索引号: | 11341823MB1655578J/201903-00004 | 组配分类: | 部门预算 |
发布机构: | 青阳县退役军人事务局 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 青阳县退役军人事务局2019年部门预算 | 文号: | |
成文日期: | 发布日期: | 2019-03-08 | |
废止日期: |
青阳县退役军人事务局
2019年部门预算
2019年3月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2019年度主要工作任务
第二部分 2019年部门预算表
1.青阳县退役军人事务局2019年财政拨款收支预算总表
2.青阳县退役军人事务局2019年一般公共预算支出预算表
3.青阳县退役军人事务局2019年一般公共预算基本支出预算表
4.青阳县退役军人事务局2019年政府性基金预算收支预算表
5.青阳县退役军人事务局2019年国有资本经营预算支出预算表
6.青阳县退役军人事务局2019年收支预算总表
7.青阳县退役军人事务局2019年收入预算总表
8.青阳县退役军人事务局2019年支出预算总表
9.青阳县退役军人事务局2019年政府采购预算表
10.青阳县退役军人事务局2019年政府购买服务预算表
第三部分 2019年部门预算情况说明
1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2019年收支预算总体情况说明
7.关于2019年收入预算情况说明
8.关于2019年支出预算情况说明
9.批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明
10.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
青阳县退役军人事务局2019年预算情况
第一部分 部门概况
一、部门主要职责:根据青办秘〔2019〕41号文件,此处略。
二、部门预算单位构成
县退役军人事务局是青阳县政府工作部门,2019年度部门预算由局机关本级和局属事业单位预算组成,纳入部门预算编制范围的单位共4个,具体见下表。
序 号 |
机 构 名 称 |
单位性质 |
备 注 |
|
1 |
青阳县退役军人事务局 |
行政单位 |
|
|
2 |
青阳县退役军人服务管理中心 |
事业单位 |
|
|
3 |
青阳县烈士陵园管理所 |
事业单位 |
|
|
4 |
青阳县军人接待站 |
事业单位 |
|
|
三、2019年度主要工作任务:根据青办秘〔2019〕41号文件,此处略。
第二部分 2019年部门预算表
青阳县退役军人事务局2019年部门财政拨款收支预算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||||
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
一、上年结转 |
|
一、本年支出 |
118.09 |
118.09 |
|
政府性基金预算拨款 |
|
(一)一般公共服务支出 |
|
|
|
其他收入 |
|
(二)国防支出 |
|
|
|
二、本年收入 |
126.23 |
(三)公共安全支出 |
|
|
|
(一)一般公共预算拨款 |
126.23 |
(四)教育支出 |
|
|
|
经常收入预算拨款 |
126.23 |
(五)科学技术支出 |
|
|
|
国库管理非税收入 |
|
(六)文化体育与传媒支出 |
|
|
|
(二)政府性基金预算拨款 |
|
(七)社会保障和就业支出 |
118.91 |
118.91 |
|
|
|
(八)医疗卫生与计划生育支出 |
2.57 |
2.57 |
|
|
|
(九)节能环保支出 |
|
|
|
|
|
(十)城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
(十一)农林水支出 |
|
|
|
|
|
(十二)交通运输支出 |
|
|
|
|
|
(十三)资源勘探电力信息等支出 |
|
|
|
|
|
(十四)商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
(十五)金融支出 |
|
|
|
|
|
(十六)援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
(十七)国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
(十八)住房保障支出 |
4.75 |
4.75 |
|
|
|
(十九)粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
(二十)预备费 |
|
|
|
|
|
(二十一)其他支出 |
|
|
|
|
|
(二十二)转移性支出 |
|
|
|
|
|
(二十三)债务还本支出 |
|
|
|
|
|
(二十四)债务付息支出 |
|
|
|
|
|
(二十五)债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
126.23 |
支出总计 |
126.23 |
126.23 |
|
青阳县退役军人事务局2019年部门一般公共预算支出预算表
功能分类科目 |
预算数 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
126.23 |
91.23 |
35.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
118.91 |
83.91 |
35.00 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
7.84 |
7.84 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
7.84 |
7.84 |
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.56 |
0.56 |
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.30 |
0.30 |
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.10 |
0.10 |
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
0.16 |
0.16 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
110.51 |
75.51 |
35.00 |
2082801 |
行政运行 |
50.90 |
25.90 |
25.00 |
2082804 |
拥军优属 |
10.00 |
|
10.00 |
2082850 |
事业运行 |
49.61 |
49.61 |
|
210 |
卫生健康支出 |
2.57 |
2.57 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.57 |
2.57 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
1.27 |
1.27 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.30 |
1.30 |
|
221 |
住房保障支出 |
4.75 |
4.75 |
|
22102 |
住房改革支出 |
4.75 |
4.75 |
|
2210201 |
住房公积金 |
4.75 |
4.75 |
|
|
|
|
|
|
青阳县退役军人事务局
2019年一般公共预算基本支出预算表
单位:万元
经济分类科目 |
预算数 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
合计 |
91.23 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
82.50 |
30101 |
基本工资 |
25.24 |
30102 |
津贴补贴 |
21.20 |
30103 |
奖金 |
3.48 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
7.84 |
30110 |
城镇职工基本医疗保险缴费 |
2.57 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.56 |
30113 |
住房公积金 |
4.75 |
30199 |
其他工资福利支出 |
16.86 |
302 |
商品和服务支出 |
8.69 |
30201 |
办公费 |
1.10 |
30202 |
印刷费 |
0.30 |
30205 |
水费 |
0.20 |
30206 |
电费 |
0.80 |
30209 |
物业管理费 |
0.20 |
30211 |
差旅费 |
0.30 |
30215 |
会议费 |
0.10 |
