索引号: | 11341823003291528C/202209-00048 | 组配分类: | 部门决算 |
发布机构: | 青阳县司法局 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 青阳县司法局2021年部门决算情况 | 文号: | |
成文日期: | 发布日期: | 2022-09-20 | |
废止日期: |
青阳县司法局2021年度单位决算
2022年9月
目 录
第一部分 青阳县司法局概况
一、主要职责
二、单位决算构成
第二部分 青阳县司法局2021年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 青阳县司法局2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 青阳县司法局概况
一、主要职责
青阳县司法局为县政府的职能工作部门,主管全县司法行政工作。
主要职责是:
(一)承担全面依法治县重大问题的政策研究,协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议,负责有关工作部署督察。
(二)承担统筹规划县政府规范性文件制定工作职责,拟订县政府年度规范性文件制定工作安排;组织起草县政府重要的规范性文件草案。负责对与群众利益密切相关的县政府规范性文件向社会公开征求意见。承办县政府交办的法规、规章和规范性文件草案的征求意见工作;承办县政府规范性文件的清理、编纂工作。
(三)承担县政府重大决定事项合法性审查工作;承办需要由县政府批准的重要规范性文件草案的审查工作;负责县政府各部门及乡镇政府、经济开发区管委会规范性文件的备案审查工作;组织开展规范性文件清理工作。
(四)承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督县政府各部门及乡镇政府、经济开发区管委会依法行政工作;负责综合协调行政执法,承担推进行政执法体制改革有关工作,推进严格规范公正文明执法。承办申请县政府裁决的行政复议案件工作和县政府行政应诉事项。指导、监督全县行政复议和行政应诉工作,负责行政复议和应诉案件办理工作。
(五)承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划,组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导人民调解工作。负责人民陪审员、人民监督员选任管理工作,推进司法所建设。
(六)指导、管理社区矫正工作;指导刑满释放人员帮教安置工作。
(七)负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施,统筹和布局法律服务资源;指导、监督、管理法律援助、公证、律师和基层法律服务工作。
(八)负责全县司法行政系统财务、装备、设施、场所等保障工作。
(九)规划、协调、指导全县法治人才队伍建设相关工作,负责本系统队伍建设工作。
(十)完成县委、县政府交办的其他任务。
二、单位决算构成
青阳县司法局2021年度单位决算仅包括单位本级决算,无其他下属单位决算。
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第二部分 青阳县司法局2021年度单位决算表
收入支出决算总表 |
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公开01表 |
单位:青阳县司法局 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
891.67 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
36 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
37 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
38 |
820.96 |
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
39 |
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
40 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
41 |
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
25.73 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
43 |
12.96 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
48 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
52 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
32.02 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
55 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
56 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
57 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
58 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
59 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
60 |
|
本年收入合计 |
27 |
891.67 |
本年支出合计 |
61 |
891.67 |
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
62 |
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
63 |
|
|
30 |
|
|
64 |
|
总计 |
31 |
891.67 |
总计 |
65 |
891.67 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;本套报表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
|
|
|
|
|
|
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
单位: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
||||||||||||
小计 |
其中:教育收费 |
||||||||||||||||||
204 |
公共安全支出 |
820.96 |
820.96 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
20406 |
司法 |
820.96 |
820.96 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
2040601 |
行政运行 |
671.81 |
671.81 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
2040604 |
基层司法业务 |
44.55 |
44.55 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
2040605 |
普法宣传 |
16.04 |
16.04 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
2040607 |
公共法律服务 |
53.00 |
53.00 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
2040610 |
社区矫正 |
1.98 |
1.98 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
2040612 |
法治建设 |
33.58 |
33.58 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
25.73 |
25.73 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
25.73 |
25.73 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
25.73 |
25.73 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
210 |
卫生健康支出 |
12.96 |
12.96 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.96 |
12.96 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
12.96 |
12.96 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
