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索引号: 11341823562154933P/202103-00001 组配分类: 部门预算情况
发布机构: 县编办 主题分类: 财政、金融、审计 / 公民 / 报告
名称: 中共青阳县委机构编制委员会办公室2021年部门预算 文号:
成文日期: 发布日期: 2021-03-05
废止日期:
中共青阳县委机构编制委员会办公室2021年部门预算
发布时间:2021-03-05 16:32 来源:县编办 浏览次数: 字体:[ ]

第一部分   部门概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

三、2021年度主要工作任务

第二部分   2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

二、关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

五、关于2021年收支预算总体情况说明

六、关于2021年收入预算情况说明

七、关于2021年支出预算情况说明

八、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

九、批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分   名词解释

部分   2021年部门预算表

一、2021年部门财政拨款收支预算总表

二、2021年部门一般公共预算支出预算表

三、2021年部门一般公共预算基本支出预算表

四、2021年部门政府性基金预算支出预算表

五、2021年部门收支预算总表

六、2021年部门收入预算总表

七、2021年部门支出预算总表

八、2021年国有资本经营预算支出预算表

九、2021年部门政府采购预算表

十、2021年部门整体支出绩效目标表

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家有关机构编制管理规定,拟定我县机构及编制改革方案,管理办法。

(二)审核县委、县政府各部门主要职责、机构设置和人员编制方案,审核各机关单位的职责分工;审核全县副科级以上行政机构的设置。

(三)拟订全县事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施。

(四)负责机关、事业单位编制使用前置审核工作;承担各机关事业单位编制使用、调整的具体工作。

(五)负责贯彻落实国务院《事业单位登记管理暂行条例》,开展全县事业单位登记管理,承担全县事业单位登记管理工作。

(六)负责全县行政管理体制、机构改革方案和部门“三定”规定、事业单位管理体制和机构编制方案以及机构编制管理政策法规执行情况的监督检查;负责机构编制管理规定执行情况的政府目标考核工作;按照有关规定,对机构编制方面的违规违纪问题调查核实并提出处理意见。

(七)建立机构编制管理与财政预算、组织人事管理的配合制约机制;负责全县机关和事业单位机构编制实名制管理;负责县级财政统一发放工资机构编制审核工作;负责参照公务员管理事业单位职责审核工作;负责全县机关事业单位和其他非营利性单位网上名称工作。

(八)负责机构编制工作的情况综合、信息交流、干部培训和统计业务等工作。

(九)承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

中共青阳县委机构编制委员会办公室2021年度部门预算为本部门行政机构,纳入部门预算编制范围的单位共1个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

中共青阳县委机构编制委员会办公室

行政单位

 

三、2021年度主要工作任务

(一)巩固完善改革成果。一是继续对各部门按照县级机构改革后的“三定”规定履职尽责情况进行跟踪问效;二是按照省市部署,探索群团组织机关综合设置,促进党政机构同群团组织功能有机衔接;三是巩固完善市场监管、文化市场、交通运输、农业等领域的综合行政执法改革工作。

(二)巩固事业单位改革成果。巩固承担行政职能事业单位改革和生产经营类事业单位改革成果,不再设立承担行政职能的事业单位。

(三)继续深化清单制度建设。一是认真贯彻落实《安徽省权责清单动态调整管理办法》,持续规范权责清单2021年本,完善权责清单动态调整管理机制。二是总结权责清单工作经验做法,加强清单汇总分析,推动权责清单与部门“三定”规定有机衔接,进一步提高清单实用性、便民性。三是继续优化完善公共服务清单、行政权力中介服务清单和政务服务事项目录清单。

(四)继续深化编制周转池制度建设。加强公立医院编制周转池制度规范管理,优化完善运行管理机制,促进公立医院人才队伍建设。落实好我省深化完善中小学教职工编制周转池制度建设措施办法,提高重点领域关键环节机构编制保障力度。

(四)加强机构编制管理。进一步规范机关事业单位领导职数管理,从严从紧控制机构编制。加强编制使用审核,严控机构编制总量。加强机构编制实名制业务网上办理工作,指导单位实时更新完善实名制系统机构、编制、人员等信息。按照机构编制年报统计要求,完成机构编制统计年报工作。

