目 录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
三、2021年度主要工作任务
第二部分 2021年部门预算情况说明
一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
二、关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明
三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
六、关于2021年收支预算总体情况说明
七、关于2021年收入预算情况说明
八、关于2021年支出预算情况说明
九、批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明
十、其他重要事项情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2021年部门预算表
一、2021年部门财政拨款收支预算总表
二、2021年部门一般公共预算支出预算表
三、2021年部门一般公共预算基本支出预算表
四、2021年部门政府性基金预算支出预算表
五、2021年部门国有资本经营预算支出预算表
六、2021年部门收支预算总表
七、2021年部门收入预算总表
八、2021年部门支出预算总表
九、2021年部门政府采购预算表
十、2021年政府购买服务预算表
十一、2021年部门整体支出绩效目标表
第一部分 部门概况
一、主要职责
(一)县政务服务中心
1、负责对政府各部门进驻、委托事项办理的组织协调、监督管理和指导服务;
2、负责进驻服务大厅人员的管理、培训、检查、评估和考核工作;受理对服务窗口及工作人员的服务质量、服务态度、办事效率、工作作风等方面的投诉、意见和建议。
3、负责对经本级政府同意确需由部门单独设立的分中心进行指导、协调、监督和管理;
4、负责对政府各部门“互联网+政务服务”的业务指导、协调、监督和管理;
5、负责受理投资者及社会各界对行政审批服务工作的投诉,配合县监察部门进行查处;
6、承担本级政府为民服务建设工作的组织实施、协调、监督、检查等赋予的其他职责。
7、承办县政府交办的其他事项。
(二)县政务公开办公室
1、负责贯彻落实县政务公开领导小组的决策和部署,研究政务公开有关问题,提出工作建议;
2、负责县级政务公开及政府信息公开、办事公开日常事务,督促指导各乡镇、单位政务公开及政府信息公开工作;
3、负责拟定政务公开工作计划和工作总结;
4、负责制定政务公开日常管理制度;
5、负责协调督促各信息公开单位落实各项公开制度和工作任务;
6、负责指导和管理政府信息公开网站建设;
7、负责考评考核全县政务及政府信息公开、办事公开工作;
8、承办县政务公开领导小组交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
青阳县政务服务中心无下属预算单位,2021年度部门预算由中心本级预算组成,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。
序号
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单位名称
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单位性质
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1
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青阳县政务服务中心
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公益一类事业单位
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三、2021年度主要工作任务
(一)持续推进政务服务“皖事通办”。按照省、市部署,持续推进“皖事通办”平台功能拓展和升级,打造以移动端为引领,PC端、线下窗口、自助服务终端、电视端协同发展的“皖事通办”总门户,深化“智慧政务”建设,全面提升线上政务服务功能,拓宽“不见面”审批事项,提高网上办事质量效率,实现政府一个平台“推服务”、群众一个平台“找政府”,推动“皖(万)事通办”向“皖(万)事如意”转变。
(二)持续推进政务服务网应用。继续做好安徽政务服务网注册工作,做好网上办件量和覆盖事项占比及网上政务服务事项办件“好差评”全覆盖工作,提高网上审批服务效率,创优营商环境。推动电子印章、电子证照、电子云签、电子档案等在政务服务领域全面应用,让服务好找、好问、好办、好评。谋划更多便民应用接入“皖事通”App,提升移动政务服务供给能力和吸引力。
(三)持续推进综合窗口改革,推行7*24小时“不打烊”服务。继续深化综合窗口改革,推行“统一收件(前台)+部门受理岗分类受理(中台)+部门审批岗集中审批(后台)+统一出件(前台)”的服务运行机制,打造通办窗口、主题窗口、专业窗口,为市场主体提供无差别服务和精准服务。持续推进政务服务集中办理,落实供水、供电、燃气等便民服务进驻县政务服务大厅办理,各部门服务事项做到“应进全进”。
(四)持续推进“安康码”便民工程建设。按照“安康码”源于防疫,但不止于防疫的要求,精准实施“安康码”民生工程,做好“安康码”管理平台运行维护工作,推进电子健康卡、电子社保卡、医保电子凭证与“安康码”互联互通。配合做好市局对“安康码”在医疗、教育、政务服务、交通出行、社会保障、公用事业和金融服务等领域的应用推广工作。
(五)持续做好“互联网+监管”平台工作。持续做好安徽省“互联网+监管”平台相关工作,组织各相关部门对本单位的监管目录清单、实施清单进行动态维护更新。按照国家和省系统标准规范,持续汇聚监管事项清单信息、监管对象信息、监管行为信息、监管动态信息和曝光台信息,推动监管事项全覆盖、监管过程全记录和监管数据可共享、可分析、可预警。
(六)持续推动政务公开常态化工作。加强重点领域信息公开,特别是政策解读和回应关切,强化政务公开测评力度,加大对各乡镇、县直各单位的业务指导和整改落实督查力度。
(七)推进基层政务公开标准化规范化建设。紧扣时间节点,编制完善基层政务公开事项目录并按目录公开各类信息,推行基层政务服务一次告知制度,加强政府信息全生命周期管理。在乡镇、县直部门中至少选择30%的单位作为县级示范区和示范点,围绕公开领域、公开内容、公开渠道等方面先行先试,开展创建工作。
(八)推进“智慧青阳”建设。谋划建设“青阳县城市运营指挥中心及智慧应用体系”项目,通过建立智慧城市标准规范建设、安全体系建设,搭建智慧城市云计算数据中心与城市运营指挥中心,打造青阳县城市大脑,同时开展智慧旅游、智慧交通、智慧城管及智慧园区等智慧应用体系建设。结合“新基建”发展方向,在公共服务和城市治理等领域,推动教育、公安、交通等方向上的协同共治。搭建以人工智能为核心的,利用物联网和5G技术建设全市感知一张网,深化应用大数据供应链构建一体化安全防护体系,全面提升青阳县智慧化、现代化、科学化管理水平。
