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索引号: 11341823003291827A/201910-00001 组配分类: 部门决算情况
发布机构: 县统战部 主题分类: 财政、金融、审计 / 公民 / 报告
名称: 青阳县民宗局2018年度部门决算情况 文号:
成文日期: 发布日期: 2019-10-14
废止日期:
青阳县民宗局2018年度部门决算情况
发布时间:2019-10-14 00:00 来源:县统战部 浏览次数: 字体:[ ]


第一部分 青阳县民宗局概况

一、部门职责

1.贯彻执行国家和省有关民族、宗教工作政策和法律法规,参与研究制定民族经济和社会发展的规划,促进民族团结和支持少数民族群众发展经济。

2.依法管理宗教事务并加强监督检查,掌握情况,协调涉及宗教方面的关系,维护国家的统一和社会稳定,并与有关部门配合,保护合法,制止非法,抵御渗透,打击犯罪。

3.督促检查民族政策、法规的贯彻实施,协调民族关系,办理有关保障少数民族各项权利的事宜。

4.参与有关少数民族专项贷款、专项资金的分配和使用管理。

5.掌握全县民族成份的恢复、改正工作。

6.协助组织人事部门做好少数民族干部的培养、选拔和使用工作,联系少数民族干部。

7.开展有关少数民族涉外宣传工作,协助有关部门抵制境外敌对势力在民族问题上的分裂活动。

8.组织、指导宗教政策宣传、法制教育工作,帮助宗教团体在宪法和法律的范围内按照各教特点开展工作,指导宗教团体搞好教职人员的培训管理,及时处理宗教方面的突发事件和影响社会稳定的问题,管好用好政府拨给的寺观教堂维修费,并加强监督检查。

二、机构设置

从决算单位构成看,青阳县民宗局2018年度部门决算只包括局本级决算,青阳县民宗局无二级机构。

纳入青阳县民宗局2018年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

序号 

单位名称 

1 

青阳县民宗局本级 

 

第二部分 青阳县民宗局2018年度部门决算表

 

收入支出决算总表

  

  

  

公开01表 

部门: 

  

  

金额单位:万元 

收入 

支出 

项 目 

决算数 

项目 

决算数 

栏 次 

  

  

  

一、财政拨款收入 

76.98 

一、一般公共服务支出 

66.61 

二、上级补助收入 

0.00 

二、外交支出 

0.00 

三、事业收入 

0.00 

三、国防支出 

0.00 

四、经营收入 

0.00 

四、公共安全支出 

0.00 

五、附属单位上缴收入 

0.00 

五、教育支出 

0.00 

六、其他收入 

0.00 

六、科学技术支出 

0.00 

  

  

七、文化体育与传媒支出 

0.00 

  

  

八、社会保障和就业支出 

6.07 

  

  

九、医疗卫生与计划生育支出 

1.18 

  

  

十、节能环保支出 

0.00 

  

  

十一、城乡社区支出 

0.00 

  

  

十二、农林水支出 

0.00 

  

  

十三、交通运输支出 

0.00 

  

  

十四、资源勘探信息等支出 

0.00 

  

  

十五、商业服务业等支出 

0.00 

  

  

十六、金融支出 

0.00 

  

  

十七、援助其他地区支出 

0.00 

  

  

十八、国土海洋气象等支出 

0.00 

  

  

十九、住房保障支出 

3.12 

  

  

二十、粮油物资储备支出 

0.00 

  

  

二十一、其他支出 

0.00 

  

  

二十二、债务还本支出 

0.00 

  

  

二十三、债务付息支出 

0.00 

本年收入合计 

76.98 

本年支出合计 

76.98 

用事业基金弥补收支差额 

0.00 

结余分配 

0.00 

年初结转和结余 

0.00 

年末结转和结余 

0.00 

  

  

  

  

总计 

76.98 

总计 

76.98 

 

收入决算表

  

