索引号: | 13341823322767271M/202109-00001 | 组配分类: | 部门决算情况 |
发布机构: | 青阳县文学艺术界联合会 | 主题分类: | 财政、金融、审计 / 公民 / 报告 |
名称: | 青阳县文学艺术界联合会2020年度单位决算 | 文号: | |
成文日期: | 发布日期: | 2021-09-22 | |
废止日期: |
目 录
第一部分 青阳县文学艺术界联合会概况
一、主要职责
二、单位决算构成
第二部分 青阳县文学艺术界联合会2020年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 青阳县文学艺术界联合会2020年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 青阳县文学艺术界联合会概况
一、主要职责
1、组织文艺工作者深入生活,投身艺术实践,创造出反映时代精神佳作精品;
2、组织开展灵活多样的文艺界交流联谊活动,努力使文联成为文艺工作者的“温馨之家”;
3、依法维护文艺工作者权益,促使他们的团结合作;
4、开展健康有益的文艺批评、文艺研究工作,引导文艺工作者取长补短,提高作品质量;
5、以“德艺双馨”为目标,加强文艺队伍建设,采取有效措施,在积极培养新生的后继文艺人才的同时,培养和造就坚持马克思主义文艺观、文化素质好、富有创造才华的文学艺术工作者;
6、贯彻实施党的文艺方针政策,联络、协调、服务、指导各协会工作,听取和反映文艺界的情况和意见。
二、单位决算构成
青阳县文学艺术界联合会2020年度单位决算仅包括单位本级决算,无其他下属单位决算。
第二部分 青阳县文学艺术界联合会2020年度单位决算表
收入支出决算总表 |
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公开01表 |
单位:青阳县文联 |
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金额单位:万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
65.54 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
59.99 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
36 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
37 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
38 |
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
39 |
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
40 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
41 |
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
1.88 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
43 |
0.75 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
48 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
52 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
2.92 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
55 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
56 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
57 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
58 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
59 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
60 |
|
本年收入合计 |
27 |
|
本年支出合计 |
61 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
62 |
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
63 |
|
|
30 |
|
|
64 |
|
总计 |
31 |
65.54 |
总计 |
65 |
65.54 |
注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况;本套报表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
||||
单位: |
|
|
青阳县文联 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|
||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|||||||
小计 |
其中:教育收费 |
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
||||
合计 |
65.54 |
65.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
201 |
一般公共服务支出 |
59.99 |
59.99 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
20129 |
群众团体事务 |
59.99 |
59.99 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
2012950 |
事业运行 |
59.99 |
59.99 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
1.88 |
1.88 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1.88 |
1.88 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1.88 |
1.88 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
210 |
卫生健康支出 |
0.75 |
0.75 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.75 |
0.75 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
2101102 |
事业单位医疗 |
0.75 |
0.75 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
221 |
住房保障支出 |
2.92 |
2.92 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
22102 |
住房改革支出 |
2.92 |
2.92 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
2210201 |
住房公积金 |
2.92 |
2.92 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||
注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
|
||||||||||||||||
|
支出决算表
|
|
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|
|
|
公开03表 |
|||
单位: |
|
|
青阳到文联 |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
合计 |
65.54 |
65.54 |
|
|
|
|
||||||
201 |
一般公共服务支出 |
59.99 |
59.99 |
|
|
|
|
|||||
20129 |
群众团体事务 |
59.99 |
59.99 |
|
|
|
|
|||||
2012950 |
事业运行 |
59.99 |
59.99 |
|
|
|
|
|||||
208 |
社会保障和就业支出 |
1.88 |
1.88 |
|
|
|
|
|||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1.88 |
1.88 |
|
|
|
|
|||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1.88 |
1.88 |
|
|
|
|
|||||
210 |
卫生健康支出 |
0.75 |
0.75 |
|
|
|
|
|||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.75 |
0.75 |
|
|
|
|
|||||
2101102 |
事业单位医疗 |
0.75 |
0.75 |
|
|
|
|
|||||
221 |
住房保障支出 |
2.92 |
2.92 |
|
|
|
|
|||||
22102 |
住房改革支出 |
2.92 |
2.92 |
|
|
|
|
|||||
2210201 |
住房公积金 |
2.92 |
2.92 |
|
|
|
|
|||||
注:本表反映单位本年度各项支出情况。 |
||||||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
||||||||
单位:青阳县文联 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|
||||||||
收 入 |
支 出 |
|
|||||||||||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
||||||||
|
|||||||||||||||||
