索引号: | 11341823003291907X/202209-00008 | 组配分类: | 部门决算 |
发布机构: | 青阳县交通运输局 | 主题分类: | 工业、交通 |
名称: | 青阳县老山超限超载检测站2021年度决算公开 | 文号: | |
成文日期: | 发布日期: | 2022-09-15 | |
废止日期: |
目 录
第一部分青阳县老山超限超载检测站概况
一、主要职责
二、单位决算构成
第二部分青阳县老山超限超载检测站2021年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分青阳县老山超限超载检测站2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 青阳县老山超限超载检测站概况
一、主要职责
1、宣传、贯彻、执行国家有关车辆超限治理的法律、法规、规章和政策;
2、制定公路超限检测站的各项管理制度;
3、依法对在公路上行驶的车辆进行超限检测,认定、查处和纠正违法行为;
4、监督当事人对超限运输车辆采取卸载、分装等消除违法状态的改正措施;
5、收集、整理、上报有关检测、执法等数据和动态信息;
6、管理、维护公路超限检测站的设施、设备和信息系统;
7、法律、法规规定的其他职责。
二、单位决算构成
青阳县老山超限超载检测站2021年度部门决算为事业单位决算,单位性质为全额拨款事业单位。仅包括单位本级决算,无其他下属单位决算,详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
青阳县老山超限超载检测站 |
第二部分青阳县老山超限超载检测站2021年度单位决算表
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
公开01表 |
单位:青阳县老山超限超载检测站 |
|
|
|
金额单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
323.08 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
36 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
37 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
38 |
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
39 |
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
40 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
41 |
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
34.61 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
43 |
9.54 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
242.53 |
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
48 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
52 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
36.40 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
55 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
56 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
57 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
58 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
59 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
60 |
|
本年收入合计 |
27 |
323.08 |
本年支出合计 |
61 |
323.08 |
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
62 |
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
63 |
|
|
30 |
|
|
64 |
|
总计 |
31 |
323.08 |
总计 |
65 |
323.08 |
注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况;本套报表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
||||||
单位: |
青阳县老山超限超载检测站 |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|
||||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||||||
小计 |
其中:教育收费 |
|||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||
合计 |
323.08 |
323.08 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
34.61 |
34.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
24.69 |
24.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
24.69 |
24.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
20808 |
抚恤 |
9.23 |
9.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
2080801 |
死亡抚恤 |
9.23 |
9.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.69 |
0.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.69 |
0.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
210 |
卫生健康支出 |
9.54 |
9.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.54 |
9.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
2101102 |
事业单位医疗 |
9.54 |
9.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
214 |
交通运输支出 |
242.53 |
242.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
21401 |
公路水路运输 |
242.53 |
242.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
2140112 |
公路运输管理 |
242.53 |
242.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
221 |
住房保障支出 |
36.40 |
36.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
22102 |
住房改革支出 |
36.40 |
36.40 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
2210201 |
住房公积金 |
20.55 |
20.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
2210202 |
提租补贴 |
15.85 |
15.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||
注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
|
|
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||
单位: |
青阳县老山超限超载检测站 |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
功能分类科目编码 |
功能分类科目编码 |
功能分类科目编码 |
功能分类科目编码 |
功能分类科目编码 |
功能分类科目编码 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
合计 |
323.08 |
323.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
208 |
社会保障和就业支出 |
34.61 |
34.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
24.69 |
24.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
24.69 |
24.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
20808 |
抚恤 |
9.23 |
9.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2080801 |
死亡抚恤 |
9.23 |
9.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.69 |
0.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.69 |
0.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
210 |
卫生健康支出 |
9.54 |