  

  

  

  

 公开02表 

部门: 

  

  

  

  

金额单位:万元 

项目 

本年收入合计 

财政拨款收入 

上级补助收入 

事业 

收入 

经营 

收入 

附属单位上缴收入 

其他收入 

 

 

支出功能分类科目编码 

科目名称 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

栏次 

合计 

76.98 

76.98 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

201 

一般公共服务支出 

66.61 

66.61 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

20124 

宗教事务 

66.61 

66.61 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

2012401 

行政运行 

66.61 

66.61 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

208 

社会保障和就业支出 

6.07 

6.07 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

20805 

行政事业单位离退休 

6.07 

6.07 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

2080505 

机关事业单位基本养老保险缴费支出 

2.96 

2.96 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

2080599 

其他行政事业单位离退休支出 

3.11 

3.11 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

210 

医疗卫生与计划生育支出 

1.18 

1.18 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

21011 

行政事业单位医疗 

1.18 

1.18 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

2101101 

行政单位医疗 

1.18 

1.18 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

221 

住房保障支出 

3.12 

3.12 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

22102 

住房改革支出 

3.12 

3.12 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

 

支出决算表

  

  

  

  

  

  

  

  

公开03表 

部门: 

  

  

  

  

  

  

金额单位:万元 

 

项目 

本年支出合计 

基本 

支出 

项目 

支出 

上缴上级支出 

经营 

支出 

对附属单位补助支出 

支出功能分类科目编码 

科目名称 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

合计 

76.98 

76.98 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

201 

一般公共服务支出 

66.61 

66.61 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

20124 

宗教事务 

66.61 

66.61 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

2012401 

行政运行 

66.61 

66.61 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

208 

社会保障和就业支出 

6.07 

6.07 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

20805 

行政事业单位离退休 

6.07 

6.07 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

2080505 

机关事业单位基本养老保险缴费支出 

2.96 

2.96 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

2080599 

其他行政事业单位离退休支出 

3.11 

3.11 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

210 

医疗卫生与计划生育支出 

1.18 

1.18 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

21011 

行政事业单位医疗 

1.18 

1.18 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

2101101 

行政单位医疗 

1.18 

1.18 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

221 

住房保障支出 

3.12 

3.12 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

22102 

住房改革支出 

3.12 

3.12 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

  

  

  

公开04表 

部门: 

  

  

金额单位:万元 

收入 

支出 

项    目 

决算数 

项目(按功能分类) 

决算数 

一、一般公共预算财政拨款 

76.98 

一、一般公共服务支出 

66.61 

二、政府性基金预算财政拨款 

0.00 

二、外交支出 

0.00 

  

  

三、国防支出 

0.00 

  

  

四、公共安全支出 

0.00 

  

  

五、教育支出 

0.00 

  

  

六、科学技术支出 

0.00 

  

  

七、文化体育与传媒支出 

0.00 

  

  

八、社会保障和就业支出 

6.07 

  

  

九、医疗卫生与计划生育支出 

1.18 

  

  

十、节能环保支出 

0.00 

  

  

十一、城乡社区支出 

0.00 

  

  

十二、农林水支出 

0.00 

  

  

十三、交通运输支出 

0.00 

  

  

十四、资源勘探信息等支出 

0.00 

  

  

十五、商业服务业等支出 

0.00 

  

  

十六、金融支出 

0.00 

  

  

十七、援助其他地区支出 

0.00 

  

  

十八、国土海洋气象等支出 

0.00 

  

  

十九、住房保障支出 

3.12 

  

  

二十、粮油物资储备支出 

0.00 

  

  

二十一、其他支出 

0.00 

  

  

二十二、债务还本支出 

0.00 

  

  

二十三、债务付息支出 

0.00 

本年收入合计 

76.98 

本年支出合计 

76.98 

年初财政拨款结转和结余 

0.00 

年末财政拨款结转和结余 

0.00 

一般公共预算财政拨款 

0.00 

  

