索引号: | 11341823003291464E/201910-00001 | 组配分类: | 部门决算情况 |
发布机构: | 县委组织部 | 主题分类: | 财政、金融、审计 / 公民 / 报告 |
名称: | 青阳县委老干部局2018年部门决算情况 | 文号: | |
成文日期: | 发布日期: | 2019-10-14 | |
废止日期: |
第一部分、青阳县老干部局概况
一、部门职能
根据青编字(2002)25号文件规定,主要职能是:
1、负责研究制定或参与制定我县老干部工作的有关细则,提出老干部工作的意见和建议,并负责组织实施;
2、督促检查老干部政治、生活待遇落实,加强老干部思想政治工作,积极妥善解决老干部政治、生活待遇落实过程中出现的矛盾和实际困难;
3、负责组织老干部参与全县两个文明建设,关心下一代健康成长,开展文体娱乐活动;
4、承担老干部活动中心和老干部病房等基础设施的管理工作;
5、负责老干部来信来访和外来老干部安置工作,办理老干部异地安置、荣誉证的审核发放以及配合处理老干部丧事等具体事宜;
6、掌握老干部的变动情况;
7、组织安排老干部走访、慰问等工作;
8、负责开展对老干部工作规范化、制度化建设的调查研究,积极探索做好新形势下老干部工作的新途径。
二、机构设置
从决算单位构成看,青阳县老干部局2018年度部门决算本级决算。纳入2018年度部门决算编制范围的单位共1个。
序号 |
单位名称 |
1 |
青阳县委老干部局 |
第二部分、青阳县老干部局2018年部门决算表
收入支出决算总表
部门:青阳县老干部局 公开01表 单位:元
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、财政拨款收入 |
1 |
1,697,249.59 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
1,375,204.78 |
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
0.00 |
六、其他收入 |
7 |
245,704.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
279,162.57 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
11,760.24 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
31,122.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
本年收入合计 |
24 |
1,942,953.59 |
本年支出合计 |
58 |
1,697,249.59 |
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
年初结转和结余 |
26 |
522,644.26 |
其中:提取职工福利基金 |
60 |
0.00 |
其中:项目支出结转和结余 |
27 |
0.00 |
转入事业基金 |
61 |
0.00 |
|
28 |
|
年末结转和结余 |
62 |
768,348.26 |
|
29 |
|
其中:项目支出结转和结余 |
63 |
0.00 |
|
30 |
|
|
64 |
|
总计 |
31 |
2,465,597.85 |
总计 |
65 |
2,465,597.85 |
收入决算表
部门:青阳县老干部局 公开02表 单位:元
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
1,942,953.59 |
1,697,249.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
245,704.00 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
1,620,908.78 |
1,375,204.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
245,704.00 |
||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
74,867.51 |
74,867.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
74,867.51 |
74,867.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
170,000.00 |
170,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013199 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
170,000.00 |
170,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20136 |
其他共产党事务支出 |
1,376,041.27 |
1,130,337.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
245,704.00 |
||
2013601 |
行政运行 |
1,376,041.27 |
1,130,337.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
245,704.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
279,162.57 |
279,162.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
119,584.57 |
119,584.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
29,475.57 |
29,475.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
90,109.00 |
90,109.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20808 |
抚恤 |
159,578.00 |
159,578.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080801 |
死亡抚恤 |
159,578.00 |
159,578.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
11,760.24 |
11,760.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
11,760.24 |
11,760.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101101 |
行政单位医疗 |
11,760.24 |
11,760.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
31,122.00 |
31,122.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
31,122.00 |
31,122.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
31,122.00 |
31,122.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
支出决算表
部门:青阳县老干部局 公开03表 单位:元
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
1,697,249.59 |
1,697,249.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
1,375,204.78 |
1,375,204.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
74,867.51 |
74,867.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
74,867.51 |
74,867.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
170,000.00 |
170,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013199 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
170,000.00 |
170,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20136 |
其他共产党事务支出 |
1,130,337.27 |
1,130,337.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013601 |
行政运行 |
1,130,337.27 |
1,130,337.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
279,162.57 |
279,162.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
119,584.57 |
119,584.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
29,475.57 |
29,475.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
90,109.00 |
90,109.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20808 |
抚恤 |
159,578.00 |
