一、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位:青阳县科技经济信息化局本级
金额单位:万元
项目
预算数
决算数
合计
26.20
18.06
因公出国(境)费
公务接待费
22.20
14.06
公务用车购置及运行维护费
4.00
其中:公务用车购置费
公务用车运行维护费
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
二、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
青阳县科技经济信息化局本级2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为26.20万元,支出决算为18.06万元,完成预算的68.93%,较上年减少1.2万元,下降6.23%。决算数小于预算数的主要原因是进一步厉行节约,减少公务接待批次和人次。决算数较上年减少的主要原因是进一步厉行节约,减少公务接待批次和人次。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
青阳县科技经济信息化局本级2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算14.06万元,占77.85%;公务用车购置及运行维护费支出决算4.00万元,占22.15%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;较上年减少0万元,下降0%。决算数与预算数持平。决算数较上年的主要原因是2021年度、2022年度均未安排因公出国(境)计划。故2022年青阳县科技经济信息化局本级因公出国(境)团组0次,出国(境)0人次。
2.公务接待费预算为22.20万元,支出决算为14.06万元,完成预算的63.33%;较上年减少1.2万元,下降7.86%。决算数小于预算数的主要原因是进一步厉行节约,减少公务接待批次和人次。决算数较上年减少的主要原因是进一步厉行节约,减少公务接待批次和人次。2022年青阳县科技经济信息化局本级国内公务接待共98批次(其中外事接待0批次),1088人次(其中外事接待0人次)。主要是用于该项经费主要用于该项经费主要用于接待省厅及外县单位业务指导和工作调研、招商引资企业等公务往来支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》(财行〔2014〕2066号)、《青阳县财政局关于调整省直机关公务接待费用餐标准的通知》(财行〔2018〕1096号)等相关规定。经费使用贯彻经费使用贯彻中央八项规定精神和省委实施细则,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定。
3.公务用车购置及运行维护费预算为4.00万元,支出决算为4.00万元,完成预算的100%;较上年万元,请选择上年是增加还是减少。决算数与预算数持平。决算数较上年的主要原因是严格执行财政公务用车运行维护费的预算数。其中,公务用车购置费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;较上年减少0万元,下降0%。决算数与预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是2021年度、2022年度均未安排公务用车购置。2022年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费预算数4.00万元,支出决算为4.00万元,完成预算的100%;较上年减少0万元,下降0%。决算数与预算数持平。决算数较上年的主要原因是严格执行财政公务用车运行维护费的预算数。公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,主要用于机关各科室下乡开展检查外出调研及招商引资等各项工作,保障机关工作的正常运行。截至2022年12月31日,青阳县科技经济信息化局本级开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
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