  

政府性基金预算财政拨款 

0.00 

  

  

合计 

76.98 

合计 

76.98 

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  

  

  

  

  

公开05表 

部门: 

  

  

  

  

金额单位:万元 

科目编码 

科目名称 

年初结转和结余 

本年收入 

本年支出 

年末结转和结余 

合计 

基本支出结转 

项目支出结转和结余 

合计 

基本支出 

项目支出 

合计 

基本支出 

项目支出 

合计 

基本支出结转 

项目支出结转和结余 

项目支出结转 

项目支出结余 

  

合计 

0.00 

0.00 

0.00 

76.98 

76.98 

0.00 

76.98 

76.98 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

201 

一般公共服务支出 

0.00 

0.00 

0.00 

66.61 

66.61 

0.00 

66.61 

66.61 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20124 

宗教事务 

0.00 

0.00 

0.00 

66.61 

66.61 

0.00 

66.61 

66.61 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2012401 

行政运行 

0.00 

0.00 

0.00 

66.61 

66.61 

0.00 

66.61 

66.61 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

208 

社会保障和就业支出 

0.00 

0.00 

0.00 

6.07 

6.07 

0.00 

6.07 

6.07 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

20805 

行政事业单位离退休 

0.00 

0.00 

0.00 

6.07 

6.07 

0.00 

6.07 

6.07 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080505 

机关事业单位基本养老保险缴费支出 

0.00 

0.00 

0.00 

2.96 

2.96 

0.00 

2.96 

2.96 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2080599 

其他行政事业单位离退休支出 

0.00 

0.00 

0.00 

3.11 

3.11 

0.00 

3.11 

3.11 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

210 

医疗卫生与计划生育支出 

0.00 

0.00 

0.00 

1.18 

1.18 

0.00 

1.18 

1.18 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

21011 

行政事业单位医疗 

0.00 

0.00 

0.00 

1.18 

1.18 

0.00 

1.18 

1.18 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2101101 

行政单位医疗 

0.00 

0.00 

0.00 

1.18 

1.18 

0.00 

1.18 

1.18 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

221 

住房保障支出 

0.00 

0.00 

0.00 

3.12 

3.12 

0.00 

3.12 

3.12 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

22102 

住房改革支出 

0.00 

0.00 

0.00 

3.12 

3.12 

0.00 

3.12 

3.12 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2210201 

一般公共服务支出 

0.00 

0.00 

0.00 

3.12 

3.12 

0.00 

3.12 

3.12 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表 

部门: 

  

  

  

  

  

