索引号: | 11341823003291202N/202309-00021 | 组配分类: | 部门决算 |
发布机构: | 青阳县审计局 | 主题分类: | 财政、金融、审计 |
名称: | 青阳县审计局2022年度部门决算情况 | 文号: | |
成文日期: | 发布日期: | 2023-09-25 | |
废止日期: |
青阳县审计局
2022年度部门决算
2023年9月
目 录
第一部分 青阳县审计局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 青阳县审计局2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 青阳县审计局2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件:2022年度项目支出绩效自评表及党建工作经费支出 项目绩效评价报告
第一部分 青阳县审计局概况
一、部门职责
(一)执行国家审计工作的法规和方针、政策,指导、协调、监督全县内审计机构的审计业务。
(二)向县政府、上级审计机关报告和向有关部门通 报审计情况,提出制定有关政策规章、宏观调控措施的建 议。
(三)直接进行下列审计:
1.县级财政预算执行情况和其他财政收支;
2.县直各部门、事业单位及下属单位的收支; 3.各乡镇人民政府预算的执行情况和决算;
4.地方金融机构的资产、负债、损益状况;
5.县政府部门管理和受县政府委托由社会团体管理的 社会保障资金、环境保护资源资金、社会捐赠资金及其他 有关基金、资金的财务收支;
6.国际组织和外国政府援助、贷款项目的收支; 7.其他法律法规规定应由县审计局进行的审计。
(四)向县长提交县级预算执行情况的审计结果报告。 受政府委托,向县人大常委会提出县级预算执行情况和 其 它财政收支审计工作报告。
(五)组织实施对贯彻执行国家财政方针、政策和宏 观调控措施情况的行业审计、专项审计和审计调查。
(六)根据有关法律法规和国务院、省、市、县政府 规定,组织对县属国有及国有控股企业和县建设项目进行 审计监督。
(七)承办县管党政领导干部任期责任审计和县属国
有控股企业领导人员任期经济责任审计。
(八)办理大案要案审计查证,配合、协助有关部门 查办经济案件。
(九)承担局机关审计队伍建设和教育培训工作。
(十)承办上级审计机关授权和县政府交办的其它审 计事务。
二、机构设置
从决算单位构成看,青阳县审计局2022年度部门决算 包括:单位本级决算和所属事业单位决算,与预算比较, 减少0户,原因是二级机构未单独进行财务核算
纳入青阳县审计局2022年度部门决算编制范围的二级 单位共2个,具体情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
青阳县审计局本级 |
2 |
青阳县政府投资审计中心 |
第二部分 青阳县审计局2022年度部门决算表 收入支出决算总表
部门公开01表
部门:青阳县审计局 金额单位:万元
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
489.43 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
342.05 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收 入 |
3 |
|
三、 国防支出 |
34 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
55.42 |
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
24.00 |
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
29.17 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
8.04 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
18 |
|
十八、 自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
30.75 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
21 |
|
二十一、 国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
本年收入合计 |
27 |
489.43 |
本年支出合计 |
|
489.43 |
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
|
|
|
30 |
|
|
|
|
总计 |
31 |
489.43 |
总计 |
|
489.43 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;本套报表金额单位转换 成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。
收入决算表 部门公开02表
部门:青阳县审计局 金额单位:万元
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合 计 |
财政拨款收 入 |
上 级 补 助 收入 |
事业收入 |
经 营 收入 |
附属单位 上缴收入 |
其 他 收入 |
|||
小计 |
其中: 教 育收费 |
||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
合计 |
489.43 |
489.43 |
|
|
|
|
|
|
|||
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
342.06 |
342.06 |
|
|
|
|
|
|
201 |
03 |
|
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1.49 |
1.49 |
|
|
|
|
|
|
201 |
03 |
01 |
行政运行 |
1.49 |
1.49 |
|
|
|
|
|
|
201 |
08 |
|
审计事务 |
340.57 |
340.57 |
|
|
|
|
|
|
201 |
08 |
01 |
行政运行 |
191.13 |
191.13 |
|
|
|
|
|
|
201 |
08 |
02 |
一般行政管理事务 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
201 |
08 |
04 |
审计业务 |
77.48 |
77.48 |
|
|
|
|
|
|
201 |
08 |
05 |
审计管理 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
|
201 |
08 |
06 |
信息化建设 |
7.42 |
7.42 |
|
|
|
|
|
|
201 |
08 |
50 |
事业运行 |
43.22 |
43.22 |
|
|
|
|
|
|
201 |
08 |
99 |
其他审计事务支出 |
14.32 |
14.32 |
|
|
|
|
|
|
205 |
|
|
教育支出 |
55.42 |
55.42 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
|
其他教育支出 |
55.42 |
55.42 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
其他教育支出 |
55.42 |
55.42 |
|
|
|
|
|
|
206 |
|
|
科学技术支出 |
24.00 |
24.00 |
|
|
|
|
|
|
206 |
07 |
|
科学技术普及 |
24.00 |
24.00 |
|
|
|
|
|
|
206 |
07 |
99 |
其他科学技术普及支出 |
24.00 |
24.00 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
29.17 |
29.17 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
29.17 |
29.17 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
19.45 |
19.45 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9.72 |
9.72 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
8.04 |
8.04 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
8.04 |
8.04 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
5.49 |
5.49 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
2.55 |
2.55 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
30.75 |
30.75 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
30.75 |
30.75 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
27.35 |
27.35 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
02 |
提租补贴 |
3.40 |
3.40 |
