青阳县人民政府办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
一、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门:青阳县人民政府办公室
金额单位:万元
项目
预算数
决算数
合计
30.00
27.94
因公出国(境)费
公务接待费
25.00
22.94
公务用车购置及运行维护费
5.00
其中:公务用车购置费
公务用车运行维护费
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
二、2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
青阳县人民政府办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30.00万元,支出决算为27.94万元,完成预算的93.13%,较上年增加0.18万元,增长0.65%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行各项公款公款接待制度,控制接待数量,注重节约。决算数较上年增长的主要原因是本单位各项调研与交流活动增加,公务接待费略有增长。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
青阳县人民政府办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算22.94万元,占82.10%;公务用车购置及运行维护费支出决算5.00万元,占17.90%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;较上年0万元。决算数与预算数持平。
2.公务接待费预算为25.00万元,支出决算为22.94万元,完成预算的91.76%;较上年增加0.18万元,增长0.79%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行各项公款接待制度,控制接待人数,注重节约。决算数较上年上升的主要原因是本单位各项调研与交流活动增加,公务接待费略有增长。2022年青阳县人民政府办公室国内公务接待共245批次(其中外事接待0批次),2019人次(其中外事接待0人次)。主要是用于接待上级单位来青的各项调研与交流活动,基层单位来办汇报工作以及相关会议工作用餐等。公务接待费略有增长。经费使用贯彻中央八项规定精神和省委实施细则,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定。
3.公务用车购置及运行维护费预算为5.00万元,支出决算为5.00万元,完成预算的100%;较上年增加0万元,增长0%。决算数与预算数持平。决算数较上年持平,主要原因是严格按照规章制度进行车辆管理。其中,公务用车购置费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;较上年增加0万元,增长0%。决算数与预算数持平,主要原因是本年度没有安排公务用车购置。公务用车运行维护费预算数5.00万元,支出决算为5.00万元,完成预算的100%;较上年增加0万元,增长0%。决算数与预算数持平,主要原因是严格按照规章制度进行车辆管理。公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2022年12月31日,青阳县人民政府办公室开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
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