金额单位:万元 

科目编码 

科目名称 

决算数 

科目编码 

科目名称 

决算数 

科目编码 

科目名称 

决算数 

301 

工资福利支出 

 47.49 

302 

商品和服务支出 

26.38  

310 

资本性支出 

0.00 

30101 

  基本工资 

 12.04 

30201 

  办公费 

9.11  

31001 

  房屋建筑物购建 

0.00 

30102 

  津贴补贴 

 5.60 

30202 

  印刷费 

8.79  

31002 

  办公设备购置 

0.00 

30103 

  奖金 

19.64  

30203 

  咨询费 

0.00 

31003 

  专用设备购置 

0.00 

30106 

  伙食补助费 

1.62  

30204 

  手续费 

0.00 

31005 

  基础设施建设 

0.00 

30107 

  绩效工资 

0.00  

30205 

  水费 

0.00 

31006 

  大型修缮 

0.00 

30108 

机关事业单位基本养老保险费 

2.96  

30206 

  电费 

0.21  

31007 

  信息网络及软件购置更新 

0.00 

30109 

  职业年金缴费 

0.00 

30207 

  邮电费 

0.00 

31008 

  物资储备 

0.00 

30110 

  职工基本医疗保险缴费 

0.00 

30208 

  取暖费 

0.00 

31009 

  土地补偿 

0.00 

30111 

  公务员医疗补助缴费 

0.00 

30209 

  物业管理费 

0.00 

31010 

  安置补助 

0.00 

30112 

  其他社会保障缴费 

0.00 

30211 

  差旅费 

1.14  

31011 

  地上附着物和青苗补偿 

0.00 

30113 

  住房公积金 

3.12  

30212 

因公出国(境)费用 

0.00 

31012 

  拆迁补偿 

0.00 

30114 

  医疗费 

1.18  

30213 

  维修(护)费 

0.00 

31013 

  公务用车购置 

0.00 

30199 

  其他工资福利支出 

1.33  

30214 

  租赁费 

0.00 

31019 

  其他交通工具购置 

0.00 

303 

对个人和家庭的补助 

3.11  

30215 

  会议费 

0.35  

31021 

  文物和陈列品购置 

0.00 

30301 

  离休费 

 

30216 

  培训费 

2.31  

31022 

  无形资产购置 

0.00 

30302 

  退休费 

3.11  

30217 

  公务招待费 

3.28  

31099 

  其他资本性支出 

0.00 

30303 

  退职(役)费 

0.00 

30218 

  专用材料费 

0.00 

312 

对企业补助 

0.00 

30304 

  抚恤金 

0.00 

30224 

  被装购置费 

0.00 

31201 

  资本金注入 

0.00 

30305 

  生活补助 

0.00 

30225 

  专用燃料费 

0.00 

31203 

  政府投资基金股权投资 

0.00 

30306 

  救济费 

0.00 

30226 

  劳务费 

0.00 

31204 

  费用补贴 

0.00 

30307 

  医疗费补助 

0.00 

30227 

  委托业务费 

0.00 

31205 

  利息补贴 

0.00 

30308 

  助学金 

0.00 

30228 

  工会经费 

0.91  

31299 

  其他对企业补助 

0.00 

30309 

  奖励金 

0.00 

30229 

  福利费 

0.00 

313 

对社会保障基金补助 

0.00 

30310 

  个人农业生产补贴 

0.00 

30231 

公务用车运行维护费 

0.00 

31302 

  对社会保险基金补助 

0.00 

30399 

对其他个人和家庭的补助支出 

0.00 

30239 

  其他交通费用 

0.00 

31303 

  补充全国社会保障基金 

0.00 

 

 

 

30240 

  税金及附加费用 

0.00 

399 

其他支出 

0.00 

 

 

 

30299 

其他商品和服务支出 

0.28  

39906 

  赠与 

0.00 

 

 

 

307 

债务利息及费用支出 

0.00 

39907 

  国家赔偿费用支出 

0.00 

 

 

 

30701 

  国内债务付息 

0.00 

39908 

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 

0.00 

 

 

 

30702 

  国外债务付息 

0.00 

39999 

  其他支出 

0.00 

 

 

 

30703 

  国内债务发行费用 

0.00 

 

 

 

 

 

30704 

  国外债务发行费用 

0.00  

  

 

 

人员经费合计 

50.60  

公用经费合计 

26.38  

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  

  

  

  

  

  

  

  

公开07表 

部门: 

  

  

  

  

  

  

金额单位:万元 

项目 

年初结转和结余 

本年收入 

本年支出 

年末结转和结余 

支出功能分类 

科目编码 

科目名称(项目) 

小计 

基本支出   

项目支出 

 

 

 

合计 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

注:青阳县民宗局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据

 

第三部分 青阳县民宗局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计76.98万元(含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余)、支出总计76.98万元(含结余分配和年末结转结余)。与2017年相比,收、支总计各增加26.43万元,增长34%,主要原因:一是人员经费支出增长12.66万元,主要是用于增资;二是公用经费支出增长13.77万元,主要是因日常工作增加,日常开支大幅增长。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计79.68万元,其中:财政拨款收入76.98万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计76.98万元,其中:基本支出76.98万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计76.98万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计76.98万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加26.43万元,增长34%,主要原因:一是人员经费支出增长12.66万元,主要是用于增资;二是公用经费支出增长13.77万元,主要是因日常工作增加,日常开支大幅增长。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。 

