您现在所在的位置: 网站首页 > 政府信息公开 > 团县委 > 部门预决算 > 部门预算情况
索引号: 133418230032919318/202202-00002 组配分类: 部门预算情况
发布机构: 团县委 主题分类: 财政、金融、审计 / 公民 / 报告
名称: 青阳县团县委2022年部门预算 文号:
成文日期: 发布日期: 2022-02-14
废止日期:
青阳县团县委2022年部门预算
发布时间:2022-02-14 16:52 来源:团县委 浏览次数: 字体:[ ]


第一部分 部门(单位)概况

1.主要职责

2.部门(单位)预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门(单位)预算表

1.青阳县团县委2022年收支总表

2.青阳县团县委2022年收入总表

3.青阳县团县委2022年支出总表

4.青阳县团县委2022年财政拨款收支总表

5.青阳县团县委2022年一般公共预算支出表

6.青阳县团县委2022年一般公共预算基本支出表

7.青阳县团县委2022年政府性基金预算支出表

8.青阳县团县委2022年国有资本经营预算支出表

9.青阳县团县委2022年项目支出表

10.青阳县团县委2022年政府采购支出表

11.青阳县团县委2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年部门(单位)预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释


一、共青团青阳县委员会主要职责

    根据《中国共产主义青年团章程》规定,主要职责是:

1、领导全县共青团工作,组织全县共青团组织围绕我县改革、发展、稳定的大局开展工作,在我县政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。
    2、围绕县委、县政府中心工作,推进全县青少年精神文明建设;负责指导并组织实施全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动,培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年;指导全县青年志愿者工作的开展。
    3、负责全县共青团工作和青少年工作的理论研究;向县委、县政府反映青少年思想状况,参与协调处理各种与青少年利益相关的工作;对青少年工作中的重大问题提出立法建议,参与有关全县青少年法规的起草、实施、监督等工作;承担青阳县未成年人保护委员会办公室的工作。
    4、负责研究、指导全县团的组织建设和干部队伍建设,推进全县团的基层组织建设;协助党组织管理各乡(镇)及县直各单位团委的正、副书记,选拔、培养和推荐优秀青年干部;指导全县共青团组织协助有关部门开展青年人力资源开发工作。
    5、负责全县青年统战工作。

6、指导和帮助县少先队工作委员会开展工作。

7、承办县委、县政府和团市委交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

共青团青阳县委员会2021年度部门预算包括委机关本级,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

共青团青阳县委员会

群团组织

 

三、2022年度主要工作任务

以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导,深刻领会习近平总书记关于青年工作的重要思想和团的十八大精神,坚持高举伟大旗帜、聚焦主责主业、深化改革攻坚、全面从严治团,认真履行引领凝聚青年、组织动员青年、联系服务青年的职责使命,团结带领全县广大团员青年不忘跟党初心,牢记青春使命,为青阳高质量跨越式发展汇聚青春力量。

第二部分 2022年部门预算表

                                                             部门(单位)公开表1

团县委2022年收支总表

                                                                          单位:万元

                                   

         

预算数

支出功能分类科目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

59.67

一、一般公共服务支出

49.56

        其中:中央转移支付收入

二、外交支出

三、国防支出

二、政府性基金预算拨款收入

四、公共安全支出

        其中:中央转移支付收入

五、教育支出

六、科学技术支出

三、国有资本经营预算拨款收入

七、文化旅游体育与传媒支出

       其中:中央转移支付收入

八、社会保障和就业支出

3.81

九、卫生健康支出

四、财政专户管理资金收入

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

五、单位资金收入

十二、农林水支出

        其中:事业收入

十三、交通运输支出

              事业单位经营收入

十四、资源勘探工业信息等支出

              上级补助收入

十五、商业服务业等支出

              附属单位上缴收入

十六、金融支出

              其他收入

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

5.26

二十、粮油物资储备支出

二十一、灾害防治及应急管理支出

二十二、预备费

二十三、其他支出

二十四、转移性支出

二十五、债务还本支出

二十六、债务付息支出

二十七、债务发行费用支出

         

