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发布机构: 青阳县市场监督管理局 主题分类: 市场监管、安全生产监管
名称: 青阳县市场监督管理局2021年度预算公开及情况说明 文号:
成文日期: 发布日期: 2021-03-09
废止日期:
青阳县市场监督管理局2021年度预算公开及情况说明
发布时间:2021-03-09 09:18 来源:青阳县市场监督管理局 浏览次数: 字体:[ ]


 

 

 

 

青阳县市场监督管理局2021年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20213

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.下一步工作计划

第二部分 2021年部门预算表

1.青阳县市场监管局2021年部门收支预算总表

2.青阳县市场监管局2021年部门收入预算总表

3.青阳县市场监管局2021年部门支出预算总表

4.青阳县市场监管局2021年部门财政拨款收支预算总表

5.青阳县市场监管局2021年部门一般公共预算支出预算表

6.青阳县市场监管局2021年部门一般公共预算基本支出预算表

7.青阳县市场监管局2021年部门政府性基金预算收支预算表

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.项目绩效目标设置情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解

第一部分 部门概况

一、主要职责

主要职责:贯彻执行国家、省、市有关工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理等方面的法律法规、规章政策和标准规范;依法开展市场监督管理和行政执法的有关工作。制定并组织实施市场监督管理事业发展规划和技术机构建设规划;参与制定商品交易市场发展规划;负责辖区内市场监督管理信息化建设工作。一、食品安全监管;二、药品安全监管;三、特种设备安全监管;四、产品质量安全监管;五、市场秩序管理;六、注册许可管理;七、商标广告监管;八、标准化、计量管理;九、消费维权保护;十、打击传销;十一、承担县政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

青阳县市场监督管理局2021年度部门预算包括局本级预算和附属事业单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共2个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

青阳县市场监督管理局局本级

行政单位

2

青阳县市场监管稽查大队

公益一类事业单位

 

三、2021 年度主要工作任务

2021年是“十四五”规划的开局之年,青阳县市场监督管理局将以习近平新时代中国特色社会主义思想特色社会主义理论为指导,坚决贯彻落实党的十九大,十九届二中、三中、四中、五中全会精神,习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神,省委、市委、县委全会精神,中央和省市经济工作会议精神,中央和省农村工作会议精神,以及省市县人代会精神,做好“六稳”工作,落实“六保”任务,立足市场监管职能,全面完成各项工作任务。

 


第二部分 2020年部门预算表

部门公开表1

部门收支预算总表

单位名称:青阳县市场监督管理局机关 和 青阳县市场稽查大队                             单位:万元

收  入             

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

1,642.91

一、一般公共服务支出

1,377.64

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、纳入专户管理政府非税收入

 

三、国防支出

 

四、其他收入

 

四、公共安全支出

 

     事业收入

 

五、教育支出

 

     经营收入

 

六、科学技术支出

 

     上级补助收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

     附属单位上缴收入

 

八、社会保障和就业支出

125.52

     其他

 

九、医疗卫生与计划生育支出

49.20

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探电力信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

85.56

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、预备费

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

二十三、转移性支出

 

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

二十六、债务发行费用支出

 

本年收入合计

1,642.91

本年支出合计

1,637.91

上年结余收入

 

结转下年

5.00

收入总计

1,642.91

支出总计

1,642.91

 

部门公开表2

部门收入预算总表

单位名称:青阳县市场监督管理局机关 和 青阳县市场稽查大队                                         单位:万元

功能分类科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

国库管理的政府非税收入

政府性基金预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

小计

其他

 

合计

1,637.91

 

1,520.99

116.92

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

1,377.64

 

1,260.72

116.92

 

 

 

 

  20138

  市场监督管理事务

1,377.64

 

1,260.72

116.92

 

 

 

 

 2013801

    行政运行

839.73

 

839.73

 

 

 

 

 

 2013802

    一般行政管理事务

326.59

 

247.68

78.92

 

 

 

 

 2013850

    事业运行

211.31

 

173.31

38.00

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

125.52

 

125.52

 

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位养老支出

123.58

 

123.58

 

 

 

 

 

 2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

123.58

 

123.58

 

 

 

 

 

  20827

  财政对其他社会保险基金的补助

1.94

 

1.94

 

 

 

 

 

 2082701

    财政对失业保险基金的补助

0.97

 

0.97

 

 

 

 

 

 2082702

    财政对工伤保险基金的补助

0.97

 

0.97

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

49.20

 

49.20

 

 

 

 

 

  21012

  财政对基本医疗保险基金的补助

49.20

 

49.20

 

 

 

 

 

    2101201

    财政对职工基本医疗保险基金的补助

49.20

 

49.20

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

85.56

 

85.56

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

85.56

 

85.56

 

 

 

 

 

 2210201

    住房公积金

85.56

 

85.56

 

 

 

 

 

 

部门公开表3

部门支出预算总表

单位名称:青阳县市场监督管理局机关 和 青阳县市场稽查大队               单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

 

