您现在所在的位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 县工商联 > 部门预决算 > 部门决算情况
索引号: 133418230032912373/202209-00001 组配分类: 部门决算情况
发布机构: 县工商联 主题分类: 财政、金融、审计 / 公民 / 报告
名称: 青阳县工商联2021年度部门决算 文号:
成文日期: 发布日期: 2022-09-19
废止日期:
青阳县工商联2021年度部门决算
发布时间:2022-09-19 14:48 来源:县工商联 浏览次数: 字体:[ ]


目 录

第一部分 青阳县工商联概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 青阳县工商联2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 青阳县工商联2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件





第一部分 青阳县工商联概况

一、主要职责

根据《中国工商业联合会章程》文件规定,主要职责是:发挥民主监督作用,积极参政议政,推荐、宣传会员中先进典型,代表和维护会员的合法权益,为会员提供培训、融资、法律、信息咨询等服务,当好县委和县政府的参谋和助手。


二、机构设置

从决算单位构成看,青阳县工商联2021年度部门决算只包括本级决算,与预算比较增加。


第二部分 青阳县工商联2021年度部门决算表


收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

148.18

一、一般公共服务支出

35

131.57

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

36

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

 

三、国防支出

37

 

四、上级补助收入

4

 

四、公共安全支出

38

 

五、事业收入

5

 

五、教育支出

39

 

六、经营收入

6

 

六、科学技术支出

40

 

七、附属单位上缴收入

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

41

 

八、其他收入

8

 

八、社会保障和就业支出

42

8.05

 

9

 

九、卫生健康支出

43

2.44

 

10

 

十、节能环保支出

44

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

 

 

12

 

十二、农林水支出

46

 

 

13

 

十三、交通运输支出

47

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

48

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

 

 

16

 

十六、金融支出

50

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

52

 

 

19

 

十九、住房保障支出

53

6.12

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

55

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

56

 

 

23

 

二十三、其他支出

57

 

 

24

 

二十四、债务还本支出

58

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

59

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

60

 

本年收入合计

27

148.18

本年支出合计

61

148.18

使用非财政拨款结余

28

 

结余分配

62

 

年初结转和结余

29

 

年末结转和结余

63

 

 

30

 

 

64

 

总计

31

148.18

总计

65

148.18

注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况;本套报表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

功能分类科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

小计

其中:教育收费

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

148.18

148.18

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

131.57

131.57

 

 

 

 

 

 

20128

民主党派及工商联事务

5.23

5.23

 

 

 

 

 

 

2012801

  行政运行

5.23

5.23

 

 

 

 

 

 

20129

群众团体事务

126.34

126.34

 

 

 

 

 

 

2012901

  行政运行

124.37

124.37

 

 

 

 

 

 

2012999

  其他群众团体事务支出

1.97

1.97

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

8.05

8.05

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

6.13

6.13

 

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.13

6.13

 

 

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

1.92

1.92

 

 

 

 

 

 

2089999

  其他社会保障和就业支出

1.92

1.92

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

2.44

2.44

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

2.44

2.44

 

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

2.44

2.44

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

6.12

6.12

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

6.12

6.12

 

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

6.12

6.12

 

 

 

 

 

 

注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

 



支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

功能分类科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

148.18

148.18

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

131.57

131.57

 

 

 

 

20128

民主党派及工商联事务

5.23

5.23

 

 

 

 

2012801

  行政运行

5.23

5.23

 

 

 

 

20129

群众团体事务

126.34

126.34

 

 

 

 

2012901

  行政运行

124.37

124.37

 

 

 

 

2012999

  其他群众团体事务支出

1.97

1.97

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

8.05

8.05

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

6.13

6.13

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.13

6.13

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

1.92

1.92

 

 

 

 

2089999

  其他社会保障和就业支出

1.92

1.92

 

 

 

 

210

卫生健康支出

2.44

2.44

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

2.44

2.44

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

2.44

2.44

 

 

 

 

221

住房保障支出

6.12

6.12

 

 

 

 

