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索引号: 12341823486519135E/202109-00012 组配分类: 年度财政决算情况
发布机构: 青阳县广播电视台 主题分类: 财政、金融、审计
名称: 青阳县广播电视台本级2020年度单位决算情况 文号:
成文日期: 发布日期: 2021-09-18
废止日期:
青阳县广播电视台本级2020年度单位决算情况
发布时间:2021-09-18 16:15 来源:青阳县广播电视台 浏览次数: 字体:[ ]

青阳县广播电视台本级

2020年度单位决算情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年9月

 

 

 

第一部分 青阳县广播电视台单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 青阳县广播电视台2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 青阳县广播电视台2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

青阳县广播电视台2020度部门决算情况

 

第一部分 青阳县广播电视台概况

一、部门职责

推动县内媒体融合发展,服务社会经济文化发展。利用广播、电视、网络、报纸和“两微一端”等开展全媒体转播;广播电视节目制作,播出,转播和经营;广播电视技术服务和业务培训。

二、机构设置

青阳县广播电视台2020年度单位部门决算仅包括单位本级决算,无其他下属单位决算。

 

 

第二部分 青阳县广播电视台2020年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:青阳县广播电视台

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

492.26

一、一般公共服务支出

35

23.34

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

36

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

37

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

38

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

39

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

40

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

41

402.15

八、其他收入

8

0.00

八、社会保障和就业支出

42

32.99

 

9

 

九、卫生健康支出

43

12.22

 

10

 

十、节能环保支出

44

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

46

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

47

0.00

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

48

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

0.00

 

16

 

十六、金融支出

50

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

52

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

53

21.56

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

0.00

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

55

0.00

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

56

0.00

 

23

 

二十三、其他支出

57

0.00

 

24

 

二十四、债务还本支出

58

0.00

 

25

 

二十五、债务付息支出

59

0.00

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

60

0.00

本年收入合计

27

492.26

本年支出合计

61

492.26

使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配

62

0.00

年初结转和结余

29

0.00

年末结转和结余

63

0.00

 

30

 

 

64

 

总计

31

492.26

总计

65

492.26

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

  

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:青阳县广播电视台

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

小计

其中:教育收费

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

492.26

492.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

23.34

23.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20133

宣传事务

23.34

23.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013399

  其他宣传事务支出

23.34

23.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

402.15

402.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20708

广播电视

402.15

402.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070805

  电视

402.15

402.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

32.99

32.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

30.71

30.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

30.71

30.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

1.40

1.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

1.40

1.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.89

0.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082701

  财政对失业保险基金的补助

0.89

0.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

12.22

12.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

12.22

12.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

12.22

12.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

21.56

21.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

21.56

21.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

21.56

21.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:青阳县广播电视台

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

492.26

492.26

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

23.34

23.34

0.00

0.00

0.00

0.00

20133

宣传事务

23.34

23.34

0.00

0.00

0.00

0.00

2013399

  其他宣传事务支出

23.34

23.34

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

402.15

402.15

0.00

0.00

0.00

0.00

20708

广播电视

402.15

402.15

0.00

0.00

0.00

0.00

2070805

  电视

402.15

402.15

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

32.99

32.99

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

30.71

30.71

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

30.71

30.71

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

1.40

1.40

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

1.40

1.40

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.89

0.89

0.00

0.00

0.00

0.00

2082701

  财政对失业保险基金的补助

0.89

0.89

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

12.22

12.22

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

12.22

12.22

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

12.22

12.22

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

21.56

21.56

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

21.56

21.56

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

21.56

21.56

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:青阳县广播电视台

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

492.26

一、一般公共服务支出

30

23.34

23.34

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

36

402.15

402.15

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

32.99

32.99

0.00

0.00

 

9

 

九、卫生健康支出

38

12.22

12.22

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

21.56

21.56

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

51

0.00

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、其他支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

492.26

二十四、债务还本支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

0.00

二十五、债务付息支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00

  一般公共预算财政拨款

26

0.00

二十六、抗疫特别国债安排的支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00

  政府性基金预算财政拨款

27

0.00

本年支出合计

56

492.26

492.26

0.00

0.00

  国有资本经营预算财政拨款

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

57

0.00

0.00

0.00

0.00

总计

29

492.26

总计

58

492.26

492.26

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:青阳县广播电视台

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

492.26

492.26

0.00

201

一般公共服务支出

23.34

23.34

0.00

20133

宣传事务

23.34

23.34

0.00

2013399

  其他宣传事务支出

23.34

23.34

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

402.15

402.15

0.00

20708

广播电视

402.15

402.15

0.00

2070805

  电视

402.15

402.15

0.00

208

社会保障和就业支出

32.99

32.99

0.00

20805

行政事业单位养老支出

30.71

30.71

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

30.71

30.71

0.00

20808

抚恤

1.40

1.40

0.00

2080801

  死亡抚恤

1.40

1.40

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.89

0.89

0.00

2082701

  财政对失业保险基金的补助

0.89

0.89

0.00

210

卫生健康支出

12.22

12.22

0.00

21011

行政事业单位医疗

12.22

12.22

0.00

2101102

  事业单位医疗

12.22

12.22

0.00

221

住房保障支出

21.56

21.56

0.00

22102

住房改革支出

21.56

21.56

0.00

2210201

  住房公积金

21.56

21.56

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:青阳县广播电视台

 