221 |
住房保障支出 |
32.02 |
32.02 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
32.02 |
32.02 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
32.02 |
32.02 |
|
|
|
|
|
|||||||||||
注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
支出决算表 公开03表 单位:青阳县司法局 金额单位:万元 |
|||||||||||||||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
|||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||||||||||
合计 |
891.67 |
742.52 |
149.14 |
|
|
||||||||||||||
204 |
公共安全支出 |
820.96 |
671.81 |
149.14 |
|
|
|||||||||||||
20406 |
司法 |
820.96 |
671.81 |
149.14 |
|
|
|||||||||||||
2040601 |
行政运行 |
671.81 |
671.81 |
|
|
|
|||||||||||||
2040604 |
基层司法业务 |
44.55 |
|
44.55 |
|
|
|||||||||||||
2040605 |
普法宣传 |
16.04 |
|
16.04 |
|
|
|||||||||||||
2040607 |
公共法律服务 |
53.00 |
|
53.00 |
|
|
|||||||||||||
2040610 |
社区矫正 |
1.98 |
|
1.98 |
|
|
|||||||||||||
2040612 |
法治建设 |
33.58 |
|
33.58 |
|
|
|||||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
25.73 |
25.73 |
|
|
|
|||||||||||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
25.73 |
25.73 |
|
|
|
|||||||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
25.73 |
25.73 |
|
|
|
|||||||||||||
210 |
卫生健康支出 |
12.96 |
12.96 |
|
|
|
|||||||||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.96 |
12.96 |
|
|
|
|||||||||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
12.96 |
12.96 |
|
|
|
|||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
32.02 |
32.02 |
|
|
|
|||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
32.02 |
32.02 |
|
|
|
|||||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
32.02 |
32.02 |
|
|
|
注:本表反映单位本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 公开04表
单位:青阳县司法局 金额单位:万元 |
||||||||
收 入 |
支 出 |
|||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
891.67 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
31 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
820.96 |
820.96 |
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
25.73 |
25.73 |
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
12.96 |
12.96 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
32.02 |
32.02 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
891.67 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
54 |
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
|
本年支出合计 |
56 |
891.67 |
891.67 |
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
|
|
|
|
总计 |
29 |
891.67 |
总计 |
58 |
891.67 |
891.67 |
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
单位:青阳县司法局 |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
891.67 |
742.52 |
149.14 |
|||
204 |
公共安全支出 |
820.96 |
671.81 |
149.14 |
||
20406 |
司法 |
820.96 |
671.81 |
149.14 |
||
2040601 |
行政运行 |
671.81 |
671.81 |
|
||
2040604 |
基层司法业务 |
44.55 |
|
44.55 |
||
2040605 |
普法宣传 |
16.04 |
|
16.04 |
||
2040607 |
公共法律服务 |
53.00 |
|
53.00 |
||
2040610 |
社区矫正 |
1.98 |
|
1.98 |
||
2040612 |
法治建设 |
33.58 |
|
33.58 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
25.73 |
25.73 |
|
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
25.73 |
25.73 |
|
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
25.73 |
25.73 |
|
||
210 |
卫生健康支出 |
12.96 |
12.96 |
|
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.96 |
12.96 |
|
||
2101101 |
行政单位医疗 |
12.96 |
12.96 |
|
||
221 |
住房保障支出 |
32.02 |
32.02 |
|
||
22102 |
住房改革支出 |
32.02 |
32.02 |
|
||
2210201 |
住房公积金 |
32.02 |
32.02 |
|
||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
单位: |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
568.2 |
302 |
商品和服务支出 |
65.77 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
99.82 |
30201 |
办公费 |
8.84 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
98.96 |
30202 |
印刷费 |
2.61 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
218.83 |
30203 |
咨询费 |
0.5 |
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
0.08 |
310 |
资本性支出 |
8.24 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
25.73 |
30206 |
电费 |
3.2 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
8.45 |
31002 |
办公设备购置 |
8.24 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
12.96 |
30208 |
取暖费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
11.87 |
30211 |
差旅费 |
1.89 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
