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索引号: 11341823003291755H/202209-00001 组配分类: 部门决算情况
发布机构: 县委办公室 主题分类: 财政、金融、审计 / 公民 / 报告
名称: 青阳县委办公室2021年度部门决算 文号:
成文日期: 发布日期: 2022-09-07
废止日期:
青阳县委办公室2021年度部门决算
发布时间:2022-09-07 16:36 来源:县委办公室 浏览次数: 字体:[ ]

第一部分 青阳县委办概况

1.主要职责

2.机构设置

第二部分 青阳县委办2021年部门算表

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 青阳县委办2021年部门算情况说明

1.收入支出决算总体情况说明

2.收入决算情况说明

3.支出情况说明

4.财政拨款收入支出决算总体情况说明

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

附件:

青阳县县委办2021年部门决算情况

 

一、部门主要职能

部门(单位)基本概况

  根据青阳县编制委员会《关于印发《中共青阳县委办公室(县委政策研究室)职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知》(青编字)(2002)22号文件规定,青阳县委办为全额拨款的国家机关单位,内设秘书科、信息调研科、行政科、县委机要局、县委督查室、县委,县政府信访局、县委保密委员会办公室,县国家保密局等科室。现有行政在职人员34人,其中工勤人员3人,离休1人,退休20人,长期聘用人员12人,享受遗属补助人员2人,合计69人。

根据青编字(2002)22号文件规定,主要职责是:

  1、贯彻执行党的路线、方针、政策;围绕县委中心工作,组织调查研究,搞好决策服务,提出决策建议,当好县委的参谋助手;

2、负责组织起草和审核县委文件、电报、报告和县委负责同志的讲话稿和县委办公室文电及其它上报下达的文字材料;

3、负责县委各类重要活动、会议和县委常委集体活动的组织安排和服务工作;协助县委负责同志做好会议决定事项的协调和落实工作;

4、负责向市委、县委综合反映各类重要信息和情况,为领导决策和指导工作服务;为部门和基层单位提供信息服务;

5、负责对中央和省、市、县委重大决策、部署贯彻执行情况进行督查,负责中央、省委、市委领导和县委负责同志交办重要事项的查办工作;

6、负责中央和省、市、县委文件、电报的收发、登记、分办、催办、传阅、清退、立卷、归档等文档处理工作;

7、负责全县党政系统密码通讯和密码管理以及全县商用密码的管理工作;承担中央、省、市和县党政军领导机关及其要害部门核心机密文电、信件的传递工作;

8、负责县委与县人大、县政府、县政协、县纪委、县人武部及上下左右的联络工作和县直单位之间的有关协调工作,统乔筹安排全县重要活动。

9、负责中央和省、市委领导同志来青视察活动的组织安排和服务工作;承担中央、省委、市委有关部门和县内外党委系统有关负责同志因公来青的组织安排和服务工作;

10、承担全县党委系统办公自动化网络规划、建设和管理工作;

11、负责县委机关食堂、有关会议室和县交流干部公寓公共卫生、房产管理等行政后勤工作;

12、指导全县党委办公室系统业务指导和培训工作;

13、管理县委、县政府信访局和县委保密委员会办公室(国家保密局);

14、承担县委交办的其他有关工作。

二、2021年度部门决算单位构成

从决算单位构成看,青阳县县委办2021年度部门决算只包括本级决算,与预算比较,增加(减少)0户。纳入2021年度部门决算编制范围的单位共1个,包括县委办本级。

青阳县委办2021年度部门决算包括本办算和所属事业单位预算,纳入部门决算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

中共青阳县委办公室

行政单位

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

单位:青阳县委办公室

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1,290.18

一、一般公共服务支出

35

1,192.65

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

36

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

 

三、国防支出

37

 

四、上级补助收入

4

 

四、公共安全支出

38

 

五、事业收入

5

 

五、教育支出

39

 

六、经营收入

6

 

六、科学技术支出

40

 

七、附属单位上缴收入

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

41

 

八、其他收入

8

 

八、社会保障和就业支出

42

46.52

 

9

 

九、卫生健康支出

43

14.33

 

10

 