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
||||||||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
65.54 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
59.99 |
59.99 |
|
|
|
||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
31 |
|
|
|
|
|
||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
1.88 |
1.88 |
|
|
|
||||||||
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
0.75 |
0.75 |
|
|
|
||||||||
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
2.92 |
2.92 |
|
|
|
||||||||
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
|
|
|
|
|
||||||||
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
|
|
|
|
|
||||||||
本年收入合计 |
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
53 |
|
|
|
|
|
||||||||
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
54 |
|
|
|
|
|
||||||||
一般公共预算财政拨款 |
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
|
|
|
|
|
||||||||
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
|
本年支出合计 |
56 |
|
|
|
|
|
||||||||
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
|
|
|
|
|
||||||||
总计 |
29 |
65.54 |
总计 |
58 |
65.54 |
65.54 |
|
|
|
||||||||
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
65.54 |
65.54 |
|||||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
||||
单位: |
|
青阳县文联 |
|
|
金额单位:万元 |
|||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||
合计 |
65.54 |
65.54 |
|
|||||||
201 |
一般公共服务支出 |
59.99 |
59.99 |
|
||||||
20129 |
群众团体事务 |
59.99 |
59.99 |
|
||||||
2012950 |
事业运行 |
59.99 |
59.99 |
|
||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
1.88 |
1.88 |
|
||||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
1.88 |
1.88 |
|
||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1.88 |
1.88 |
|
||||||
210 |
卫生健康支出 |
0.75 |
0.75 |
|
||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.75 |
0.75 |
|
||||||
2101102 |
事业单位医疗 |
0.75 |
0.75 |
|
||||||
221 |
住房保障支出 |
2.92 |
2.92 |
|
||||||
22102 |
住房改革支出 |
2.92 |
2.92 |
|
||||||
2210201 |
住房公积金 |
2.92 |
2.92 |
|
||||||
注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||
单位: |
青阳县文联 |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
||
301 |
工资福利支出 |
25.8 |
302 |
商品和服务支出 |
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
||
30101 |
基本工资 |
7.33 |
30201 |
办公费 |
6.97 |
30701 |
国内债务付息 |
|
||
30102 |
津贴补贴 |
3.7 |
30202 |
印刷费 |
1.98 |
30702 |
国外债务付息 |
|
||
30103 |
奖金 |
1.67 |
30203 |
咨询费 |
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
||
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
||
30107 |
绩效工资 |
6 |
30205 |
水费 |
0.02 |
310 |
资本性支出 |
0.55 |
||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
1.88 |
30206 |
电费 |
0.3 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
||
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
1.5 |
31002 |
办公设备购置 |
0.55 |
||
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.75 |
30208 |
取暖费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
||
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
||
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.09 |
30211 |
差旅费 |
0.79 |
31006 |
大型修缮 |
|
||
30113 |
住房公积金 |
2.92 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
||
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
0.18 |
31008 |
物资储备 |
|
||
30199 |
其他工资福利支出 |
1.46 |
30214 |
租赁费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
||
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.93 |
30215 |
会议费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
||
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
||
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
8.49 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
||
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
||
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
||
30305 |
生活补助 |
0.84 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
||
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
3.35 |
31022 |
无形资产购置 |
|
||
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
2.86 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
||
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
0.83 |
312 |
对企业补助 |
|
||
30309 |
奖励金 |
0.04 |
30229 |
福利费 |
|
31201 |
资本金注入 |
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30310 |
个人农业生产补贴 |
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30231 |
公务用车运行维护费 |
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31203 |
政府投资基金股权投资 |
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30311 |
代缴社会保险费 |
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30239 |
其他交通费用 |
2.71 |
31204 |
费用补贴 |
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30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.05 |
30240 |
税金及附加费用 |
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31205 |
