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索引号: 11341823003291288H/202109-00189 组配分类: 政府办预决算
发布机构: 青阳县人民政府办公室 主题分类: 财政、金融、审计 / 公民 / 其他
名称: 青阳县人民政府办公室2020年部门决算情况 文号:
成文日期: 发布日期: 2021-09-23
废止日期:
青阳县人民政府办公室2020年部门决算情况
发布时间:2021-09-23 11:42 来源:青阳县人民政府办公室 浏览次数: 字体:[ ]

青阳县人民政府公室

2020年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年9月

 

 

 录

第一部分 青阳县人民政府办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 青阳县人民政府办公室2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 青阳县人民政府办公室2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

青阳县人民政府办公室2020度部门决算情况

 

 

第一部分 青阳县人民政府办公室概况

一、部门职责

(一)根据青编字2010〕9号文件规定:

县政府办公室主要职责

1、负责县政府会议的准备工作,参与县委、县政府大型会议的会务工作,协助县政府领导组织会议决定事项的实施。

2、起草、审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

3、对各乡镇人民政府和县政府各部门、各直属机构请示县政府的问题,提出审核、拟办意见,报县政府领导审批。

4、督促检查各乡镇人民政府和县政府各部门、各直属机构对县政府公文、会议决定事项及县政府领导有关指示的执行落实情况并跟踪调研,及时向县政府领导报告;督办县人大代表议案、建议和县政协委员提案等,承办目标管理委员会日常工作。

5、做好全县经济社会发展有关问题调查研究工作,搜集整理信息,及时准确地向县政府领导反映情况,提出建议。

6、根据县政府领导的批示和办文的需要,组织协调县政府有关部门的工作,对有争议的问题提出处理意见,报县政府领导决定。

7、负责县政府值班工作和重要活动的组织安排,及时向县政府领导报告重要情况,协助处理各乡镇人民政府和县政府各部门向县政府反映的重要问题。

8、协助县政府领导同志组织处理需由县政府直接处理的突发事件和重大事故的应急处置工作。

9、办理县政府领导交办的其他事项。

(二)根据青办秘〔2019〕49号文件规定,县政府办公室职责与内设机构与职责作如下调整:

1、职责调整

1)县政府政务服务中心的职责划入县政府办公室,加挂县政务服务管理局牌子。

2)县外事侨务办公室的外事工作职责划入县政府办公室,加挂县政府外事办公室牌子。

3)县发展和改革委员会、县经济和信息化委员会的数据资源管理相关职责划入县政府办公室。

4)县政府办公室(县民族宗教事务局)的民族宗教事务管理职责划入县委统战部。

5)县政府办公室(县安全生产监督管理局)的安全生产监督管理职责,县政府办公室的应急管理职责划入县应急管理局。

6)县政府办公室(县政府法制办公室)的政府法制工作相关职责划入县司法局。

7)县政府办公室的金融工作职责划入县财政局。

2、内设机构调整

1)随职责调整,县政府办公室不再保留县政府法制办公室及其内设机构,不再保留县金融工作办公室、县应急管理办公室。

2)设立县政府总值班室。其主要职责:负责县政府值班工作,指导和监督全县政府系统值班工作;负责接收和报告向县政府报送的突发事件及敏感事件信息,并根据县政府的要求及时向省政府、市政府报送信息;负责及时传达县委、县政府负责同志关于突发事件和敏感信息及值班工作的批示、指示。

3)设立人事科。其主要职责:负责县政府办公室机关和直属事业单位的机构编制、人事管理等工作;负责机关综合绩效考核等工作;承办办公室党组会议、主任办公会议的会务工作;负责机关退休人员的服务管理工作。

4)设立政务公开科(县政务公开办公室)。其主要职责:承办县政务公开领导小组办公室日常事务工作;推进落实国家、省、市、县政务公开工作决策部署,组织实施政府信息公开条例,监督指导全县政务公开工作;组织编制政务公开目录、政务公开指南和政务公开工作年度报告;受理政务公开事项投诉并协调处理。

5)设立审批服务科。其主要职责:研究政务服务政策和创新做法,开展业务数据分析,研判政务服务发展趋势,为县委、县政府决策提供依据;研究拟订全县政务服务发展规划、计划、政策措施和政务服务运行管理制度;负责组织部门和政务服务事项进驻市民服务中心,动态管理政务服务事项实施清单;组织政务服务实施机构简化办事环节,优化办事流程;协调联合审批; 统筹县、乡、村政务服务体系建设,指导乡镇、村政务服务机构、县直部门大厅业务运行;负责开展行政审批服务业务培训;负责拟订服务窗口和工作人员管理制度并组织实施;对窗口和工作人员执行各项管理制度、作风效能建设和遵守工作纪律情况进行督办考核;受理对服务窗口及工作人员的服务质量、服务态度、办事效率、工作作风等方面的投诉、意见和建议;负责部门大厅和乡镇政务服务管理机构的监督检查和工作考核。