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表 部门公开03表
部门:青阳县审计局 金额单位:万元
科目代码 |
科目名称 |
本 年 支 出 合 计 |
基本支出 |
项 目 支出 |
上缴上 级支出 |
经 营 支出 |
对附属单位 补助支出 |
||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
489.43 |
489.43 |
|
|
|
|
|||
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
342.06 |
342.06 |
|
|
|
|
201 |
03 |
|
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1.49 |
1.49 |
|
|
|
|
201 |
03 |
01 |
行政运行 |
1.49 |
1.49 |
|
|
|
|
201 |
08 |
|
审计事务 |
340.57 |
340.57 |
|
|
|
|
201 |
08 |
01 |
行政运行 |
191.13 |
191.13 |
|
|
|
|
201 |
08 |
02 |
一般行政管理事务 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
201 |
08 |
04 |
审计业务 |
77.48 |
77.48 |
|
|
|
|
201 |
08 |
05 |
审计管理 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
201 |
08 |
06 |
信息化建设 |
7.42 |
7.42 |
|
|
|
|
201 |
08 |
50 |
事业运行 |
43.22 |
43.22 |
|
|
|
|
201 |
08 |
99 |
其他审计事务支出 |
14.32 |
14.32 |
|
|
|
|
205 |
|
|
教育支出 |
55.42 |
55.42 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
其他教育支出 |
55.42 |
55.42 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
其他教育支出 |
55.42 |
55.42 |
|
|
|
|
206 |
|
|
科学技术支出 |
24.00 |
24.00 |
|
|
|
|
206 |
07 |
|
科学技术普及 |
24.00 |
24.00 |
|
|
|
|
206 |
07 |
99 |
其他科学技术普及支出 |
24.00 |
24.00 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
29.17 |
29.17 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
29.17 |
29.17 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
19.45 |
19.45 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9.72 |
9.72 |
|
|
|
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
8.04 |
8.04 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
8.04 |
8.04 |
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
5.49 |
5.49 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
2.55 |
2.55 |
|
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
30.75 |
30.75 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
30.75 |
30.75 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
27.35 |
27.35 |
|
|
|
|
221 |
02 |
02 |
提租补贴 |
3.40 |
3.40 |
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表 部门公开04表
部门:青阳县审计局 金额单位:万元
收入 |
支出 |
|||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共 预算财政 拨款 |
政府性基 金预算财 政拨款 |
国有资本经 营预算财政 拨款 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
489.43 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
342.05 |
342.05 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
三、 国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、 国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
55.42 |
55.42 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
24.00 |
24.00 |
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
29.17 |
29.17 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
8.04 |
8.04 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
30.75 |
30.75 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
489.43 |
本年支出合计 |
85 |
489.43 |
489.43 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
86 |
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
87 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
88 |
|
|
|
|
三、 国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
89 |
|
|
|
|
总计 |
32 |
489.43 |
总计 |
90 |
489.43 |
489.43 |
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国 有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表 部门公开05表
部门:青阳县审计局 金额单位:万元
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
489.43 |
489.43 |
|
|||
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
342.06 |
342.06 |
|
201 |
03 |
|
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1.49 |
1.49 |
|
201 |
03 |
01 |
行政运行 |
1.49 |
1.49 |
|
201 |
08 |
|
审计事务 |
340.57 |
340.57 |
|
201 |
08 |
01 |
行政运行 |
191.13 |
191.13 |
|
201 |
08 |
02 |
一般行政管理事务 |
3.00 |
3.00 |
|
201 |
08 |
04 |
审计业务 |
77.48 |
77.48 |
|
201 |
08 |
05 |
审计管理 |
4.00 |
4.00 |
|
201 |
08 |
06 |
信息化建设 |
7.42 |
7.42 |
|
201 |
08 |
50 |
事业运行 |
43.22 |
43.22 |
|
201 |
08 |
99 |
其他审计事务支出 |
14.32 |
14.32 |
|
205 |
|
|
教育支出 |
55.42 |
55.42 |
|
205 |
99 |
|
其他教育支出 |
55.42 |
55.42 |
|
205 |
99 |
99 |
其他教育支出 |
55.42 |
55.42 |
|
206 |
|
|
科学技术支出 |
24.00 |
24.00 |
|
206 |
07 |
|
科学技术普及 |
24.00 |
24.00 |
|
206 |
07 |
99 |
其他科学技术普及支出 |
24.00 |
24.00 |
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
29.17 |
29.17 |
|
208 |
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
29.17 |
29.17 |
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
19.45 |
19.45 |