利息补贴 |
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30299 |
其他商品和服务支出 |
0.68 |
31299 |
其他对企业补助 |
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399 |
其他支出 |
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39906 |
赠与 |
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39907 |
国家赔偿费用支出 |
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39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
7.6 |
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39999 |
其他支出 |
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人员经费合计 |
26.73 |
公用经费合计 |
38.81 |
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注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
单位: |
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青阳 |
文 |
联 |
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金额单位:万元 |
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功能分类 科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
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项目支出结转 |
项目支出结余 |
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类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
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合计 |
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说明:青阳县文联没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。 |
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国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 |
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单位: 青阳县文联 金额单位:万元 |
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功能分类 科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
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合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
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合计 |
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说明:青阳县文联没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。 |
第三部分 青阳县文学艺术界联合会2020年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计 65.54万元(含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余)、支出总计65.54万元(含年末结转和结余)。与2019年相比,收、支总计各减少63.62万元,减少49%,主要原因:2020年项目经费支出减少幅度较大。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计65.54万元,其中:财政拨款收入65.54万元,占100%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计65.54万元,其中:基本支出65.54万元,占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计65.54万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计65.54万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少63.62万元,减少49%,主要原因:2020年项目经费支出减少幅度较大。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出65.54万元,占本年支出的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出减少63.62万元,减少49%。主要原因:2020年项目经费支出减少幅度较大。(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出65.54万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出59.99万元,占91.5%;社会保障和就业(类)支出1.88万元,占2.9%;卫生健康(类)支出0.75万元,占1.1%;住房保障(类)支出2.92万元,占4.5%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算43.09万元,支出决算为65.54万元,完成年初预算的152.1%。决算数大于预算数的主要原因:一是绩效考核奖未纳入当年预算。二是人员工资福利支出增加。其中基本支出65.54万元,占100%。具体情况如下:
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为39.17万元,支出决算为59.99万元,完成年初预算的153.1%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加。
2.社会保障和就业(类)支出。年初预算为1.95万元,支出决算为1.97万元,完成年初预算的101%。
3.卫生健康(类)支出。年初预算为0.69万元,支出决算为0.75万元,完成年初预算的108.7%,决算数大于预算数的主要原因是医保缴费基数增加。
4.住房保障(类)支出。年初预算为1.28万元,支出决算为2.92万元,完成年初预算的228.1%,决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出65.54万元,其中:人员经费26.73万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职工基本医疗保险缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、 生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费38.81万元,主要包括:办公费、印刷费、 水费、电费、邮电费、 差旅费、 维修(护)费、 会议费、公务接待费、 劳务费、委托业务费、工会经费、 其他交通费用、其他商品和服务支出、 办公设备购置等。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度青阳县文联没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2020年度青阳县文联没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出 。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
青阳县文联为事业单位,按照财政部部门决算机关运行经费的口径,本年度机关运行经费为0。
(二)政府采购支出情况。
2020年度,青阳县文学艺术界联合会政府采购支出总额0.55万元,其中:政府采购货物支出0.55万元。授予中小企业合同金额0.55万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0.55 万元,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2025年12月31日,青阳县文学艺术界联合会共有车辆0辆,单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)关于2020年度预算绩效情况说明。
本部门无纳入2020年度预算绩效管理的项目支出预算。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
二、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
三、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
四、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。
五、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
七、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
主办单位:青阳县人民政府办公室 承办单位:青阳县数据资源管理局
运维电话:0566-5038187 不良信息举报
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