(五)进一步提高事业单位管理服务水平。探索实施事业单位综合设置,在精简机构设置、整合“小弱散”事业单位、综合设置部门所属事业单位上下功夫,通过“撤并转”,优化机构设置,构建科学高效的事业单位管理体制。坚持“瘦身”和“健身”相结合,通过“调控减”,深度挖潜,精准投放,实现编制统筹调配效率最大化。继续做好事业单位法人管理工作,推动事业单位“双随机、一公开”监管全覆盖、常态化。扎实推进事业单位信用体系建设,落实失信联合惩戒机制相关制度,强化信息共享和协同监管。加强事业单位登记管理,实现登记信息“一网公开、一网归集”。继续做好机关、编办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码工作。

 

第二部分 2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

中共县委机构编制委员会办公室2021年财政拨款收支总预算110.58万元。收入按经济来源一般分为:一般公共预算拨款110.58万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入108.93   万元,上年结余1.65万元。支出按功能分类分为:社会保障和就业支出103.13万元,占93.3%,卫生健康支出2.72 万元,占2.4% ,住房保障支出4.73 万元,占4.3%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

2021年一般公共预算拨款110.58万元,比2020年预算拨款增加3.65万元,增长3.3%,增长原因主要:人力资源和社会保障管理事务增加。

(二一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出103.13万元,占93.3%;卫生健康支出2.72万元,占2.4%;住房保障支出4.73万元,占4.3%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“社会保障和就业支出”2021年预算103.13万元,比2020年度增加3.36万元,增长3.2%,增长原因主要:人力资源和社会保障管理事务增加。其中工资福利支出44.85万元;定额公用支出11.95万元;行政事业单位养老支出6.82万元;专项业务费支出39.5万元。

2.“卫生健康支出”2021年预算2.72万元,比2020年预算增加0.2万元,增长7%,增长原因主要是2021年度工资基数调整。其中:“城镇职工医疗保险支出”预算2.52万元,主要用于机关单位医疗保障方面的支出。

3.“住房保障支出”2021年预算4.73万元,比2020年预算增加0.09万元,增长2%,增长原因主要是是2021年度工资基数调整。主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

三、关于2021年基本支出情况说明

县委编办2021年基本支出71.06万元,其中:工资福利支出44.84万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金;支出6.82万元,主要包括:机关事业单位基本养老保险缴费;卫生健康支出2.72万元,包括:职工基本医疗保险缴费;住房公积金4.73万元。商品和服务支出11.95万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、差旅费、培训费、工会经费、物业管理费、会议费、劳务费、委托业务费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

2021年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则,县委编办所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算110.58万元,收入为一般公共预算拨款收入,支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

六、关于2021年收入预算情况说明

县委编办2021年收入预算110.58万元,其中:“社会保障和就业支出”2021年预算103.13万元,占93.3%;比2020年度增加3.65万元,增长3.3%,增长原因主要:人力资源和社会保障管理事务增加。

七、关于2021年支出预算情况说明

2021年支出预算110.58万元,比2020年度增加3.65万元,增长3.3%,增长原因主要:人力资源和社会保障管理事务增加。其中,基本支出71.06万元,占64%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出39.52万元,占36%,主要用于特定项目工作支出和政府采购支出。

八、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

2021年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、绩效目标设置情况说明

县委编办2021年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费。

2021年,县委编办的机关运行经费财政拨款预算11.95万元,用于保障机构日常运转等,主要包括以下支出内容:办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、职工教育经费、工会经费、其他交通费用等。

(二)政府采购情况。

2021年县编办政府采购预算总额0.9万元。其中:政府采购货物预算0.9万元。

(三)国有资产占有使用情况。

2021年国有资产实际使用情况:2021年,县编办单位价值50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上的专用设备无。

第三部分 名词解释

 1、财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金

  2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
    3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出 和公用支出。
    4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    5、机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

第四部分  2021年部门预算表

 

2021部门财政拨款收支预算总表                                                                              单位:万元

收   入             

支  出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、上年结转

1.65

一、本年支出

110.58

110.58

 

政府性基金预算拨款

 

(一)一般公共服务支出

 

 

 

其他收入

 

