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索引号: 11341823003291720Y/201812-00007 组配分类: 政府决算
发布机构: 青阳县新河镇人民政府 主题分类: 其他
名称: 新河镇2018年决算情况 文号:
成文日期: 发布日期: 2018-12-29
生效日期: 废止日期:

新河镇2018年决算情况

来源:青阳县新河镇人民政府 发布时间:2018-12-29 10:32
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第一部分 新河镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 新河镇人民政府2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

第三部分 新河镇人民政府2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

新河镇人民政府2018年部门决算情况

 

 

第一部分 新河镇人民政府概况

一、部门职能

1、执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令;

2、执行全镇的社会和经济发展计划、预算,管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作;

3、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4、保护各种经济组织的合法权益;

5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策,保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯,尊重民族宗教信仰;

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利;

7、办理上级人民政府交办的其他事项。

 

二、机构设置

新河镇人民政府2018年度部门预算包括厅本级预算和镇属事业单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共7个,具体情况见下表。

序号

单位名称

1

青阳县新河镇人民政府

2

青阳县新河镇财政所

3

青阳县新河镇计生

4

青阳县新河镇农技服务站

5

青阳县新河文化广播站

6

青阳县新河民政办

7

青阳县新河镇村镇建设服务所

 

第二部分 新河镇人民政府2018年部门决算表

 

 

 

 

 

 

收入支出决算总表

 

 

 

公开01表

部门:

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项 目

金额

项目

金额

栏 次

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款收入

1072.04

一、一般公共服务支出

608.32

二、政府性基金预算财政拨款收入

 

二、外交支出

 

三、上级补助收入

 

三、国防支出

 

四、事业收入

 

四、公共安全支出

 

五、经营收入

 

五、教育支出

 

六、附属单位上缴收入

 

六、科学技术支出

 

七、其他收入

 

七、文化旅游体育与传媒支出

9.82

 

 

八、社会保障和就业支出

216.08

 

 

九、卫生健康支出

23.18

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

186.61

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

28.03

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

本年收入合计

1072.04

本年支出合计

1072.04

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 年初结转和结余

 

年末结转和结余

 

 

 

 

 

总计

1072.04

总计

1072.04

 

 

收入决算表

                                             

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

 

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

其中:教育

收费

栏次

合计

10,720,453.39

10,720,453.39

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

6,083,180.55

6,083,180.55

 

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

5,911,504.55

5,911,504.55

 

 

 

 

 

 

2010301

  行政运行

5,911,504.55

5,911,504.55

 

 

 

 

 

 

20106

财政事务

171,676.00

171,676.00

 

 

 

 

 

 

2010601

  行政运行

171,676.00

171,676.00

 

 

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

98,207.00

98,207.00

 

 

 

 

 

 

20701

文化

98,207.00

98,207.00

 

 

 

 

 

 

2070109

  群众文化

98,207.00

98,207.00

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

2,160,819.36

2,160,819.36

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

442,283.56

442,283.56

 

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

182,348.00

182,348.00

 

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

259,935.56

259,935.56

 

 

 

 

 

 

20808

抚恤

1,170,963.00

1,170,963.00

 

 

 

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

63,521.00

63,521.00

 

 

 

 

 

 

2080802

  伤残抚恤

123,152.00

123,152.00

 

 

 

 

 

 

2080803

  在乡复员、退伍军人生活补助

653,975.00

653,975.00

 

 

 

 

 

 

2080805

  义务兵优待

271,700.00

271,700.00

 

 

 

 

 

 

2080899

  其他优抚支出

58,615.00

58,615.00

 

 

 

 

 

 

20821

特困人员救助供养

475,450.00

475,450.00

 

 

 

 

 

 

2082102

  农村特困人员救助供养支出

475,450.00

475,450.00

 

 

 

 

 

 

20825

其他生活救助

70,000.00

70,000.00

 

 

 

 

 

 

2082502

  其他农村生活救助

70,000.00

70,000.00

 

 

 

 

 

 

20827

财政对其他社会保险基金的补助

2,122.80

2,122.80

 