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9.72 |
9.72 |
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
8.04 |
8.04 |
|
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
8.04 |
8.04 |
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
5.49 |
5.49 |
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
2.55 |
2.55 |
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
30.75 |
30.75 |
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
30.75 |
30.75 |
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
27.35 |
27.35 |
|
221 |
02 |
02 |
提租补贴 |
3.40 |
3.40 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门公开06表
部门:青阳县审计局 金额单位:万元
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科 目 代 码 |
科目名称 |
金额 |
科 目 代 码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
338.19 |
302 |
商品和服务支出 |
151.24 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
30101 |
基本工资 |
77.91 |
30201 |
办公费 |
12.07 |
30701 |
国内债务付息 |
|
30102 |
津贴补贴 |
50.04 |
30202 |
印刷费 |
4.67 |
30702 |
国外债务付息 |
|
30103 |
奖金 |
36.01 |
30203 |
咨询费 |
1.20 |
30703 |
国内债务发行费用 |
|
30106 |
伙食补助费 |
8.72 |
30204 |
手续费 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
30107 |
绩效工资 |
73.64 |
30205 |
水费 |
0.19 |
310 |
资本性支出 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
19.45 |
30206 |
电费 |
0.13 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
9.72 |
30207 |
邮电费 |
7.80 |
31002 |
办公设备购置 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
8.04 |
30208 |
取暖费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
0.29 |
31005 |
基础设施建设 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
|
30211 |
差旅费 |
3.08 |
31006 |
大型修缮 |
|
30113 |
住房公积金 |
27.35 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
6.05 |
31008 |
物资储备 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
27.32 |
30214 |
租赁费 |
3.00 |
31009 |
土地补偿 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
30215 |
会议费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
1.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
6.45 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
30305 |
生活补助 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
4.00 |
31022 |
无形资产购置 |
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
77.48 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
14.12 |
312 |
对企业补助 |
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.30 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
7.42 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
人员经费合计 |
338.19 |
公用经费合计 |
151.24 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门公开07表
部门:青阳县审计局 金额单位:万元
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
合计 |
基本支 出结转 |
项目支 出结转 和结余 |
合计 |
基本支 出 |
项目支 出 |
合计 |
基本支 出 |
项目支 出 |
合计 |
基本支 出结转 |
项目支出结转 和结余 |
|||||
项目支 出结转 |
项目支 出结余 |
|||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明:青阳县审计局没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出, 故本表无数据。
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 部门公开08表
部门:青阳县审计局 金额单位:万元
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
|
|
|
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明:青阳县审计局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。
第三部分 青阳县审计局2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计489.43万元(含使用非财政拨款结 余、年初结转和结余)、支出总计489.43万元(含结余分 配、年末结转和结余)。与2021年相比,收、支总计各减 少75.64万元,下降13.39%,主要原因:一般公共支出减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计489.43万元,其中:财政拨款收入 489.43万元,占100.00%;事业收入0.0万元,占0.00%;经 营收入0.0万元,占0.00%;其他收入0.0万元,占0.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计489.43万元,其中:基本支出489.43 万元,占100.00%;项目支出0.0万元,占0.00%;经营支出 0.0万元,占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计489.43万元(含年初财政 拨款结转和结余),支出总计489.43万元(含年末财政拨 款结转和结余)。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少75.64万元,下降13.39%,主要原因:一般公共支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出489.43万元,占 本年支出的100.00%。与2021年相比,一般公共预算财政拨 款支出减少75.64万元,下降13.39%。主要原因:一般公共 支出减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出489.43万元,主 要用于以下方面:一般公共服务(类)支出342.06万元, 占69.89%;教育(类)支出55.42万元,占11.32%;科学技术 (类)支出24.00万元,占4.90%;社会保障和就业(类)支 出29.17万元,占5.96%;卫生健康(类)支出8.04万元,占 1.64%;住房保障(类)支出30.75万元, 占6.28%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 490.43万元,支出决算为489.43万元,完成年初预算的 99.8%。决算数小于预算数的主要原因:厉行节约减少不必要的开支。其中:基本支出489.43万元,占100.00%;项目支出0.0万元。具体情况如下:
1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构
