您现在所在的位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 青阳县文学艺术界联合会 > 部门预决算 > 部门预算情况
索引号: 13341823322767271M/202103-00001 组配分类: 部门预算情况
发布机构: 青阳县文学艺术界联合会 主题分类: 财政、金融、审计 / 公民 / 报告
名称: 青阳县文学艺术界联合会2021年预算情况 文号:
成文日期: 发布日期: 2021-03-11
废止日期:
青阳县文学艺术界联合会2021年预算情况
发布时间:2021-03-11 09:34 来源:青阳县文学艺术界联合会 浏览次数: 字体:[ ]

目录

第一部分 部门概况 

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1.部门收支预算总表

2.部门收入预算总表

3.部门支出预算总表

4.部门一般公共预算支出预算表

5.部门一般公共预算基本支出预算表

6.2021年部门“三公”经费预算表

 第三部分 2021年部门预算情况说明 

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释 

第一部分 部门概况

一、主要职责

1、组织文艺工作者深入生活,投身艺术实践,创造出反映时代精神佳作精品;

2、组织开展灵活多样的文艺界交流联谊活动,努力使文联成为文艺工作者的“温馨之家”;

3、依法维护文艺工作者权益,促使他们的团结合作;

4、开展健康有益的文艺批评、文艺研究工作,引导文艺工作者取长补短,提高作品质量;

5、以“德艺双馨”为目标,加强文艺队伍建设,采取有效措施,在积极培养新生的后继文艺人才的同时,培养和造就坚持马克思主义文艺观、文化素质好、富有创造才华的文学艺术工作者;

6、贯彻实施党的文艺方针政策,联络、协调、服务、指导各协会工作,听取和反映文艺界的情况和意见。

二、部门预算单位构成 

青阳县文学艺术界联合会单位2021年度单位预算仅包括单位本级决预算,无其他下属单位决预算。

三、2021年度主要工作任务

(一)庆祝建党100周年,开展一系列文艺宣传庆祝活动。今年是中国共产党成立100周年,为讴歌中国共产党百年来艰苦卓绝的奋斗历程和伟大成就,贯彻落实习近平总书记关于文艺工作的重要论述,根据县委、县政府的统一部署,结合党史学习教育,县文联将开展:

1、“与时代同行”主题庆祝建党100周年系列文艺活动,包括“我心向党 大写青阳”散文诗歌征文大赛、中国·陵阳“寻踪屈原”诗歌节、“唱支山歌给党听”——五四青年歌手演唱会。

2、“百年荣光·灵秀青阳”主题书画展、“唱支山歌给党听”大型 广场文艺演出。

3、“晒照片·说变迁”摄影作品展;

4、“传承红色基因 致敬峥嵘岁月”红色文化收藏品展、5、全民国防教育“红色守护  缅怀先烈”书画展;

6、“见证巨变”灵秀青阳主题摄影展;

7、“乐善行”乡村尊老公益摄影等系列活动。

(二)做好与乡镇部门结合文章,编辑发行《九华》杂志。为深入贯彻习近平总书记在文艺工作座谈会上的重要讲话精神:

1、将与庙前镇政府联合开展“慕善古镇  康养庙前”文学采风活动,并编辑出版《九华》杂志庙前专辑;

2、为助力乡村振兴、助推文旅融合发展,与乔木乡政府联合开展“乡村振兴看乔木”文学采风活动,并编辑出版《九华》杂志;

3、筹划与安徽省书协、池州市文联联合主办安徽省第四届现代刻字艺术展(池州站)在青阳展出。

(三)加大文艺交流,促进自身发展。

1聘请中国民俗摄影协会副会长张望来青举办摄影讲座;

2、邀请萧县文联来青考察交流文联工作经验;赴处市参观学习镇级文联建设工作。

3、《大家写青阳作品集》正式出版发行。

第二部分 2021年部门预算表

         

单位:万元

           

                                       

          

本年预算

支出项目类别

本年预算

支出功能分类

本年预算

支出经济分类

本年预算

一、公共预算收入

54.6

一、基本支出

18.6

一、一般公共服务

50.52

一、工资福利支出

17.2

    一般预算拨款

54.6

    工资福利支出

17.2

二、外交

二、商品和服务支出

37.4

    缴入国库的行政事业性收费收入

    对个人和家庭的补助

三、国防

三、对个人和家庭的补助

    罚没收入

    定额公用支出

1.4

四、公共安全

四、对企事业单位的补贴

    专项收入

二、项目支出

36

五、教育

五、转移性支出

二、政府性基金收入

    基本建设类

六、科学技术

六、债务利息支出

三、财政专户管理资金收入

    行政事业类

36

七、文化体育与传媒

七、基本建设支出

    缴入专户的行政事业性收费收入

    其他类

八、社会保障和就业

1.99

八、其他资本性支出

    其他预算外收入

三、上缴上级支出

九、社会保险基金支出

九、其他支出

四、事业收入(不含预算外收入)