32.02 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
2.04 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
68.1 |
30214 |
租赁费 |
0.6 |
31009 |
土地补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
100.23 |
30215 |
会议费 |
0.92 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
0.3 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
7.81 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
19.29 |
30224 |
被装购置费 |
0.37 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30305 |
生活补助 |
43.89 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
0.24 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
4.2 |
30227 |
委托业务费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
7.19 |
312 |
对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
16.04 |
30229 |
福利费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.89 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
19.22 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
16.82 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.61 |
31299 |
其他对企业补助 |
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|
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399 |
其他支出 |
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39906 |
赠与 |
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39907 |
国家赔偿费用支出 |
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39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
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39999 |
其他支出 |
|
|
人员经费合计 |
668.52 |
公用经费合计 |
74 |
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.00注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
单位: |
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金额单位:万元 |
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功能分类 科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||||||||
合计 |
|
|
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|
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注:青阳县司法局没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 |
||||||
单位: 金额单位:万元 |
||||||
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
|
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注:青阳县司法局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。 |
第三部分 青阳县司法局2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计891.67万元(含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余)、支出总计891.67万元。与2020年相比,收、支总计各增加203.11万元,增长29.5%,主要原因是依法治县办秘书股工作、政府法制工作、人民调解工作等业务经费增加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计891.67万元,其中:财政拨款收入891.67万元,占100%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计891.67万元,其中:基本支出742.52万元,占83.27%;项目支出149.14万元,占16.73%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计891.67万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计891.67万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加203.11万元,主要原因是依法治县办秘书股工作、政府法制工作、人民调解工作等业务经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出891.67万元,占本年支出的100%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加203.11万元,增长29.5%。主要原因是依法治县办秘书股工作、政府法制工作、人民调解工作等业务经费增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出891.67万元,主要用于以下方面:公共安全支出820.96万元,占92.1%;社会保障和就业支出25.73万元,占2.8%;卫生健康支出12.96万元,占1.5%;住房保障(类)支出32.03万元,占3.6%。。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为617.3万元,支出决算为891.67万元,完成年初预算的144.45%。决算数大于预算数的主要原因是依法治县办秘书股工作、政府法制工作、人民调解工作等业务经费增加。其中:基本支出742.52万元,占83.27%;项目支出149.14万元,占16.73%。具体情况如下:
1.公共安全支出。年初预算为455.3万元,支出决算为820.96万元,完成年初预算的180.3%,决算数大于预算数的主要原因是依法治县办秘书股工作、政府法制工作、人民调解工作等业务经费增加。
3.社会保障和就业支出。年初预算为43万元,支出决算为25.73万元,完成年初预算的59.8%,决算数小于预算数的主要原因是人员退休及因基数调整的补发减少。
4.卫生健康支出。年初预算为13.4万元,支出决算为12.96万元,完成年初预算的96.7%,决算数小于预算数的主要原因是人员退休及因基数调整的补发减少。
5.住房保障支出。年初预算为105.7万元,支出决算为32.02万元,完成年初预算的30.3%,决算数小于预算数的主要原因是人员退休及因基数调整的补发减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出891.67万元,其中:人员经费668.52万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费74万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置等。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
青阳县司法局没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
青阳县司法局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2021年度,青阳县司法局机关运行经费支出671.81万元,比2020年增加142.72万元,增长26.9%,主要原因是依法治县办秘书股工作、政府法制工作、人民调解工作等业务经费增加。
(二)政府采购支出情况。