6)设立数据资源管理科。其主要职责:研究制定全县数据资源采集、存储、使用、开放、共享等标准规范; 组织实施全县政务数据和公共数据资源的目录制定、归集管理和整理利用等工作; 协调推进全县政务数据和公共数据资源的规范、开发开放和共享应用;指导全县政务数据和公共数据的安全保障工作;统筹全县政务信息化建设管理工作,推进电子政务集约化建设;负责县级电子政务建设项目的立项、实施、验收、绩效评估等全流程监督和管理;统筹协调政务信息化安全体系建设;指导各乡镇、开发区、县直各部门政务信息化工作;负责互联网+政务服务、互联网+监管、政务信息综合应用等基础服务平台的运行、推广的应用保障工作,促进平台运行效率和应用水平提升。

7)设立涉外管理科(县委外事委员会办公室秘书科)。组建县委外事工作委员会,作为县委议事协调机构。县委外事工作委员会办公室设在县政府办公室(县政府外事办公室),接受县委外事工作委员会的直接领导,承担县委外事工作委员会具体工作,组织开展外事重大问题的政策研究,协调督促落实县委外事工作委员会各项决定和工作部署等。设置县委外事委员会办公室秘书科,在涉外管理科挂牌,负责处理县委外事工作委员会办公室日常事务。其主要职责:负责重要外宾接待、涉外礼宾协调指导、在青举办国际会议初审;负责涉港澳事务等工作;负责办理全县因公出国(境)归口管理、政策指导、协调服务、审核报批和监督工作;统筹、上报全县因公出访计划,拟定并实施县级团组出访计划;负责出访人员外事纪律教育,掌握出访团组(人员)在外工作情况;归口管理邀请外国人来访工作;承办县委外事委员会办公室日常事务工作。

调整后,县政府办公室内设机构11个,即秘书科、文秘科、行政科、信息调研科、政府督办室、政府总值班室、人事科、政务公开科(县政务公开办公室)、审批服务科、数据资源管理科、涉外管理科(县委外事委员会办公室秘书科)。

(三) 根据青政办秘[2019]19号、[2019]25号文件规定,青阳县创优“四最”营商环境领导小组办公室和青阳县“四送一服”双千工程领导小组办公室职责调整到县政府办公室。

(四)根据青编[2020]号文件通知,设立青阳县人民政府发展研究中心,归口县政府办公室管理。

二、机构设置

从决算单位构成看,青阳县人民政府办公室2020年度部门决算包括:青阳县人民政府办公室本级决算,与预算机构数相同。

纳入青阳县人民政府办公室2020年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

青阳县人民政府办公室本级

2

……

 

 

 

 

 

第二部分 青阳县人民政府办公室2020年度部门决算表

 

收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

部门:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

决算数

项目

决算数

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款收入

800.09

一、一般公共服务支出

710.96

二、政府性基金预算财政拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

 

三、国防支出

 

四、上级补助收入

 

四、公共安全支出

 

五、事业收入

 

五、教育支出

 

六、经营收入

 

六、科学技术支出

 

七、附属单位上缴收入

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

八、其他收入

 

八、社会保障和就业支出

44.38

 

 

九、卫生健康支出

12.02

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

32.73

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

 

 

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

 

本年收入合计

800.9

本年支出合计

800.09

使用非财政拨款结余

 

结余分配

 

年初结转和结余

 

年末结转和结余

 

 

 

 

 