2018年度一般公共预算财政拨款收入76.98万元,占本年收入的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入增加26.43万元,增长34%。主要原因:一是人员经费支出增长12.66万元,主要是用于增资;二是公用经费支出增长13.77万元,主要是因日常工作增加,日常开支大幅增长。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 

2018年度一般公共预算财政拨款支出76.98万元,占本年支出的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加26.43万元,增长34%。主要原因:一是人员经费支出增长12.66万元,主要是用于增资;二是公用经费支出增长13.77万元,主要是因日常工作增加,日常开支大幅增长。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 

2018年一般公共预算财政拨款支出76.98万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出66.61万元,占86.53%;社会保障和就业(类)支出6.07万元,占7.89%;医疗卫生与计划生育(类)支出1.18万元,占1.53%;住房保障(类)支出3.12万元,占4.05%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为67.33万元,支出决算为76.98万元,完成年初预算的114.33%。决算数大于预算数的主要原因:一是一般公共服务类增加6.73万元;二是社会保障和就业类增加2.06万元;三是医疗卫生与计划生育减少0.03;四是住房保障类增加0.89万元。其中:基本支出76.98万元,占100%。具体情况如下:

1、一般公共服务(类)宗教事务(款)行政运行(项)。年初预算为59.87万元,支出决算为66.61万元,完成年初预算的111.26%,决算数大于预算数的主要原因是一是工资增资;二是日常事务增多;三是补发了在职人员和退休人员2016-2018年绩效。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为4.02万元,支出决算为6.07万元,完成年初预算的151.00%,决算数大于预算数的主要原因是此项部分由行政运行支出。

3、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),年初预算为1.21万元,支出决算为1.18万元,完成年初预算的97.52%,决算数小于预算数的主要原因是……。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为2.23万元,支出决算为3.12万元,完成年初预算的139.91%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整基数上涨。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出76.98万元,其中人员经费50.60万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费;公用经费26.38万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

青阳县民宗局2018年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。 

2018年度,青阳县民宗局机关运行经费支出26.38万元,比2017年增加13.77万元,增长52.20%,主要原因是日常宗教事务增多,工作要求精细化程度进一步提高。

(二)政府采购支出情况。 

2018年度,青阳县民宗局无采购支出。

(三)国有资产占有使用情况。 

截至2018年12月31日,青阳县民宗局无公务车辆;无单价50万元以上的通用设备;无单价100万以上专用设备。

(四)关于2018年度预算绩效情况说明。 

1.预算绩效管理工作开展情况 

根据预算绩效管理要求,青阳县民宗局对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共4个项目,涉及资金30万元,占项目预算总额的100%。从评价情况看,达到预期绩效目标。

青阳县民宗局共组织对“宗教工作、佛教商业化治理工作”等2个项目开展了重点绩效评价,涉及资金20万元。上述项目均通过县委综合绩效考核组开展绩效评价。从评价情况看,两个项目均达到预期效果,全县宗教工作、佛教商业化治理工作进一步加强,在年终全县综合评价考核中,县民宗局取得了B级的考评等次。

组织开展2018年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示,达到预期绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果(指省财政批复绩效目标的项目) 

青阳县民宗局在2018年度部门决算中公开“宗教工作、民族工作、党建工作、佛教商业化治理工作”等4个项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标,“宗教工作、民族工作、党建工作、佛教商业化治理工作”项目绩效自评得分为54分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。主要产出和效果:开展宗教工作培训班,开展民族团结宣传活动,开展佛教商业化治理工作。

绩效自评综述:评价结果显示,达到预期绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。