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索引号: 113418237711182509/202109-00003 组配分类: 年度财政决算情况
发布机构: 青阳县政务服务中心 主题分类: 财政、金融、审计 / 公民 / 报告
名称: 青阳县政务服务中心2020年部门决算情况 文号:
成文日期: 发布日期: 2021-09-21
废止日期:
青阳县政务服务中心2020年部门决算情况
发布时间:2021-09-21 16:13 来源:青阳县政务服务中心 浏览次数: 字体:[ ]


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第一部分 青阳县政务服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 青阳县政务服务中心2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 青阳县政务服务中心2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释


青阳县政务服务中心2020年部门决算情况

第一部分 青阳县政务服务中心概况

一、部门职能

主要职责有:

(一)县政务服务中心

1、负责对政府各部门进驻、委托事项办理的组织协调、监督管理和指导服务;

2、负责进驻服务大厅人员的管理、培训、检查、评估和考核工作;受理对服务窗口及工作人员的服务质量、服务态度、办事效率、工作作风等方面的投诉、意见和建议。

3、负责对经本级政府同意确需由部门单独设立的分中心进行指导、协调、监督和管理;

4、负责对政府各部门“互联网+政务服务”的业务指导、协调、监督和管理;

5、负责受理投资者及社会各界对行政审批服务工作的投诉,配合县监察部门进行查处;

6、承担本级政府为民服务建设工作的组织实施、协调、监督、检查等赋予的其他职责。

7、负责全县“互联网+政务服务”、“互联网+监管”工作的指导、协调、监督和管理。

8、承办县政府交办的其他事项。

(二)县政务公开办公室

1、负责贯彻落实县政务公开领导小组的决策和部署,研究政务公开有关问题,提出工作建议;

2、负责县级政务公开及政府信息公开、办事公开日常事务,督促指导各乡镇、单位政务公开及政府信息公开工作;

3、负责拟定政务公开工作计划和工作总结;

4、负责制定政务公开日常管理制度;

5、负责协调督促各信息公开单位落实各项公开制度和工作任务;

6、负责指导和管理政府信息公开网站建设;

7、负责考评考核全县政务及政府信息公开、办事公开工作;

8、承办县政务公开领导小组交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看,青阳县政务服务中心2020年度部门决算只包括本级决算。与预算比较,减少1户,原因是2020年机构改革撤销青阳县行政审批办证中心,设立青阳县政务服务中心,列公益一类事业单位。

纳入青阳县政务服务中心2020年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

单位性质

1

青阳县政务服务中心

公益一类事业单位


第二部分 青阳县政务服务中心2020年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

部门:青阳县政务服务中心

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

321.08

一、一般公共服务支出

35

294.92

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

36

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

37

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

38

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

39

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

40

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

41

0.00

八、其他收入

8

0.00

八、社会保障和就业支出

42

10.64

 

9

 

九、卫生健康支出

43

4.15

 

10

 

十、节能环保支出

44

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

46

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

47

0.00

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

48

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

0.00

 

16

 

十六、金融支出

50

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

0.00

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

52

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

53

11.37

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

0.00

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

55

0.00

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

56

0.00

 

23

 

二十三、其他支出

57

0.00

 

24

 

二十四、债务还本支出

58

0.00

 

25

 

二十五、债务付息支出

59

0.00

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

60

0.00

本年收入合计

27

321.08

本年支出合计

61

321.08

使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配

62

0.00

年初结转和结余

29

0.00

年末结转和结余

63

0.00

 

30

 

 

64

 

总计

31

321.08

总计

65

321.08

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况;本表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。 


收入决算表




支出决算表


财政拨款收入支出决算总表




 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表




一般公共预算财政拨款基本支出决算表




政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营财政拨款支出决算表




   第三部分 青阳县政务服务中心2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计321.08万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余)、支出总计321.08万元(含结余分配和年末结转结余)。与2019年相比,收、支总计各减少69.7万元,下降17.84%,主要原因:一是2019年“互联网+政务服务”工作需要购置了大批设备;二是本着节约原则,压缩开支

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计321.08万元,其中:财政拨款收入321.08万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计321.08万元,其中:基本支出321.08万元,占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计321.08万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余),支出总计321.08万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少69.7万元,下降17.84%,主要原因:一是2019年“互联网+政务服务”工作需要购置了大批设备;二是本着节约原则,压缩开支

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款收入321.08万元,占本年收入的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款收入减少69.7万元,下降17.84%,主要原因:一是2019年“互联网+政务服务”工作需要购置了大批设备;二是本着节约原则,压缩开支

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出321.08万元,占本年支出的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出减少69.7万元,下降17.84%,主要原因:一是2019年“互联网+政务服务”工作需要购置了大批设备;二是本着节约原则,压缩开支

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出321.08万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出294.92万元,占91.85%;社会保障和就业(类)支出10.64万元,占3.32%;住房保障(类)支出11.37万元,占3.54%;卫生健康(类)支出4.15万元,占1.29%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为260.87万元,支出决算为政务服务管理321.08万元,完成年初预算的123.08%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员工资调整支出增加;二是龙门架改造支出增加;三是大厅设施更换支出增加。其中:基本支出321.08万元,占100%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为237.48万元,支出决算为254.92万元,完成年初预算的107.34%,决算数大于预算数的主要原因是:一是人员工资调整支出增加;二是龙门架改造支出增加;三是大厅设施更换支出增加。。

2.社会保障就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为10.85万元,支出决算为10.43万元,完成年初预算的96.13%,决算数小于预算数的主要原因一职工调离。

3.社会保障就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)。年初预算为0.23万元,支出决算为0.22万元,完成年初预算的95.65%,决算数小于预算数的主要原因是一事业编职工调离。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)。年初预算为4.15万元,支出决算为4.15万元,完成年初预算的100%。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为7.66万元,支出决算为11.37万元,完成年初预算的148.43%,决算数大于预算数的主要原因是缴费基数上调。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出321.08万元,其中:人员经费156.85万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助等;公用经费164.23万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

青阳县政务服务中心没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

青阳县政务服务中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年度,青阳县政务服务中心机关运行经费支出政务服务管理164.23万元,比2019年增加10.18万元,增长6.61%,主要原因:一是龙门架改造支出增加;二是大厅设施更换支出增加

(二)政府采购支出情况

2020年度,青阳县政务服务中心采购支出总额13.49万元,其中:采购货物支出13.49万元。授予中小企业合同金额13.49万元,占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占有使用情况

截至20201231日,青阳县政务服务中心无车辆,无单价50万元以上的通用设备,无单价100万以上的专用设备。    

(四)关于2020年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示,青阳县政务服务中心全面完成部门整体目标中的数量、质量、时效、成本指标,项目经济、社会、生态效益显著,对社会经济发展的可持续影响正在显现,服务对象满意度高,年度绩效目标总体完成情况较好。

2、部门决算中项目绩效自评结果




第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 



联系方式:青阳县政务服务中心政务公开电子邮箱:qyzwfwzx@163.com