59.67

         

59.67

上年结转结余

结转下年

    一般公共预算

    一般公共预算

    政府性基金预算

    政府性基金预算

    国有资本经营预算

    国有资本经营预算

    财政专户管理资金

    财政专户管理资金

    单位资金

    单位资金

        

59.67

支 出  总 计

59.67


                                                                                                                    部门(单位)公开表2

团县委2022年收入总表

                                                                                                                                 单位:万元

部门(单位)名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业     收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他   收入

团县委部门

59.67

59.67

59.67

团县委本级

59.67

59.67

59.67

 

                                                                部门(单位)公开表3

 

团县委2022年支出总表

                                                                                                                             单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

201

一般公共服务支出

49.56

49.56

2010101

        行政运行

49.56

49.56

          

49.56

49.56

 

        部门(单位)公开表4

团县委2022年财政拨款收支总表

                                                                          单位:万元

     

     

项目

预算数

项目

预算数

一、本年收入

59.67

一、本年支出

59.67

(一)一般公共预算拨款

(一)一般公共服务支出

(二)政府性基金预算拨款

(二)外交支出

(三)国有资本经营预算拨款

(三)国防支出

 

(四)公共安全支出

二、上年结转

(五)教育支出

(一)一般公共预算拨款

(六)科学技术支出

(二)政府性基金预算拨款

(七)文化旅游体育与传媒支出

(三)国有资本经营预算拨款

(八)社会保障和就业支出

3.81

(九)卫生健康支出

(十)节能环保支出

(十一)城乡社区支出

(十二)农林水支出

(十三)交通运输支出

(十四)资源勘探工业信息等支出

(十五)商业服务业等支出

(十六)金融支出

(十七)援助其他地区支出

(十八)自然资源海洋气象等支出

(十九)住房保障支出

5.26

(二十)粮油物资储备支出

(二十一)灾害防治及应急管理支出

(二十二)预备费

(二十三)其他支出

(二十四)转移性支出

(二十五)债务还本支出

(二十六)债务付息支出

(二十七)债务发行费用支出

二、年终结转结余

(一)一般公共预算结转结余

(二)政府性基金预算结转结余

(三)国有资本经营预算结转结余

           

59.67

           

59.67

 

 

部门(单位)公开表5

团县委2022年一般公共预算支出表

                                                                          单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费

201

一般公共服务支出

49.56

49.56

27.34

32.33

2010101

        行政运行

49.56

49.56

27.34

32.33

         

         

         

          

49.56

49.56

27.34

32.33

 

部门(单位)公开表6团县委2022年一般公共预算基本支出表

                                                                          单位:万元

部门预算支出经济分类科目

本年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

3010100

基本工资

9.07

3010199

在职人员其他

0.59

3010201

生活性补贴

4.07

3010202

工作性津贴

1.75

3010211

在职人员住房提租补贴

1.75

3010301

年终一次性奖金

0.76

3010801

基本养老保险支出(单位)

2.58

3010901

职业年金支出(单位)

1.24

30110

职工基本医疗保险缴费

1.03

3011299

其他社保缴费

1.00

30113

住房公积金

3.51

30201

办公费

0.80

3021602

职工教育经费

0.22

3022801

职工工会经费

0.30

30239

其他交通费用

2.16

 

 

30.82

 

 

 

                                                                部门(单位)公开表7

团县委2022年政府性基金预算支出表

                                                                          单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

  

 

                

注:团县委没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。

 

  部门(单位)公开表8

 

团县委2022年国有资本经营预算支出表

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

注:团县委2022年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算拨款安排的支出,故本表无数据

 

                      部门(单位)公开表9

团县委2022年项目支出表

                                                                                                                                单位:万元

类型

项目名称

项目单位

合计

本年财政拨款

财政拨款结转结余

财政专户管理资金

单位

资金

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

   党建工作经费

团县委

3.00

3.00

   少先队工作经费

团县委

3.80

3.80

   团员教育管理

团县委

5.60

5.60

   青少年组织引导

团县委

5.63

5.63

   青年创业及青年社会组织培育

团县委

8.82

8.82

 

