索引号: | 133418230032912373/202109-00002 | 组配分类: | 部门决算情况 |
发布机构: | 县工商联 | 主题分类: | 财政、金融、审计 / 公民 / 报告 |
名称: | 青阳县工商联2020年度部门决算 | 文号: | |
成文日期: | 发布日期: | 2021-09-22 | |
废止日期: |
目 录
第一部分 青阳县工商联位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 青阳县工商联2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 青阳县工商联2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
青阳县工商联2020年度部门决算情况
第一部分 青阳县工商联概况
一、部门职责
根据《中国工商业联合会章程》文件规定,主要职责是:发挥民主监督作用,积极参政议政,推荐、宣传会员中先进典型,代表和维护会员的合法权益,为会员提供培训、融资、法律、信息咨询等服务,当好县委和县政府的参谋和助手。
二、机构设置
从决算单位构成看,青阳县工商联2020年度部门决算只包括本级决算,与预算比较无增减。
第二部分 青阳县工商联2020年度部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
公开01表 |
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部门:青阳县工商联办公室 |
|
|
金额单位:万元 |
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收入 |
支出 |
|||||||||||||||||||||
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|||||||||||||||||||
栏 次 |
|
|
|
|||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 |
103.10 |
一、一般公共服务支出 |
89.02 |
|||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
四、上级补助收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
五、事业收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
六、经营收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
七、附属单位上缴收入 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
八、其他收入 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
6.93 |
|||||||||||||||||||
|
|
九、卫生健康支出 |
2.00 |
|||||||||||||||||||
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
|
十九、住房保障支出 |
5.15 |
|||||||||||||||||||
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
|
二十三、其他支出 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
|
二十四、债务还本支出 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
|
二十五、债务付息支出 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
本年收入合计 |
103.10 |
本年支出合计 |
103.10 |
|||||||||||||||||||
使用非财政拨款结余 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
年初结转和结余 |
0.00 |
年末结转和结余 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
总计 |
103.10 |
总计 |
103.10 |
|||||||||||||||||||
|
|
收入决算表 |
|
|
||||||||||||||||||
公开02表 单位:万元 部门:青阳县工商联办公室 |
||||||||||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||||||||||||
小计 |
其中:教育收费 |
|||||||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||
合计 |
103.10 |
103.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
89.02 |
89.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
20129 |
群众团体事务 |
89.02 |
89.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
2012901 |
行政运行 |
75.99 |
75.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
13.03 |
13.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
6.93 |
6.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
5.01 |
5.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
5.01 |
5.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.92 |
1.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
1.92 |
1.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
210 |
卫生健康支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
5.15 |
5.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
5.15 |
5.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
5.15 |
5.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
支出决算表 公开03表 单位:万元 部门:青阳县工商联公室 |
|||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
合计 |
103.10 |
103.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
201 |
一般公共服务支出 |
89.02 |
89.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
20129 |
群众团体事务 |
89.02 |
89.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2012901 |
行政运行 |
75.99 |
75.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
13.03 |
13.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
208 |
社会保障和就业支出 |
6.93 |
6.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
5.01 |
5.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
5.01 |
5.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.92 |
1.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
1.92 |
1.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
210 |
卫生健康支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2101101 |
行政单位医疗 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
221 |
住房保障支出 |
5.15 |
5.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
22102 |
住房改革支出 |
5.15 |
5.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2210201 |
住房公积金 |
5.15 |
5.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 |
财政拨款收入支出决算总表 公开04表 部门:青阳县工商联办公室 单位:万元 |
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收 入 |
支 出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
103.10 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
89.02 |
89.02 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
6.93 |
6.93 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
5.15 |
5.15 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
23 |
|
二十三、债务还本支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
24 |
|
二十四、债务付息支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 |
25 |
|
本年支出合计 |
54 |
103.10 |
103.10 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
103.10 |
年末财政拨款结转和结余 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
56 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
|
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
总计 |
29 |
103.10 |
总计 |
58 |
103.10 |
103.10 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 公开05表 部门:青阳县工商联办公室 单位:万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本 支出 |
项目支出 |
合计 |
基本 支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||||||||||||||||||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|||||||||||||||||||||
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
103.10 |
103.10 |
0.00 |
103.10 |
103.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