159,578.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080801 |
死亡抚恤 |
159,578.00 |
159,578.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
11,760.24 |
11,760.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
11,760.24 |
11,760.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101101 |
行政单位医疗 |
11,760.24 |
11,760.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
31,122.00 |
31,122.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
31,122.00 |
31,122.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
31,122.00 |
31,122.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
财政拨款收入支出决算总表
部门:青阳县老干部局 公开04表 单位:元
收 入 |
支 出 |
||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,697,249.59 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
1,375,204.78 |
1,375,204.78 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
279,162.57 |
279,162.57 |
0.00 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
40 |
11,760.24 |
11,760.24 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
31,122.00 |
31,122.00 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
本年收入合计 |
24 |
1,697,249.59 |
本年支出合计 |
55 |
1,697,249.59 |
1,697,249.59 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
|
57 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
58 |
|
|
|
|
28 |
|
|
59 |
|
|
|
总计 |
29 |
1,697,249.59 |
总计 |
60 |
1,697,249.59 |
1,697,249.59 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
部门:青阳县老干部局 公开05表 单位:元
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||
结转 |
结余 |
||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
1,697,249.59 |
1,697,249.59 |
0 |
1,697,249.59 |
1,697,249.59 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
0 |
0 |
0 |
1,375,204.78 |
1,375,204.78 |
0 |
1,375,204.78 |
1,375,204.78 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
0 |
0 |
0 |
74,867.51 |
74,867.51 |
0 |
74,867.51 |
74,867.51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
0 |
0 |
0 |
74,867.51 |
74,867.51 |
0 |
74,867.51 |
74,867.51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
0 |
0 |
0 |
170,000.00 |
170,000.00 |
0 |
170,000.00 |
170,000.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2013199 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
0 |
0 |
0 |
170,000.00 |
170,000.00 |
0 |
170,000.00 |
170,000.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
20136 |
其他共产党事务支出 |
0 |
0 |
0 |
1,130,337.27 |
1,130,337.27 |
0 |
1,130,337.27 |
1,130,337.27 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2013601 |
行政运行 |
0 |
0 |
0 |
1,130,337.27 |
1,130,337.27 |
0 |
1,130,337.27 |
1,130,337.27 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
0 |
0 |
0 |
279,162.57 |
279,162.57 |
0 |
279,162.57 |
279,162.57 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
0 |
0 |
0 |
119,584.57 |
119,584.57 |
0 |
119,584.57 |
119,584.57 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0 |
0 |
0 |
29,475.57 |
29,475.57 |
0 |
29,475.57 |
29,475.57 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
0 |
0 |
0 |
90,109.00 |
90,109.00 |
0 |
90,109.00 |
90,109.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
20808 |
抚恤 |
0 |
0 |
0 |
159,578.00 |
159,578.00 |
0 |
159,578.00 |
159,578.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2080801 |
死亡抚恤 |
0 |
0 |
0 |
159,578.00 |
159,578.00 |
0 |
159,578.00 |
159,578.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0 |
0 |
0 |
11,760.24 |
11,760.24 |
0 |
11,760.24 |
11,760.24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
21011 |
行政事业单位医疗 |
0 |
0 |
0 |
11,760.24 |
11,760.24 |
0 |
11,760.24 |
11,760.24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2101101 |
行政单位医疗 |
0 |
0 |
0 |
11,760.24 |
11,760.24 |
0 |
11,760.24 |
11,760.24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
221 |
住房保障支出 |
0 |
0 |
0 |
31,122.00 |
31,122.00 |
0 |
31,122.00 |
31,122.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
0 |
0 |
0 |
31,122.00 |
31,122.00 |
0 |
31,122.00 |
31,122.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
0 |
0 |
0 |
31,122.00 |
31,122.00 |
0 |
31,122.00 |
31,122.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门:青阳县老干部局 公开05表 单位:元
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
467,068.81 |
302 |
商品和服务支出 |
354,223.27 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
120,204.00 |
30201 |
办公费 |
80,147.71 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
64,860.00 |
30202 |
印刷费 |
22,058.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
130,000.00 |
30203 |
咨询费 |
5,000.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