总计

800.9

总计

800.09

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:青阳县人民政府办公室

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

小计

其中:教育收费

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

800.09

800.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

710.96

710.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

680.95

680.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

622.08

622.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010350

  事业运行

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

43.86

43.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

10.01

10.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011308

  招商引资

10.01

10.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013199

  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

44.38

44.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

40.90

40.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  行政单位离退休

10.60

10.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

30.30

30.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

3.41

3.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

3.41

3.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.07

0.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082701

  财政对失业保险基金的补助

0.07

0.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

12.02

12.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

12.02

12.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

11.00

11.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

1.01

1.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

32.73

32.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

32.73

32.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

32.73

32.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:青阳县人民政府办公室

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

800.09

800.09

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

710.96

710.96

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

680.95

680.95

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

622.08

622.08

0.00

0.00

0.00

0.00

2010350

  事业运行

15.00

15.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

43.86

43.86

0.00

0.00

0.00

0.00

20113

商贸事务

10.01

10.01

0.00

0.00

0.00

0.00

2011308

  招商引资

10.01

10.01

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013199

  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

44.38

44.38

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

40.90

40.90

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  行政单位离退休

10.60

10.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

30.30

30.30

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

3.41

3.41

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

3.41

3.41

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.07

0.07

0.00

0.00

0.00

0.00

2082701

  财政对失业保险基金的补助

0.07

0.07

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

12.02

12.02

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

12.02

12.02

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

11.00

11.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

1.01

1.01

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

32.73

32.73

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

32.73

32.73

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

32.73

32.73

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:青阳县人民政府办公室

 

 

 

 

 

 

单位:万元

    入

    出

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

1

栏次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

800.09

一、一般公共服务支出

30

710.96

710.96

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00

7

七、文化旅游体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

37

44.38

44.38

0.00

0.00

9

九、卫生健康支出

38

12.02

12.02

0.00

0.00

10

十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

48

32.73

32.73

0.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

51

0.00

0.00

0.00

0.00

23

二十三、其他支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

800.09

二十四、债务还本支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

0.00

二十五、债务付息支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00

  一般公共预算财政拨款

26

0.00

二十六、抗疫特别国债安排的支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00

  政府性基金预算财政拨款

27

0.00

本年支出合计

56

800.09

800.09

0.00

0.00

  国有资本经营预算财政拨款

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

57

0.00

0.00

0.00

0.00

总计

29

800.09

总计

58

800.09

800.09

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开05表

部门:青阳县人民政府办公室

 

单位:万元

功能分类科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

800.09

800.09

0.00

201

一般公共服务支出

710.96

710.96

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

680.95

680.95

0.00

2010301

  行政运行

622.08

622.08

0.00

2010350

  事业运行

15.00

15.00

0.00

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

43.86

43.86

0.00

20113

商贸事务

10.01

10.01

0.00

2011308

  招商引资

10.01

10.01

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

20.00

20.00

0.00

2013199

  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

20.00

20.00

0.00

208

社会保障和就业支出

44.38

44.38

0.00

20805

行政事业单位养老支出

40.90

40.90

0.00

2080501

  行政单位离退休

10.60

10.60

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

30.30

30.30

0.00

20808

抚恤

3.41

3.41

0.00

2080801

  死亡抚恤

3.41

3.41

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.07

0.07

0.00

2082701

  财政对失业保险基金的补助

0.07

0.07

0.00

210

卫生健康支出

12.02

12.02

0.00

21011

行政事业单位医疗

12.02

12.02

0.00

2101101

  行政单位医疗

11.00

11.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

1.01

1.01

0.00

221

住房保障支出

32.73

32.73

0.00

22102

住房改革支出

32.73

32.73

0.00

2210201

  住房公积金

32.73

32.73

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:青阳县人民政府办公室

 

 

 

 

 

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

475.12

302

商品和服务支出

295.96

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

158.00

30201

  办公费

133.16

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

81.00

30202

  印刷费

10.00

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

31.00

30203

  咨询费

0.00

30703

  国内债务发行费用

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

30704

  国外债务发行费用

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

8.00

310

资本性支出

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

50.30

30206

  电费

8.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

14.00

31002

  办公设备购置

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

15.00

30208

  取暖费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30112

  其他社会保障缴费

45.07

30211

  差旅费

41.00

31006

  大型修缮

0.00

30113

  住房公积金

32.73

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30114

  医疗费

12.02

30213

  维修(护)费

10.00

31008

  物资储备

0.00

30199

  其他工资福利支出

50.00

30214

  租赁费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

29.01

30215

  会议费

10.00

31010

  安置补助

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

4.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

22.80

31012

  拆迁补偿

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30304

  抚恤金

3.41

30224

  被装购置费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30305

  生活补助

10.60

30225

  专用燃料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

15.00

312

对企业补助

0.00

30309

  奖励金

10.00

30229

  福利费

0.00

31201

  资本金注入

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

5.00

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

30311

  代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

31204

  费用补贴

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助

5.00

30240

  税金及附加费用

0.00

31205

  利息补贴

0.00

30299

  其他商品和服务支出

15.00

31299

  其他对企业补助

0.00

399

其他支出

0.00

39906

  赠与

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

39908

   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

39999

  其他支出

0.00

人员经费合计

504.13

公用经费合计

295.96

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:青阳县人民政府办公室

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

说明:青阳县人民政府办公室没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开08表

部门:青阳县人民政府办公室

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

1

2

3

合计

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

说明:青阳县人民办公室没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

 

