索引号: | 11341823003291720Y/201812-00001 | 组配分类: | 政府决算 |
发布机构: | 青阳县新河镇人民政府 | 主题分类: | 其他 |
名称: | 2018年度决算报告 | 文号: | 无 |
成文日期: | 发布日期: | 2018-12-17 | |
生效日期: | 废止日期: |
2018年财政预算执行情况
2018年,在镇党委、政府的坚强领导下,在相关单位的支持配合下,1-11月份财政收入5932万元,全年财政收入预计完成6100万元,占县下任务数6055万元的100.7%。
部门完成情况:国税预计完成 4000万元,地税预计完成2100万元。
全年财政支出预计3800万元,具体分项是:
1.一般公共服务预计支出 700 万元(其中,人大工作和代表活动支出 10万元、综治维稳经费 20万元),占总支出的18.4%;
2.文化体育与传媒预计支出10万元,占总支出的0.3 %;
3.社会保障和就业预计支出175万元,占总支出的 4.6 %;
4.医疗卫生预计支出23万元,占总支出的0.6%;
5.城乡社区事务预计支出 2000 万元,占总支出的 52.6%;
6.农林水事务预计支出150万元,占总支出的3.9%;
7.资源勘探电力信息等预计支出 717万元,占总支出的 18.9%;
8.住房保障预计支出25万元,占总支出的0.7%。
按照现行财政体制计算,结算后当年一般预算收入预计3800万元,当年一般预算支出预计3800万元,收支相抵,财政收支基本平衡。
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