索引号: | 1134182003291632G/202009-00066 | 组配分类: | 政府决算 |
发布机构: | 青阳县庙前镇人民政府 | 主题分类: | 财政、金融、审计 |
名称: | 庙前镇人民政府2019年部门决算情况 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2020-09-28 | |
生效日期: | 废止日期: |
附件:
青阳县庙前镇人民政府2019年部门决算情况
2020年9月
目 录
第一部分 青阳县庙前镇人民政府概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 青阳县庙前镇人民政府2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 青阳县庙前镇人民政府2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
青阳县庙前镇人民政府2019年部门决算情况
第一部分 青阳县庙前镇人民政府概况
一、部门职能
1、执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令;
2、执行全镇的社会和经济发展计划、预算,管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作;
3、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
4、保护各种经济组织的合法权益;
5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策,保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯,尊重民族宗教信仰;
6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利;
7、办理上级人民政府交办的其他事项。
二、机构设置
从决算单位构成看,青阳县庙前镇人民政府2019年度部门决算包括本级决算和镇属事业单位决算,纳入部门决算编制范围的单位共6个,具体情况见下表。
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
1 |
青阳县庙前镇人民政府 |
行政单位 |
2 |
青阳县庙前镇财政所 |
行政单位 |
3 |
青阳县庙前镇计生服务站 |
事业单位 |
4 |
青阳县庙前镇农技服务站 |
事业单位 |
5 |
青阳县庙前镇文化站 |
事业单位 |
6 |
青阳县庙前镇民政办 |
事业单位 |
第二部分 青阳县庙前镇人民政府2019年部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
公开01表 |
||
部门: |
|
|
金额单位:万元 |
||
收入 |
支出 |
||||
项 目 |
金额 |
项目 |
金额 |
||
栏 次 |
|
|
|
||
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1371.57 |
一、一般公共服务支出 |
723.7 |
||
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
||
三、上级补助收入 |
|
三、国防支出 |
|
||
四、事业收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
||
五、经营收入 |
|
五、教育支出 |
|
||
六、附属单位上缴收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
||
七、其他收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
11.85 |
||
|
|
八、社会保障和就业支出 |
308.71 |
||
|
|
九、卫生健康支出 |
119.37 |
||
|
|
十、节能环保支出 |
|
||
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
||
|
|
十二、农林水支出 |
174.12 |
||
|
|
十三、交通运输支出 |
|
||
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
||
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
||
|
|
十六、金融支出 |
|
||
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
||
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
||
|
|
十九、住房保障支出 |
33.82 |
||
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
||
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
||
|
|
二十二、其他支出 |
|
||
|
|
二十三、债务还本支出 |
|
||
|
|
二十四、债务付息支出 |
|
||
本年收入合计 |
1371.57 |
本年支出合计 |
1371.57 |
||
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
||
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
||
|
|
|
|
||
总计 |
1371.57 |
总计 |
1371.57 |
收入决算表
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||
部门:安徽省池州市青阳县庙前镇人民政府 |
|
|
|
金额单位:万元 |
||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
合计 |
1371.57 |
1371.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201 |
一般公共服务支出 |
723.7 |
723.7 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
696.2 |
696.2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010301 |
行政运行 |
696.2 |
696.2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20106 |
财政事务运行 |
27.5 |
27.5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010601 |
行政运行 |
27.5 |
27.5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
11.85 |
11.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20701 |
文化和旅游 |
5.85 |
5.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2070109 |
群众文化 |
5.85 |
5.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20708 |
广播电视 |
6 |
6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2070804 |
广播 |
6 |
6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
308.71 |
308.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20808 |
抚恤 |
196.97 |
197.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080801 |
死亡抚恤 |
7.67 |
7.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080802 |
伤残抚恤 |
19.64 |
19.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
117.62 |
117.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080805 |
义务兵优待 |
35.63 |
35.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080899 |
其他优抚支出 |
16.41 |
16.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20821 |
特困人员救助供养 |
74.46 |
74.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
74.46 |
74.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20826 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
37.03 |
37.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082601 |
财政对企业职工基本养老保险基金的补助 |
37.03 |
37.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.25 |
0.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.25 |
0.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
119.37 |
119.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21007 |
计划生育事务 |
106.53 |