22102

住房改革支出

6.12

6.12

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

6.12

6.12

 

 

 

 

注:本表反映单位本年度各项支出情况。




财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

收    入

支    出

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

148.18

一、一般公共服务支出

30

131.57

131.57

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

31

 

 

 

 

三、国有资本经营预算财政拨款

3

 

三、国防支出

32

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

33

 

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

34

 

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

35

 

 

 

 

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

36

 

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

8.05

8.05

 

 

 

9

 

九、卫生健康支出

38

2.44

2.44

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

 

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

 

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

 

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

43

 

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

 

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

47

 

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

6.12

6.12

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

 

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

50

 

 

 

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

51

 

 

 

 

 

23

 

二十三、其他支出

52

 

 

 

 

本年收入合计

24

148.18

二十四、债务还本支出

53

 

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

25

 

二十五、债务付息支出

54

 

 

 

 

  一般公共预算财政拨款

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

55

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

27

 

本年支出合计

56

148.18

148.18

 

 

  国有资本经营预算财政拨款

28

 

年末财政拨款结转和结余

57

 

 

 

 

总计

29

148.18

总计

58

148.18

 

 

 

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。





一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:

 

 

 

 

金额单位:万元

功能分类科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

148.18

148.18

 

201

一般公共服务支出

131.57

131.57

 

20128

民主党派及工商联事务

5.23

5.23

 

2012801

  行政运行

5.23

5.23

 

20129

群众团体事务

126.34

126.34

 

2012901

  行政运行

124.37

124.37

 

2012999

  其他群众团体事务支出

1.97

1.97

 

208

社会保障和就业支出

8.05

8.05

 

20805

行政事业单位养老支出

6.13

6.13

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

6.13

6.13

 

20899

其他社会保障和就业支出

1.92

1.92

 

2089999

  其他社会保障和就业支出

1.92

1.92

 

210

卫生健康支出

2.44

2.44

 

21011

行政事业单位医疗

2.44

2.44

 

2101101

  行政单位医疗

2.44

2.44

 

221

住房保障支出

6.12

6.12

 

22102

住房改革支出

6.12

6.12

 

2210201

  住房公积金

6.12

6.12

 

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。





一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

120.03

302

商品和服务支出

28.15

307

债务利息及费用支出

 

30101

  基本工资

37.64

30201

  办公费

4.65

30701

  国内债务付息

 

30102

  津贴补贴

11.11

30202

  印刷费

1.25

30702

  国外债务付息

 

30103

  奖金

28.95

30203

  咨询费

 

30703

  国内债务发行费用

 

30106

  伙食补助费

3.17

30204

  手续费

 

30704

  国外债务发行费用

 

30107

  绩效工资

 

30205

  水费

 

310

资本性支出

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

6.13

30206

  电费

0.49

31001

  房屋建筑物购建

 

30109

  职业年金缴费

 

30207

  邮电费

2.49

31002

  办公设备购置

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

 

30208

  取暖费

 

31003

  专用设备购置

 

30111

  公务员医疗补助缴费

 

30209

  物业管理费

 

31005

  基础设施建设

 

30112

  其他社会保障缴费

 

30211

  差旅费

2.08

31006

  大型修缮

 

30113

  住房公积金

8.04

30212

  因公出国(境)费用

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30114

  医疗费

2.44

30213

  维修(护)费

 

31008

  物资储备

 

30199

  其他工资福利支出

22.56

30214

  租赁费

 

31009

  土地补偿

 

303

对个人和家庭的补助

 

30215

  会议费

0.88

31010

  安置补助

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

0.80

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30302

  退休费

 

30217

  公务接待费

6.65

31012

  拆迁补偿

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

31013

  公务用车购置

 

30304

  抚恤金

 

30224

  被装购置费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30305

  生活补助

 

30225

  专用燃料费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

1.20

31022

  无形资产购置

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

 

31099

  其他资本性支出

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

2.56

312

对企业补助

 

30309

  奖励金

 

30229

  福利费

 

31201

  资本金注入

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 

31203

  政府投资基金股权投资

 