事务(款)行政运行(项)。年初预算为2.49万元,支出 决算为1.49万元,完成年初预算的59.84%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约减少不必要的开支。
2.一般公共服务(类)审计事务(款)行政运行(项)。
年初预算为191.13万元,支出决算为191.13万元,完成年 初预算100%。
3.一般公共服务(类)审计事务(款)一般行政管理
事务(项)。年初预算为3万元,支出决算为3.00万元,完 成年初预算100%。
4.一般公共服务(类)审计事务(款)审计业务(项)。
年初预算为77.48万元,支出决算为77.48万元,完成年初 预算100%。
5.一般公共服务(类)审计事务(款)审计管理(项)。
年初预算为4万元,支出决算为4.00万元,完成年初预算 100%。
6.一般公共服务(类)审计事务(款)信息化建设(项)。
年初预算为7.42万元,支出决算为7.42万元,完成年初预 算100%。
7.一般公共服务(类)审计事务(款)事业运行(项)。
年初预算为43.22万元,支出决算为43.22万元,完成年初 预算100%。
8.一般公共服务(类)审计事务(款)其他审计事务
支出(项)。年初预算为14.32万元,支出决算为14.32万 元,完成年初预算100%。
9.教育(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。
年初预算为55.42万元,支出决算为55.42万元,完成年初 预算100%。
10.科学技术(类)科学技术普及(款)其他科学技术
普及支出(项)。年初预算为24万元,支出决算为24.00 万元,完成年初预算100%。
11.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 19.45万元,支出决算为19.45万元,完成年初预算100%。
12.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为9.72 万元,支出决算为9.72万元,完成年初预算100%。
13.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位
医疗(项)。年初预算为5.49万元,支出决算为5.49万元, 完成年初预算100%。
14.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位
医疗(项)。年初预算为2.55万元,支出决算为2.55万元, 完成年初预算100%。
15.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
年初预算为27.35万元,支出决算为27.35万元,完成年初 预算100%。
16.住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。
年初预算为3.4万元,支出决算为3.40万元,完成年初预算 100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出489.43万元,其中:人员 经费338.19万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、 伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其 他工资福利支出; 公用经费151.24万元,主要包括:办公 费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、 差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳 务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其 他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
青阳县审计局没有政府性基金预算收入,也没有使用 政府性基金预算安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
青阳县审计局没有使用国有资本经营预算财政拨款安 排的支出。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2022年度,青阳县审计局机关运行经费支出151.24万
元,比2021年增加32.43万元,增长27.3%,主要原因是支出增加。
(二)政府采购支出情况。
2022年度,青阳县审计局政府采购支出总额0万元,其 中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、 政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元, 占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0 万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小 企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企 业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业 合同金额占服务支出金额的0%。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日,青阳县审计局共有车辆1辆,其中:执法执勤用车1辆;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)关于2022年度绩效评价情况的说明
(1)绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2022年度纳入 部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共0个项目。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政单位取得的财 政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助 活动所取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管单位和上级单 位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单 位按照有关规定上缴的收入。
五、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级 补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
六、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度 积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
七、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年 仍按原规定用途继续使用的资金。
八、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的 所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事 业基金等。
九、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算 安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到 以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余
资金。
十、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成 日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业 发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“ 三公” 经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公 务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国 (境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公 务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含 车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、
安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的 各类公务接待(含外宾接待)支出。
十四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公 务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项 资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福 利费、 日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公 用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公 务用车运行维护费以及其他费用。
主办单位:青阳县人民政府办公室 承办单位:青阳县数据资源管理局
运维电话:0566-5038187 不良信息举报
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