 

第三部分 青阳县人民政府办公室2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计800.09万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余)、支出总计800.09万元(含结余分配和年末结转结余)。与2019年相比,收、支总计各减少162.19万元,下降16.8%,主要原因:一是政府办公室及相关事务支出减少155.08万元;二是机关事业单位基本养老保险减少6.3万元;三是商贸事务增加5.03万元;四是社会保障性支出减少6万元;五是住房保障支出减少0.5万元;六是死亡抚恤增加0.6万元

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计800.09万元,其中:财政拨款收入800.09万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计800.09万元,其中:基本支出800.09万元,占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计800.09万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计800.09万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2019年相比,收、支总计各减少162.19万元,下降16.8%,主要原因:一是政府办公室及相关事务支出减少155.08万元;二是机关事业单位基本养老保险减少6.3万元;三是商贸事务增加5.03万元;四是社会保障性支出减少6万元;五是住房保障支出减少0.5万元;六是死亡抚恤增加0.6万元

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出800.09万元,占本年支出的100%。与2019年相比,收、支总计各减少162.19万元,下降16.8%,主要原因:一是政府办公室及相关事务支出减少155.08万元;二是机关事业单位基本养老保险减少6.3万元;三是商贸事务增加5.03万元;四是社会保障性支出减少6万元;五是住房保障支出减少0.5万元;六是死亡抚恤增加0.6万元

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出800.09万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出710.96万元,占88.8%;社会保障和就业(类)支出44.38万元,占5.6%;卫生健康支出12.02万元,占1.5%;住房保障(类)支出32.73万元,占4.1%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为647.52万元,支出决算为800.09万元,完成年初预算的123.5%。决算数大于预算数的主要原因:一是一般公共服务支出比预算增加108.22万元;二是社会保障和就业支出比预算增加33.73万元;三是住房保障支出比预算增加10.59万元。具体情况如下:

(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为647.52万元,支出决算为800.09万元,完成年初预算的123.5%。决算数大于预算数的主要原因:一是追加专业招商、工会、职工教育等工作经费;二是职工一次性工作奖励、五险一金等人员经费增加;三是上年指标结余。具体情况如下:

1、一般公共服务商品和服务支出。年初预算为274.55万元,支出决算为295.96万元,完成年初预算的107.8%,其中办公费133.16万元,印刷费10万元、水费8万元、电费8万元,差旅费41万元,维修(护)费10万元,会议费10万元,培训费4万元,公务接待费22.8万元,工会经费15万元,车辆运行费5万元,其它商品和服务支出15万元。决算数大于预算数的主要原因是:追加了县直专业招商、工会等工作经费。

2、一般公共服务工资福利支出。年初预算为290.07万元,支出决算为475.12万元,完成年初预算的163.8%,其中基本工资158万元,津贴补贴81万元,资金31万元,养老保险50.3万元,社会保障缴费45.07万元,住房公积金32.73万元,医疗费12.02万元。决算数大于预算数的主要原因是:职工一次性奖励、五险一金经费、工资调整等追加经费。

3、对个人和家庭的补助。年初预算为82.9万元,支出决算为29.81万元,完成年初预算的35.0%,其中抚恤金3.41万元,生活补助10.6万元,奖励金10万元,其他对个人和家庭的补助5万元。决算数小于预算数的主要原因是其他工资福利支出减少。

4.教育(类)教育进修及培训(款)培训支出(项)年初预算为5万元,支出决算为4万元,完成年初预算的80.0%,决算数小于预算数的主要原因是参加培训人数与人次减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出800.09万元,其中:人员经费475.12万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费324.97万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、无形资产购置、其他资本性支出、费用补贴、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度青阳县人民政府办公室没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金安排的支出

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2020年度,青阳县人民政府办公室机关运行经费支出800.09万元,比2019年减少162.19万元,下降16.8%,主要原因:一是政府办公室及相关事务支出减少155.08万元;二是机关事业单位基本养老保险减少6.3万元;三是商贸事务增加5.03万元;四是社会保障性支出减少6万元;五是住房保障支出减少0.5万元;六是死亡抚恤增加0.6万元

(二)国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日,青阳县人民政府办公室共有车辆1辆,其中:应急保障用车1辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
   (三)关于2020年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,按照本单位内部控制考核标准,认真开展预算绩效考核,总体评价优秀,达到了预期绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

( 县财政局批复绩效目标的项目)

本单位无县财政批复绩效目标考核项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。