106.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100716 |
计划生育机构 |
11.03 |
11.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100717 |
计划生育服务 |
95.5 |
95.5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.84 |
12.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
9.67 |
9.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗 |
3.17 |
3.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
213 |
农林水支出 |
174.12 |
174.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21301 |
农业 |
55.12 |
55.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130104 |
事业运行 |
55.12 |
55.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21302 |
林业 |
4.5 |
4.5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130299 |
其他林业支出 |
4.5 |
4.5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21307 |
农村综合改革 |
114.5 |
114.5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
114.5 |
114.5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
33.82 |
33.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房保障支出 |
33.82 |
33.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
33.82 |
33.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出决算表
|
|
|
|
|
公开02表 |
|||
部门:安徽省池州市青阳县庙前镇人民政府 |
|
|
|
金额单位:万元 |
||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
其他支出 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
合计 |
1371.57 |
1371.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201 |
一般公共服务支出 |
723.7 |
723.7 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
696.2 |
696.2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010301 |
行政运行 |
696.2 |
696.2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20106 |
财政事务运行 |
27.5 |
27.5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010601 |
行政运行 |
27.5 |
27.5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
11.85 |
11.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20701 |
文化和旅游 |
5.85 |
5.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2070109 |
群众文化 |
5.85 |
5.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20708 |
广播电视 |
6 |
6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2070804 |
广播 |
6 |
6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
308.71 |
308.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20808 |
抚恤 |
196.97 |
197.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080801 |
死亡抚恤 |
7.67 |
7.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080802 |
伤残抚恤 |
19.64 |
19.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
117.62 |
117.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080805 |
义务兵优待 |
35.63 |
35.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080899 |
其他优抚支出 |
16.41 |
16.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20821 |
特困人员救助供养 |
74.46 |
74.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
74.46 |
74.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20826 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
37.03 |
37.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082601 |
财政对企业职工基本养老保险基金的补助 |
37.03 |
37.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.25 |
0.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.25 |
0.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
119.37 |
119.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21007 |
计划生育事务 |
106.53 |
106.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100716 |
计划生育机构 |
11.03 |
11.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100717 |
计划生育服务 |
95.5 |
95.5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
12.84 |
12.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
9.67 |
9.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101102 |
事业单位医疗 |
3.17 |
3.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
213 |
农林水支出 |
174.12 |
174.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21301 |
农业 |
55.12 |
55.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130104 |
事业运行 |
55.12 |
55.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21302 |
林业 |
4.5 |
4.5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130299 |
其他林业支出 |
4.5 |
4.5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21307 |
农村综合改革 |
114.5 |
114.5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
114.5 |
114.5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
33.82 |
33.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房保障支出 |
33.82 |
33.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
33.82 |
33.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
公开04表 |
|
部门:安徽省池州市青阳县庙前镇人民政府 |
|
金额单位:万元 |
||
收入 |
支出 |
|||
项 目 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1371.57 |
一、一般公共服务支出 |
723.7 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
|
|
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