30216 |
培训费 |
0.60 |
30217 |
公务接待费 |
1.00 |
30228 |
工会经费 |
1.77 |
30239 |
其他交通费用 |
2.32 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.04 |
30309 |
奖励金 |
0.04 |
青阳县退役军人事务局
2019年部门政府性基金预算收支预算表
单单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
政府性基金财政拨款收入 |
政府性基金财政拨款支出 |
||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
|
0 |
|
|
|
注:青阳县退役军人事务局2019年度没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款支出,故本表无数据。
青阳县退役军人事务局
2019年国有资本经营预算支出预算表
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
国有资本经营预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款支出 |
||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
223 |
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
|
|
|
|
2230101 |
厂办大集体改革支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
注:2019年度青阳县退役军人事务局没有国有资本经营预算收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。
青阳县退役军人事务局2019年部门收支预算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 |
126.23 |
一、一般公共服务支出 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
三、纳入专户管理政府非税收入 |
|
三、国防支出 |
|
四、其他收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
上级补助收入 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
附属单位上缴收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
118.91 |
其他 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
2.57 |
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
十四、资源勘探电力信息等支出 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
4.75 |
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
二十一、预备费 |
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
二十三、转移性支出 |
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
二十六、债务发行费用支出 |
|
本年收入合计 |
126.23 |
本年支出合计 |
126.23 |
上年结余收入 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
126.23 |
支出总计 |
126.23 |
青阳县退役军人事务局2019年部门收入预算总表
单 单位:万元
功能分类科目 |
合计 |
上年结余 |
一般公共预算拨款收入 |
国库管理的政府非税收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
纳入专户管理的政府非税收入 |
其他收入 |
||
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其他 |
||||||
|
合计 |
126.23 |
|
126.23 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
118.91 |
|
118.91 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
7.84 |
|
7.84 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位养老保险缴费支出 |
7.84 |
|
7.84 |
|
|
|
|
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.56 |
|
0.56 |
|
|
|
|
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.30 |
|
0.30 |
|
|
|
|
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.10 |
|
0.10 |
|
|
|
|
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
0.16 |
|
0.16 |
|
|
|
|
|
20828 |
退役军人管理事务 |
110.51 |
|
110.51 |
|
|
|
|
|
2082801 |
行政运行 |
50.90 |
|
50.90 |
|
|
|
|
|
2082804 |
拥军优属 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
|
2082850 |
事业运行 |
49.61 |
|
49.61 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
2.57 |
|
2.57 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.57 |
|
2.57 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
1.27 |
|
1.27 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.30 |
|
1.30 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
4.75 |
|
4.75 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
4.75 |
|
4.75 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
4.75 |
|
4.75 |
|
|
|
|
|
青阳县退役军人事务局2019年部门支出预算总表
单位:万元
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
合计 |
126.23 |
91.23 |
35.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
118.91 |
83.91 |
35.00 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
7.84 |
7.84 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
7.84 |
7.84 |
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.56 |
0.56 |
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.30 |
0.30 |
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.10 |
0.10 |
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
0.16 |
0.16 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
110.51 |
75.51 |
35.00 |
2082801 |
行政运行 |
50.90 |
25.90 |
25.00 |
2082804 |
拥军优属 |
10.00 |
|
10.00 |
2082850 |
事业运行 |
49.61 |
49.61 |
|
210 |
卫生健康支出 |
2.57 |