2021年度,青阳县司法局政府采购支出总额8.24万元,其中:政府采购货物支出8.24万元。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2021年12月31日,青阳县司法局共有车辆9辆,全部为执法执勤用车。
(四)关于2021年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我单位对2021年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评,共5个项目,涉及资金149.14万元,占项目预算总额的100%。从评价情况看,我单位 严格执行项目支出预算,积极组织项目实施,对达到标准的项目支出,明确支出期限。对预算执行过程中存在的问题积极制定了改进措施,并认真落实,全面完成项目预算目标。
组织对2021年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示:我单位积极履职,强化管理,较好地完成了年度工作目标。根据部门整体支出绩效评价指标体系,我单位2021年度评价得分为100分。绩效目标完成情况如下:
审议通过《青阳县行政复议体制改革实施方案》,推进行政复议体制改革工作。加强全县行政执法队伍素质建设,专题培训3次。组织130人参加2021年行政执法资格考试,99人通过,考试通过率82%。办理行政复议案件9件,结案8件,以调解和解方式解决争议6件,代表县政府行政应诉27件,胜诉率居全市前列。合法性审查事项132件,出具合法性审查报告88份。开展全县行政执法案卷评查2次,参加市级行政执法案卷评查1次。制定法律顾问服务工作细则、管理制度,落细法律顾问对口服务县政府领导(全市唯一做法),提升服务质效。对2008-2020年全县85件行政规范性文件进行了集中清理,形成了清理清单。向县人大常委会、市政府报备行政规范性文件9份,报备率100%。 录制“普法云课堂”20期,在青阳网“与法同行”专栏和抖音平台发布,收效良好,此项创新工作被中国普法网报道。加强法治乡村建设。以“法律明白人”“法治带头人”培育工程为抓手,融合村级法律顾问等村级公共法律服务平台,提升法治乡村质效,此项工作融入司法部案例库(全省2件)。开展了第五、六轮培训,深入全县117个村、社区,通过集中培训、现场咨询等形式,与基层干部群众面对面宣传沟通。发放读本7000余册,平安建设宣传材料7000余份,以及便民服务卡10000余份,受众达15000余人。开展民主法治示范村(社区)创建、复核活动。印发《人民调解工作指南》2期。1-12月份排查各类矛盾纠纷1380件,成功化解1367件,调处成功率 99%。防止民转刑5件,防止发生个人极端案件1件。协调池州仲裁委设立青阳办事处,化解矛盾纠纷39件。以村居法律顾问融合发展村级公共法律服务平台,工作制度化规范化,为基层组织和群众提供全方位法律服务。41名村居法律顾问深入117个村组开展矛盾纠纷排查、法律法规政策宣传。集中走访村(社区)862次,提供法律咨询1341人次,协助化解矛盾纠纷157件。三是完善法律援助便民服务。截至12月底,办理案件法律援助案件548件,挽回经济损失569.69万元。落实便民措施,线上公布法律援助便民指南、监督电话,向社会发放便民服务联系卡14200张。2021年群众安全感满意度测评并列全省第一
2.单位决算中项目绩效自评结果。青阳县司法局在2021年度单位决算中反映“法律援助经费”项目绩效自评结果。
法律援助经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为53万元,执行数为53万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是扩大法律援助范围,优化法律援助质量与效果,保障困难群体安居乐业,不断增强困难群众获得感、幸福感、安全感;二是组织实施城乡困难群众法律援助民生工程,办理法援案件548件。加强法律援助质量管理,建立完善法律援助接待、受理、案件评查、档案管理等制度,完成457件案件质量评估。不断擦亮“法律拥军”、“法律助残”、“法律助老”等品牌。践行让受援对象“最多跑一次”,上门为弱势群体办理援助事项25件。坚持案中监督服务、案后回访全覆盖,实现法援零投诉。
发现的主要问题及原因:存在财务人员业务熟悉程度不够、经费支出范围把握不准等问题
下一步改进措施:组织财务人员和部门工作人员预算、绩效工作培训,加强预算、绩效管理意识。
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||||||
(2021年度) |
||||||||||||||||||
项目名称 |
法律援助经费 |
|||||||||||||||||
主管部门 |
|
实施单位 |
|
|||||||||||||||
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||||||
年度资金总额 |
53 |
53 |
53 |
10 |
100% |
10 |
||||||||||||
其中:当年财政拨款 |
53 |
53 |
53 |
100% |
||||||||||||||
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
/ |
||||||||||||||
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
/ |
||||||||||||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||||||
扩大法律援助范围,优化法律援助质量与效果,保障困难群体安居乐业,不断增强困难群众获得感、幸福感、安全感。2021年计划办理法律援助案件500件。 |
扩大法律援助范围,优化法律援助质量与效果,保障困难群体安居乐业,不断增强困难群众获得感、幸福感、安全感。2021年全县办理法律援助案件548件。 |
|||||||||||||||||
绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||||||
产出指标 |
数量指标 |
指标1:全年办案数量 |
500件 |
548 |
50 |
50 |
|
|||||||||||
指标2:结案率 |
75% |
95.50% |
|
|||||||||||||||
指标3:信息系统案件录入率 |
100% |
100% |
|
|||||||||||||||
质量指标 |
指标1:社会律师办案率 |
55% |
75.48% |
|
||||||||||||||
指标2:开庭审理案件旁听率 |
5% |
6% |
|
|||||||||||||||
指标3:归档卷宗规范率 |
90% |
95.50% |
|
|||||||||||||||
时效指标 |
指标1:受理案件审批及时率 |
100% |
100% |
|
||||||||||||||
指标2:办案补贴发放及时率 |
100% |
100% |
|
|||||||||||||||
指标3:批准案件指派率 |
100% |
100% |
|
|||||||||||||||
成本指标 |
指标1:办案补贴标准执行率 |
100% |
100% |
|
||||||||||||||
指标2:培训费标准执行率 |
100% |
100% |
|
|||||||||||||||
指标3:经费使用合规率 |
100% |
100% |
|
|||||||||||||||
效益指标 |
经济效益指标 |
政府服务单位,不产生直接经济效益。 |
/ |
|
30 |
30 |
|
|||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
社会效益指标 |
指标1:民生工程目标任务完成率 |
100% |
100.40% |
|
||||||||||||||
指标2:维护受援人合法权益 |
90% |
100% |
|
|||||||||||||||
指标3:在促进诉讼程序合法性、完整性中的作用 |
90% |
100% |
|
|||||||||||||||
生态效益指标 |
对生态环境不直接产生影响。 |
/ |
|
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
可持续影响指标 |
指标1:在促进社会公平正义中的作用 |
90% |
100% |
|
||||||||||||||
指标2:在服务和改善民生中的作用 |
90% |
100% |
|
|||||||||||||||
指标3:拓展法律援助覆盖面 |
100% |
100% |
|
|||||||||||||||
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指标1:公众满意度 |
90% |
100% |
10 |
10 |
|
|||||||||||
指标2:受益对象满意度 |
90% |
100% |
|
|||||||||||||||
指标3:案件有效投诉率 |
0.01%以下 |
0% |
|
|||||||||||||||
总分 |
100 |
100 |
|
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
二、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
主办单位:青阳县人民政府办公室 承办单位:青阳县数据资源管理局
运维电话:0566-5038187 不良信息举报
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