 

 

 

 

 

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

374.78

302

商品和服务支出

78.81

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

116.39

30201

  办公费

5.31

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

65.61

30202

  印刷费

1.00

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

0.00

30703

  国内债务发行费用

0.00

30106

  伙食补助费

11.03

30204

  手续费

0.00

30704

  国外债务发行费用

0.00

30107

  绩效工资

75.00

30205

  水费

0.00

310

资本性支出

36.70

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

30.71

30206

  电费

10.33

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

13.68

31002

  办公设备购置

35.73

30110

  职工基本医疗保险缴费

12.22

30208

  取暖费

0.00

31003

  专用设备购置

0.98

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30112

  其他社会保障缴费

0.89

30211

  差旅费

3.66

31006

  大型修缮

0.00

30113

  住房公积金

21.56

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

2.40

31008

  物资储备

0.00

30199

  其他工资福利支出

41.37

30214

  租赁费

0.76

31009

  土地补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

1.97

30215

  会议费

0.00

31010

  安置补助

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

1.05

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

5.65

31012

  拆迁补偿

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.33

31013

  公务用车购置

0.00

30304

  抚恤金

1.40

30224

  被装购置费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

1.15

31022

  无形资产购置

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

1.90

31099

  其他资本性支出

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

10.90

312

对企业补助

0.00

30309

  奖励金

0.07

30229

  福利费

0.00

31201

  资本金注入

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

4.60

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

30311

  代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

4.57

31204

  费用补贴

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助

0.50

30240

  税金及附加费用

0.02

31205

  利息补贴

0.00

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

11.49

31299

  其他对企业补助

0.00

 

 

 

 

 

 

399

其他支出

0.00

 

 

 

 

 

 

39906

  赠与

0.00

 

 

 

 

 

 

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

 

 

 

 

 

 

39908

   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

 

 

 

 

 

 

39999

  其他支出

0.00

人员经费合计

376.74

公用经费合计

115.52

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:青阳县广播电视台

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

说明:青阳广播电视台没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开08表

部门:青阳县广播电视台

 

 

 

单位:万元

功能分类科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

说明:青阳县广播电视台没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 青阳县广播电视台2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计492.26万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余)、支出总计492.26万元(含结余分配和年末结转结余)。与2019年相比,收、支总计各减少104.33万元,下降17.48%,主要原因:未采购新设备。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计492.26万元,其中:财政拨款收入492.26万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计492.26万元,其中:基本支出492.26万元,占100%;项目支出0万元,占100%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计492.26万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计492.26万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少104.33万元,下降17.48%,主要原因:未采购新设备。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出492.26万元,占本年支出的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出减少104.33万元,下降17.48。主要原因未采购新设备。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出492.26万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出23.34万元,占4.74%;文化体育与传媒(类)支出402.15万元,占81.7%;社会保障和就业(类)支出32.99万元,占6.7%;住房保障(类)支出21.56万元,占4.38%;卫生健康类支出12.22万元,占2.48%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为404.7万元,支出决算为492.26万元,完成年初预算的121.64%。决算数大于预算数的主要原因:职工绩效工资发放。其中:基本支出492.26万元,占100%;项目支出0万元,占0%。具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为23.34万元,决算数大于预算数的主要原因是临时活动费用。

2.文化体育与传媒支出(类)广播电视(款)电视(项)年初预算为336.87万元,支出决算为402.15万元,完成年初预算的119.38%,决算数大于预算数的主要原因是发放职工绩效工资。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为31.22万元,支出决算为30.71万元,完成年初预算的98.36%,决算数于预算数的主要原因是有老职工退休,人员减少。

4.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算无,支出决算1.4万元。主要原因是退休职工死亡。

5.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)年初预算0.9万元,支出决算0.89万元。

6.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)年初预算为11.97万元,支出决算为12.22万元,完成年初预算的102.08%,决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

7.住房保障支出(类住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为22.1万元,支出决算为21.56万元,完成年初预算的97.56%,决算数小于预算数的主要原因是老职工退休,人员减少,公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出492.26万元,其中:人员经费376.74万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费115.52万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、、办公设备购置、专用设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

青阳县广播电视台2020年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

青阳县广播电视台没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2020年度,青阳县广播电视台机关运行经费支出78.81万元,比2019年减少1万元。

(二)政府采购支出情况。

2020年度,青阳县广播电视台政府采购支出总额36.7万元,其中:政府采购货物支出36.7万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日,青阳县广播电视台共有车辆1辆,为一般业务用车。

(四)关于2020年度预算绩效情况说明

组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示,青阳县广播电视台本级全面完成部门整体目标中的数量、质量、时效、成本指标,项目经济、社会、生态效益显著,对社会经济 发展的可持续影响正在显现,服务对象满意度高,年度绩效目标 总体完成情况较好。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。