十、节能环保支出

44

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

 

 

12

 

十二、农林水支出

46

 

 

13

 

十三、交通运输支出

47

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

48

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

 

 

16

 

十六、金融支出

50

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

52

 

 

19

 

十九、住房保障支出

53

36.69

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

55

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

56

 

 

23

 

二十三、其他支出

57

 

 

24

 

二十四、债务还本支出

58

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

59

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

60

 

本年收入合计

27

1,290.18

本年支出合计

61

1,290.18

使用非财政拨款结余

28

 

结余分配

62

 

年初结转和结余

29

 

年末结转和结余

63

 

 

30

 

 

64

 

总计

31

1,290.18

总计

65

1,290.18

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;本套报表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

 

 

 

 

 

 

 

 

— 1 —

 

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

单位:青阳县委办公室

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

功能分类科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

小计

其中:教育收费

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

1,290.18

1,290.18

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

1,192.65

1,192.65

 

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1.21

1.21

 

 

 

 

 

 

2010301

  行政运行

0.21

0.21

 

 

 

 

 

 

2010308

  信访事务

1.00

1.00

 

 

 

 

 

 

20113

商贸事务

36.00

36.00

 

 

 

 

 

 

2011308

  招商引资

36.00

36.00

 

 

 

 

 

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

1,155.44

1,155.44

 

 

 

 

 

 

2013101

  行政运行

1,079.55

1,079.55

 

 

 

 

 

 

2013150

  事业运行

41.89

41.89

 

 

 

 

 

 

2013199

  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

34.00

34.00

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

46.52

46.52

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

45.30

45.30

 

 

 

 

 

 

2080501

  行政单位离退休

10.62

10.62

 

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

34.67

34.67

 

 

 

 

 

 

20808

抚恤

1.22

1.22

 

 

 

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

1.22

1.22

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

14.33

14.33

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

14.33

14.33

 

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

11.49

11.49

 

 

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

2.84

2.84

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

36.69

36.69

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

36.69

36.69

 

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

36.69

36.69

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— 2.%d —

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

单位:青阳县委办公室

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

功能分类科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,290.18

1,290.18

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

1,192.65

1,192.65

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1.21

1.21

 

 

 

 

2010301

  行政运行

0.21

0.21

 

 

 

 

2010308

  信访事务

1.00

1.00

 

 

 

 

20113

商贸事务

36.00

36.00

 

 

 

 

2011308

  招商引资

36.00

36.00

 

 

 

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

1,155.44

1,155.44

 

 

 

 

2013101

  行政运行

1,079.55

1,079.55

 

 

 

 

2013150

  事业运行

41.89

41.89

 

 

 

 

2013199

  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

34.00

34.00

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

46.52

46.52

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

45.30

45.30

 

 

 

 

2080501

  行政单位离退休

10.62

10.62

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

34.67

34.67

 

 

 

 

20808

抚恤

1.22

1.22

 

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

1.22

1.22

 

 

 

 

210

卫生健康支出

14.33

14.33

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

14.33

14.33

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

11.49

11.49

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

2.84

2.84

 

 

 

 

221

住房保障支出

36.69

36.69

 

 

 

 

22102

住房改革支出

36.69

36.69

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

36.69

36.69

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— 3.%d —

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

单位:青阳县委办公室

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

1,290.18

一、一般公共服务支出

30

1,192.65

1,192.65

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

31

 

 

 

 

三、国有资本经营预算财政拨款

3

 

三、国防支出

32

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

33

 

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

34

 

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

35

 

 

 

 

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

36

 

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

46.52

46.52

 

 

 

9

 

九、卫生健康支出

38

14.33

14.33

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

 

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

 

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

 

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

43

 

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

 

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

47

 

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

36.69

36.69

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

 

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

50

 

 

 

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

51

 

 

 

 

 

23

 

二十三、其他支出

52

 

 

 

 

本年收入合计

24

1,290.18

二十四、债务还本支出

53

 

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

25

 

二十五、债务付息支出

54

 

 

 

 

  一般公共预算财政拨款

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

55

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

27

 

本年支出合计

56

1,290.18

1,290.18

 

