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索引号: 11341823003291202N/202109-00001 组配分类: 部门决算
发布机构: 青阳县审计局 主题分类: 财政、金融、审计
名称: 青阳县审计局2020年部门决算情况 文号:
成文日期: 发布日期: 2021-09-23
废止日期:
青阳县审计局2020年部门决算情况
发布时间:2021-09-23 11:25 来源:青阳县审计局 浏览次数: 字体:[ ]

 

 

青阳县审计局2020年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20219

 

 

  

第一部分 青阳县审计局概况 

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 青阳县审计局2020年度部门决算表 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 青阳县审计局2020年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释 

第五部分    附件

 

  

青阳县审计局2020年部门决算情况

  第一部分 青阳县审计局概况

一、部门职责

(一)执行国家审计工作的法规和方针、政策,指导、协调、监督全县内审计机构的审计业务。   

 (二)向县政府、上级审计机关报告和向有关部门通报审计情况,提出制定有关政策规章、宏观调控措施的建议   

 (三)直接进行下列审计:   

  1、县级财政预算执行情况和其他财政收支;   

  2、县直各部门、事业单位及下属单位的收支;   

  3、各乡镇人民政府预算的执行情况和决算;   

  4、地方金融机构的资产、负债、损益状况;   

  5、县政府部门管理和受县政府委托由社会团体管理的社会保障资金、环境保护资源资金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支;    

  6、国际组织和外国政府援助、贷款项目的收支;   

7、其他法律法规规定应由县审计局进行的审计。

 (四)向县长提交县级预算执行情况的审计结果报告。受政府委托,向县人大常委会提出县级预算执行情况和 其它财政收支审计工作报告。   

  (五)组织实施对贯彻执行国家财政方针、政策和宏观调控措施情况的行业审计、专项审计和审计调查。  

  (六)根据有关法律法规和国务院、省、市、县政府规定,组织对县属国有及国有控股企业和县建设项目进行审计监督。   

  (七)承办县管党政领导干部任期责任审计和县属国有控股企业领导人员任期经济责任审计。   

  (八)办理大案要案审计查证,配合、协助有关部门查办经济案件。   

  (九)承担局机关审计队伍建设和教育培训工作。   

  (十)承办上级审计机关授权和县政府交办的其它审计事务。   

二、机构设置

从决算单位构成看,青阳县审计局2020年度部门决算包括本级决算和局属事业单位决算,与预算一致。

序号

单位名称

单位性质

1

青阳县审计局本级

行政单位

2

青阳县政府投资审计中心

公益一类事业单位

  

 

第二部分 青阳县审计局2020年部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01


部门:青阳县审计局

 

 

 

 

单位:万元


收入

支出


项目

行次

金额

项目

行次

金额


栏次

 

1

栏次

 

2


一、一般公共预算财政拨款收入

1

415.02

一、一般公共服务支出

35

365.72


二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

36

0.00


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

37

0.00


四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

38

0.00


五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

39

0.00


六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

40

0.00


七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

41

0.00


八、其他收入

8

0.00

八、社会保障和就业支出

42

19.56


 

9

 

九、卫生健康支出

43

7.92


 

10

 

十、节能环保支出

44

0.00


 

11

 

十一、城乡社区支出

45

0.00


 

12

 

十二、农林水支出

46

0.00


 

13

 

十三、交通运输支出

47

0.00


 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

48

0.00


 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

0.00


 

16

 

十六、金融支出

50

0.00


 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

0.00


 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

52

0.00


 

19

 

十九、住房保障支出

53

21.83


 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

0.00


 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

55

0.00


 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

56

0.00


 

23

 

二十三、其他支出

57

0.00


 

24

 

二十四、债务还本支出

58

0.00


 

25

 

二十五、债务付息支出

59

0.00


 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

60

0.00


本年收入合计

27

415.02

本年支出合计

61

415.02


使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配

62

0.00


年初结转和结余

29

0.00

年末结转和结余

63

0.00


 

30

 

 

64

 


总计

31

415.02

总计

65

415.02


注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;本表金额单位转换成万元时,
因四舍五入可能存在尾数误差。