30311

  代缴社会保险费

 

30239

  其他交通费用

4.19

31204

  费用补贴

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

 

30240

  税金及附加费用

 

31205

  利息补贴

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.90

31299

  其他对企业补助

 

 

 

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

39906

  赠与

 

 

 

 

 

 

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

 

 

 

 

 

39908

   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

 

 

 

39999

  其他支出

 

人员经费合计

120.03

公用经费合计

28.15

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 金额单位:万元

功能分类

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

没有政府性基金预算收支的部门也要公开空白表,并备注“说明:XX单位没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。”



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门:                                                            金额单位:万元

功能分类

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

没有国有资本经营预算收支的部门也要公开空白表,并备注“说明:XX单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。”





第三部分 青阳县工商联2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计148.18万元(含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余)、支出总计148.18万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2020年相比,收、支总计各增加45.08万元,增长30.4%,主要原因:一是人员工资增加;二是成立商会调解委员会费用纳入预算。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计148.18万元,其中:财政拨款收入148.18万元,占100%;

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计148.18万元,其中:基本支出148.18万元,占100%;

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计148.18万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计148.18万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加45.08万元,增长30.4%,主要原因:一是人员工资增加;二是成立商会调解委员会费用纳入预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出148.18万元,占本年支出的100%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加45.08万元,增长30.4%,主要原因:一是人员工资增加;二是成立商会调解委员会费用纳入预算。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出148.18万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出131.57万元,占88.8%;社会保障和就业(类)支出8.05万元,占5.4%;卫生健康(类)支出2.44万元,占1.6%;住房保障(类)支出6.12万元,占4.1%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为90.12万元,支出决算为148.18万元,完成年初预算的164.4%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员工资增加;二是成立商会调解委员会费用纳入预算。其中:基本支出120.03万元,占81%;项目支出28.15万元,占19%。具体情况如下:

1.一般公共服务。年初预算为77.43万元,支出决算为131.57万元,完成年初预算的169.9%,决算数大于预算数的主要原因是一般公共服务支出增加。

2、“社会保障和就业”2021年预算6.0万元,2021年度决算8.05万元,完成年初预算的134.17%,决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整。

3、“卫生健康支出”2021年预算2.44万元,2021年度决算2.44万元,完成年初预算的100%。

4、“住房保障支出”2021年预算4.25万元,2021度决算6.12万元,完成年初预算的144%,决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出148.18万元,其中人员经费120.03万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费28.15万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年县工商联办公室没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年县工商联办公室没有国有资本经营收入,也没有国有资本经营支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2021年度,青阳县工商联机关运行经费支出120.03万元,比2020年增加41.36元,增加34.5%,主要原因一是人员工资增加;二是成立商会调解委员会费用纳入预算。


(二)政府采购支出情况。

2021年度,青阳县工商联政府采购支出总额1.0万元,其中:政府采购货物支出1.0万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截止到2021年12月31日,青阳县工商联共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上的大型设备0台(套)。 

(四)关于2021年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,青阳县工商联2021年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评。


第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。















附件2:

青阳县工商联2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算



一、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:万元

项 目

预算数

决算数

合 计



因公出国(境)费



公务接待费

 6.8

 6.65

公务用车购置及运行维护费



  其中:公务用车运行维护费



        公务用车购置费




二、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

青阳县工商联2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.8万元,支出决算为6.65万元,完成预算的97.8%,决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

青阳县工商联2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%;公务接待费支出决算6.65万元,占100%;公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

(一)公务接待费支出6.65万元,与2020年度预算相比,减少0.05万元,下降0.75%,下降原因是因为公务接待减少。2021年青阳县工商联国内公务接待共86批次,767人次(其中外事接待0批次、0人次)。主要是用于接待上级、外县单位业务指导和工作调研、招商引资、局包村等财政公务往来支出等。

(二)2021年没有产生因公出国(境)费,与2021年预算持平,与2020年决算持平。

(三)2021年没有产生公务用车购置及运行费,与2020年决算持平。