 

  国有资本经营预算财政拨款

28

 

年末财政拨款结转和结余

57

 

 

 

 

总计

29

1,290.18

总计

58

1,290.18

1,290.18

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— 4 —

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

单位:青阳县委办公室

 

 

 

 

 

金额单位:万元

功能分类科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1,290.18

1,290.18

 

201

一般公共服务支出

1,192.65

1,192.65

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1.21

1.21

 

2010301

  行政运行

0.21

0.21

 

2010308

  信访事务

1.00

1.00

 

20113

商贸事务

36.00

36.00

 

2011308

  招商引资

36.00

36.00

 

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

1,155.44

1,155.44

 

2013101

  行政运行

1,079.55

1,079.55

 

2013150

  事业运行

41.89

41.89

 

2013199

  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

34.00

34.00

 

208

社会保障和就业支出

46.52

46.52

 

20805

行政事业单位养老支出

45.30

45.30

 

2080501

  行政单位离退休

10.62

10.62

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

34.67

34.67

 

20808

抚恤

1.22

1.22

 

2080801

  死亡抚恤

1.22

1.22

 

210

卫生健康支出

14.33

14.33

 

21011

行政事业单位医疗

14.33

14.33

 

2101101

  行政单位医疗

11.49

11.49

 

2101102

  事业单位医疗

2.84

2.84

 

221

住房保障支出

36.69

36.69

 

22102

住房改革支出

36.69

36.69

 

2210201

  住房公积金

36.69

36.69

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— 5.%d —

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

单位:青阳县委办公室

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

695.89

302

商品和服务支出

582.44

307

债务利息及费用支出

 

30101

  基本工资

250.00

30201

  办公费

266.94

30701

  国内债务付息

 

30102

  津贴补贴

180.00

30202

  印刷费

10.00

30702

  国外债务付息

 

30103

  奖金

 

30203

  咨询费

 

30703

  国内债务发行费用

 

30106

  伙食补助费

 

30204

  手续费

 

30704

  国外债务发行费用

 

30107

  绩效工资

 

30205

  水费

 

310

资本性支出

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 

30206

  电费

6.00

31001

  房屋建筑物购建

 

30109

  职业年金缴费

 

30207

  邮电费

13.00

31002

  办公设备购置

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

 

30208

  取暖费

 

31003

  专用设备购置

 

30111

  公务员医疗补助缴费

 

30209

  物业管理费

 

31005

  基础设施建设

 

30112

  其他社会保障缴费

34.88

30211

  差旅费

15.00

31006

  大型修缮

 

30113

  住房公积金

36.69

30212

  因公出国(境)费用

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30114

  医疗费

14.33

30213

  维修(护)费

10.00

31008

  物资储备

 

30199

  其他工资福利支出

180.00

30214

  租赁费

 

31009

  土地补偿

 

303

对个人和家庭的补助

11.84

30215

  会议费

44.00

31010

  安置补助

 

30301

  离休费

10.62

30216

  培训费

0.30

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30302

  退休费

 

30217

  公务接待费

9.50

31012

  拆迁补偿

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

60.00

31013

  公务用车购置

 

30304

  抚恤金

1.22

30224

  被装购置费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30305

  生活补助

 

30225

  专用燃料费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

0.70

31022

  无形资产购置

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

 

31099

  其他资本性支出

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

10.00

312

对企业补助

 

30309

  奖励金

 

30229

  福利费

 

31201

  资本金注入

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 

31203

  政府投资基金股权投资

 

30311

  代缴社会保险费

 

30239

  其他交通费用

 

31204

  费用补贴

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

 

30240

  税金及附加费用

 

31205

  利息补贴

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

137.00

31299

  其他对企业补助

 

 

 

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

39906

  赠与

 

 

 

 

 

 

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

 

 

 

 

 

39908

   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

 

 

 

39999

  其他支出

 

人员经费合计

707.74

公用经费合计

582.44

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— 6 —

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

单位:青阳县委办公室

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

功能分类科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— 7.%d —

 

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开08表

单位:青阳县委办公室

 

 

 

 

 