24,750.00 |
30204 |
手续费 |
5,000.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
235.00 |
310 |
资本性支出 |
23,762.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
29,475.57 |
30206 |
电费 |
6,002.52 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
23,944.16 |
31002 |
办公设备购置 |
23,762.00 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
2,000.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
2,000.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
11,760.24 |
30211 |
差旅费 |
27,943.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
31,122.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
16,056.88 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
54,897.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
852,195.51 |
30215 |
会议费 |
2,500.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
1,700.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
90,109.00 |
30217 |
公务接待费 |
31,096.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
6,000.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
159,578.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
352,536.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
20,000.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
16,000.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
3,000.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
120.00 |
30229 |
福利费 |
10,000.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
249,852.51 |
30239 |
其他交通费用 |
23,540.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
50,000.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
人员经费合计 |
1,319,264.32 |
公用经费合计 |
377,985.27 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门:青阳县老干部局 公开07表 单位:元
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
青阳县老干部没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据
第三部分、青阳县老干部局2018年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计194.29万元,支出总计169.72万元。与2017年相比,收入增加60.59万元,增加45.31%,主要原因:人员经费增加;支出增加66.02万元,增加63.66%,主要原因:一般公共服务支出增加、社会保障和就业支出增加、死亡抚恤增加、住房公积金增加
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计194.29万元,其中:财政拨款收入169.72万元,占87.35%。其他 收入24.57万元,占12.65%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计169.72万元,其中:基本支出137.52万元,占81.02%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计246.56万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计169.72万元。与2017年相比,财政拨款收入增加55.27万元、增长22.41%。支出增加66.02万元,上涨55.95%,主要原因:一般公共服务支出增加、社会保障和就业支出增加、死亡抚恤增加、住房公积金增加五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款收入169.72万元,占本年收入的68.84%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入增加66.02万元,上涨63.66%。主要是一般公共服务支出增加、社会保障和就业支出增加、死亡抚恤增加、住房公积金增加
(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出169.72万元,占本年支出的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加66.02万元,财政拨款支出增加—增涨63.66%。主要原因是一般公共服务支出增加、社会保障和就业支出增加、死亡抚恤增加、住房公积金增加
(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出169.72万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出137.52万元,占81.03%;行政事业单位离退休(类)支出11.95万元,占7.04%;死亡抚恤(类)支出15.95万元,占9.4%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出1.18万元,占0.7%;住房保障支出(类)支出3.11万元,占1.83%。
(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为101.3万元,支出决算为169.72万元,完成年初预算的167.54%。决算数大于预算数的主要原因:一般公共服务支出增加、社会保障和就业支出增加、死亡抚恤增加、住房公积金增加。其中:基本支出86.65万元,占83.5%;项目支出0万元,占0%。具体情况如下:
1、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为97.88万元,支出决算为137.52万元,完成年初预算的140.49%。其中:“行政运行”决算113.03万元,主要用于人员工资和事务支出。“其他一般公共服务支出”决算24.49万元,主要用于老干部费用、老年大学、关工委经费等。
2.“社会保障和就业”2018年度决算27.92万元,其中:“归口管理的行政单位离退休”决算27.92万元,主要用于局机关离退休人员支出和死亡抚恤支出。
3.“医疗卫生”2018年度决算1.18万元,其中:“行政单位医疗”决算1.18万元,主要用于局机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出;“
4.“住房保障支出”2018年度决算3.11万元,其中:“住房公积金”决算3.11万元,主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。
2018年度财政拨款基本支出169.72万元,其中人员经费131.93万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费37.79万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维护维修费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
青阳县老干部局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2018年度,青阳县老干部局运行经费支出37.79万元,比2017年增加4.9万元,支出增涨14.89%,主要原因是主要是其他商品和服务支出增加。
(二)政府采购支出情况。
2018年度,青阳县老干部局政府采购支出总额2.37万元,其中:政府采购货物支出2.37万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2018年12月31日,青阳县老干部局共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
三、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
四、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
六、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
主办单位:青阳县人民政府办公室 承办单位:青阳县数据资源管理局
运维电话:0566-5038187 不良信息举报
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