收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

部门:青阳县审计局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

小计

其中:教育收费

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

415.02

415.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

365.72

365.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20108

审计事务

349.72

349.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010801

  行政运行

314.63

314.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010850

  事业运行

35.09

35.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

16.00

16.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013199

  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

16.00

16.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

19.56

19.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

19.38

19.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

19.38

19.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.17

0.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082701

  财政对失业保险基金的补助

0.17

0.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

7.92

7.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

7.92

7.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

5.52

5.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

2.40

2.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

21.83

21.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

21.83

21.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

21.83

21.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

部门:青阳县审计局

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

415.02

415.02

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

365.72

365.72

0.00

0.00

0.00

0.00

20108

审计事务

349.72

349.72

0.00

0.00

0.00

0.00

2010801

  行政运行

314.63

314.63

0.00

0.00

0.00

0.00

2010850

  事业运行

35.09

35.09

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

16.00

16.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013199

  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

16.00

16.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

19.56

19.56

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

19.38

19.38

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

19.38

19.38

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.17

0.17

0.00

0.00

0.00

0.00

2082701

  财政对失业保险基金的补助

0.17

0.17

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

7.92

7.92

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

7.92

7.92

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

5.52

5.52

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

2.40

2.40

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

21.83

21.83

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

21.83

21.83

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

21.83

21.83

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04

部门:青阳县审计局

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

     

     

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

415.02

一、一般公共服务支出

30

365.72

365.72

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

19.56

19.56

0.00

0.00

 

9

 

九、卫生健康支出

38

7.92

7.92

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

48

21.83

21.83

0.00

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

51

0.00

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、其他支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

415.02

二十四、债务还本支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

0.00

二十五、债务付息支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00

  一般公共预算财政拨款

26

0.00

二十六、抗疫特别国债安排的支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00

  政府性基金预算财政拨款

27

0.00

本年支出合计

56

415.02

415.02

0.00

0.00

  国有资本经营预算财政拨款

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

57

0.00

0.00

0.00

0.00

总计

29

415.02

总计

58

415.02

415.02

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05

部门:青阳县审计局

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

415.02

415.02

0.00

201

一般公共服务支出

365.72

365.72

0.00

20108

审计事务

349.72

349.72

0.00

2010801

  行政运行

314.63

314.63

0.00

2010850

  事业运行

35.09

35.09

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

16.00

16.00

0.00

2013199

  其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

16.00

16.00

0.00

208

社会保障和就业支出

19.56

19.56

0.00

20805

行政事业单位养老支出

19.38

19.38

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

19.38

19.38

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.17

0.17

0.00

2082701

  财政对失业保险基金的补助

0.17

0.17

0.00

210

卫生健康支出

7.92

7.92

0.00

21011

行政事业单位医疗

7.92

7.92

0.00

2101101

  行政单位医疗

5.52

5.52

0.00

2101102

  事业单位医疗

2.40

2.40

0.00

221

住房保障支出

21.83

21.83

0.00

22102

住房改革支出

21.83

21.83

0.00

2210201

  住房公积金

21.83

21.83

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06

部门:青阳县审计局

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

289.79

302

商品和服务支出

125.23

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

54.20

30201

  办公费

9.83

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

65.09

30202

  印刷费

1.00

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

41.90

30203

  咨询费

1.60

30703

  国内债务发行费用

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

30704

  国外债务发行费用

0.00

30107

  绩效工资

55.30

30205

  水费

0.00

310

资本性支出

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

19.38

30206

  电费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

7.30

31002

  办公设备购置

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

7.92

30208

  取暖费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30112

  其他社会保障缴费

0.17

30211

  差旅费

2.60

31006

  大型修缮

0.00

30113

  住房公积金

21.83

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修()

7.10

31008

  物资储备

0.00

30199

  其他工资福利支出

24.00

30214

  租赁费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

0.00

30215

  会议费

0.00

31010

  安置补助

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.50

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

6.50

31012

  拆迁补偿

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

4.00

31022

  无形资产购置

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

68.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

7.00

312

对企业补助

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.00

31201

  资本金注入

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

2.30

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

30311

  代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

31204

  费用补贴

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

31205

  利息补贴

0.00

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

7.50

31299

  其他对企业补助

0.00

 

 

 

 

 

 

399

其他支出

0.00

 

 

 

 

 

 

39906

  赠与

0.00

 

 

