万元,完成年初 预算100%。

5.一般公共服务(类)审计事务(款)审计管理(项)。

年初预算为4万元,支出决算为4.00万元,完成年初预算 100%。

6.一般公共服务(类)审计事务(款)信息化建设(项)。

年初预算为7.42万元,支出决算为7.42万元,完成年初预 算100%。

7.一般公共服务(类)审计事务(款)事业运行(项)。

年初预算为43.22万元,支出决算为43.22万元,完成年初 预算100%。

8.一般公共服务(类)审计事务(款)其他审计事务

支出(项)。年初预算为14.32万元,支出决算为14.32万 元,完成年初预算100%。


9.教育(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。

年初预算为55.42万元,支出决算为55.42万元,完成年初 预算100%。

10.科学技术(类)科学技术普及(款)其他科学技术

普及支出(项)。年初预算为24万元,支出决算为24.00 万元,完成年初预算100%。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 19.45万元,支出决算为19.45万元,完成年初预算100%。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为9.72 万元,支出决算为9.72万元,完成年初预算100%。

13.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位

医疗(项)。年初预算为5.49万元,支出决算为5.49万元, 完成年初预算100%。

14.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位

医疗(项)。年初预算为2.55万元,支出决算为2.55万元, 完成年初预算100%。

15.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为27.35万元,支出决算为27.35万元,完成年初 预算100%。

16.住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。


年初预算为3.4万元,支出决算为3.40万元,完成年初预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出489.43万元,其中:人员 经费338.19万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、 伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其 他工资福利支出; 公用经费151.24万元,主要包括:办公 费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、 差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳 务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其 他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

 

青阳县审计局没有政府性基金预算收入,也没有使用 政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

青阳县审计局没有使用国有资本经营预算财政拨款安 排的支出。

九、其他重要事项情况说明

 

(一)机关运行经费支出情况。

 

2022年度,青阳县审计局机关运行经费支出151.24万


元,比2021年增加32.43万元,增长27.3%,主要原因是支出增加。

(二)政府采购支出情况。

 

2022年度,青阳县审计局政府采购支出总额0万元,其 中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、 政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元, 占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0 万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小 企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企 业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业 合同金额占服务支出金额的0%。

(三)国有资产占有使用情况。

 

截至2022年12月31日,青阳县审计局共有车辆1辆,其中:执法执勤用车1辆;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)关于2022年度绩效评价情况的说明

 

(1)绩效评价工作开展情况。

 

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2022年度纳入 部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共0个项目


第四部分 名词解释

 

 

一、财政拨款收入:指单位从同级财政单位取得的财 政预算资金。

 

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动所取得的收入。

 

三、上级补助收入:指事业单位从主管单位和上级单 位取得的非财政补助收入。

 

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单 位按照有关规定上缴的收入。

 

五、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级 补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

 

六、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度 积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

 

七、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事 业基金等。

九、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算 安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到 以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余


资金。

 

十、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成 日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

十一、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。

 

十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 

十三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“ 三公” 经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公   务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国   (境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市   间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公   务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含   车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、

安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的 各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公 务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项 资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福 利费、 日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公 用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公 务用车运行维护费以及其他费用。