(二)国防支出

 

 

 

二、本年收入

108.93

(三)公共安全支出

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

108.93

(四)教育支出

 

 

 

经常收入预算拨款

108.93

(五)科学技术支出

 

 

 

国库管理非税收入

 

(六)文化体育与传媒支出

 

 

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(七)社会保障和就业支出

103.13

103.13

 

 

 

(八)医疗卫生与计划生育支出

2.72

2.72

 

 

 

(九)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十一)农林水支出

 

 

 

 

 

(十二)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十三)资源勘探电力信息等支出

 

 

 

 

 

(十四)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十五)金融支出

 

 

 

 

 

(十六)援助其他地区支出

 

 

 

 

 

(十七)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

4.73

4.73

 

 

 

(十九)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十)预备费

 

 

 

 

 

(二十一)其他支出

 

 

 

 

 

(二十二)转移性支出

 

 

 

 

 

(二十三)债务还本支出

 

 

 

 

 

(二十四)债务付息支出

 

 

 

 

 

(二十五)债务发行费用支出

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

110.58

支出总计

110.58

110.58

 


2021年部门一般公共预算支出预算表

                                                                          单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

合计

110.58

71.06

39.52

208

    社会保障和就业支出

103.13

63.61

39.52

20801

      人力资源和社会保障管理事务

96.32

56.80

39.52

 

        工资福利支出

44.84

44.84

 

 

          基本工资支出

26.06

26.06

 

 

          津贴补贴支出

14.53

14.53

 

2080101

            统一津贴补贴生活性补贴

10.05

10.05

 

2080101

            统一补贴津贴工作性补贴

4.32

4.32

 

2080101

            职务补贴

0.07

0.07

 

2080101

            特殊岗位津贴

0.07

0.07

 

2080101

            独生子女费

0.02

0.02

 

 

奖金支出

4.25

4.25

 

2080101

  年终一次性奖金

4.25

4.25

 

 

        定额公用支出

11.95

11.95

 

 

综合定额支出

5.85

5.85

 

2080101

  办公费

1

1

 

2080101

  手续费

0.1

0.1

 

2080101

  邮电费

0.6

0.6

 

2080101

  差旅费

1

1

 

2080101

  会议费

0.2

0.2

 

2080101

  公务接待费

2.95

2.95

 

 

工会经费支出

0.47

0.47

 

2080101

  工会经费

0.47

0.47

 

 

职工教育经费支出

0.59

0.59

 

2080101

  培训费

0.59

0.59

 

 

公务交通补贴

5.04

5.04

 

2080101

  其他交通费用

5.04

5.04

 

  20805

      行政事业单位养老支出

6.82

6.82

 

    2080505

        机关事业单位基本养老保险支出

6.82

6.82

 

210

    卫生健康支出

2.72

2.72

 

  21012

        财政对基本医疗保险基金的补助

2.72

2.72

 

 

            城镇职工基本医疗保险缴费支出

2.56

2.56

 

   2101201

              城镇职工基本医疗保险缴费

2.56

2.56

 

 

            其他社会保险缴费

0.16

0.16

 

2101201

              生育保险

0.16

0.16

 

221

    住房保障支出

4.73

4.73

 

  22102

      住房改革支出

4.73

4.73

 

    2210201

        住房公积金

4.73

4.73

 

  

2021部门一般公共预算基本支出预算表                                                                            单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

 

合计

71.06

208

    社会保障和就业支出

63.61

20801

      人力资源和社会保障管理事务

56.80

 

        工资福利支出

44.84

 

          基本工资支出

26.06

 

          津贴补贴支出

14.53

2080101

            统一津贴补贴生活性补贴

10.05

2080101

            统一补贴津贴工作性补贴

4.32

2080101

            职务补贴

0.07

2080101

            特殊岗位津贴

0.07

2080101

            独生子女费

0.02

 

奖金支出

4.25

2080101

  年终一次性奖金

4.25

 

        定额公用支出

11.95

 

综合定额支出

5.85

2080101

  办公费

1

2080101

  手续费

0.1

2080101

  邮电费

0.6

2080101

  差旅费

1

2080101

  会议费

0.2

2080101

  公务接待费

2.95

 

