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索引号: 12341823MB1H890141/202309-00002 组配分类: 部门决算情况
发布机构: 老干部服务中心 主题分类: 财政、金融、审计 / 公民 / 报告
名称: 青阳县老干部服务中心2022年度单位决算 文号:
成文日期: 发布日期: 2023-09-22
废止日期:
青阳县老干部服务中心2022年度单位决算
发布时间:2023-09-22 16:00 来源:老干部服务中心 浏览次数: 字体:[ ]

   

第一部分 青阳县老干部服务中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 青阳县老干部服务中心2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 青阳县老干部服务中心2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件:2022年度项目支出绩效自评表


第一部分 青阳县老干部服务中心概况

一、主要职责

(一)为离退休干部提供服务保障,离退休干部政治待遇和生活待遇有关事务性工作;

(二)老干部来信来访有关事务性工作;

(三)老干部走访、慰问有关事务性工作等。

二、单位决算构成

青阳县老干部服务中心单位2022年度单位决算仅包括单位本级决算,无其他下属单位决算。

 

第二部分 青阳县老干部服务中心2022年度部门决算表

 

收入支出决算总表

单位公开01表

单位:青阳县老干部服务中心

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

154.28

一、一般公共服务支出

32

85.27

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

33

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

 

三、国防支出

34

 

四、上级补助收入

4

 

四、公共安全支出

35

 

五、事业收入

5

 

五、教育支出

36

12.46

六、经营收入

6

 

六、科学技术支出

37

 

七、附属单位上缴收入

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

38

1.40

八、其他收入

8

 

八、社会保障和就业支出

39

29.30

 

9

 

九、卫生健康支出

40

0.94

 

10

 

十、节能环保支出

41

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

 

 

12

 

十二、农林水支出

43

22.07

 

13

 

十三、交通运输支出

44

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

45

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

 

 

16

 

十六、金融支出

47

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

49

 

 

19

 

十九、住房保障支出

50

2.85

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

52

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

 

 

23

 

二十三、其他支出

54

 

 

24

 

二十四、债务还本支出

55

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

56

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

 

本年收入合计

27

154.28

本年支出合计

 

154.28

    使用非财政拨款结余

28

 

    结余分配

 

 

    年初结转和结余

29

 

    年末结转和结余

 

 

 

30

 

 

 

 

总计

31

154.28

总计

 

154.28

注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况;本套报表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。


 

收入决算表

单位公开02表

单位:青阳县老干部服务中心

金额单位:万元

科目代码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

小计

其中:教育收费

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

154.28

154.28

 

 

 

 

 

 

201

 

 

一般公共服务支出

85.27

85.27

 

 

 

 

 

 

201

03

 

政府办公厅(室)及相关机构事务

9.29

9.29

 

 

 

 

 

 

201

03

50

  事业运行

9.29

9.29

 

 

 

 

 

 

201

31

 

党委办公厅(室)及相关机构事务

1.07

1.07

 

 

 

 

 

 

201

31

50

  事业运行

1.07

1.07

 

 

 

 

 

 

201

32

 

组织事务

69.91

69.91

 

 

 

 

 

 

201

32

01

  行政运行

24.71

24.71

 

 

 

 

 

 

201

32

50

  事业运行

45.20

45.20

 

 

 

 

 

 

201

33

 

宣传事务

2.00

2.00

 

 

 

 

 

 

201

33

50

  事业运行

2.00

2.00

 

 

 

 

 

 

201

99

 

其他一般公共服务支出

2.99

2.99

 

 

 

 

 

 

201

99

99

  其他一般公共服务支出

2.99

2.99

 

 

 

 

 

 

205

 

 

教育支出

12.46

12.46

 

 

 

 

 

 

205

99

 

其他教育支出

12.46

12.46

 

 

 

 

 

 

205

99

99

  其他教育支出

12.46

12.46

 

 

 

 

 

 

207

 

 

文化旅游体育与传媒支出

1.40

1.40

 

 

 

 

 

 