89.02 |
89.02 |
0.00 |
89.02 |
89.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
20129 |
群众团体事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
89.02 |
89.02 |
0.00 |
89.02 |
89.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
2012901 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
75.99 |
75.99 |
0.00 |
75.99 |
75.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.03 |
13.03 |
0.00 |
13.03 |
13.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.93 |
6.93 |
0.00 |
6.93 |
6.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.01 |
5.01 |
0.00 |
5.01 |
5.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.01 |
5.01 |
0.00 |
5.01 |
5.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.92 |
1.92 |
0.00 |
1.92 |
1.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.92 |
1.92 |
0.00 |
1.92 |
1.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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210 |
卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.15 |
5.15 |
0.00 |
5.15 |
5.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.15 |
5.15 |
0.00 |
5.15 |
5.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.15 |
5.15 |
0.00 |
5.15 |
5.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况;本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
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一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 部门:青阳县工商联办公室 单位:万元
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人员经费 |
公用经费 |
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科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
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301 |
工资福利支出 |
78.67 |
302 |
商品和服务支出 |
24.43 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
30101 |
基本工资 |
32.40 |
30201 |
办公费 |
4.52 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
30102 |
津贴补贴 |
1.44 |
30202 |
印刷费 |
1.25 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
30103 |
奖金 |
25.18 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
30106 |
伙食补助费 |
1.77 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
5.01 |
30206 |
电费 |
0.29 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
1.89 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.92 |
30211 |
差旅费 |
1.58 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
30113 |
住房公积金 |
5.15 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
30114 |
医疗费 |
2.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
30199 |
其他工资福利支出 |
3.81 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.98 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.90 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
6.70 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
1.50 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门: |
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单位:万元 |
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功能分类 科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
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国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 |
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部门: 金额单位:万元 |
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功能分类 科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
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第三部分 青阳县工商联2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计103.1万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余)、支出总计103.1万元(含结余分配和年末结转结余)。与2019年相比,收、支总计各减少5.56万元,下降5.39%,主要原因:一般公共服务支出减少。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计103.1万元,其中:财政拨款收入103.1万元,占100%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计103.1万元,其中:基本支出103.1万元,占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计103.1万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计103.1万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少5.56万元,下降5.39%,主要原因:一般公共服务支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出103.1万元,占本年支出的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出减少5.56万元,下降5.39%,主要原因:一般公共服务支出减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年一般公共预算财政拨款支出103.1万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出89.02万元,占86.34%;社会保障和就业支出6.93万元,占6.72%;医疗卫生支出2.0万元,占1.94%;住房保障支出5.15万元,占5.0%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为78.93万元,支出决算为103.1万元,完成年初预算的130.62%。决算数大于预算数的主要原因: 一是年度绩效考核奖金没有纳入预算等。具体情况如下:
1.一般公共服务。年初预算为66.58万元,支出决算为89.02万元,完成年初预算的133.70%,决算数大于预算数的主要原因是一般公共服务支出增加。
2、“社会保障和就业”2020年预算7.02万元,2020年度决算6.93万元,完成年初预算的98.72%,决算数小于预算数的主要原因是社保基数调整。
3、“卫生健康支出”2020年预算1.87万元,2020年度决算2.0万元,完成年初预算的106.95%,决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整。
4、“住房保障支出”2020年预算3.45万元,2020年度决算5.15万元,完成年初预算的149.28%,决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出103.1万元,其中人员经费78.67万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费24.43万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2020年县工商联办公室没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2020年县工商联办公室没有国有资本经营收入,也没有国有资本经营支出。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2020年度,青阳县工商联机关运行经费支出89.02万元,比2019年减少3.8元,减少4.27%,主要原因是减少了相关活动经费。
(二)政府采购支出情况。
2020年度,青阳县工商联政府采购支出总额2.65万元,其中:政府采购货物支出2.65万元。
(三)国有资产占有使用情况。
截止到2020年12月31日,青阳县工商联共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上的大型设备0台(套)。
(四)关于2020年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求,青阳县工商联2020年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
三、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。
四、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
六、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
主办单位:青阳县人民政府办公室 承办单位:青阳县数据资源管理局
运维电话:0566-5038187 不良信息举报
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