 

 

 

 

 

2082701

  财政对失业保险基金的补助

2,122.80

2,122.80

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

231,800.96

231,800.96

 

 

 

 

 

 

21007

计划生育事务

126,086.00

126,086.00

 

 

 

 

 

 

2100716

  计划生育机构

126,086.00

126,086.00

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

105,714.96

105,714.96

 

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

75,958.96

75,958.96

 

 

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

29,756.00

29,756.00

 

 

 

 

 

 

213

农林水支出

1,866,110.52

1,866,110.52

 

 

 

 

 

 

21301

农业

256,364.00

256,364.00

 

 

 

 

 

 

2130104

  事业运行

256,364.00

256,364.00

 

 

 

 

 

 

21307

农村综合改革

1,609,746.52

1,609,746.52

 

 

 

 

 

 

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

1,609,746.52

1,609,746.52

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

280,335.00

280,335.00

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

280,335.00

280,335.00

 

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

280,335.00

280,335.00

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

10,720,453.39

10,720,453.39

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

6,083,180.55

6,083,180.55

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

5,911,504.55

5,911,504.55

 

 

 

 

2010301

  行政运行

5,911,504.55

5,911,504.55

 

 

 

 

20106

财政事务

171,676.00

171,676.00

 

 

 

 

2010601

  行政运行

171,676.00

171,676.00

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

98,207.00

98,207.00

 

 

 

 

20701

文化

98,207.00

98,207.00

 

 

 

 

2070109

  群众文化

98,207.00

98,207.00

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

2,160,819.36

2,160,819.36

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

442,283.56

442,283.56

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

182,348.00

182,348.00

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

259,935.56

259,935.56

 

 

 

 

20808

抚恤

1,170,963.00

1,170,963.00

 

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

63,521.00

63,521.00

 

 

 

 

2080802

  伤残抚恤

123,152.00

123,152.00

 

 

 

 

2080803

  在乡复员、退伍军人生活补助

653,975.00

653,975.00

 

 

 

 

2080805

  义务兵优待

271,700.00

271,700.00

 

 

 

 

2080899

  其他优抚支出

58,615.00

58,615.00

 

 

 

 

20821

特困人员救助供养

475,450.00

475,450.00

 

 

 

 

2082102

  农村特困人员救助供养支出

475,450.00

475,450.00

 

 

 

 

20825

其他生活救助

70,000.00

70,000.00

 

 

 

 

2082502

  其他农村生活救助

70,000.00

70,000.00

 

 

 

 

20827

财政对其他社会保险基金的补助

2,122.80

2,122.80

 

 

 

 

2082701

  财政对失业保险基金的补助

2,122.80

2,122.80

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

231,800.96

231,800.96

 

 

 

 

21007

计划生育事务

126,086.00

126,086.00

 

 

 

 

2100716

  计划生育机构

126,086.00

126,086.00

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

105,714.96

105,714.96

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

75,958.96

75,958.96

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

29,756.00

29,756.00

 

 

 

 

213

农林水支出

1,866,110.52

1,866,110.52

 

 

 

 

21301

农业

256,364.00

256,364.00

 

 

 

 

2130104

  事业运行

256,364.00

256,364.00

 

 

 

 

21307

农村综合改革

1,609,746.52

1,609,746.52

 

 

 

 

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

1,609,746.52

1,609,746.52

 

 

 

 

221

住房保障支出

280,335.00

280,335.00

 

 

 

 

22102

住房改革支出

280,335.00

280,335.00

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

280,335.00

280,335.00

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04表

部门:

 

 

金额单位:万元

         收入

       支出

项    目

金额

项目

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

1072.04

一、一般公共服务支出

608.32

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

9.82

 

 

 

八、社会保障和就业支出

216.08

 

 

 

九、卫生健康支出

23.18

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

十二、农林水支出

186.61

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

十九、住房保障支出

28.03

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

本年收入合计

1072.04

本年支出合计

1072.04

 

年初财政拨款结转和结余

 

年末财政拨款结转和结余

 