11.85 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
308.71 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
119.37 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
174.129 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
33.82 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
1371.57 |
本年支出合计 |
1371.57 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
0.00 |
|
0.00 |
|
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
合计 |
1371.57 |
合计 |
1371.57 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表 |
|||||||||||||||
部门:安徽省池州市青阳县庙前镇人民政府 金额单位:万元 |
|||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1371.57 |
1371.57 |
0.00 |
1371.57 |
1371.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
723.7 |
723.7 |
0.00 |
723.7 |
723.7 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
696.2 |
696.2 |
0.00 |
696.2 |
696.2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
696.2 |
696.2 |
0.00 |
696.2 |
696.2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20106 |
财政事务运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
27.5 |
27.5 |
0.00 |
27.5 |
27.5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010601 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
27.5 |
27.5 |
0.00 |
27.5 |
27.5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.85 |
11.85 |
0.00 |
11.85 |
11.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.85 |
5.85 |
0.00 |
5.85 |
5.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.85 |
5.85 |
0.00 |
5.85 |
5.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20704 |
新闻出版广播影视 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6 |
6 |
0.00 |
6 |
6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070404 |
广播 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6 |
6 |
0.00 |
6 |
6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
308.71 |
308.71 |
0.00 |
308.71 |
308.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
196.97 |
196.97 |
0.00 |
196.97 |
196.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.67 |
7.67 |
0.00 |
7.67 |
7.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080802 |
伤残抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19.64 |
19.64 |
0.00 |
19.64 |
19.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
117.61 |
117.61 |
0.00 |
117.61 |
117.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080805 |
义务兵优待 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
35.63 |
35.63 |
0.00 |
35.63 |
35.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080899 |
其他优抚支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
16.41 |
16.41 |
0.00 |
16.41 |
16.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20821 |
特困人员救助供养 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
74.46 |
74.46 |
0.00 |
74.46 |
74.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
74.46 |
74.46 |
0.00 |
74.46 |
74.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20826 |
财政对基本养老保险基金的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
37.03 |
37.03 |
0.00 |
37.03 |
37.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082601 |
财政对企业职工基本养老保险基金的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
37.03 |
37.03 |
0.00 |
37.03 |
37.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.25 |
0.25 |
0.00 |
0.25 |
0.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.25 |
0.25 |
0.00 |
0.25 |
0.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
119.37 |
119.37 |
0.00 |
119.37 |
119.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
106.53 |
106.53 |
0.00 |
106.53 |
106.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100716 |
计划生育机构 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.03 |
11.03 |
0.00 |
11.03 |
11.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
95.5 |
95.5 |
0.00 |
95.5 |
95.5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.84 |
12.84 |
0.00 |
12.84 |
12.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.67 |
9.67 |
0.00 |
9.67 |
9.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.17 |
3.17 |
0.00 |
3.17 |
3.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
174.12 |
174.12 |
0.00 |
174.12 |
174.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
55.12 |
55.12 |
0.00 |
55.12 |
55.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
55.12 |
55.12 |
0.00 |
55.12 |
55.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.5 |
4.5 |
0.00 |
4.5 |
4.5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130299 |
其他林业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.5 |
4.5 |
0.00 |
4.5 |
4.5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
114.5 |
114.5 |
0.00 |
114.5 |
114.5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
114.5 |