工会经费支出

0.47

2080101

  工会经费

0.47

 

职工教育经费支出

0.59

2080101

  培训费

0.59

 

公务交通补贴

5.04

2080101

  其他交通费用

5.04

  20805

      行政事业单位养老支出

6.82

    2080505

        机关事业单位基本养老保险支出

6.82

210

    卫生健康支出

2.72

  21012

        财政对基本医疗保险基金的补助

2.72

 

            城镇职工基本医疗保险缴费支出

2.56

   2101201

              城镇职工基本医疗保险缴费

2.56

 

            其他社会保险缴费

0.16

2101201

              生育保险

0.16

221

    住房保障支出

4.73

  22102

      住房改革支出

4.73

    2210201

        住房公积金

4.73

  

2021年部门政府性基金预算收支预算表

单位:万元

科目编码

科目名称

政府性基金财政拨款收入

政府性基金财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

  

注:中共青阳县委编办2021年度没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款支出,故本表无数据。

  

2021年部门收支预算总表

                                                               单位:万元

收  入             

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

108.93

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、纳入专户管理政府非税收入

 

三、国防支出

 

四、其他收入

 

四、公共安全支出

 

     事业收入

 

五、教育支出

 

     经营收入

 

六、科学技术支出

 

     上级补助收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

     附属单位上缴收入

 

八、社会保障和就业支出

103.13

     其他

 

九、医疗卫生与计划生育支出

2.72

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探电力信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

4.73

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、预备费

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

二十三、转移性支出

 

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

二十六、债务发行费用支出

 

本年收入合计

108.93

本年支出合计

110.58

上年结余收入

1.65

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

110.58

支出总计

110.58

2021年部门收入预算总表

单位:万元

功能分类科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

国库管理的政府非税收入

政府性基金预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

小计

其他

 

合计

110.58

1.65

108.93

 

 

 

 

 

208

    社会保障和就业支出

103.13

 

103.13

 

 

 

 

 

20801

      人力资源和社会保障管理事务

96.31

 

96.31

 

 

 

 

 

 

        工资福利支出

44.84

 

44.84

 

 

 

 

 

 

          基本工资支出

26.06

 

26.06

 

 

 

 

 

 

          津贴补贴支出

14.53

 

14.53

 

 

 

 

 

2080101

            统一津贴补贴生活性补贴

10.05

 

10.05

 

 

 

 

 

2080101

            统一补贴津贴工作性补贴

4.32

 

4.32

 

 

 

 

 

2080101

            职务补贴

0.07

 

0.07

 

 

 

 

 

2080101

            特殊岗位津贴

0.07

 

0.07

 

 

 

 

 

2080101

            独生子女费

0.02

 

0.02

 

 

 

 

 

 

奖金支出

4.25

 

4.25

 

 

 

 

 

2080101

  年终一次性奖金

4.25

 

4.25

 

 

 

 

 

 

        定额公用支出

11.95

 

11.95

 

 

 

 

 

 

综合定额支出

5.85

 

5.85

 

 

 

 

 

2080101

  办公费

1

 

1

 

 

 

 

 

2080101

  手续费

0.1

 

0.1

 

 

 

 

 

2080101

  邮电费

0.6

 

0.6

 

 

 

 

 

2080101

  差旅费

1

 

1

 

 

 

 

 

2080101

  会议费

0.2

 

0.2

 

 

 

 

 

2080101

  公务接待费

2.95

 

2.95

 

 

 

 

 

 

工会经费支出

0.47

 

0.47

 

 

 

 

 

2080101

  工会经费

0.47

 

0.47

 

 

 

 

 

 

职工教育经费支出

0.59

 

0.59

 

 

 

 

 

2080101

  培训费

0.59

 

0.59

 

 

 

 

 

 

公务交通补贴

5.04

 

5.04

 

 

 

 

 

2080101

  其他交通费用

5.04

 

5.04

 

 

 

 

 

 

行政事业类支出

39.52

 

39.52

 

 

 

 

 

 

  专项业务费支出

39.52

 

39.52

 

 

 

 

 

  20805

      行政事业单位养老支出

6.82

 

6.82

 

 

 

 

 

    2080505

        机关事业单位基本养老保险支出

6.82

 