9.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.54 |
9.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2101102 |
事业单位医疗 |
9.54 |
9.54 |
|
|
|
|
||||
214 |
交通运输支出 |
242.53 |
242.53 |
|
|
|
|
||||
21401 |
公路水路运输 |
242.53 |
242.53 |
|
|
|
|
||||
2140112 |
公路运输管理 |
242.53 |
242.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
221 |
住房保障支出 |
36.40 |
36.40 |
|
|
|
|
||||
22102 |
住房改革支出 |
36.40 |
36.40 |
|
|
|
|
||||
2210201 |
住房公积金 |
20.55 |
20.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2210202 |
提租补贴 |
15.85 |
15.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
注:本表反映单位本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||
单位:青阳县老山超限超载检测站 |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||
收 入 |
支 出 |
|||||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
323.08 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
|
|
|
|
||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
31 |
|
|
|
|
||
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
|
|
|
|
||
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
|
|
|
|
||
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
|
|
|
|
||
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
|
|
|
|
||
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
|
|
|
|
||
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
34.61 |
34.61 |
|
|
||
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
9.54 |
9.54 |
|
|
||
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
|
|
|
|
||
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
|
|
|
|
||
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
|
|
|
|
||
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
242.53 |
242.53 |
|
|
||
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
|
|
|
|
||
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
|
|
|
|
||
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
|
|
||
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
|
|
|
|
||
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
|
|
|
|
||
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
36.40 |
36.40 |
|
|
||
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
|
|
|
|
||
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
|
|
|
|
||
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
|
|
|
|
||
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
|
|
|
|
||
本年收入合计 |
24 |
323.08 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
|
|
|
|
||
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
54 |
|
|
|
|
||
一般公共预算财政拨款 |
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
|
|
|
|
||
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
|
本年支出合计 |
56 |
323.08 |
323.08 |
|
|
||
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
|
|
|
|
||
总计 |
29 |
323.08 |
总计 |
58 |
323.08 |
323.08 |
|
|
||
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||
单位:青阳县老山超限超载检测站 |
|
|
金额单位:万元 |
||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
|||||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
合计 |
323.08 |
323.08 |
|
||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
34.61 |
34.61 |
|
|||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
24.69 |
24.69 |
|
|||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
24.69 |
24.69 |
|
|||||
20808 |
抚恤 |
9.23 |
9.23 |
|
|||||
2080801 |
死亡抚恤 |
9.23 |
9.23 |
|
|||||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.69 |
0.69 |
|
|||||
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.69 |
0.69 |
|
|||||
210 |
卫生健康支出 |
9.54 |
9.54 |
|
|||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.54 |
9.54 |
|
|||||
2101102 |
事业单位医疗 |
9.54 |
9.54 |
|
|||||
214 |
交通运输支出 |
242.53 |
242.53 |
|
|||||
21401 |
公路水路运输 |
242.53 |
242.53 |
|
|||||
2140112 |
公路运输管理 |
242.53 |
242.53 |
|
|||||
221 |
住房保障支出 |
36.40 |
36.40 |
|
|||||
22102 |
住房改革支出 |
36.40 |
36.40 |
|
|||||
2210201 |
住房公积金 |
20.55 |
20.55 |
|
|||||
2210202 |
提租补贴 |
15.85 |
15.85 |
|
|||||
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
单位:青阳县老山超限超载检测站 |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
295.05 |
302 |
商品和服务支出 |
18.80 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
77.48 |
30201 |
办公费 |
1.00 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
63.66 |
30202 |
印刷费 |
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
77.32 |
30203 |
咨询费 |
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
4.82 |
30204 |
手续费 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
0.45 |
30205 |
水费 |
0.20 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
24.69 |
30206 |
电费 |
1.84 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
0.60 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
9.54 |
30208 |
取暖费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.69 |
30211 |
差旅费 |