金额单位:万元

功能分类科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— 8.%d —

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

公开09表

单位:青阳县委办公室

 

金额单位:万元

项目

预算数

决算数

因公出国(境)费

 

 

公务接待费

9.50

9.50

公务用车购置及运行维护费

 

 

    其中:公务用车运行维护费

 

 

          公务用车购置费

 

 

合计

9.50

9.50

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

— 9 —

 

 

 

三、支出情况说明

2021年度收入总计1290.18万元,支出总计1290.18万元。其中,“一般公共服务”2021年度决算1192.65万元,占本年收入的92.44%。“社会保障和就业”2021年度决算46.52万元,占本年收入3.61%。3“医疗卫生”2021年度决算14.33万元,占本年收入的1.11%。“住房保障支出”2021年度决算36.69万元,占本年收入的2.84%

四、财政拨款收入支出决算情况说明

本年收入合计1290.18万元,本年支入合计1290.18万元,与2020年相比,收、支总计增加519.23万元。原因是2021年一般公共服务等支出增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算情况说明

  2021年度一般公共预算财政拨款收入1290.18万元,占本年收入的100%,2020年相比,收入总计增加519.23万元。原因是2021年一般公共服务等支出增加。

 

(二)一般公共预算财政拨款收入决算情况说明

  2021年度一般公共预算财政拨款支入1290.18万元,占本年收入的100%,2020年相比,支出总计增加519.23万元。原因是2020年一般公共服务等支出增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出合计1290.18万元,主要用于以下方面:“一般公共服务”2021年度决算1192.65万元,占本年收入的92.44%。“社会保障和就业”2021年度决算46.52万元,占本年收入3.61%。3“医疗卫生”2021年度决算14.33万元,占本年收入的1.11%。“住房保障支出”2021年度决算36.69万元,占本年收入的2.84%

(四)一般公共预算财政拨款支出决算结构具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为801.43万元,决算为1290.18万元,完成年初预算的161%,决算数大于预算数的原因是机关运行等增加

1.“一般公共服务”2021年度预算数为801.43,支出决算1290.18万元,完成年初预算的161%。决算数大于预算数主要用于机关的正常运行。

2.“社会保障和就业”2021年初预算数47.97,决算46.52万元,完成年初预算的97%。决算数小于预算数,主要是人员变动。

3.“医疗卫生”2021年度预算数30.05,决算14.33万元,完成年初预算的48%。决算数小于预算数,主要工资变动支出。

4.“住房保障支出”2021年初预算25.37,决算36.69万元,完成年初预算的145%。其主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为801.43万元,支出决算为1290.18万元,完成年初预算的161%。决算数大于预算数的主要原因:一是体制改革,本部机关干部职工变动,人员基本工资支出增多;二是对个人和家庭的补助支出(含退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金等)增多。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1290.18万元,其中人员经费707.74万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、资金、社会保障缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费482.44万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

县委办没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2021年度,青阳县委办机关运行经费53.53万元,与2020年相比,机关运行经费减少10万元。主要原因:完善修订了机关管理制度,日常办公经费开支压缩;机关办公设备及空调维修、维护费减少。

(二)政府采购支出情况。

2021年度,青阳县委办政府采购支出总额1.49万元,其中:政府采购货物支出1.49万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占有使用情况。

县委办自公车改革之后,仅一辆执法用车(定点停放)保障机要局公差使用。截止到2021年12月31日,单位无价值50万元以上的通用设备,无价值100万元以上的专用设备。


(四)关于 2021 年度预算绩效情况说明


1.预算绩效管理工作开展情况。


根据预算绩效管理要求,我单位对 2021 年度纳入单位预算的项
目支出全面开展了绩效自评,共 1个项目,涉及资金 314万元。
从评价情况看,2021 年,青阳县县委办能够加强项目预算管
理,自评项目绩效目标总体明确,年度各项目建设任务完成预期目标,
项目经济、社会、生态效益显著,对社会经济发展的可持续影响 正
在显现,服务对象满意度高,年度绩效目标总体完成情况较好。

2.单位决算中项目绩效自评结果。
青阳县县委办 2021 年度单位决算中项目绩效自评结果。

附件1:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表

  2021 年度)