 

一般公共预算财政拨款

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

 

总计

1072.04

总计

1072.04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

201

一般公共服务支出

 

 

 

10,720,453.39

10,720,453.39

 

10,720,453.39

10,720,453.39

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

 

 

 

6,083,180.55

6,083,180.55

 

6,083,180.55

6,083,180.55

 

 

 

 

 

2010301

  行政运行

 

 

 

5,911,504.55

5,911,504.55

 

5,911,504.55

5,911,504.55

 

 

 

 

 

20106

财政事务

 

 

 

5,911,504.55

5,911,504.55

 

5,911,504.55

5,911,504.55

 

 

 

 

 

2010601

  行政运行

 

 

 

171,676.00

171,676.00

 

171,676.00

171,676.00

 

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

 

 

 

171,676.00

171,676.00

 

171,676.00

171,676.00

 

 

 

 

 

20701

文化

 

 

 

98,207.00

98,207.00

 

98,207.00

98,207.00

 

 

 

 

 

2070109

  群众文化

 

 

 

98,207.00

98,207.00

 

98,207.00

98,207.00

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

 

 

 

98,207.00

98,207.00

 

98,207.00

98,207.00

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

 

 

 

2,160,819.36

2,160,819.36

 

2,160,819.36

2,160,819.36

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

 

 

 

442,283.56

442,283.56

 

442,283.56

442,283.56

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

 

 

 

182,348.00

182,348.00

 

182,348.00

182,348.00

 

 

 

 

 

20808

抚恤

 

 

 

259,935.56

259,935.56

 

259,935.56

259,935.56

 

 

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

 

 

 

1,170,963.00

1,170,963.00

 

1,170,963.00

1,170,963.00

 

 

 

 

 

2080802

  伤残抚恤

 

 

 

63,521.00

63,521.00

 

63,521.00

63,521.00

 

 

 

 

 

2080803

  在乡复员、退伍军人生活补助

 

 

 

123,152.00

123,152.00

 

123,152.00

123,152.00

 

 

 

 

 

2080805

  义务兵优待

 

 

 

653,975.00

653,975.00

 

653,975.00

653,975.00

 

 

 

 

 

2080899

  其他优抚支出

 

 

 

271,700.00

271,700.00

 

271,700.00

271,700.00

 

 

 

 

 

20821

特困人员救助供养

 

 

 

58,615.00

58,615.00

 

58,615.00

58,615.00

 

 

 

 

 

2082102

  农村特困人员救助供养支出

 

 

 

475,450.00

475,450.00

 

475,450.00

475,450.00

 

 

 

 

 

20825

其他生活救助

 

 

 

475,450.00

475,450.00

 

475,450.00

475,450.00

 

 

 

 

 

2082502

  其他农村生活救助

 

 

 

70,000.00

70,000.00

 

70,000.00

70,000.00

 

 

 

 

 

20827

财政对其他社会保险基金的补助

 

 

 

70,000.00

70,000.00

 

70,000.00

70,000.00

 

 

 

 

 

2082701

  财政对失业保险基金的补助

 

 

 

2,122.80

2,122.80

 

2,122.80

2,122.80

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

2,122.80

2,122.80

 

2,122.80

2,122.80

 

 

 

 

 

21007

计划生育事务

 

 

 

231,800.96

231,800.96

 

231,800.96

231,800.96

 

 

 

 

 

2100716

  计划生育机构

 

 

 

126,086.00

126,086.00

 

126,086.00

126,086.00

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

 

 

 

126,086.00

126,086.00

 

126,086.00

126,086.00

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

 

 

 

105,714.96

105,714.96

 

105,714.96

105,714.96

 

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

 

 

 

75,958.96

75,958.96

 

75,958.96

75,958.96

 

 

 

 

 

213

农林水支出

 

 

 

29,756.00

29,756.00

 

29,756.00

29,756.00

 

 

 

 

 

21301

农业

 

 

 

1,866,110.52

1,866,110.52

 

1,866,110.52

1,866,110.52

 

 

 

 

 