6.82

 

 

 

 

 

210

    卫生健康支出

2.72

 

2.72

 

 

 

 

 

  21012

        财政对基本医疗保险基金的补助

2.72

 

2.72

 

 

 

 

 

 

            城镇职工基本医疗保险缴费支出

2.56

 

2.56

 

 

 

 

 

   2101201

              城镇职工基本医疗保险缴费

2.56

 

2.56

 

 

 

 

 

 

            其他社会保险缴费

0.16

 

0.16

 

 

 

 

 

2101201

              生育保险

0.16

 

0.16

 

 

 

 

 

221

    住房保障支出

4.73

 

4.73

 

 

 

 

 

  22102

      住房改革支出

4.73

 

4.73

 

 

 

 

 

    2210201

        住房公积金

4.73

 

4.73

 

 

 

 

 

  

2021年部门支出预算总表

                                                                          单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

合计

110.58

71.06

39.52

208

    社会保障和就业支出

103.13

63.61

39.52

20801

      人力资源和社会保障管理事务

96.32

56.80

39.52

 

        工资福利支出

44.84

44.84

 

 

          基本工资支出

26.06

26.06

 

 

          津贴补贴支出

14.53

14.53

 

2080101

            统一津贴补贴生活性补贴

10.05

10.05

 

2080101

            统一补贴津贴工作性补贴

4.32

4.32

 

2080101

            职务补贴

0.07

0.07

 

2080101

            特殊岗位津贴

0.07

0.07

 

2080101

            独生子女费

0.02

0.02

 

 

奖金支出

4.25

4.25

 

2080101

  年终一次性奖金

4.25

4.25

 

 

        定额公用支出

11.95

11.95

 

 

综合定额支出

5.85

5.85

 

2080101

  办公费

1

1

 

2080101

  手续费

0.1

0.1

 

2080101

  邮电费

0.6

0.6

 

2080101

  差旅费

1

1

 

2080101

  会议费

0.2

0.2

 

2080101

  公务接待费

2.95

2.95

 

 

工会经费支出

0.47

0.47

 

2080101

  工会经费

0.47

0.47

 

 

职工教育经费支出

0.59

0.59

 

2080101

  培训费

0.59

0.59

 

 

公务交通补贴

5.04

5.04

 

2080101

  其他交通费用

5.04

5.04

 

  20805

      行政事业单位养老支出

6.82

6.82

 

    2080505

        机关事业单位基本养老保险支出

6.82

6.82

 

210

    卫生健康支出

2.72

2.72

 

  21012

        财政对基本医疗保险基金的补助

2.72

2.72

 

 

            城镇职工基本医疗保险缴费支出

2.56

2.56

 

   2101201

              城镇职工基本医疗保险缴费

2.56

2.56

 

 

            其他社会保险缴费

0.16

0.16

 

2101201

              生育保险

0.16

0.16

 

221

    住房保障支出

4.73

4.73

 

  22102

      住房改革支出

4.73

4.73

 

    2210201

        住房公积金

4.73

4.73

 

  

2021年部门国有资本经营预算支出预算表

 

单位:万元

科目编码

科目名称

国有资本经营预算拨款收入

国有资本经营预算拨款支出

合计

基本支出

项目支出

223

国有资本经营预算支出

 

 

 

 

22301

解决历史遗留问题及改革成本支出

 

 

 

 

  2230101

 厂办大集体改革支出

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

注:2021年度县委编办没有国有资本经营预算收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

  

2021年部门政府采购预算表

 

 

 

 

 

单位:万元

单位代码

部门(单位、采购项目、采购类别、采购品目)

总计

一般预算拨款

基金预算安排

财政专户管理资金安排

其他资金安排

 

合计

0.9

0.9

 

 

 

709

青阳县编制办

0.9

0.9

 

 

 

  7090101

  青阳县编制办机关

0.9

0.9

 

 

 

 

    综合定额支出

0.9

0.9

 

 

 

 

      货物类

0.9

0.9

 

 

 

 

        一般设备

0.9

0.9

 

 

 

    7090101

          计算机

0.8

0.8

 

 

 

    7090101

          其他办公自动化设备

0.1

0.1

 

 

 

 