 

 

 

 

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

 

 

 

 

 

 

39908

   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

 

 

 

 

 

 

39999

  其他支出

0.00

人员经费合计

289.79

公用经费合计

125.23

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

部门:青阳县审计局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

说明:青阳县审计局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开08

部门:青阳县审计局

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

说明:青阳县审计局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

公开09

部门:青阳县审计局

 

单位:万元

项目

预算数

决算数

因公出国(境)费

0.00

0.00

公务接待费

7.88

6.50

公务用车购置及运行维护费

3.00

2.30

    其中:公务用车运行维护费

3.00

2.30

          公务用车购置费

0.00

0.00

合计

10.88

8.80

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

 

第三部分 青阳县审计局2020年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计415.02万元,支出总计415.02万元。与2019年相比较,收、支各减少87.07万元,减少17.34%,主要原因:人员退休减少和行政运行支出减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计415.02万元,其中:财政拨款收入415.02万元,占100%

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计415.02万元,其中:基本支出415.02万元,占100%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计415.02万元,支出总计415.02万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少87.07万元,减少17.34%,主要原因:人员退休减少和行政运行支出减少。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况 

2020年度一般公共预算财政拨款收入415.02万元,占本年收入的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款收入减少87.07万元,减少17.34%,主要原因:人员退休减少和行政运行支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

2020年度一般公共预算财政拨款支出415.02万元,占本年支出的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出减少87.07万元,减少17.34%,主要原因:人员退休减少和行政运行支出减少。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 

2020年一般公共预算财政拨款支出415.02万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出365.72万元,占88.12%社会保障和就业(类)支出19.56万元,占4.71%卫生健康(类)支出7.92万元,占1.91%住房保障(类)支出21.83万元,占5.26%

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算为415.02万元具体情况如下:  

1. “一般公共服务支出”:2020年度决算365.72万元,其中:“行政运行”决算314.63万元, “事业运行”35.09万元,主要用于工资福利、办公室日常开支,办公经费等。“其他审计事务支出”决算16万元,主要用于业务培训、相关审计事务费用等支出。  

2“社会保障和就业支出”:2020年度决算19.56万元,其中:“归口管理的行政单位离退休”决算19.56万元,主要用于机关离退休人员支出。  

3“卫生健康支出”:2020年度决算7.92万元,其中:“行政单位医疗”决算7.92万元,主要用于机关医疗保障方面的支出。

4“住房保障支出”:2020年度决算21.83万元,其中:“住房公积金”决算21.83万元,主要用于机关按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出415.02万元,与2019年相比,减少87.07万元,减少17.34%,主要原因:人员退休减少和行政运行支出减少。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020年审计局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年审计局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年度,青阳县审计局机关运行经费支出415.02万元,其中:基本支出415.02万元,占本年支出100%。与上年相比减少87.07万元,减少17.34%,主要原因:人员退休减少和行政运行支出减少。

1. “一般公共服务支出”:2020年度决算365.72万元,其中:“行政运行”决算314.63万元, “事业运行”35.09万元,主要用于工资福利、办公室日常开支,办公经费等。“其他审计事务支出”决算16万元,主要用于业务培训、相关审计事务费用等支出。   

2“社会保障和就业支出”:2020年度决算19.56万元,其中:“归口管理的行政单位离退休”决算19.56万元,主要用于机关离退休人员支出。  

3“卫生健康支出”:2020年度决算7.92万元,其中:“行政单位医疗”决算7.92万元,主要用于机关医疗保障方面的支出。

4“住房保障支出”:2020年度决算21.83万元,其中:“住房公积金”决算21.83万元,主要用于机关按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。  

(二)政府采购支出情况

2020年度,青阳县审计局政府采购支出总额4.08万元,其中:政府采购货物支出4.08万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出 总额的 0%

(三)国有资产占有使用情况

截至20201231日,青阳县审计局共有车辆1辆,单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。     

(四)关于2020年度预算绩效情况说明

本部门没有县财政局批复绩效目标的项目,因此无相关内容。

第四部分  名词解释 

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:  

1.收入支出决算总表 

2.收入决算表  

3.支出决算表  

4.财政拨款收入支出决算总表  

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

8. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9.一般公共预财政拨款“三公”经费支出决算表