第二部分2021年部门预算情况说明
一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
青阳县政务服务中心2021年财政拨款收支预算261.35万元,比2020年财政拨款收支预算增加0.48万元,增加0.18%。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款261.35万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入261.35万元,上年结余0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务239.27万元,占91.55%;社会保障和就业支出10.72万元,占4.10%;医疗卫生支出4.10万元,占1.57%;住房保障支出7.26万元,占2.78%。
二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明
(一)一般公共预算拨款规模变化情况。
青阳县政务服务中心2021年一般公共预算拨款261.35万元,比2020年财政拨款收支预算增加0.48万元,增加0.18%。增加原因主要是人员经费增加。
(二)一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务239.27万元,占91.55%;社会保障和就业支出10.72万元,占4.10%;医疗卫生支出4.10万元,占1.57%;住房保障支出7.26万元,占2.78%。
(三)一般公共预算拨款具体使用情况。
1.“一般公共服务”2021年预算239.27万元,比2020年预算增加1.79万元,增加0.75%,增加原因主要是人员经费增加。其中:“行政运行”预算90.37万元,用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;“项目支出”预算148.9万元,用于完成政务公开、免费复印服务、大厅服务、政务平台运行及结果送达快递费、党建工作经费、全程代理。
2.“社会保障和就业”2021年预算10.72万元,比2020年预算减少0.86万元,下降7.43%,下降原因主要是一工作人员调离。其中:“ 机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算10.30万元,主要用于局机关及所属全额拨款事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的养老保险的支出;“财政对其他社会保险基金的补助”预算0.42万元,主要用于中心事业编制人员失业、工伤保险方面的支出。
3.“医疗卫生与计划生育支出”2021年预算4.10万元,比2020年预算减少0.05万元,下降1.20%,下降原因主要是一工作人员调离。其中“城镇职工基本医疗保险缴费”预算3.86万元,主要用于中心按照国家政策规定为职工缴纳的医疗保险的支出;“其他社会保障缴费”预算0.24万元,主要用于中心职工生育保险缴费支出。
4.“住房保障支出”2021年预算7.26万元,比2020年预算减少0.40万元,下降5.22%,下降原因主要是一工作人员调离。其中:“住房公积金”预算7.26万元,主要用于中心按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金的支出。
三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
青阳县政务服务中心2021年一般公共预算基本支出90.36万元,其中:
工资福利支出65.75万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出24.61万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助13.5万元,主要用于长期聘用人员补助。
四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
青阳县政务服务中心2021年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
青阳县政务服务中心2021年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2021年收支预算总体情况说明
按照综合预算管理原则,青阳县政务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。青阳县政务服务中心2021年收支总预算261.35万元,收入主要为一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。
七、关于2021年收入预算情况说明
青阳县政务服务中心2021年收入预算261.35万元,其中:一般公共预算拨款收入261.35万元,占100%,比2020年预算拨款预算增加0.48万元,增加0.18%。增加原因主要是人员经费增加。
八、关于2021年支出预算情况说明
青阳县政务服务中心2021年收入预算261.35万元,其中:一般公共预算拨款收入261.35万元,占100%,比2020年预算拨款预算减少7.51万元,下降2.80%。下降原因主要是厉行节约,压缩开支。其中,基本支出112.45万元,占43.03%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出148.9万元,占56.97%,主要用于政务公开、免费复印服务、大厅服务、政务平台运行及结果送达快递费、党建工作经费、全程服务。
九、绩效目标设置情况说明
青阳县政务服务中心2021年项目支出按规定设置支出绩效目标的项目0个。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费。
青阳县政务服务中心2021年机关运行经费财政拨款预算151.44万元,主要用于保障局机关办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。
(二)单位采购情况。
青阳县政务服务中心2021年政府采购预算总额32.30万元。其中:政府采购货物预算32.30万元。
(三)国有资产占有使用情况。
青阳县政务服务中心无车辆,无单位价值50万元以上的通用设备,无单位价值100万元以上的专用设备。2021年部门预算未安排购置公务用车;未安排购置单位价值50万元以上的通用设备,未安排购置单位价值100万元以上专用设备。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。
二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、机关运行经费:机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2021年部门预算表(见附件表格)