2.57 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.57 |
2.57 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
1.27 |
1.27 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.30 |
1.30 |
|
221 |
住房保障支出 |
4.75 |
4.75 |
|
22102 |
住房改革支出 |
4.75 |
4.75 |
|
2210201 |
住房公积金 |
4.75 |
4.75 |
|
青阳县退役军人事务局2019年部门政府采购预算表 |
|
||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
单位:万元 |
|||||||||||||||||||||
支出项目/政府采购项目名称 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 |
||||||||||||||||
合计 |
22.00 |
22.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
摄影、摄像器材 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
计算机 |
1.60 |
1.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
打印机 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
碎纸机 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
扫描仪 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
办公家具 |
1.65 |
1.65 |
|
|
|
||||||||||||||||
宿舍家具 |
0.15 |
0.15 |
|
|
|
||||||||||||||||
办公消耗用品 |
0.50 |
0.50 |
|
|
|
||||||||||||||||
复印机 |
1.70 |
1.70 |
|
|
|
||||||||||||||||
慰问物资 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
青阳县退役军人事务局2019年部门政府购买服务预算表
单位:万元 |
||||||||
政府购买服务内容 |
购买方式 |
购买时间 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 |
|
合 计 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
|
注:2019年度青阳县退役军人事务局没有政府购买服务预算,故本表无数据。
第三部分 2019年部门预算情况说明
一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
退役军人事务局2019年财政拨款收支总预算126.23万元。收入包括:本年财政拨款收入126.23万元,其他收入0万元,上年结余0万元。支出按功能分类分为:社会保障和就业支出118.91万元,占94.2%,卫生健康支出2.57万元,占2.04%,住房保障支出4.75万元,占3.76%。
二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明
(一)一般公共预算拨款规模变化情况
2019年一般公共预算拨款126.23万元,其中:基本支出91.23万元,项目支出35万元。比2018年预算拨款增加126.23万元,增加100%,增加的原因为:退役军人事务局为2019年度机构改革新成立的单位,2018年无相关预算。
(二)一般公共预算拨款结构情况
社会保障和就业支出118.91万元,占94.2%,卫生健康支出2.57万元,占2.04%,住房保障支出4.75万元,占3.76%。
(三)一般公共预算拨款具体使用情况
1. 社会保障和就业支出2019年预算118.91万元,比2018年度增加118.91万元,增加100%,增加原因主要是退役军人事务局为2019年度机构改革新成立的单位,2018年无相关预算。其中:“行政事业单位离退休”7.84万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出;“财政对其他社会保险基金的补助”0.56万元,主要用于保障在职人员的失业、工伤、生育保险缴费支出;“退役军人事务管理事务”110.51万元,主要用于保障局机关及下属事业单位正常运转基本支出和完成特定工作任务项目支出。
2. “卫生健康支出”2019年预算2.57万元,比2018年预算增加2.57万元,增长100%,增长原因主要退役军人事务局为2019年度机构改革新成立的单位,2018年无相关预算。其中:“行政单位医疗”预算1.27万元,主要用于机关单位医疗保障方面的支出;“事业单位医疗”预算1.30万元,主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。
3.“住房保障支出”2019年预算4.75万元,比2018年预算增加4.75万元,增长100%,增长原因主要是退役军人事务局为2019年度机构改革新成立的单位,2018年无相关预算。主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。
三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
县退役军人事务局2019年一般公共预算基本支出91.23万元,其中:工资福利支出82.50万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出8.69万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费等。对个人和家庭的补助0.04万元,主要包括:独生子女父母奖励金等。
四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2019年收支预算总体情况说明
按照综合预算管理原则,退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算126.23万元,收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理政府非税收入,支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
七、关于2019年收入预算情况说明
2019年收入预算126.23万元,其中:一般公共预算拨款收入126.23万元,占100%,比2018年预算增加126.23万元,增长100%,增长原因是退役军人事务局为2019年度机构改革新成立的单位,2018年无相关预算。
八、关于2019年支出预算情况说明
2019年支出预算126.23元,比2018年预算增加126.23万元,增长100%,增长原因是退役军人事务局为2019年度机构改革新成立的单位,2018年无相关预算。其中,基本支出91.23万元,占72.27%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出35万元,占27.73%,主要用于完成特定项目工作支出。
九、批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明
无
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费
2019年,退役军人事务局的机关运行经费财政拨款预算8.69万元,用于保障机构日常运转等,主要包括以下支出内容:办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等。
(二)政府采购情况
2019年各单位政府采购预算总额22万元,全部为政府采购货物预算(含慰问物资)。
(三)国有资产占有使用情况
2019年国有资产实际使用情况:退役军人事务局无车辆,单位价值50万元以上的通用设备0台,单位价值100万元以上的专用设备0台。
(四)项目及绩效目标设置情况
退役军人事务局2019年项目支出主要是维持运转的经费性支出,未实行部门自评或第三方评价。
第四部分 名词解释
1. 财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金。
2. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. 机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
主办单位:青阳县人民政府办公室 承办单位:青阳县数据资源管理局
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