28.85

28.85

注:没有项目支出预算的部门(单位)也要公开空白表,并备注说明:“青阳县XX(部门、单位名称)没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出,故本表无数据”。

 

       部门(单位)公开表10

团县委2022年政府采购支出表

                                                                              单位:万元

项目名称

政府采购品目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

摄影、摄像器材

0.2

0.2

计算机

0.3

0.3

 

打印机

0.2

0.2

 

 

 

 

合计

 

0.7

0.7

 

 

 

 

 

                                                                                                                    部门(单位)公开表11

团县委2022年政府购买服务支出表

                                                                                                                    单位:万元

项目名称

一级目录名称

二级目录名称

三级目录名称

政府购买服务内容

购买数量

购买金额

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:青阳县团县委没有安排政府购买服务支出,故本表无数据”。

 

第三部分2022年部门预算情况说明

 

一、关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

共青团青阳县委员会2022年财政拨款收支预算59.67万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款59.67万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入59.67万元,支出预算59.67万元,收支平衡。支出按功能分类分为:一般公共服务支出49.56万元,占83.05%;社会保障和就业支出3.81万元,占6.3%;医疗卫生支出1.03万元,占1.7%;住房保障支出5.26万元,占8.8%。

二、关于2022年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

共青团青阳县委员会2021年一般公共预算拨款59.67万元,比2020年预算拨款减少1.06万元,下降1.7%。

(二一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出49.56万元,占83.05%;社会保障和就业支出3.81万元,占6.3%;医疗卫生支出1.03万元,占1.7%;住房保障支出5.26万元,占8.8%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“一般公共服务”2022年预算49.56万元,比2021年预算减少4.08万元,减少7.6%,减少原因主要是单位员工工资调整。其中:项目运行支出28.85万元,占58.21%,主要用于开展团员教育管理、少先队工作经费、青少年思想引导、青年创业和社会组织培育、党建工作经费;公务交通补贴2.16万元,占4.35%,主要用于公务外出报销费用;职工教育支出0.29万元,占0.5%;工会经费支出0.22万元,占0.4%。综合定额支出1.8万元,占3.6%。

2.“社会保障和就业”2022预算支出3.81元,2021年预算增加0.45万元,增加11.81%,增加原因主要是单位员工工社会保障调整。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2022年预算1.03元,比2021年预算减少0.25万元,下降19%,减少原因主要是单位员工工资调整。

4.“住房保障支出”2022年预算5.26万元,比2021年预算增加2.9万元,增加55.13%,增加原因主要是单位员工公积金调整。

三、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

共青团青阳县委员会2022年一般公共预算基本支出30.82万元,其中:工资福利支出27.34万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。商品和服务支出3.48万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

、共青团青阳县委员会收支预算安排情况

    共青团青阳县委员会2022年度可支配收入59.67万元,其中:财政补助收入59.67万元。支出预算59.67万元,收支平衡。支出的30.82万元,用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出28.85万元,用于完成青年工作、预防青少年犯罪工作、青少年教育、少先队工作及党建工作等。

、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

2022年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

2022年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

、关于2022年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则,团青阳县委所有收入和支出均纳入部门预算管理。团青阳县委2022年收支总预算59.67万元,收入包括一般公共预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

、关于2022年收入预算情况说明

团青阳县委2022年收入预算59.67万元,其中:一般公共预算拨款收59.67元,占100%。

九、关于2022年支出预算情况说明

团青阳县委2022年支出预算59.67万元,同上年相比减少1.06万元。

十、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

(二)机关运行经费。

团青阳县委2022年机关运行经费财政拨款预算59.67万元,主要用于保障办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。

(三)政府采购情况。

团青阳县委2022年政府采购预算总额0.7万元。其中:政府采购货物预算0.7万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况。

2022年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(五)绩效目标设置情况。

团青阳县委2022年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。

 

第四部分 名词解释 

一、财政拨款收入指省财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、机关运行经费:机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。