2130104

  事业运行

 

 

 

256,364.00

256,364.00

 

256,364.00

256,364.00

 

 

 

 

 

21307

农村综合改革

 

 

 

256,364.00

256,364.00

 

256,364.00

256,364.00

 

 

 

 

 

2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

 

 

 

1,609,746.52

1,609,746.52

 

1,609,746.52

1,609,746.52

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

 

 

 

1,609,746.52

1,609,746.52

 

1,609,746.52

1,609,746.52

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

 

 

 

280,335.00

280,335.00

 

280,335.00

280,335.00

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

 

 

 

280,335.00

280,335.00

 

280,335.00

280,335.00

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

495.8 

302

商品和服务支出

220

307

债务利息及费用支出

 

30101

  基本工资

97.8

30201

  办公费

80 

30701

  国内债务付息

 

30102

  津贴补贴

86.5

30202

  印刷费

15

30702

  国外债务付息

 

30103

  奖金

206

30203

  咨询费

5

30703

  国内债务发行费用

 

30106

  伙食补助费

40

30204

  手续费

5

30704

  国外债务发行费用

 

30107

  绩效工资

 

30205

  水费

5

310

资本性支出

 

30108

机关事业单位基本养老保险费

 26

30206

  电费

10

31001

  房屋建筑物购建

 

30109

  职业年金缴费

 

30207

  邮电费

15

31002

  办公设备购置

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

 

30208

  取暖费

 

31003

  专用设备购置

 

30111

  公务员医疗补助缴费

 

30209

  物业管理费

 

31005

  基础设施建设

 

30112

  其他社会保障缴费

 0.2

30211

  差旅费

10

31006

  大型修缮

 

30113

  住房公积金

 28

30212

因公出国(境)费用

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30114

  医疗费

10.57

30213

  维修(护)费

5

31008

  物资储备

 

30199

  其他工资福利支出

 

30214

  租赁费

 

31009

  土地补偿

 

303

对个人和家庭的补助

356.75356.75

30215

  会议费

15

31010

  安置补助

 

30301

  离休费

18.23

30216

  培训费

10

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30302

  退休费

 

30217

  公务招待费

5

31012

  拆迁补偿

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

31013

  公务用车购置

 

30304

  抚恤金

117.1

30224

  被装购置费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30305

  生活补助

221.42

30225

  专用燃料费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

10

31022

  无形资产购置

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

 

31099

  其他资本性支出

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

20

312

对企业补助

 

30309

  奖励金

 

30229

  福利费

 

31201

  资本金注入

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

公务用车运行维护费

8

31203

  政府投资基金股权投资

 

30399

对其他个人和家庭的补助支出

 

30239

  其他交通费用

20

31204

  费用补贴

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

31205

  利息补贴

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 

31299

  其他对企业补助

 

 

 

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

39906

  赠与

 

 

 

 

 

 

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

 

 

 

 

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

 

 

39999

  其他支出

 

人员经费合计

852.04

公用经费合计

220 

 

 

 

第三部分 新河镇人民政府2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计1072.04万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计1072.04万元(含结余分配和年末结转结余)。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计1072.04万元,其中:财政拨款收入1072.04万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计1072.04万元,其中:基本支出1072.04万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计1072.04万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计1072.04万元(含年末财政拨款结转和结余)。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款收入1072.04万元,占本年收入的100%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出1072.04万元,占本年支出的100%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1072.04万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出608.32万元,占56.7%;文化体育与传媒(类)支出9.8万元,占0.9%社会保障和就业(类)支出216.1万元,占20.2%医疗卫生与计划生育支出23.18万元,占2.1%农林水(类)支出186.6万元,占17.4%住房保障(类)支出28万元,占2.7%

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1072.41万元,支出决算为1072.04万元,完成年初预算的99.9%。决算数小于预算数的主要原因由于年终结账的原因,将2018年部分账单在2018年入账

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出1072.04万元,其中:人员经费852.04万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出;公用经费220万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、 国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、 其他支出等

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入

、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等

、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金

十、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

三公经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

 

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