207

01

 

文化和旅游

1.40

1.40

 

 

 

 

 

 

207

01

99

  其他文化和旅游支出

1.40

1.40

 

 

 

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

29.30

29.30

 

 

 

 

 

 

208

05

 

行政事业单位养老支出

3.30

3.30

 

 

 

 

 

 

208

05

05

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

2.20

2.20

 

 

 

 

 

 

208

05

06

  机关事业单位职业年金缴费支出

1.10

1.10

 

 

 

 

 

 

208

27

 

财政对其他社会保险基金的补助

0.10

0.10

 

 

 

 

 

 

208

27

01

  财政对失业保险基金的补助

0.07

0.07

 

 

 

 

 

 

208

27

02

  财政对工伤保险基金的补助

0.03

0.03

 

 

 

 

 

 

208

99

 

其他社会保障和就业支出

25.90

25.90

 

 

 

 

 

 

208

99

99

  其他社会保障和就业支出

25.90

25.90

 

 

 

 

 

 

210

 

 

卫生健康支出

0.94

0.94

 

 

 

 

 

 

210

11

 

行政事业单位医疗

0.85

0.85

 

 

 

 

 

 

210

11

02

  事业单位医疗

0.85

0.85

 

 

 

 

 

 

210

12

 

财政对基本医疗保险基金的补助

0.08

0.08

 

 

 

 

 

 

210

12

01

  财政对职工基本医疗保险基金的补助

0.08

0.08

 

 

 

 

 

 

213

 

 

农林水支出

22.07

22.07

 

 

 

 

 

 

213

99

 

其他农林水支出

22.07

22.07

 

 

 

 

 

 

213

99

99

  其他农林水支出

22.07

22.07

 

 

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

2.85

2.85

 

 

 

 

 

 

221

02

 

住房改革支出

2.85

2.85

 

 

 

 

 

 

221

02

01

  住房公积金

2.56

2.56

 

 

 

 

 

 

221

02

02

  提租补贴

0.29

0.29

 

 

 

 

 

 

注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。


 

支出决算表

单位公开03表

单位:青阳县老干部服务中心

金额单位:万元

科目代码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

154.28

154.28

 

 

 

 

201

 

 

一般公共服务支出

85.27

85.27

 

 

 

 

201

03

 

政府办公厅(室)及相关机构事务

9.29

9.29

 

 

 

 

201

03

50

  事业运行

9.29

9.29

 

 

 

 

201

31

 

党委办公厅(室)及相关机构事务

1.07

1.07

 

 

 

 

201

31

50

  事业运行

1.07

1.07

 

 

 

 

201

32

 

组织事务

69.91

69.91

 

 

 

 

201

32

01

  行政运行

24.71

24.71

 

 

 

 

201

32

50

  事业运行

45.20

45.20

 

 

 

 

201

33

 

宣传事务

2.00

2.00

 

 

 

 

201

33

50

  事业运行

2.00

2.00

 

 

 

 

201

99

 

其他一般公共服务支出

2.99

2.99

 

 

 

 

201

99

99

  其他一般公共服务支出

2.99

2.99

 

 

 

 

205

 

 

教育支出

12.46

12.46

 

 

 

 

205

99

 

其他教育支出

12.46

12.46

 

 

 

 

205

99

99

  其他教育支出

12.46

12.46

 

 

 

 

207

 

 

文化旅游体育与传媒支出

1.40

1.40

 

 

 

 

207

01

 

文化和旅游

1.40

1.40

 

 

 

 

207

01

99

  其他文化和旅游支出

1.40

1.40

 

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

29.30

29.30

 

 

 

 

208

05

 

行政事业单位养老支出

3.30

3.30

 

 

 

 

208

05

05

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

2.20

2.20

 

 

 

 

208

05

06

  机关事业单位职业年金缴费支出

1.10

1.10

 

 

 

 

208

27

 

财政对其他社会保险基金的补助

0.10

0.10

 

 

 

 