四、对附属单位补助支出

十、医疗卫生

0.76

五、经营收入

五、事业单位经营支出

十一、节能环保

六、其他收入

十二、城乡社区事务

七、上级补助收入

十三、农林水事务

八、附属单位上缴收入

十四、交通运输

九、用事业基金弥补收支差额

十五、资源勘探电力信息等事务

十六、商业服务业等事务

十七、金融监管等事务支出

十八、地震灾后恢复重建支出

十九、国土资源气象等事务

二十、住房保障支出

1.32

二十一、粮油物资管理事务

二十二、储备事务支出

二十三、预备费

二十四、债务还本付息支出

二十五、其他支出

二十六、转移性支出

         

54.60

         

54.60

         

54.60

         

54.60

上年结余

本年结余

本年结余

本年结余

                 

54.60

支 出 总 计

54.60

支 出 总 计

54.60

支 出 总 计

54.60

部门收入预算总表




















单位:万元

单位编码

单位名称

合计

公共预算收入





政府性基金收入

财政专户资金收入



其他收入







上年
结余

小计

一般预算拨款

缴入国库的行政事业性收费收入

罚没
收入

专项
收入

小计

缴入专户的行政事业性收费收入

其他预算外收入

小计

事业收入(不含预算外收入)

经营
收入

其他
收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额


合计

54.60

54.60

54.60
















811

县委宣传部

54.60

54.60

54.60
















  81104

  文联

54.60

54.60

54.60




































 

部门支出预算总表

 

单位:万元

 

单位代码

部门单位

  

基本支出

项目支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

事业单位经营支出

 

小计

工资福利支出

对个人和家庭的补助

定额公用支出

小计

基本建设类

行政事业类

其他类

 

合计

54.60

18.6

17.2

1.4

36

36

 

811

县委宣传部

54.60

18.6

17.2

1.4

36

36

 

  81104

  文联

54.60

18.6

17.2

1.4

36

36

 

部门预算支出表

单位名称:文联

                                                                  单位:万元                                                                   单位:元

单位名称

总计

公共财政预算支出

基金预算安排

财政专户管理资金安排

其他资金安排

上年结余

小计

一般预算拨款

缴入国库的行政事业性收费

罚没收入

专项收入

合计

54.6

54.6

54.6

0

0

0

0

0

0

0

县委宣传部

54.6

54.6

54.6

0

0

0

0

0

0

0

  文联

54.6

54.6

54.6

0

0

0

0

0

0

0

    基本支出

18.6

18.6

18.6

0

0

0

0

0

0

0

      工资福利支出

17.2

17.2

17.2

0

0

0

0

0

0

0

        城镇职工医保缴费

0.72

0.72

0.72

0

0

0

0

0

0

0

        工伤保险缴费支出

0.05

0.05

0.05

0

0

0

0

0

0

0

        基本工资支出

7.32

7.32

7.32

0

0

0

0

0

0

0

        机关事业单位基本养老保险缴费支出

1.88

1.88

1.88

0

0

0

0

0

0

0

        津补贴支出

4.77

4.77

4.77

0

0

0

0

0

0

0

        年终一次性奖金支出

1.03

1.03

1.03

0

0

0

0

0

0

0

        生育保险缴费支出

0.04

0.04

0.04

0

0

0

0

0

0

0

        失业保险缴费支出

0.05

0.05

0.05

0

0

0

0

0

0

0

        住房公积金支出

1.32

1.32

1.32

0

0

0

0

0

0

0

      定额公用支出

1.4

1.4

1.4

0

0

0

0

0

0

0

        工会经费支出

0.09

0.09

0.09

0

0

0

0

0

0

0

        公务费支出

1.2

1.2

1.2

0

0

0

0

0

0

0

        职工教育经费支出

0.11

0.11

0.11

0

0

0

0

0

0

0

    项目支出

36

36

36

0

0

0

0

0

0

0

      行政事业类支出

36

36

36

0

0

0

0

0

0

0

        《九华》杂志编辑发行

6

6

6

0

0

0

0

0

0

0

        文艺活动补助经费

10

10

10

0

0

0

0

0

0

0

        文艺奖励经费

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0

基本支出预算明细表















单位:万元

科目编码



单位代码

部门(单位、功能科目类款、项目类别、经济科目)