114.5 |
0.00 |
114.5 |
114.5 |
00.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
33.82 |
33.82 |
0.00 |
33.82 |
33.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
33.82 |
33.82 |
0.00 |
33.82 |
33.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
33.82 |
33.82 |
0.00 |
33.82 |
33.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
||
部门: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
青阳县庙前镇人民政府没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据”
第三部分 青阳县庙前镇人民政府2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计1371.57万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计1371.57万元(含结余分配和年末结转结余)。与2018年相比,收、支总计各增加260万元,增长23.4%,主要原因:一是人员办公经费增加;二是对农业这块的支出有所增长;三是基础设施投入增加。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计1371.57万元,其中:财政拨款收入1371.57万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计1371.57万元,其中:基本支出1371.57万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计1371.57万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计1371.57万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加260万元,增长23%,一是人员办公经费增加;二是对农业这块的支出有所增长;三是基础设施投入增加。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款收入1371.57万元,占本年收入的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款收入增加260万元,增长(下降)23.4%。主要原因经济的发展,税收收入增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出1371.57万元,占本年支出的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出各增加260万元,增长23%,一是人员办公经费增加;二是对农业这块的支出有所增长;三是基础设施投入增加。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出1371.57万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出723.7万元,占52.74%;文化旅游体育与传媒(类)支出11.85万元,占0.86%;社会保障和就业(类)支出308.71万元,占22.51%;卫生健康(类)支出119.37万元,占8.7%;农林水(类)支出174.12万元,占12.69%;住房保障(类)支出33.82万元,占2.5%。
(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1371.57万元,支出决算为1371.57万元,完成年初预算的100%。其中:基本支出1371.57万元,占100%。具体情况如下:
1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为696.2万元,支出决算为696.2万元,完成年初预算的100%
2.2.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为27.5万元,支出决算为27.5万元,完成年初预算的100%。
3.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)群众文化(项)。年初预算为5.85万元,支出决算为5.85万元,完成年初预算的100%。
4、文化旅游体育与传媒(类)广播电视(款)广播(项)。年初预算为6万元,支出决算为6万元,完成年初预算的100%。
5、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为7.67万元,支出决算为7.67万元,完成年初预算的100%。
6、社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)。年初预算为19.64万元,支出决算为19.64万元,完成年初预算的100%。
7、社会保障和就业(类)抚恤(款)在乡复员、退伍军人生活补助(项)。年初预算为117.61万元,支出决算为117.61万元,完成年初预算的100%。
8、社会保障和就业(类)抚恤(款)义务兵优待(项)。年初预算为35.63万元,支出决算为35.63万元,完成年初预算的100%。
9、社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚(项)。年初预算为16.41万元,支出决算为16.41万元,完成年初预算的100%。
10、社会保障和就业(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养(项)。年初预算为74.46万元,支出决算为74.46万元,完成年初预算的100%。
11、社会保障和就业(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)财政对企业职工基本养老保险基金的补助(项)。年初预算为37.03元,支出决算为37.03万元,完成年初预算的100%。
12、社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)。年初预算为0.25元,支出决算为0.25万元,完成年初预算的100%。
13、卫生健康(类)计划生育事物(款)计划生育机构(项)。年初预算为11.03元,支出决算为11.03万元,完成年初预算的100%。
14、卫生健康(类)计划生育事物(款)计划生育服务(项)。年初预算为95.5元,支出决算为95.5万元,完成年初预算的100%。
15、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为9.67元,支出决算为96.7万元,完成年初预算的100%。
16、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为3.17元,支出决算为3.17万元,完成年初预算的100%。
17、农林水(类)农业(款)事业运行(项)。年初预算为55.12元,支出决算为55.12万元,完成年初预算的100%。
18、农林水(类)林业和草原(款)其他林业和草原(项)。年初预算为4.5元,支出决算为4.5万元,完成年初预算的100%。
19、农林水(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为114.5元,支出决算为114.5万元,完成年初预算的100%。
20、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为33.82元,支出决算为33.82万元,完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出1371.57万元,其中:人员经费971.59万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费399.98万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、 国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、 其他支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
青阳县庙前镇人民政府没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2019年度,青阳县庙前镇人民政府机关运行经费支出132.46万元,比2018年增加6.22万元,增长4.93%,主要原因是部门履职尽责任务增加,经费标准提高,物价上涨及单位宣传费用的增加。
(二)政府采购支出情况
2019年度,青阳县庙前镇政府采购支出总额万234.87元,其中:政府采购货物支出14.41万元,政府采购工程支出185.46万元。授予中小企业合同金额40.28万元,占政府采购支出总额的17.15%,其中:授予小微企业合同金额40.28万元,占政府采购支出总额的17.15%。
(三)国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日,青阳县庙前镇人民政府共有车辆4辆,其中:一般公务用车2辆、行政执法用车1辆,司法用车1辆.
(四)关于2019年度预算绩效情况说明
预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共0个项目,涉及资金0万元,占项目预算总额的0%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
八、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
九、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。
十、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十一、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十四、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
扫一扫在手机打开当前页