208

27

01

  财政对失业保险基金的补助

0.07

0.07

 

 

 

 

208

27

02

  财政对工伤保险基金的补助

0.03

0.03

 

 

 

 

208

99

 

其他社会保障和就业支出

25.90

25.90

 

 

 

 

208

99

99

  其他社会保障和就业支出

25.90

25.90

 

 

 

 

210

 

 

卫生健康支出

0.94

0.94

 

 

 

 

210

11

 

行政事业单位医疗

0.85

0.85

 

 

 

 

210

11

02

  事业单位医疗

0.85

0.85

 

 

 

 

210

12

 

财政对基本医疗保险基金的补助

0.08

0.08

 

 

 

 

210

12

01

  财政对职工基本医疗保险基金的补助

0.08

0.08

 

 

 

 

213

 

 

农林水支出

22.07

22.07

 

 

 

 

213

99

 

其他农林水支出

22.07

22.07

 

 

 

 

213

99

99

  其他农林水支出

22.07

22.07

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

2.85

2.85

 

 

 

 

221

02

 

住房改革支出

2.85

2.85

 

 

 

 

221

02

01

  住房公积金

2.56

2.56

 

 

 

 

221

02

02

  提租补贴

0.29

0.29

 

 

 

 

注:本表反映单位本年度各项支出情况。


 

财政拨款收入支出决算总表

单位公开04表

单位:青阳县老干部服务中心

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

154.28

一、一般公共服务支出

33

85.27

85.27

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

34

 

 

 

 

三、国有资本经营预算财政拨款

3

 

三、国防支出

35

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

36

 

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

37

12.46

12.46

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

38

 

 

 

 

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

39

1.40

1.40

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

40

29.30

29.30

 

 

 

9

 

九、卫生健康支出

41

0.94

0.94

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

42

 

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

43

 

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

44

22.07

22.07

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

45

 

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

46

 

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

47

 

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

48

 

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

49

 

 

 

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

50

 

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

51

2.85

2.85

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

52

 

 

 

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

53

 

 

 

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

 

 

 

 

 

23

 

二十三、其他支出

55

 

 

 

 

 

24

 

二十四、债务还本支出

56

 

 

 

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

57

 

 

 

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

 

 

 

 

本年收入合计

27

154.28

本年支出合计

85

154.28

154.28

 

 

年初财政拨款结转和结余

28

 

年末财政拨款结转和结余

86

 

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

29

 

 

87

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

30

 

 

88

 

 

 

 

三、国有资本经营预算财政拨款

31

 

 

89

 

 

 

 

总计

32

154.28

总计

90

154.28

154.28

 

 

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


 

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位公开05表

单位:青阳县老干部服务中心

金额单位:万元

科目代码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

154.28

154.28

 

201

 

 

一般公共服务支出

85.27

85.27

 

201

03

 

政府办公厅(室)及相关机构事务

9.29

9.29

 

201

03

50

  事业运行

9.29

9.29

 

201

31

 

党委办公厅(室)及相关机构事务

1.07

1.07

 

201

31

50

  事业运行

1.07

1.07

 

201

32

 

组织事务

69.91

69.91

 

201

32

01

  行政运行

24.71

24.71

 

201

32

50

  事业运行

45.20

45.20

 

201

33

 

宣传事务

2.00

2.00

 

201

33

50

  事业运行

2.00

2.00

 

201

99

 

其他一般公共服务支出

2.99

2.99

 

201

99

99

  其他一般公共服务支出

2.99

2.99

 

205

 

 

教育支出

12.46

12.46

 

205

99

 

其他教育支出

12.46

12.46

 

205

99

99

  其他教育支出

12.46

12.46

 

207

 

 

文化旅游体育与传媒支出

1.40

1.40

 

207

01

 

文化和旅游

1.40

1.40

 

207

01

99

  其他文化和旅游支出

1.40

1.40

 

208

 

 

社会保障和就业支出

29.30

29.30

 

208

05

 

行政事业单位养老支出

3.30

3.30

 