总计

公共财政预算支出





基金预算安排

财政专户管理资金安排

其他资金安排

上年结余

小计

一般预算拨款

缴入国库的行政事业性收费

罚没收入

专项收入





合计

18.6

18.6

18.6











811

县委宣传部

18.6

18.6

18.6











  81104

  文联

18.6

18.6

18.6








201




    一般公共服务支出

14.52

14.52

14.52









29



      群众团体事务

14.52

14.52

14.52












        工资福利支出

13.12

13.12

13.12












          基本工资支出

7.32

7.32

7.32








  201

  29

50

    81104

            岗位工资

3.91

3.91

3.91








  201

  29

50

    81104

            薪级工资

3.41

3.41

3.41












          津贴补贴支出

4.77

4.77

4.77








  201

  29

50

    81104

            统一津贴补贴生活性补贴

1.11

1.11

1.11








  201

  29

50

    81104

            统一补贴津贴工作性补贴

2.59

2.59

2.59








  201

  29

50

    81104

            独生子女费

0.04

0.04

0.04








  201

  29

50

    81104

            年终一次性奖金

1.03

1.03

1.03












          奖金支出

1.03

1.03

1.03








  201

  29

50

    81104

            年终一次性奖金

1.03

1.03

1.03












        定额公用支出

1.4

1.4

1.4












          综合定额支出

1.2

1.2

1.2








  201

  29

50

    81104

            办公费

0.62

0.62

0.62








  201

  29

50

    81104

            印刷费

0.05

0.05

0.05








  201

  29

50

    81104

            水费

0.02

0.02

0.02








  201

  29

50

    81104

            电费

0.01

0.01

0.01








  201

  29

50

    81104

            公务接待费

0.5

0.5

0.5












          工会经费支出

0.09

0.09

0.09








  201

  29

50

    81104

            工会经费

0.09

0.09

0.09












          职工教育经费支出

0.11

0.11

0.11








  201

  29

50

    81104

            培训费

0.11

0.11

0.11








208




    社会保障和就业支出

1.99

1.99

1.99









05



      行政事业单位养老支出

1.99

1.99

1.99












        工资福利支出

1.99

1.99

1.99












          机关事业单位基本养老保险缴费支出

1.88

1.88

1.88








  208

  05

05

    81104

            机关事业单位基本养老保险缴费

1.88

1.88

1.88









27



      财政对其他社会保险基金的补助

0.11

0.11

0.11












        工资福利支出

0.11

0.11

0.11












          其他社会保障缴费

0.11

0.11

0.11








  208

  27

01

    81104

            失业保险

0.05

0.05

0.05








  208

  27

02

    81104

            工伤保险

0.05

0.05

0.05








210




    卫生健康支出

0.76

0.76

0.76









12



      财政对基本医疗保险基金的补助

0.76

0.76

0.76












        工资福利支出

0.76

0.76

0.76












          城镇职工基本医疗保险缴费支出

0.72

0.72

0.72








  210

  12

01

    81104

            城镇职工基本医疗保险缴费

0.72

0.72

0.72












          其他社会保障缴费

0.04

0.04

0.04








  210

  12

01

    81104

            生育保险

0.04

0.04

0.04








221




    住房保障支出

1.32

1.32

1.32









02



      住房改革支出

1.32

1.32

1.32












        工资福利支出

1.32

1.32

1.32












          住房公积金支出

1.32

1.32

1.32








  221

  02

01

    81104

            住房公积金

1.32

1.32

1.32








2021年部门三公经费预算表

单位名称:青阳县文学艺术界联合会

单位:万元

项目

预算数

合计

8

因公出国(境)费

公务接待费

8

公务用车购置及运行费

其中:公务用车运行费

公务用车购置费

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

青阳县文联2021年财政拨款收支预算54.6万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款54.6万元、政府性基金预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入54.6万元,上年结余0万元。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

一般公共预算拨款规模变化情况。 

青阳县文联2021年一般公共预算拨款54.6万元,比2020年预算拨款增加11.51万元,增加26.7%,增加原因一是人员工资福利支出正常增长,二是项目经费预算增加。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

青阳县文联2021年一般公共预算基本支出18.6万元,其中:工资福利支出17.2万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。商品和服务支出1.4万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费等。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

2021年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

2021年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则,青阳县文联所有收入和支出均纳入部门预算管理。青阳县文联2021年收支总预算54.6万元,收入为一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于2021年收入预算情况说明

青阳县文联2021年收入预算54.6万元,其中:一般公共预算拨款收入54.6万元,占100%,比2020年预算增加11.51万元,增加26.7%

八、关于2021年支出预算情况说明

青阳县文联2021年支出预算54.6万元,比2020年预算增加11.51万元,增加26.7%,其中,基本支出18.6万元,占34%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出36万元,占66%,主要用于文艺奖励经费、文艺活动补助、《九华》杂志发行等支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。 

青阳县文联2021年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评。

(二)机关运行经费。 

青阳县文联为事业单位,按照财政部部门决算机关运行经费的口径,本年度机关运行经费为0

(三)政府采购情况。 

青阳县文联2021年政府采购预算总额2.13万元。其中:政府采购货物预算2.13万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况。 

青阳县文联共有车辆0辆,单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入指省财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  
四、机关运行经费:机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。