项目名称

党委办各项业务工作经费

主管部门

青阳县委办

实施单位

县委办

项目资金
(万元)

 

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

314

314

314

10

100%

10

其中:当年财政拨款

314

314

314

100%

      上年结转资金

 

 

 

 

  其他资金

 

 

 

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

党委办各项业务工作经费总体目标314万

已全部完成

绩效目标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1:党建工作开展次数

5

5

50

5

 

指标2:党委办各项业务工作开展次数

60

60

5

 

……

 

 

 

 

质量指标

指标1:业务工作实绩目标完成度

100%

100%

15

 

指标2:

 

 

 

 

……

 

 

 

 

时效指标

指标1:资金下达时效

100%

100%

5

 

指标2:资金使用时效

100%

100%

5

 

……

 

 

 

 

成本指标

指标1:党建工作业务经费

10万

10万

5

 

指标2:党委办各项业务工作

304万

304万

10

 

……

 

 

 

 

效益指标

经济效益指标

指标1:党建工作实绩

100%

100%

30

15

 

指标2:党委办各项业务工作实绩

100%

100%

15

 

……

 

 

 

 

社会效益指标

指标1:

 

 

 

 

指标2:

 

 

 

 

……

 

 

 

 

生态效益指标

指标1:

 

 

 

 

指标2:

 

 

 

 

……

 

 

 

 

可持续影响指标

指标1:

 

 

 

 

指标2:

 

 

 

 

……

 

 

 

 

服务对象满意度指标

服务对象满意度指标

指标1服务对象满意目标

100%

100%

10

10

 

指标2:

 

 

 

 

……

 

 

 

 

总分

100

100

 

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 
二、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 
三、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 
四、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
五、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。 
六、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置科)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支原各类公务接待(含外宾接待)支出。 
七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

1.青阳县县委收入支出决算公开表

2. 青阳县县委办收入决算公开表

3. 青阳县县委办公共财政预算支出决算表

4. 青阳县县委办公共财政支出决算公开表

5. 青阳县县委办一般公共财政收入支出决算公开表

6.青阳县委办一般公共财政拨款基本支出决算公开表

7.青阳县委办政府性基金财政性拨款收入支出决算表

8.青阳县委办一般公共财政预算拨款开支的“三公”经费决算情况表

 附件:

青阳县县委办2021“三公”经费

财政拨款支出决算情况

 

一、2021“三公”经费财政拨款支出决算表

单位:万元

 

 

9.5

因公出国(境)费

                   

公务接待费

                   9.5

公务用车购置及运行费

                   

  其中:公务用车运行维护费

                   

       公务用车购置

 

二、2021“三公”经费财政拨款支出情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

青阳县县委办2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.5万元,支出决算为9.5万元,完成预算的100%,决算数等于预算数的主要原因本单位严格执行预算标准,严控预算费用,为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

 青阳县县委办2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费用支出决算0万元,占0%,公务接待费支出决算9.5万元,占100%,公务用车购置及运行维护费支出决算0元,占0%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出0万元,与2021年度预算相比减少0万元,下降0%。2021年青阳县县委办因公出国(境)团组0次,出国(境)0人次。

2. 公务接待费支出决算9.5万元,与2021年度预算相比减少0万元,下降0%,2021年公务接待270批次,1750人,2021年公务接待费用主要用于接待上级、外县单位业务指导和工作调研等财政公务往来支出等。在公务接待中,贯彻党中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、省委。省政府30条具体要求,严格执行《安徽省直单位接待经费管理暂行办法》(财行〔2013〕207号)规定。

3. 公务用车购置及运行费支出0万元,与2021年预算相比,减少0元,下降0%,2021年没有安排公务用车购置费,没有安排公务用车运行维护, 2021年,青阳县县委办机关公务用车由县行管局统一安排。

二、2021“三公”经费财政拨款支出增减情况说明

2021年“三公”经费9.5万元比2020年“三公”经费9.5万元减少0万元,原因是比上年度因公出国费用减少0万元,公务接待费减少0万元,公车运行及购置费减少0万元。