208

05

05

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

2.20

2.20

 

208

05

06

  机关事业单位职业年金缴费支出

1.10

1.10

 

208

27

 

财政对其他社会保险基金的补助

0.10

0.10

 

208

27

01

  财政对失业保险基金的补助

0.07

0.07

 

208

27

02

  财政对工伤保险基金的补助

0.03

0.03

 

208

99

 

其他社会保障和就业支出

25.90

25.90

 

208

99

99

  其他社会保障和就业支出

25.90

25.90

 

210

 

 

卫生健康支出

0.94

0.94

 

210

11

 

行政事业单位医疗

0.85

0.85

 

210

11

02

  事业单位医疗

0.85

0.85

 

210

12

 

财政对基本医疗保险基金的补助

0.08

0.08

 

210

12

01

  财政对职工基本医疗保险基金的补助

0.08

0.08

 

213

 

 

农林水支出

22.07

22.07

 

213

99

 

其他农林水支出

22.07

22.07

 

213

99

99

  其他农林水支出

22.07

22.07

 

221

 

 

住房保障支出

2.85

2.85

 

221

02

 

住房改革支出

2.85

2.85

 

221

02

01

  住房公积金

2.56

2.56

 

221

02

02

  提租补贴

0.29

0.29

 

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位公开06表

单位:青阳县老干部服务中心

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

金额

科目代码

科目名称

金额

科目代码

科目名称

金额

301

工资福利支出

43.03

302

商品和服务支出

46.48

307

债务利息及费用支出

 

30101

  基本工资

9.48

30201

  办公费

30.98

30701

  国内债务付息

 

30102

  津贴补贴

12.74

30202

  印刷费

0.05

30702

  国外债务付息

 

30103

  奖金

8.27

30203

  咨询费

 

30703

  国内债务发行费用

 

30106

  伙食补助费

 

30204

  手续费

 

30704

  国外债务发行费用

 

30107

  绩效工资

5.64

30205

  水费

0.01

310

资本性支出

1.76

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

2.20

30206

  电费

0.02

31001

  房屋建筑物购建

 

30109

  职业年金缴费

1.10

30207

  邮电费

0.05

31002

  办公设备购置

1.76

30110

  职工基本医疗保险缴费

0.08

30208

  取暖费

 

31003

  专用设备购置

 

30111

  公务员医疗补助缴费

 

30209

  物业管理费

 

31005

  基础设施建设

 

30112

  其他社会保障缴费

0.10

30211

  差旅费

0.54

31006

  大型修缮

 

30113

  住房公积金

2.56

30212

  因公出国(境)费用

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30114

  医疗费

0.85

30213

  维修(护)费

1.00

31008

  物资储备

 

30199

  其他工资福利支出

 

30214

  租赁费

0.10

31009

  土地补偿

 

303

对个人和家庭的补助

63.00

30215

  会议费

0.15

31010

  安置补助

 

30301

  离休费

19.66

30216

  培训费

0.19

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30302

  退休费

 

30217

  公务接待费

5.84

31012

  拆迁补偿

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

1.00

31013

  公务用车购置

 

30304

  抚恤金

22.07

30224

  被装购置费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30305

  生活补助

7.76

30225

  专用燃料费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

2.38

31022

  无形资产购置

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

2.00

31099

  其他资本性支出

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

0.29

312

对企业补助

 

30309

  奖励金

12.46

30229

  福利费

 

31201

  资本金注入

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 

31203

  政府投资基金股权投资

 

30311

  代缴社会保险费

 

30239

  其他交通费用

0.16

31204

  费用补贴

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

1.06

30240

  税金及附加费用

 

31205

  利息补贴

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

1.73

31299

  其他对企业补助

 

 

 

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

 

 

 

 

 

39908

     对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

 

 

 

39909

  经常性赠与

 

 

 

 

 

 

 

39910

资本性赠与

 

 

 

 

 

 

 

39999

其他支出

 