2021年部门整体支出绩效目标表

单位:万元

部门名称

中共青阳县委机构编制委员会办公室

年度预算申请

 资金总额: 110.58

 按收入性质分:110.58

按支出性质分: 110.58

其中:一般公共预算: 110.58

其中:基本支出 71.06

 政府性基金拨款:

 项目支出:39.5

 纳入专户管理的非税收入拨款:

 

其他资金:

 

部门职能
职责概述

(一)、贯彻执行国家有关机构编制管理规定,拟定我县机构及编制改革方案,管理办法。
(二)、审核县委、县政府各部门主要职责、机构设置和人员编制方案,审核各机关单位的职责分工;审核全县副科级以上行政机构的设置。
(三)、拟订全县事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施。
(四)、负责机关、事业单位编制使用前置审核工作;承担各机关事业单位编制使用、调整的具体工作。
(五)、负责贯彻落实国务院《事业单位登记管理暂行条例》,开展全县事业单位登记管理,承担全县事业单位登记管理工作。
(六)、负责全县行政管理体制、机构改革方案和部门“三定”规定、事业单位管理体制和机构编制方案以及机构编制管理政策法规执行情况的监督检查;负责机构编制管理规定执行情况的政府目标考核工作;按照有关规定,对机构编制方面的违规违纪问题调查核实并提出处理意见。
(七)、建立机构编制管理与财政预算、组织人事管理的配合制约机制;负责全县机关和事业单位机构编制实名制管理;负责县级财政统一发放工资机构编制审核工作;负责参照公务员管理事业单位职责审核工作;负责全县机关事业单位和其他非营利性单位网上名称工作。
(八)、负责机构编制工作的情况综合、信息交流、干部培训和统计业务等工作。

整体绩效目标

目标1:2021年3月底完成我县2020年度事业单位法人年度报告公示。全年实时办理事业单位法人设立、变更、注销登记。

目标2:持续推进事业单位改革。

目标3:根据省市统一部署,完成我县乡镇机构改革工作。

目标4:完成2021年公务员、事业单位招考编制使用计划申报。

目标5:实时办理统一社会信用代码赋码工作。

目标6:继续推进实名制系统维护工作。

目标7:公布2021年政府权责清单、公共服务清单和行政权力中介服务清单。

目标8:继续做好党建工作,开展主题教育活动和党员活动。

目标9:缴付2021年全县中文域名费。

部门整体支出

年度绩效指标

产出指标

指标1: 2021年3月底完成我县2020年度事业单位法人年度报告公示。全年实时办理事业单位法人设立、变更、注销登记。

指标2:根据省市统一要求,适时推进事业单位改革。

指标3:根据省市统一部署,完成我县乡镇机构改革工作。

指标4:2021年6月前完成2021年公务员、事业单位招考编制使用计划申报及县级公立医院编制周转池使用计划申报工作。

指标5:实时办理统一社会信用代码赋码工作。

指标6:100%缴付全县单位实名制系统2021年网络费用。实时调整人员出入编管理。

指标7:2021年12月底前完成2021年县乡两级政府权责清单、公共服务清单和行政权力中介服务清单动态调整。

指标8:做好全年党建工作,实时推进党员活动和主题教育活动工作。

指标9:100%完成2021年全县中文域名费缴费。

效益指标

指标1:完成事业单位法人年度报告,加强了对事业单位法人的监督管理,将监督管理工作程序化、法定化。

指标2:事业单位分类改革完成,建立了功能明确、治理完善、运行高效、监管有力的管理体制和运行机制。

指标3:乡镇机构改革完成,进一步强化党的领导,优化职能配置,提高办事效率,推进治理体系和治理能力现代化。

指标4:招考计划申报充实保障了全县干部队伍。

指标5:“三合一”赋码工作,深化了行政管理制度改革,推进简政放权,提升公共服务效能。

指标6:实名制系统有利于加强全县编制的管理,使人员管理做到了更加便捷、准确和及时。

指标7:清单建设规范了县乡两级政府的权力和责任,为提升营商环境、方便群众办事指明了具体方向。

指标8:做好全年党建工作,加强了党的领导和党员干部的教育工作。

指标9:100%完成2021年全县中文域名费缴费。