0.21 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
20.55 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
15.85 |
30214 |
租赁费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
9.23 |
30215 |
会议费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
0.24 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.86 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
8.43 |
30224 |
被装购置费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30305 |
生活补助 |
0.80 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
4.56 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
1.72 |
312 |
对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
7.58 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
人员经费合计 |
304.28 |
公用经费合计 |
18.8 |
||||||
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
单位: |
青阳县老山超限超载检测站 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
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功能分类 科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
|||||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|
|||||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
||||
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
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||||||
说明:青阳县老山超限超载检测站没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。 |
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 |
||||||
单位:青阳县老山超限超载检测站 金额单位:万元 |
||||||
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
说明:青阳县老山超限超载检测站没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。 |
第三部分青阳县老山超限超载检测站2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计323.08万元(含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余)、支出总计323.08万元(含结余分配、年末结转和结余)。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计323.08万元,其中:财政拨款收入323.08万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计323.08万元,其中:基本支出323.08万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计323.08万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计323.08万元(含年末财政拨款结转和结余)。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出323.08万元,占本年支出的100%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出323.08万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出242.53万元,占75%;卫生健康(类)支出9.53万元,占3%;社会保障和就业(类)支出34.61万元,占11%;住房保障(类)支出36.4万元,占11%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为255.4万元,支出决算为323.08万元,完成年初预算的126%。决算数大于预算数的主要原因是工资调资及一次性工作奖励、提租补贴年初未列入年初预算。具体情况如下:
1. 交通运输(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)。年初预算为192.27万元,支出决算为242.53万元,完成年初预算的126%,决算数大于预算数的主要原因是工资调资及一次性工作奖励发放。
2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。年初预算为22.90万元,支出决算为24.69万元,完成年初预算的108%,决算数大于预算数的主要原因是基数调整。
3.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为0万元,支出决算为9.23万元,决算数大于预算数的主要原因是一名在职职工病逝。
4.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗费(项)。年初预算为9.61万元,支出决算为9.54万元,完成年初预算的99%。
5.住房保障(类)住房改革(款) 住房公积金(项)。年初预算为17.17万元,支出决算为20.55万元,完成年初预算的120%,决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数调整。
6.住房保障(类)住房改革(款)提租补贴(项)。年初预算为0万元,支出决算为15.85万元,增加了提租补贴。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支323.08万元,其中:人员经费304.28万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费18.8万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他支出等。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。具体情况说明如下:
说明:青阳县老山超限超载检测站没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
青阳县老山超限超载检测站没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2021年度,青阳县老山超限超载检测站机关运行经费支出18.8万元。
(二)政府采购支出情况。
2021年度,青阳县老山超限超载检测站政府采购支出总额0万元。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2021年12月31日,青阳县老山超限超载检测站共有车辆2辆。其中:执法执勤车1辆,其他用车1辆。
(四)关于2021年度预算绩效情况说明
青阳县老山超限超载检测站2021年度没有纳入部门预算的项目支出,因此无相关内容。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
青阳县老山超限超载检测站2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
一、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位:万元
项 目 |
预 算 数 |
决 算 数 |
合 计 |
14 |
8.44 |
因公出国(境)费 |
0 |
0 |
公务接待费 |
6 |
0.86 |
公务用车购置及运行维护费 |
8 |
7.58 |
其中:公务用车运行维护费 |
8 |
7.58 |
公务用车购置费 |
0 |
0 |
二、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
青阳县老山超限超载检测站2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14万元,支出决算为8.44万元,完成预算的60%,决算数小于预算数的主要原因是交通运输综合执法机构改革,我单位由市公路局整体下划至青阳县交通运输局,交接工作流程尚未完善,部分公务接待由市局或县交通运输局安排。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
青阳县老山超限超载检测站2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.86万元,占10%;公务用车运行维护费支出决算7.58万元,占90%。2020年未入县财政预算系统,故无比较数据。
1、公务接待费支出0.86万元, 与2021年度预算相比,减少5.14万元,下降86%,下降的原因是交通运输综合执法机构改革,我单位由市公路局整体下划至青阳县交通运输局,交接工作流程尚未完善,部分公务接待由市局或县交通运输局安排。
2、公务用车购置及运行维护费支出7.58万元,与2021年度预算相比,减少0.42万元,下降5%,下降的原因是严格实行公车管理制度,费用降低。截至2021年12月31日,青阳县老山超限超载检测站开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
主办单位:青阳县人民政府办公室 承办单位:青阳县数据资源管理局
运维电话:0566-5038187 不良信息举报
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