人员经费合计

106.03

公用经费合计

48.24

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位公开07表

单位:青阳县老干部服务中心

金额单位:万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明:青阳县老干部服务中心没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。


 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位公开08表

单位:青阳县老干部服务中心

金额单位:万元

科目代码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明:青阳县老干部服务中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。


第三部分 青阳县老干部服务中心2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计154.28万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计154.28万元(含结余分配、年末结转和结余)。新成立单位2021年没有决算数据,故不与上一年度对比分析。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计154.28万元,其中:财政拨款收入154.28万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计154.28万元,其中:基本支出154.28万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计154.28万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计154.28万元(含年末财政拨款结转和结余)。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出154.28万元,占本年支出的100%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出154.28万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出85.27万元,占55.27%;教育(类)支出12.46万元,占8.08%;文化旅游体育与传媒(类)支出1.40万元,占0.91%;社会保障和就业(类)支出29.30万元,占18.99%;卫生健康(类)支出0.94万元,占0.61%;农林水(类)支出22.07万元,占14.31%;住房保障(类)支出2.85万元,占1.85%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为129.1万元,支出决算为154.28万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:业务需求,合理范围内调整。其中:基本支出154.28万元,占100%;项目支出0万元,占0%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为5.6万元,支出决算为9.29万元,决算数大于预算数的主要原因是业务开展需要,正常范围内调节。

2.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为1.8万元,支出决算为1.07万元,决算数小于预算数的主要原因是业务开展需要,正常范围内调节。

3.一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项)。年初预算为38.3万元,支出决算为24.71万元,决算数小于预算数的主要原因是业务开展需要,正常范围内调节。

4.一般公共服务(类)组织事务(款)事业运行(项)。年初预算为72.8万元,支出决算为45.20万元,决算数小于预算数的主要原因是业务开展需要,正常范围内调节。

5.一般公共服务(类)宣传事务(款)事业运行(项)。年初预算为2.00万元,支出决算为2.00万元。

6.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.99万元,决算数大于预算数的主要原因是。

7.教育(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为12.46万元,决算数大于预算数的主要原因是业务开展需要,正常范围内调节。

8.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.40万元,决算数大于预算数的主要原因是业务开展需要,正常范围内调节。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为4.2万元,支出决算为2.20万元,决算数大于预算数的主要原因是业务开展需要,正常范围内调节。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为1.10万元,支出决算为1.10万元。

11.社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)。年初预算为0.1万元,支出决算为0.07万元,决算数大于预算数的主要原因是业务开展需要,正常范围内调节。

12.社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.03万元,决算数大于预算数的主要原因是业务开展需要,正常范围内调节。

13.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0.8万元,支出决算为0.90万元,决算数大于预算数的主要原因是业务开展需要,正常范围内调节。

14.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为1万元,支出决算为0.85万元,决算数小于预算数的主要原因是业务开展需要,正常范围内调节。

15.卫生健康(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对职工基本医疗保险基金的补助(项)。年初预算为1万元,支出决算为0.08万元,决算数小于预算数的主要原因是业务开展需要,正常范围内调节。

16.农林水(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年初预算为22.07万元,支出决算为22.07万元。

17.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为2.3万元,支出决算为2.56万元,决算数大于预算数的主要原因是。

18.住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为1.1万元,支出决算为0.29万元,决算数小于预算数的主要原因是业务开展需要,正常范围内调节。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出154.28万元,其中:人员经费106.03万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助; 公用经费48.24万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

青阳县老干部服务中心没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

青阳县老干部服务中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2022年度,青阳县老干部服务中心机关运行经费支出万元,新成立单位2021年没有决算数据,故不做对比

(二)政府采购支出情况。

2022年度,青阳县老干部服务中心政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日,青阳县老干部服务中心共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)关于2022年度绩效评价情况的说明

1)绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评,共0个项目,涉及资金0万元。

组织对2022年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示整体良好。

2)单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2022年度单位决算中反映“”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

 

所有项目绩效自评表详见“附件:2022年度项目支出绩效自评表”。


第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。