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索引号: 11341823003291202N/202108-00002 组配分类: 财政审计结果
发布机构: 青阳县审计局 主题分类: 财政、金融、审计 / 公民 / 报告
名称: 县直部门、单位2020年度预算执行及其他财政收支情况专项审计调查报告 文号:
成文日期: 发布日期: 2021-08-30
废止日期:
县直部门、单位2020年度预算执行及其他财政收支情况专项审计调查报告
发布时间:2021-08-30 08:51 来源:青阳县审计局 浏览次数: 字体:[ ]

根据《中华人民共和国审计法》第十六条的规定和青审委办发20211号文件要求,我局派出审计组于2021年5月27日至6月15日,对县直部门、单位2020年度预算执行及其他财政收支情况进行专项审计调查。本次审计调查采取大数据分析与现场抽查相结合的方式,重点关注县直一级预算部门、单位的预算执行及公用经费支出情况。现将专项审计调查报告如下:

一、基本情况

二、审计调查发现问题

(一)县信访局部分固定资产未登记入账

(二)县自然资源和规划局及其下属单位预算编制不规范且执行不严

(三)县乡村振兴局(原县扶贫开发局)部分公务接待无公函

(四)县乡村振兴局(原县扶贫开发局)未按规定设置会计科目

三、审计建议

(一)高度重视部门预算编制工作。

(二)加强内控管理,规范经费支出。


 

 

                           青阳县审计局

                             2021年8月10日