合计

1,637.91

1,337.99

299.92

201

一般公共服务支出

1,377.64

1,077.72

299.92

  20138

  市场监督管理事务

1,377.64

1,077.72

299.92

    2013801

    行政运行

839.73

839.73

 

    2013802

    一般行政管理事务

326.59

76.68

249.92

    2013850

    事业运行

211.31

161.31

50.00

208

社会保障和就业支出

125.52

125.52

 

  20805

  行政事业单位养老支出

123.58

123.58

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

123.58

123.58

 

  20827

  财政对其他社会保险基金的补助

1.94

1.94

 

    2082701

    财政对失业保险基金的补助

0.97

0.97

 

    2082702

    财政对工伤保险基金的补助

0.97

0.97

 

210

卫生健康支出

49.20

49.20

 

  21012

  财政对基本医疗保险基金的补助

49.20

49.20

 

    2101201

    财政对职工基本医疗保险基金的补助

49.20

49.20

 

221

住房保障支出

85.56

85.56

 

  22102

  住房改革支出

85.56

85.56

 

    2210201

    住房公积金

85.56

85.56

 

 

 

 

 

 

部门公开表4

部门财政拨款收支预算总表

单位名称:青阳县市场监督管理局机关 和 青阳县市场稽查大队                           单位:万元

收   入             

支  出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、上年结转

 

一、本年支出

1,637.91

1,637.91

 

  政府性基金预算拨款

 

(一)一般公共服务支出

1,377.64

1,377.64

 

 

 

(二)国防支出

 

 

 

二、本年收入

1,642.91

(三)公共安全支出

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

1,642.91

(四)教育支出

 

 

 

    经常收入预算拨款

1,532.91

(五)科学技术支出

 

 

 

    国库管理非税收入

110.00

(六)文化体育与传媒支出

 

 

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(七)社会保障和就业支出

125.52

125.52

 

 

 

(八)医疗卫生与计划生育支出

49.20

49.20

 

 

 

(九)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十一)农林水支出

 

 

 

 

 

(十二)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十三)资源勘探电力信息等支出

 

 

 

 

 

(十四)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十五)金融支出

 

 

 

 

 

(十六)援助其他地区支出

 

 

 

 

 

(十七)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

85.56

85.56

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十)预备费

 

 

 

 

 

(二十一)其他支出

 

 

 

 

 

(二十二)转移性支出

 

 

 

 

 

(二十三)债务还本支出

 

 

 

 

 

(二十四)债务付息支出

 

 

 

 

 

(二十五)债务发行费用支出

 

 

 

 

 

二、结转下年

5.00

5.00

 

收入总计

1,642.9

支出总计

1,642.91

1,642.91

 

 

部门公开表5

部门一般公共预算支出预算表

单位名称:青阳县市场监督管理局机关 和 青阳县市场稽查大队                      单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

合计

1,637.91

1,337.99

299.92

201

一般公共服务支出

1,377.64

1,077.72

299.92

  20138

  市场监督管理事务

1,377.64

1,077.72

299.92

    2013801

    行政运行

839.73

839.73

 

    2013802

    一般行政管理事务

326.59

76.68

249.92

    2013850

    事业运行

211.31

161.31

50.00

208

社会保障和就业支出

125.52

125.52

 

  20805

  行政事业单位养老支出

123.58

123.58

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

123.58

123.58

 

  20827

  财政对其他社会保险基金的补助

1.94

1.94

 

    2082701

    财政对失业保险基金的补助

0.97

0.97

 

    2082702

    财政对工伤保险基金的补助

0.97

0.97

 

210

卫生健康支出

49.20

49.20

 

  21012

  财政对基本医疗保险基金的补助

49.20

49.20

 

    2101201

    财政对职工基本医疗保险基金的补助

49.20

49.20

 

221

住房保障支出

85.56

85.56

 

  22102

  住房改革支出

85.56

85.56

 

    2210201

    住房公积金

85.56

85.56

 

 

 

 

部门公开表6

部门一般公共预算基本支出预算表

单位名称:青阳县市场监督管理局机关和青阳县市场稽查大队    单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

  

合计

1,337.99

301

工资福利支出

1,114.56

  30101

  基本工资

467.70

  30102

  津贴补贴

292.05

  30103

  奖金

64.25

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

123.58

  30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

46.34

  30112

  其他社会保障缴费

4.80

  30113

  住房公积金

85.56

  30199

  其他工资福利支出

30.28

302

商品和服务支出

203.79

  30201

  办公费

10.00

  30202

  印刷费

4.00

  30205

  水费

0.30

  30206

  电费

2.40

  30207

  邮电费

6.00

  30209

  物业管理费

1.00

  30211

  差旅费

6.00

  30213

  维修(护)费

2.20

  30214

  租赁费

1.50

  30215

  会议费

2.40

  30216

  培训费

12.89

  30217

  公务接待费

25.00

  30218

  专用材料费

0.40

  30226

  劳务费

1.50

  30227

  委托业务费

3.60

  30228

  工会经费

10.06

  30231

  公务用车运行维护费

42.00

  30239

  其他交通费用

70.54

  30299

  其他商品和服务支出

2.00

303

对个人和家庭的补助

19.64

  30301

  离休费

5.53

  30305

  生活补助

13.94

  30309

  奖励金

0.17

部门公开表7

 

