根据《中华人民共和国审计法》第十六条的规定和青审委办发〔2021〕1号文件要求,我局派出审计组于2021年5月27日至6月15日,对县直部门、单位2020年度预算执行及其他财政收支情况进行专项审计调查。本次审计调查采取大数据分析与现场抽查相结合的方式,重点关注县直一级预算部门、单位的预算执行及公用经费支出情况。现将专项审计调查报告如下:
一、基本情况
略
二、审计调查发现问题
(一)县信访局部分固定资产未登记入账
(二)县自然资源和规划局及其下属单位预算编制不规范且执行不严
(三)县乡村振兴局(原县扶贫开发局)部分公务接待无公函
(四)县乡村振兴局(原县扶贫开发局)未按规定设置会计科目
三、审计建议
(一)高度重视部门预算编制工作。
(二)加强内控管理,规范经费支出。
青阳县审计局
2021年8月10日
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