 

 

2021年部门政府性基金预算收支预算表

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

政府性基金财政拨款收入

政府性基金财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

注:青阳县市场监督管理局无政府性基金收入和支出

 

 

第三部分 2021年部门预算情况说明

 

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

青阳县市场监督管理局2021年财政拨款收支预算1642.91万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款1642.91万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入1642.91万元,上年结余0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务1377.63万元,占83.85%;社会保障和就业支出125.52万元,占7.64%;卫生健康支出49.2万元,占2.99%;住房保障支出85.56万元,占5.21%;结转下年为5万元,占0.31%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

青阳县市场监督管理局2021年一般公共预算拨款1642.91万元,比2020年预算拨款增加49.12万元,上升3.08%,增加原因是因为人员工资增加及保险基数增长带来缴费额增加。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务1377.63万元,占83.85%;社会保障和就业支出125.52万元,占7.64%;卫生健康支出49.2万元,占2.99%;住房保障支出85.56万元,占5.21%;结转下年为5万元,占0.31%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“一般公共服务”2021年预算1377.64万元,比2020年预算增加37.17万元,增长2.77%,增长原因主要是主要是调资工资增长及社会保险基数增长;办公用品采购增加。

2.“社会保障和就业”2021年预算125.52万元,比2020年增加0.17万元,上升0.14%,上升原因是养老保险基数调整,养老保险配套额增加。

3.“卫生健康支出2020年预算为49.2万元,比2020年增加10.22万元,增长26.22%,增长原因主要是医疗保险基数调整,医疗保险配套额增加;以及社会保险基金支出转入卫生健康支出。

4、“社会保险基金支出”2021预算为0万元,比2020年减少5.99万元,减少100%,减少原因是将社会保险基金支出放入卫生健康指出。

5.“住房保障支出”2021年预算85.56万元,比2020年增加2.55万元,增长3.07%,增加原因主要是人员增加以及公积金基数上调。

6“结转下年”2021年预算为5万元,比2020年增加5万元,增加100%,增加原因主要是实行过“紧日子”政策。

 三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

青阳县市场监督管理局2021年一般公共预算基本支出1337.99万元,其中:工资福利支出1114.56万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金支出、其他工资福利支出等。

定额公用支出203.79万元,主要包括:综合定额里面的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等支出、工会经费支出、职工教育经费支出、定额公务用车运行维护费和公务交通补贴支出。  

对个人和家庭的补助19.64万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

青阳县市场监督管理局2021年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

青阳县市场监督管理局2021年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则,青阳县市场监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。青阳县市场监督管理局2021年收支总预算1642.91万元,收入包括一般公共预算拨款收入和纳入专户管理政府非税收入,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、住房保障支出、结转下年支出等。

七、关于2021年收入预算情况说明

青阳县市场监督管理局2021年收入预算1642.91万元,其中:2021年一般公共预算拨款1642.91万元,比2020年预算拨款增加49.12万元,上升3.08%,增加原因是因为人员工资增加及保险基数增长带来缴费额增加。无政府性基金预算拨款收入;无国有资本经营预算拨款收入;纳入专户管理政府非税收入110万元,占6.69%,与2020年预算相比下降5.98%。

八、关于2021年支出预算情况说明

青阳县市场监督管理局2021年支出预算1642.91万元,比2020年预算增加49.12万元,增长3.08%,增加原因是人员工资增加及保险基数增长带来缴费额增加。其中,基本支出1337.99万元,占81.44%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出299.92万元,占18.26%,主要用于食品药品监管、计量器具检定及12315维权等支出;结转下年支出5万元,占0.30%,主要用于下年开支。

九、项目绩效目标设置情况说明

青阳县市场监督管理局 2021 年按照规定设置绩效目标的项目为市场监管业务专项, 项目期自2021年1月1日至2021年12月31日,总投入金额299.92万元。总目标是推进市场管理改革平稳进行,通过会议、培训、执法等方式,购置相应办公设备,开展辅助性服务外包等,继续深化商事制度改革、加强事中事后监管、实施质量提升工程、实施质量安全工程、实施质量信用工程、实施放心消费工程。项目实行单位自评。

 

、其他重要事项情况说明

)机关运行经费。

青阳县市场监督管理局2021年机关运行经费财政拨款预算203.79万元,主要用于保障市场监管局办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。

)政府采购情况。

青阳县市场监督管理局2021年单位政府采购预算总额9.92万元。其中:政府采购货物预算9.92万元。

)国有资产占有使用情况。

青阳县市场监督管理局共有车辆9辆,其中:执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆、特种设备用车1辆。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台,购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指省财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
        四、机关运行经费:机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。